Rencana Kerja DPUPKP 2017
No
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka
Pendanaan
Target APBD (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
PROGRAM DAN KEGIATAN
OPD
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Capaian Nilai AKIP
81 1.274.251.90
0 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Gedung pemerintah kondisi baik
80%
11.458.619.3 12 3 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
100% 150.000.000
4 Program perencanaan pembangunan daerah
Keselarasan Program Renstra dengan Renja
URUSAN WAJIB
BIDANG PEKERJAAN UMUM
5 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Persentase saluran irigasi berfungsi baik
83% 45.625.630.000
6 Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku (total sumur 7)
Cakupan
penyediaan air baku
5 (sumur
)
60.000.000
7 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Pemanfaatan
sumber air/mata air
21 (mata
air)
1.095.000.000
8 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Persentase
Penduduk berakses air bersih
Cakupan
Pengembangan IPAL Komunal
88% 10
16.594.250.000
9 Program Pengendalian Banjir Cakupan lokasi penanganan banjir
18 lokasi
11.258.880.000 10 Program Pembangunan dan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Penanganan jalan kabupaten
tertangani
21 km
42.553.480.000
11 Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong
Persentase drainase jalan kabupaten
PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN
12 Program Pengembangan Perumahan
Persentase RTLH 7,40% 3.104.163.500 13 Program Pengelolaan Areal
Pemakaman
Persentase sarpras TPU
50% 1.125.000.000 14 Program pembangunan
rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan
Persentase penanganan infrastruktur perdesaan
10,5% 25.940.000.00 0