• Tidak ada hasil yang ditemukan

Rencana Aksi Kinerja Kabupaten Banyuasin Tahun 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Rencana Aksi Kinerja Kabupaten Banyuasin Tahun 2016"

Copied!
30
0
0

Teks penuh

(1)

RENCANA AKSI KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

(2)

SASARAN RPJMD

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

TARGET KINERJA SASARAN

PROGRAM RENCANA AKSI ANGGARAN

PENANG GUNG JAWAB

JADWAL KEGIATAN

TWI TW II TW III TW IV

SEMESTER I SEMESTER II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Terselen ggaranya Percepat Wilayah Dan Kawasan Yang Terpadu, Efektif Dan Efisien Yang Mampu Menduku ng Aktivitas Ekonomi, Sosial Dan Budaya Yang Berwawa san Lingkung

Persentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik

46,23% 47,03% 48,33% 48,92%

Program Pembangun an Jalan dan Jembatan

Merencanakan DED

Jalan 598.700.000

Dinas PU Bina Marga Melaksanakan

pembangunan dan peningkatan jalan

223.371.047.036

Merencanakan DED

Jembatan 300.000.000

Melaksanakan pembangunan jembatan

46.881.174.150

Melaksakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan

205.000.000

Persentase Jumlah Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik

90,60% 91,50% 92,05% 93,30%

Program Pembangun an Jalan dan Jembatan

Melaksanakan pemeliharaan jalan

4.626.188.650

Melaksanakan pemeliharaan jembatan

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 an Persentase

Lahan Pertanian mendapatkan irigasi teknis

1,47% 5,7% 17,13% 67,00%

Program Pengemban gan dan Pengelolaa n Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Air Lainnya

Merencanakan Pekerjaan Pembangunan Irigasi Setiap Tahun Anggaran

708.326.000

Dinas PU Pengaira

n Melaksanakan

Pekerjaan Fisisk dalam Rangka Menormalisasi Kondisi Sungai

6.380.755.000

Melaksanakan Sosialisasi dan Penyuluhan Tentang

Pemberdaya Petani Pemakai Air

35.625.000

Melakukan Pekerjaan Fisik dalam Rangka Peningkatan Kondisi Jaringan Pengairan

32.515.603.500

Melaksanakan Pemeliharaan Rutin Saluran Pengairan dan Melaksanakan Pemberdayaan Petugas Operasi dan Pemeliharaan

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Persentase

Rumah Layak Huni

25% 50% 75% 100

%

Program Lingkungan Sehat Perumahan

- Pembangunan MCK Masjid Baitul Amin Muara Sugihan

- Pembangunan MCK Masjid Sabilillah Muara Sugihan

- Pembangunan IPAL Komunal Air Salek

- Pembangunan IPAL Komunal Air Salek

- Pembangunan IPAL Komunal Muara Padang - Pembangunan

IPAL Komunal Muara Padang - Pembangunan

MCK Plus

Rambutan - Pembangunan

MCK Rambutan - Pembangunan

MCK Air Salek - Pembangunan

MCK Muara

Sugihan - Pembangunan

MCK Muara

Padang

1.684.990.000

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Persentase

Dermaga Sungai dalam

Kabupaten Banyuasin

78,05% 80% 82,15% 84,15%

Program Pembangun an

Prasarana dan Fasilitas Perhubunga n

- Melakukan Survey Lalu Lintas Kendaraan Bermotor

28.200.000

Dinas Perhubun

gan dan Kominfo - Melakukan Razia

kendaraan bermotor dengan berkoordinasiPolr es Banyuasin

16.130.000

- Melakukan monitoring, evaluasi program dan kegiatan dishubkominfo Kab. Banyuasin

81.400.000

Program Pembangun an Sarana dan Prasarana Perhubunga n

- Melakukan pembangunan dermaga di Kabupaten Banyuasin

2.240.731.500

- Melakukan pembuatan parit

gajah dan

pembangunan

gapura di

terminal type C Talang Keramat

150.291.000

- Berupa pembayaran hutang atas pekerjaan yang belum terbayar

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 s.d. tanggal 31

Desember 2015 kepada CV. Cahaya Dinar

Ungu atas

pekerjaan rehab Berta Terminal Betung

Jumlah Unit Pemukiman Transmigrasi

4 UPT, 1 KTM

4 UPT, 1 KTM

4 UPT, 1 KTM

4 UPT, 1 KTM

Program Pengemban gan Wilayah Transmigra si

1. DUK Operasional

KTM 928.182.000

Dinas Tenaga Kerja dan Transmig

rasi 2. DUK Operasional

UPTD dan UPT 91.450.000

3. Penunjang Kegiatan Kerjasama Antar Daerah (KSAD) Transmigrasi

511.000.000

4. Survey Identifikasi Calon Areal (SICA)

82.845.000

5. Penunjang Dalam Kegiatan Dalam Rangka Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan di UPT Binaan dan Eks Lokasi Transmigrasi

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6. Pembuatan

Demplot Pengembangan Benih Organik

100.000.000

Iklim Investasi Yang Dengan Karakteri stik Daerah Serta Potensi Usaha

Jumlah Investor 5 Perusahaa Perusahaan

25 Perusa

haan

Program Peningkata n Kualitas dan Produktivit as Perizinan

Belanja Berupa iklan media cetak, spanduk, cover baleho dan rehab kerangka baleho yang sudah ada

80.650.000

Badan Perizinan

Terpadu Nilai Realisasi

PMDN berdasarkan LKPM 596.831

1.946. 740.79 5.774

Dilakukan guna terselenggaranya audit sistem manajemen mutu

ISO, yang

menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen

mutu yang

bertujuan untuk meningkatkan kepuasan

pelanggan dan memungkinkan perbaikan yang berkelanjutan

33.250.000

Pengembangan Status

- Usaha Mikro – Usaha Kecil - Usaha Kecil –

Usaha Menengah

100 Program

Pengemban gan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha UMKM

Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan

Permodalan di Palembang

85.000.000

Dinas Koperind

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Menurun

kan Tingkat Pengangg uran dan Iklim Ketenaga kerjaan yang Baik

Besaran Angka Partisipasi Angkatan Kerja

0,00% 0,00% 0,00% 67,5% Program Peningkata n

Kesempata n Kerja

1. Pelatihan Kerja di Lembaga-lembaga

Pelatihan kerja di Lingkungan Kab. Banyuasin

100.000.000

Dinas Tenaga Kerja dan Transmig

rasi

2. – Melaksanakan

Sosialisasi tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri - Pendataan

tenaga kerja yang ingin bekerja ke Luar Negeri

25.000.000

Persentase Tenaga Kerja Pengangguran Terampil yang Telah Bekerja

0,2% 15,0% 45% 60% Program

Peningkata n Kualitas dan Produktivit as Tenaga Kerja

1. Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana di BLK

11.931.500

2. Melaksanakan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BLK

28.950.000

3. - Melaksanakan Seleksi Calon Peserta Calon Pelatihan - Melaksanakan

Pelatihan

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Berbasis

Kompetensi

4. – Melaksanakan

Seleksi Calon Peserta Calon Pelatihan - Melaksanakan

Pelatihan Berbasis Masyarakat

263.710.000

Pengelol aan SDA Secara Baik Dan Optimal Dalam Rangka Meningka tkan Pertumb uhan Ekonomi Sektoral Yang Berkelanj utan

Skor Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan (NBH dan PPH)

1 kali/ 3 kec.

Program Peningkata

n Ketahanan

Pangan

1. Pemanfaatan Pekarangan untuk

Pengembangan Pangan

329.672.000

Badan Analisis Akses Harga Pangan Pokok

438.190.000

8 unit/Kl p tani/4 Kec.

3. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

624.884.200

8 unit/Kl p tani/4 Kec.

4. Pengembangan Cadangan

Pangan Daerah 762.160.000

1 kali/ 19 kec.

5. Peningkatan

Mutu dan

Keamanan

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pangan

Lapora n/ bulan

6. Pembangunan Data Best Ketahanan Pangan

7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

36.700.000

1 kali rapat / 5 SKPD

8. Operasional Dewan Ketahanan Pangan

300.555.000

5 angkata n /19 Kec

9. Operasional Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

200.640.000

1 kali / 19 Kec.

10. Pengembangan Penganekaraga man Konsumsi Pangan

267.759.000

1 kali / 19 Kec.

11. Penyusunan Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan

179.212.000

Klp Tani / 19 Kec

12. Bimbingan Teknis Penanganan Pasca Panen Padi

(11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kelmpo

k tani/ 19 Kec.

13. Pembinaan Kelompok Lumbung dan Lantai Jemur

1.125.598.000

Tingkat Produksi Pertanian

5% 4% 4% 5% Program

Peningkata n Produksi Pertanian

1. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perke bunan

2.626.139.000

Dinas Pertanian

dan Peternak

an 2. Pengembangan

Bibit unggul Pertanian/ Pertanian

235.410.000

3. Pengelolaan Data Statistik Pertanian

315.140.000

4. Pengolahan Lahan dan Air

8.816.496.000

5. Pengadaan Benih Padi untuk Bencana Alam dan Pergiliran Varietas

625.520.000

6. Perluasan areal Tanaman Pangan

2.924.960.000

7. Penyediaan Bahan/Alat Pengendalian OPT Tepat

(12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Guna

8. Penyediaan Stok Pestisida

1.359.914.000

Tingkat Produksi Peternakan

3% 3% 3% Program

Peningkata n Produksi Hasil Peternakan

1. Pendistribusian Bibit Ternak Kepada

Masyarakat

867.360.500

2. Pengembangan Agribisnis Peternakan

215.890.000

Tingkat Produksi Hasil

Perkebunan

2% 3% 4% 5% Program

Peningkata n Produksi Hasil Perkebunan

1. Pemberdayaan Petani Karet Melalui Bibit Karet Unggul Polybag

827.770.000

Dinas Kehutana

n dan Perkebun

an 2. Pemberdayaan

Petani Kelapa Sawit Melalui Bibit Kelapa Sawit Unggul

836.980.000

3. Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pasca Panen Tanaman Perkebunan

170.000.000

4. Bimbingan Teknis Petugas Lapangan Pengumpul Data Perkebunan

(13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5. Pembinaan dan

Penilaian Usaha Perkebunan

200.000.000

6. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis UPPB

180.560.000

7. Pembuatan

Jalan Usaha Tani 743.700.000

8. Rehabilitasi Saluran (TAM) Perkebunan Rakyat

750.000.000

9. Pengembangan Tanaman Kakao sebagaiTanaman Sela/Pekarangan

179.590.000

10. Pembinaan dan Sosialisasi Pertani serta Usaha

Budidaya Karet dan Kelapa Sawit

225.000.000

11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi Perkebunan

(14)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tingkat Produksi

Perikanan Budidaya

2,4% 6% 9,6% 12% Program

Pengemban gan Budidaya Perikanan

1. Melakukan koordinasi kepada

narasumber dan peserta pelatihan serta survei lokasi pelatihan

54.919.000

Dinas Perikana

n dan Kelautan 2. Melaksanakan

pelatihan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)

dan Cara

Perbenihan Yang Baik (CPIB)

3. Mengidentifikasi pokdakan calon penerima

156.561.500 4. Melaksanakan

pengadaan benih,

pakan dan

peralatannya

5. Mengirimkan benih, pakan dan peralatannya ke Pokdakan

Penerima

(15)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7. Melaksanakan

monitoring dan evaluasi hasil pembangunan dalam rangka pengajuan FHO Pihak Penyedia

46.035.500

8. Melaksanakan operasional Balai Benih Ikan (BBI)

318.518.000

9. Melaksanakan proses verifikasi kelompok dan lokasi kegiatan

1.136.345.300 10.Memulai

Pembuatan Gudang Pakan, Pengadaan Peralatan

Perbenihan dan Pembangunan Posikandu

11.Penyelesaian Pembuatan Gudang Pakan dan Penyelesaian Pembangunan Posikandu

(16)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tingkat Produksi

Perikanan Tangkap

2,04% 3,40% 4,76% 6,80% Program Pengemban gan Perikanan Tangkap

1.

Menjalankan fungsi administrasi TPI

84.848.000

2.

Melakukan proses

verifikasi lokasi kegiatan

1.388.286.200

3.

Memberikan

bantuan alat tangkap berupa jaring udang petak dan jaring ikan (trammel net) ke Kelompok Usaha Bersama (KUB)

4.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan

5.

Melakukan

proses

verifikasi lokasi kegiatan

217.613.500

6.

Memulai proses

(17)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.

Penyelesaian

engadaan kapal dan

pembangunan toilet di Balai Sekaya Maritim

8.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan

9.

Melakukan koordinasi kepada narasumber dan peserta pelatihan serta survei lokasi

pelatihan 147.370.600

10.

Melaksanakan pelatihan Pengembangan Perikanan Tangkap

Persentase Desa yang dialiri listrik atau Rasio Elektrifikasi

89% 89% 89% 89% Program

Pembinaan dan

Pengembang an Bidang Ketenagalist rikan

1. Pengembangan Lampu

Penerangan Jalan Umum

656.675.950

Dinas Pertamba ngan dan Energi 2. Tersedianya

genset dan RTS di Kabupaten Banyuasin

(18)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3. Terpeliharanya

LPJU 144.305.950

Meningka tnya Kualitas Sdm Unggul Dan Berprest asi Didukung Infrastru ktur Dan Sistem Pendidik

Persentase pendidikan anak usia dini

17,09% 17,09% 17,09% 17,09%

Program Pendidikan Usia Dini

1. Pembangunan Gedung Sekolah

3.032.412.346

Dinas Pendidika

n 2. Pembangunan

Ruang Serba Guna/Aula 3. Pengadaan Alat

Praktik dan Peraga Siswa 4. Pengadaan

Mebeleur Sekolah 5. Rehabilitasi

Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 6. Pelatihan

Kompetensi Tenaga Pendidik 7. Penyelenggaraan

Pendidikan Anak Usia Dini 8. Pengembangan

Data dan Informasi PAUD 9. Peningkatan

Kualitas Pelayanan Pendidikan 15 TK Negeri 10. Apresiasi PTK

(19)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tingkat

Kabupaten 11. Pemerataan

Pelayanan PAUD 12. Pelatihan

Infrastruktur LKP dan Kesetaraan 13. Pelatihan Guru

PAUD Inklusif 14. Peningkatan

Kualitas Pelayanan Pendidikan TK Negeri 1 Plus Banyuasin APK

SD/MI/Paket A

100% 100% 100% 100% Program

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1. Pembangunan Gedung Sekolah

45.065.404.175 APM

SD/MI/Paket A

80,84% 80,84% 80,84% 80,84% 2. Pembangunan

Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah AM SD/MI ke

SMP/MTs

88,99% 88,99% 88,99% 88,99% 3. Penambahan

Ruang Kelas Sekolah

AMK SD/MI 6,85 6,85 6,85 6,85 4. Penambahan

Ruang Guru Sekolah

5. Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa 6. Pengadaan Alat

(20)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Peraga Siswa

7. Pengadaan Mebeluer Sekolah 8. Rehabilitasi

Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 9. Rehabilitasi

Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah

10.Penyelenggaraan Paket A Setara SD

11.Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

12.Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa

13.Pelaksanaan US dan UN SD/MI

14.Pembangunan Sarana Gedung Sekolah

15.Penyediaan Dana Program Sekolah Gratis Bantuan

(21)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17.Pembinaan KKG

18.Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan SD Negeri Plus Banyuasin

19.Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan SD Negeri Percontohan

APK

SMP/MTs/SMPT/ Paket B

73,78% 73,78% 73,78% 73,78% Program Pendidikan Menengah

1. Pembangunan Gedung Sekolah

14.246.697.200 APM

SMP/MTs/SMPT/ Paket B

42,27% 42,27% 42,27% 42,27% 2. Pembangunan

Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah

AM SMP/MTs ke SMA/MA/SMK

79,80% 79,80% 79,80% 79,80% 3. Penambahan

Ruang Kelas Sekolah

AMK SMP/MTs 7,60 7,60 7,60 7,60 4. Penambahan

Ruang Guru Sekolah APK

SMA/SMK/MA/ Paket C

44,51% 44,51% 44,51% 44,51% 5. Pembangunan

(22)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Komputer, IPA,

IPS, dan lain-lain) APM

SMA/SMK/MA/ Paket C

25,63% 25,63% 25,63% 25,63% 6. Pengadaan Alat

Praktik dan Peraga Siswa

AMK

SMA/MA/SMK

7,11 7,11 7,11 7,11 7. Pengadaan

Mebeluer SMP 8. Rehabilitasi

Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 9. Rehabilitasi

Sedang/Berat Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah 10.Penyediaan

Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

11.Penyelenggaraan Paket C Setara SMU

12.Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan SMA Negeri Plus 13.Pelaksanaan UN

(23)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SMA/MA & SMK

& Ujian Kompetensi Siswa SMK 14.Lomba

Kreativitas 15.Pengadaan

Mebeleur SMA 16.Bimtek

Implementasi Kurikulum SMA/SMA/SMK 17.Pembangunan Gedung Asrama Sekolah 18.Dana Alokasi

Khusus (DAK) SMP

19.Dana Alokasi Khusus (DAK) SMA

20.Dana Alokasi Khusus (DAK) SMK

21.Bimtek

Pembinaan OSIS SMP, SMA, dan SMK

22.Bimtek Guru Bimbingan Konseling (BK) 23.Bimtek Guru

(24)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 24.Pelaksanaan

MKKS

SMP/SMA/SMK 25.Persiapan

Akreditasi Sekolah Angka melek

huruf (AMH)

97,63% 97,63% 97,63% 97,63% Program Pendidikan Non Formal

1. Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan

1.257.220.000 2. Pengembangan

Pendidikan Kecakapan Hidup 3. Publikasi dan

Sosialisasi Pendidikan Non Formal

4. Workshop Pengarusutamaa n Gender (PUG) 5. Pelaksanaan

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 6. Pendidikan

Kewirausahaan Masyarakat

(25)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8. Pendidikan

Ketrampilan Pemberdayaan Perempuan

9. Peningkatan Kulaitas Pelayanan SKB

10.Pelaksanaan Keaksaraan Fungsional

Terwujud nya Sdm Sehat Dan Didukung Infrastru ktur Dan Sistem Pelayana

Cakupan Peserta KB Aktif

71,50% 71,50% 71,50% 71,50% Program Keluarga Berencana

1. Penyediaan Pelayanan KB

dan Alat

Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

129.904.600

BPPPA dan KB 2. Melaksanakan

Pelayanan KIE 42.100.000

3. Melaksanakan pembinaan Kepada

Pasangan Usia Subur

107.850.000

4. Melaksanakan Operasional Keluarga Berencana

948.600.000

Angka Harapan Hidup

69% 69% 69% 69% ProgramUp

aya Kesehatan

(26)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Masyarakat n

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKB)

5% 12% 18% 22% Program

Peningkata n

Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Stimulasi Dini Deteksi Tumbuh Kembang Anak (SDDTK) dan Antenatal Care (ANC)Terpasu

596.958.000

Meningka

Akuntabilitas Kinerja (Skor CC untuk SAKIP Kab.) Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

254.320.600

OTONOMI DAERAH, PEMERIN DAERAH, PERANGA

T DAERAH, KEPEGAW AIAN

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

172.550.000 Bagian Umum 3. Penyusunan

Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

160.580.000

4. Perencanaan,

(27)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Penyusunan

Anggaran

Opini BPK Terhadap Kewajaran LKPD

WTP WTP WTP WTP Program

Pengelolaa n

Perbendaha raan Daerah

1. Penyusunan Peraturan Bidang

Perbendaharaan

1.497.506.575

DPPKAD 2. Sosialisasi/Penyu

luhan Bidang Perbendaharaan

3. Bimtek/Worksho

p Bidang

Perbendaharaan

4. Manajemen Kas

5. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

6. Pemeliharaan/P engembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perbendaharaan Keuangan Daerah

(28)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8. Penyusunan

Rancangan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD

9. Pemeliharaan dan

Pemutakhiran Data Gaji PNS Program

Pengelolaa n Barang Milik Daerah

1. Penyusunan Peraturan Bidang Asset

930.759.000 2. Pengamanan dan

Pemeliharaan BMD

3. Pembinaan dan Pengendalian BMD

4. Pengelolaan dan Penghapusan BMD 5. Pemeliharaan/Pe

ngembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi BMD

6. Penyusunan Laporan Semester BMD

(29)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Program

Pengelolaa n Akuntansi Keuangan Daerah

1. Penyusunan Peraturan Bidang Pembukuan dan Pelaporan

1.320.784.300 2. Bimtek/Workshop

Bidang

Pembukuan dan Pelaporan

3. Penyusunan Laporan Berkala Keuangan

Pemerintah Daerah

4. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akhir Tahun Anggaran

5. Monev

Penatausahaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

(30)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Persentase

Penduduk yang ber KTP

45% 60% 75% 90% Program

Penataan Administras i

Kependudu kan

1. Pelayanan dan Perekaman KTP Elektronik keliling

215.976.000

Dinas Kependu

dukan dan Pencatat

an Sipil 2. Peningkatan

Pelayanan Pendaftaran Penduduk

298.247.800

3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Referensi

Dokumen terkait

19.Siswa tidak boleh berada di dalam kelas ketika sedang istirahat.. elas ketika

Sedangkan, dari dalam negeri yang dapat menjadi perhatian pelaku pasar, rencana pemerintah akan mengeluarkan paket kebijakan tahap III yang akan diumumkan pada awal pakan

Digunakan simple random cross over dimana input dari proses cross over adalah dua buah kromosom yang sebelumnya diambil lewat proses seleksi.Algoritma simple random cross

Hasil penelitian menunjukan tidak terdapat interaksi antara media tanam organik dengan nutrisi AB Mix, media tanam organik sekam padi, batang pakis dan arang

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh intensitas kebisingan terhadap tekanan darah para pekerja di Pabrik Minyak Sawit PTPN XIII

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuntitatif yang melibatkan satu kelas sebagai kelas eksperimen dengan tujuan untuk mengetahui hubungan kemampuan membaca dengan hasil

Terdakwa Nur Ansyari alias Ari katombo melalui kuasa hukumnya juga mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum dengan menyatakan bahwa jaksa penuntut umum

Akan tetapi pada tahun 2010 adalah salah satu yang paling disoroti karena Return Saham mengalami kenaikan yang sangat tajam seiring dengan penurunan Return On Asset (ROA)