RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN AJARAN : 2014/2015
Nama Sekolah : NAMA SEKOLAH ANDA
Alamat : Jl.
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi : Jawa Tengah
A. PENGGUNAAN
No. Kode Uraian
SUMBER DANA
BOS PUSAT BOS PROVINSI
Jumlah Tw. 1 Tw. 2 Tw. 3 Tw. 4 Jumlah Jumlah
1 PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) 9,556,000
1 1 Kompetensi Lulusan 1 1 1 Penyusunan KKM
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
5 2 2 11 02 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
1 1 2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas - - -
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
5 2 2 11 02 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
- - -
1 1 3 Penajaman Materi UN - - -
5 2 1 01 01 Transpot tim pelaksana kegiatan penajaman materi UN - - -
Ketua (1 orang x 4 bulan) x Rp100.000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
Sekretaris (1 orang x 4 bulan) x Rp 75.000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
Anggota ( 7 orang x 4 bulan) x Rp 50.000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
5 2 1 01 01 Pemateri (20 pertemuan x 2 jpl x 3 mapel x 1 kelas) x Rp 20.000 2,400,000 1,600,000 800,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000
5 2 1 01 01 Penyusunan soal try out sekolah (3 mapel x 4 kali try out) x Rp100.000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
5 2 1 01 01 Korektor tryout sekolah 1 x 4 x 3 mapel x Rp 50.000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan try out 4x 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
5 2 2 06 01 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000
5 2 2 06 02 Penggandaan Soal Tryout sekolah 4 x 35 x 800 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000
5 2 2 11 02 Biaya Makan Minum Snack rapat (10 orang panitia x Rp 20.000) 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
5 2 2 11 02 Biaya Makan, minum snack pengawas 4 x 4x 3hr x 3 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000
- Sub total per Triwulan 1,600,000 - 4,256,000 3,700,000 9,556,000 -
2 PENGEMBANGAN STANDAR ISI 1,925,000 - -
2 1 Dokumen Kurikulum - -
2 1 1 Pengembangan Buku KTSP - -
5 2 1 01 01 Transpot tim pelaksana kegiatan pengembangan Kurikulum, Silabus dan KKM - - -
Ketua x Rp 100.000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
No.
Urut Belanja
Pegawai
Belanja Barang & jasa
Belanja Modal
Biaya Minum Snack Sosialisasi KKM setiap mapel mencapai SNP kepada orang tua peserta didik (panitia 9 orang + 192 orang)
Biaya Minum Snack Sosialisasi KKK setiap mapel mencapai SNP kepada orang tua peserta didik (panitia 9 orang + 192 orang X 2)
y , , y p (
2.000)
Sekretaris x Rp 75.000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
Anggota ( 8 orang x Rp 50.000) 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
5 2 1 01 05 Transpot Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber pengembangan KTSP 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan KTSP 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
5 2 2 06 02 Penggandaan dokumen I Kurikulum SD 10 Buku 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
2 1 2 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran - - -
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
5 2 2 11 02 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
2 1 3 Penyusunan Program Tahunan - - -
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program tahunan 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
5 2 2 11 02 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
2 1 4 Penyusunan Program Semesteran - - -
5 2 2 01 01 ATK kegiatan penyusunan program semesteran 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
5 2 2 11 02 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
2 1 5 Pengembangan Sillabus - - -
5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan Silabus 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
5 2 2 11 02 Biaya Makan dan minum pengembangan Silabus 10 orang x 3 hari x5 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
- Sub total per Triwulan 1,925,000 - - - 1,925,000 -
3 PENGEMBANGAN STANDAR PROSES 33,880,000 - -
3 1 Perencanaan Proses Belajar Mengajar - -
3 1 1 Pengembangan RPP - -
5 2 2 01 01 ATK kegiatan pengembangan RPP 10 Guru 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
5 2 2 06 02
1,128,000 282,000 282,000 282,000 282,000 1,128,000 1,128,000 1,128,000
5 2 2 11 02 Biaya Minum Snack pengembangan RPP 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
3 2 Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar - - -
3 2 1 Pengadaan Sarana Penunjang KBM - - -
5 2 2 01 01 ATK KBM - - -
3 2 2 Pengadaan Alat/Bahan Pembelajaran (Seluruh Mapel Termasuk OR) 6,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
3 1 2 8 Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Lukis - - -
5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
3 1 2 9 Pengadaan Alat Pembelajaran Olahraga - - -
5 2 3 20 09 Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
3 2 3 Pengadaan buku pendukung KBM - - -
5 2 3 27 13 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000
1,200,000 1,200,000 1,200,000
5 2 2 06 01 Pengadaan Buku TPGS 149 x 15.000 2,235,000 2,235,000 2,235,000 2,235,000 2,235,000
5 2 2 06 01 Pengadaan Buku Bahasa Jawa 222 x 5.000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000
3 2 4 Peningkatan Prestasi Bidang Akademik - -
3 2 4 1 Lomba Mata Pelajaran OSN - -
5 2 1 01 01 Transpot pembinaan lomba mata pelajaran 4 orang 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000
5 2 2 01 01 ATK pembinaan lomba mata pelajaran OSN 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 100,000 100,000 5 2 2 06 02 Penggandaan soal latihan lomba mata pelajaran OSN 800,000 200,000 200,000 200,000 200,000 800,000 800,000 800,000
Biaya Makan dan minum penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran (94 orang x 3 hari)
Biaya Makan dan minum penyusunan program tahunan 10 orang x 3 hari x5
BiayaMakan dan minum penyusunanprogram semesteran 10 orang x 3 hari x5
Penggandaan Pengembangan RPP berkarakter dan sesuai permendiknas no. 41 Tahun 2007 10 Gr x 94 RPP x 200x 6 kls
Pengadaan buku untuk mengganti buku teks yang rusak/menambah kekurangan BOS Buku Tahun Lalu untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku
5 2 2 08 01 Carter mobil Lomba mata pelajaran OSN - - -
5 2 2 11 02 Makan dan minum pelaksanaan lomba mata pelajaran OSN 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
3 3 Program Kesiswaan - - -
3 3 1 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik baru (PPDB) - - -
5 2 1 01 01 Transpot tim pelaksana kegiatan PPDB - - -
Ketua 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Sekretaris 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
Anggota (8 orang) 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
5 2 2 06 02 Penggandaan formulir dll - - -
5 2 2 11 02 Biaya makan dan minum rapat koordinasi (8 orang x 2 hari)x 10.000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000
5 2 2 11 02 Biaya Minum snack pelaksanaan PPDB (8 orang x 6 hari) x 10.000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000
3 4 Program Ekstrakurikuler - - -
3 4 1 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka - - -
5 2 1 01 01 Transpot pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka (4 orang x 2 JPL x 21 1,680,000 420,000 420,000 420,000 420,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 5 2 2 01 01 ATK kegiatan ekstrakurikuler pramuka 800,000 200,000 200,000 200,000 200,000 800,000 800,000 800,000
3 5 2 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga - - -
5 2 1 01 01 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 400,000 400,000
5 2 2 02 06 Belanja bahan praktek Olah Raga kegiatan ekstrakurikuler 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 400,000 400,000
5 3 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Drum Band - -
Transpot pemateri kegiatan ekstrakurikuler Drum Band 12 x 300.000 3,600,000 900,000 900,000 900,000 900,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000
5 4 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Tari - -
Transpot pemateri kegiatan Tari 12 x 200.000 2,400,000 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000
5 5 Pelaksanaan Tambahan Pelajaran - -
Transpot pemateri kegiatan tambahan pelajaran 6 x 4x 10 blnx15.000 3,600,000 900,000 900,000 900,000 900,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000
5 6 Pelaksanaan Kegiatan Jamran - -
Transpot Kegiatan Jamran 2 regu Pa dan Pi 1,912,000 1,912,000 1,912,000 1,912,000 1,912,000
- Sub total per Triwulan 10,154,000 9,372,000 8,327,000 6,027,000 33,880,000 -
4 PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1,200,000 -
4 1 Peningkatan kompetensi Pendidik -
4 1 2 Pembinaan Guru di gugus -
4 1 2 1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran -
5 2 1 05 03 Belanja Bimbingan Teknis KKG 10 x 12 x 10.000 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 - Sub total per Triwulan 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 -
5 PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 13,900,000 -
5 1 Bangunan gedung -
5 1 1 Biaya pemeliharaan Kamar Mandi/WC -
5 2 1 02 04 Upah/ongkos tenaga 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
5 2 2 Pengadaan Meubelair - - -
5 2 3 13 10 Belanja modal pengadaan meja kursi siswa 10 stel 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
5 2 3 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah - - -
5 2 3 1 Biaya Pemeliharaan jaringan internet - - -
Transpot pemateri kegiatan ekstrakurikuler Olahraga (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 10 bulan)
5 2 2 18 01 Belanja pemeliharaan peralatan kantor 2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
5 2 3 2 Biaya pemeliharaan komputer - - -
5 2 2 18 01 Belanja pemeliharaan peralatan kantor 1,000,000 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
5 2 3 3 Biaya pemeliharaan Alat laboratorium - - -
5 2 2 18 03 Belanja perawatan alat laboratorium - - -
5 2 3 4 Pengadaan Alat Kantor/inventaris sekolah - - -
5 2 3 12 02 Belanja modal pengadaan komputer/PC - - -
5 2 3 12 03 Belanja modal pengadaan printer 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000
5 2 3 16 03 Belanja modal pengadaan proyektor - - -
5 4 Kebersihan dan Keindahan - - -
5 4 1 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih - - -
5 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000 600,000 600,000 600,000
5 4 2 Pembangunan Taman Sekolah - - -
5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan - - -
5 5 Ruang Perpustakaan - - -
5 5 1 Biaya pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan - - -
5 2 2 18 04 Belanja perawatan perlengkapan perpustakaan 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
- Sub total per Triwulan 1,150,000 1,950,000 10,150,000 650,000 13,900,000 -
6 PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN 2,725,000 - -
6 1 Perencanaan Program - -
6 1 1 Penyusunan dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) empat tahunan - -
5 2 1 01 01 Transpot tim pelaksana kegiatan Penyusunan RKJM - - -
Ketua Kegiatan supervisi dan evaluasi 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 Sekretaris Kegiatan sosial masyarakat 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
6 1 2 Penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) - - -
5 2 2 01 01 ATK 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
5 2 2 11 02 Makan Minum Snack Rapat kerja penyusunan RKAS/RAPBS 225 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000
- Sub total per Triwulan 925,000 600,000 600,000 600,000 2,725,000 -
7 PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN 39,132,000 - -
7 1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa - -
5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
5 2 2 01 03 Belanja alat listrik (lampu pijar dll) 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
5 2 2 01 04 Biaya perangko, materai dan benda pos lainnya 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
5 2 2 03 01 Belanja telephon - - -
5 2 2 03 02 Belanja air - - -
5 2 2 03 03 Belanja listrik 2,400,000 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000
5 2 2 03 05 Belanja surat kabar/majalah 1,260,000 315,000 315,000 315,000 315,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000
5 2 2 05 03 Belanja bahan bakar gas 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 100,000 100,000
5 2 2 06 01 Belanja cetak 500,000 125,000 125,000 125,000 125,000 500,000 500,000 500,000
5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 1,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 12 x 2000 x 24 x 12 6,912,000 1,728,000 1,728,000 1,728,000 1,728,000 6,912,000 6,912,000 6,912,000 5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 12 x 15.000 x 12 2,160,000 540,000 540,000 540,000 540,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah - -
7 1 2 Honorarium Guru Tidak Tetap - -
5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5 Gwb 21,600,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 21,600,000 21,600,000 21,600,000
7 1 3 Honorarium Pegawai Tidak Tetap - -
5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer Kependidikan 2,400,000 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 - Sub total per Triwulan 9,583,000 9,683,000 10,283,000 9,583,000 39,132,000 -
8 PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN 26,442,000 - -
8 1 Penyusunan Kisi-kisi - -
8 1 1 Ulangan Harian - -
5 2 1 01 01 Kegiatan Ulangan Harian 6 kls x4 tema x50.000 x 12 14,400,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000
8 1 2 Ulangan Tengah Semester - - -
5 2 1 01 01 Kegiatan Ulangan Tengah semester 222 x 7.000 x 2 3,108,000 1,554,000 1,554,000 3,108,000 3,108,000 3,108,000
8 1 3 Ulangan Akhis Semester - - -
5 2 1 01 01 Kegiatan Ulangan Akhir semester 222 x 7.000 x 2 3,108,000 1,554,000 1,554,000 3,108,000 3,108,000 3,108,000
8 1 4 Ujian Sekolah - - -
5 2 1 01 01 Kegiatan Ujian Sekolah35 x 150.000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000
8 2 Tindak Lanjut Hasil Penilaian - - -
8 2 1 Remidi - - -
5 2 2 06 02 Foto Copy Soal Remidial 6 kls x 4 tema x 1000 x12 288,000 72,000 72,000 72,000 72,000 288,000 288,000 288,000
8 2 2 Pengayaan - - -
5 2 2 06 02 Foto Copy Soal pengayaan 6 kls x 4 tema x 1000 x12 288,000 72,000 72,000 72,000 72,000 288,000 288,000 288,000
Sub total per Triwulan 5,298,000 5,298,000 5,298,000 10,548,000 26,442,000
Total Penggunaan 128,760,000 30,935,000 27,203,000 39,214,000 31,408,000 128,760,000 24,000,000 102,850,000 1,910,000 128,760,000
Tim Penyusun RKAS Tahun Pelajaran 2014/2015
No. Nama Jabatan dlm Dinas Tanda Tangan
1 Kepala Sekolah 1
2 Guru 2
3 Guru 3
4 Guru 4
5 Guru 5
…………..., 16 Juni 2014
Mengetahui Kepala SD NEGERI 1 Sulursari
Ketua Komite SD NEGERI 1 ……….
………
……….. NIP. ………..
30,935,000 27,203,000 39,214,000 31,408,000
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B TAHUN AJARAN : ...
Nama Sekolah : ...
Alamat : ...
Kecamatan : ...
Kabupaten
Provinsi : Jawa Tengah
PENERIMAAN
Uraian Jumlah
I 1 SISA TAHUN LALU
II 2 PENDAPATAN RUTIN 1
3 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 2
III 3.1 BOS Pusat 3
3.2 BOS Provinsi 4
3.3 BOS Kabupaten 5
6
IV 4 BANTUAN 7
4.1 Dana Dekonsentrasi 8
4.2 Dana Tugas Pembantuan 4.3 Dana Alokasi Khusus 4.4 Hibah
V 5 SUMBER PENDAPATAN LAINNYA
5.1 ...
5.2 ...
5.3 ...
Jumlah Penerimaan
Mengetahui, Menyetujui,
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah
... ...
NB: UNTUK SEKOLAH SWASTA DI TAMBAH KETUA YAYASAN : Blora
No.
Urut
No.
Kode
No.
Kode
N BELANJA SEKOLAH (RAPBS) ...
Uraian Jumlah
PROGRAM SEKOLAH
Pengembangan Potensi Lulusan Pengembangan Standar Isi Pengembangan Standar Proses
Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah Pengembangan Standar Pengelolaan
Pengembangan Standar Pembiayaan
Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian
Bendahara
...
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
Nama Sekolah Desa/Kecamatan Kab/Kota Provinsi Triwulan Sumber Dana
Uraian TRIWULAN
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8
Sisa Kas BOS Bulan Juni 2014 1 1 PROGRAM SEKOLAH
1.1 Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan 9,556,000 1,600,000 - 4,256,000 3,700,000 1.2 Pemenuhan Standar Isi 1,925,000 1,925,000 - - - 1.3 Pemenuhan Standar Proses 33,880,000 10,154,000 9,372,000 8,327,000 6,027,000 1.4 Pemenuhan Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1.5 Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana 13,900,000 1,150,000 1,950,000 10,150,000 650,000 1.6 Pemenuhan Standar Pengelolaan 2,725,000 925,000 600,000 600,000 600,000 1.7 Pemenuhan Standar Pembiayaan 39,132,000 9,583,000 9,683,000 10,283,000 9,583,000 1.8 Pemenuhan Standar Penilaian 26,442,000 5,298,000 5,298,000 5,298,000 10,548,000 2 BELANJA LAINNYA
2.1 Belanja ....
2.2 Belanja ....
2.3 Belanja ....
JUMLAH 128,760,000 30,935,000 27,203,000 39,214,000 31,408,000
Mengetahui, Menyetujui, Dibuat,
Kepala UPTD Pendidikan Pengawas TK/SD Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara/Penanggung jawab Kegiatan
Kecamatan Gabus Dabin I SD Negeri 1 Sulursari
……… ……… ………. ……….. ………..
NIP. ………..
: SDN 1 …………
: ………..
: ………..
: ………..
: ……….
: ……….
No Ur ut
No Kode
JUMLAH (dalam Rp)
NIP. ……….. NIP. ……… NIP. ………