DPA-SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
:
1.02.17. DINAS KESEHATAN KOTA BATAM
:
1.02. KESEHATAN
Urusan Pemerintah
Uraian
Program 4 1 JumlahTahun
n + 1
Kegiatan Sub. Keg2 3
Lokasi Kegiatan
Target Kegiatan
(Kuantitatif)
5 6
Tahun n
Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal Jumlah
7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11
1.02. - KESEHATAN
001. Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah 17,047,851,510.00 6,491,991,869.00 0.00 23,539,843,379.00
001. 001. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perkantoran Dinas 13,197,069,510.00 1,277,046,800.00 0.00 14,474,116,310.00 Kesehatan
1 Tahun
001. 029. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Instalasi Farmasi Kota Batam 1 Tahun 186,416,100.00 311,438,538.00 0.00 497,854,638.00 001. 030. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Belakang 335,908,980.00 341,355,000.00 0.00 677,263,980.00
Padang
Puskesmas Belakang Padang
1 Tahun
001. 031. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sambau Puskesmas Sambau 1 Tahun 189,966,100.00 200,141,800.00 0.00 390,107,900.00 001. 032. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Batu 191,916,100.00 263,647,500.00 0.00 455,563,600.00
Ampar
Puskesmas Batu Ampar 1 Tahun
001. 033. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sei Panas Puskesmas Sei Panas 1 Tahun 302,235,760.00 232,178,238.00 0.00 534,413,998.00 001. 034. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sei Pancur Puskesmas Sei Pancur 1 Paket 194,866,100.00 437,384,000.00 0.00 632,250,100.00 001. 035. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sekupang Puskesmas Sekupang 1 Tahun 161,882,880.00 409,228,450.00 0.00 571,111,330.00 001. 036. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Galang Puskesmas Galang 1 Tahun 444,428,640.00 681,965,500.00 0.00 1,126,394,140.00 001. 037. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Baloi 206,916,100.00 173,081,000.00 0.00 379,997,100.00
Permai
Puskesmas Baloi Permai 1 Tahun
001. 038. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Lubuk Baja puskesmas lubuk baja 1 Tahun 153,742,880.00 195,246,300.00 0.00 348,989,180.00 001. 039. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sei Lekop Puskesmas Sei Lekop 1 Tahun 156,442,880.00 175,870,334.00 0.00 332,313,214.00 001. 040. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Bulang Puskesmas Bulang 1 Tahun 265,262,540.00 553,367,000.00 0.00 818,629,540.00 001. 041. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Kabil Puskesmas Kabil 1 Tahun 229,789,320.00 225,066,559.00 0.00 454,855,879.00 001. 042. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Batu Aji Puskesmas Batu Aji 1 Tahun 194,386,100.00 173,524,400.00 0.00 367,910,500.00 001. 043. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Botania Puskesmas Botania 1 Tahun 155,542,880.00 197,119,000.00 0.00 352,661,880.00
4
1 2 3 5 6 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11
001. 163. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sei 155,142,880.00 202,004,200.00 0.00 357,147,080.00 Langkai
UPT puskesmas Sei Langkai
1 tahun
001. 164. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Jaminan 8,100,000.00 175,905,000.00 0.00 184,005,000.00 Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
UPT Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
1 Paket
001. 165. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Tiban Baru PUSKESMAS TIBAN 151,792,880.00 64,923,000.00 0.00 216,715,880.00 BARU
1 Tahun
001. 172. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Bengkong Puskesmas Bengkong 1 Paket 166,042,880.00 201,499,250.00 0.00 367,542,130.00
17,047,851,510.00 6,491,991,869.00 0.00 23,539,843,379.00 Jumlah Program
002. Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah
210,000,000.00 1,669,352,446.00 2,873,713,000.00 4,753,065,446.00
002. 001. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Tahun 66,700,000.00 218,898,000.00 1,730,343,000.00 2,015,941,000.00 002. 063. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Instalasi Farmasi Instalasi Farmasi 1 Tahun 9,850,000.00 141,625,000.00 75,000,000.00 226,475,000.00 002. 064. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Belakang 9,500,000.00 65,610,000.00 62,100,000.00 137,210,000.00
Padang
Puskesmas Belakang Padang
1 Tahun
002. 065. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sambau UPT.Puskesmas 5,150,000.00 71,850,000.00 9,450,000.00 86,450,000.00 Sambau
1 Tahun
002. 066. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Batu Ampar PUSKESMAS BATU 6,450,000.00 62,450,000.00 6,106,000.00 75,006,000.00 AMPAR
1 Tahun
002. 067. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sei Panas Puskesmas Sei Panas 1 Tahun 8,850,000.00 61,250,000.00 23,500,000.00 93,600,000.00 002. 068. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sei Pancur Puskesmas Sei Pancur 1 Tahun 7,300,000.00 101,827,000.00 55,196,000.00 164,323,000.00 002. 069. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sekupang Puskesmas Sekupang 1 Tahun 15,300,000.00 93,635,000.00 109,500,000.00 218,435,000.00 002. 070. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Galang Puskesmas Galang 1 Tahun 13,150,000.00 161,500,000.00 142,500,000.00 317,150,000.00 002. 071. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Baloi Permai Puskesmas Baloi Permai 1 Tahun 5,250,000.00 42,700,000.00 30,000,000.00 77,950,000.00 002. 072. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Lubuk Baja Puskesmas Lubuk Baja 1 Tahun 5,800,000.00 78,220,000.00 47,300,000.00 131,320,000.00 002. 073. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sei Lekop Puskesmas Sei Lekop 1 Tahun 4,600,000.00 75,337,446.00 27,100,000.00 107,037,446.00 002. 074. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Bulang Puskesmas Bulang 1 Tahun 8,300,000.00 136,900,000.00 104,550,000.00 249,750,000.00 002. 075. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Kabil Puskesmas Kabil 1 Tahun 7,100,000.00 72,000,000.00 75,300,000.00 154,400,000.00 002. 076. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Batu Aji Puskesmas Batu Aji 1 Tahun 5,800,000.00 71,720,000.00 36,173,000.00 113,693,000.00 002. 077. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Botania Puskesmas Botania 1 Tahun 5,800,000.00 43,640,000.00 90,415,000.00 139,855,000.00 002. 079. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Tiban Baru PUSKESMAS TIBAN 5,800,000.00 58,950,000.00 48,025,000.00 112,775,000.00
BARU
1 Tahun
002. 080. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sei Langkai UPT puskesmas Sei 7,100,000.00 64,000,000.00 47,600,000.00 118,700,000.00 Langkai
1 tahunan
002. 085. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Bengkong Puskesmas Bengkong 1 Tahun 12,200,000.00 47,240,000.00 153,555,000.00 212,995,000.00
210,000,000.00 1,669,352,446.00 2,873,713,000.00 4,753,065,446.00 Jumlah Program
4
1 2 3 5 6 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11
003. 001. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur 1 Tahun 72,600,000.00 2,043,578,900.00 0.00 2,116,178,900.00 003. 040. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas 2,950,000.00 8,590,000.00 0.00 11,540,000.00
Belakang Padang
Puskesmas Belakang Padang
1 Tahun
003. 041. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas 2,950,000.00 8,590,000.00 0.00 11,540,000.00 Sambau
UPT.Puskesmas Sambau
1 Tahun
003. 042. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas 2,950,000.00 8,590,000.00 0.00 11,540,000.00 Batu Ampar
PUSKESMAS BATU AMPAR
42 orang
003. 043. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas 2,950,000.00 8,590,000.00 0.00 11,540,000.00 Sei Panas
Puskesmas Sei Panas 50 Orang
003. 044. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas 2,950,000.00 8,590,000.00 0.00 11,540,000.00 Sei Pancur
Puskesmas Sei Pancur 1 Paket 48 Orang
003. 045. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas 2,950,000.00 8,590,000.00 0.00 11,540,000.00 Sekupang
Puskesmas Sekupang 1 Tahun
003. 046. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas 2,950,000.00 8,590,000.00 0.00 11,540,000.00 Galang
Puskesmas Galang 1 Tahun
003. 047. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas 2,950,000.00 8,590,000.00 0.00 11,540,000.00 Baloi Permai
Puskesmas Baloi Permai 41 Orang
003. 048. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur 2,950,000.00 8,590,000.00 0.00 11,540,000.00 PuskesmasLubuk Baja
Puskesmas Lubuk Baja 1 Tahun
003. 049. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas 2,300,000.00 8,590,000.00 0.00 10,890,000.00 Sei Lekop
Puskesmas Sei Lekop 38 Orang
003. 050. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas 2,300,000.00 8,590,000.00 0.00 10,890,000.00 Bulang
Puskesmas Bulang 1 Tahun
003. 051. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas 2,500,000.00 8,590,000.00 0.00 11,090,000.00 Kabil
Puskesamas Kabil 1 Tahun
003. 052. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas 2,500,000.00 8,590,000.00 0.00 11,090,000.00 Batu Aji
Puskesmas Batu Aji 1 Tahun
003. 053. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas 2,500,000.00 25,770,000.00 0.00 28,270,000.00 Botania
Puskesmas Botania 1 Tahun
003. 060. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas 2,500,000.00 8,590,000.00 0.00 11,090,000.00 Sei Langkai
UPT puskesmas Sei Langkai
1 tahun (30 orang)
003. 070. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas 2,500,000.00 8,590,000.00 0.00 11,090,000.00 Tiban Baru
PUSKESMAS TIBAN BARU
1 Tahun ( 29 orang )
003. 072. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas 2,500,000.00 8,590,000.00 0.00 11,090,000.00 Bengkong
Puskesmas Bengkong 1 Tahun
118,750,000.00 2,206,788,900.00 0.00 2,325,538,900.00 Jumlah Program
015. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Standarisasi Pelayanan Kesehatan
16,332,050,000.00 6,753,148,580.00 6,055,329,320.00 29,140,527,900.00
015. 001. Promosi Kesehatan Masyarakat Kota Batam 1. 10 Unit Baliho 72,650,000.00 1,308,043,800.00 125,000,000.00 1,505,693,800.00 2. 1.080 Radio Spot
3. 100 TV Spot 4. 10 Kali Talk show
5. 1 Buah Film Dokumenter
015. 002. Pembangunan Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota 83,250,000.00 91,929,000.00 3,147,050,000.00 3,322,229,000.00 Batam
17 Orang Pengelola Data 100 Buah Buku Saku
Kesehatan 50 Buah Buku Profil
Kesehatan
4
1 2 3 5 6 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11
2. 17 Kelurahan Siaga Aktif 3. Terbinanya Guru UKS
50 Orang
015. 012. Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin Kota Batam 64 Kelurahan 85,700,000.00 527,939,100.00 21,700,000.00 635,339,100.00 015. 019. Sosialisasi Bahaya Rokok bagi kesehatan Kota Batam 12 Kecamatan dan 64 134,250,000.00 1,181,130,000.00 0.00 1,315,380,000.00
Kelurahan
015. 020. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Belakang Padang ( 556,007,200.00 342,504,800.00 0.00 898,512,000.00 Kapitasi )
Puskesmas Belakang Padang
1 Tahun
015. 021. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sambau ( Kapitasi ) Puskesmas Sambau 1 Tahun 314,531,200.00 73,956,600.00 110,064,200.00 498,552,000.00 015. 022. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Batu Ampar ( Kapitasi ) PUSKESMAS BATU 747,970,000.00 313,354,000.00 130,876,000.00 1,192,200,000.00
AMPAR
12 Bulan
015. 023. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sei Panas ( Kapitasi ) Puskesmas Sei Panas 1 Tahun 1,054,163,200.00 351,996,480.00 287,112,320.00 1,693,272,000.00 015. 024. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sei Pancur ( Kapitasi ) Puskesmas Sei Pancur 1 Tahun 802,789,200.00 270,181,800.00 237,261,000.00 1,310,232,000.00
1 Paket 1 Paket
015. 025. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sekupang ( Kapitasi ) Puskesmas Sekupang 1 Tahun 849,369,200.00 345,121,200.00 135,541,600.00 1,330,032,000.00 015. 026. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Galang ( Kapitasi ) Puskesmas Galang 1 Tahun 490,571,600.00 143,077,200.00 159,887,200.00 793,536,000.00 015. 027. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Baloi Permai ( Kapitasi ) Puskesmas Baloi Permai 1 Tahun 735,458,800.00 196,936,400.00 221,452,800.00 1,153,848,000.00 015. 028. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lubuk Baja ( Kapitasi ) Puskesmas Lubuk Baja 1 Tahun 836,380,800.00 115,496,000.00 379,091,200.00 1,330,968,000.00 015. 029. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sei Lekop ( Kapitasi ) Puskesmas Sei Lekop 1 Tahun 859,656,800.00 104,460,000.00 397,811,200.00 1,361,928,000.00 015. 030. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bulang ( Kapitasi ) Puskesmas Bulang 1 Tahun 397,834,800.00 147,566,400.00 75,406,800.00 620,808,000.00 015. 031. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kabil ( Kapitasi ) Puskesmas Kabil 1 Tahun 315,349,600.00 83,460,800.00 91,605,600.00 490,416,000.00 015. 032. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Batu Aji ( Kapitasi ) Puskesmas Batu Aji 1 Tahun 924,797,600.00 354,131,600.00 199,566,800.00 1,478,496,000.00 015. 033. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Botania ( Kapitasi ) Puskesmas Botania 1 Tahun 198,798,400.00 78,965,600.00 34,900,000.00 312,664,000.00 015. 034. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sei Langkai ( Kapitasi ) UPT puskesmas Sei 727,772,000.00 161,770,000.00 235,578,000.00 1,125,120,000.00
Langkai
1 tahun
015. 035. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tiban Baru ( Kapitasi ) PUSKESMAS TIBAN 256,199,600.00 87,791,800.00 65,424,600.00 409,416,000.00 BARU
12 bulan
16,332,050,000.00 6,753,148,580.00 6,055,329,320.00 29,140,527,900.00 Jumlah Program
016. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan
614,800,000.00 944,781,000.00 33,717,558,000.00 35,277,139,000.00
016. 002. Rehabilitasi Puskesmas dan Jaringanya Kota Baram 2 Ruang pelayanan 94,200,000.00 126,891,000.00 2,762,750,000.00 2,983,841,000.00 Pusksmas
1 semenisasi Lingkungan Puskesmas 1 unit rehab Ruang
Perawatan 1 unit perkantoran
016. 003. Pembangunan, Peningkatan Puskesmas dan Jaringannya Kota Batam 5 Rawat Inap Puskesmas 283,500,000.00 331,530,000.00 25,221,300,000.00 25,836,330,000.00 2 Puskesmas
4
1 2 3 5 6 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11
3 Rumah Dinas
016. 004. Pembangunan, Rehabilitasi dan Revitalisasi Pustu, Polindes dan 237,100,000.00 486,360,000.00 5,733,508,000.00 6,456,968,000.00 Posyandu (Program Pengentasan Kemiskinan)
Kota Batam 36 Unit Posyandu Baru Rehab 11 Unit Pustu/Poskesdes/Polinde s Pembangunan 4 Unit Poskesde/Pustu 614,800,000.00 944,781,000.00 33,717,558,000.00 35,277,139,000.00 Jumlah Program
017. Upaya Kesehatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat serta Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
743,175,000.00 30,700,265,314.00 832,900,000.00 32,276,340,314.00
017. 001. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Rumah Sakit, Puskesmas dan 52,800,000.00 26,279,154,264.00 0.00 26,331,954,264.00 Jaringannya (Program Pengentasan Kemiskinan)
Kota Batam 96.000 jiwa 1 Paket
017. 002. Pelaksanaan Immunisasi dan Surveilance Kota Batam Desa UCI 95% 13,900,000.00 274,833,000.00 0.00 288,733,000.00 AFP 2/100.000 anak < 15
Tahun Pemeriksaan Jemaah Haji Tahap I & II 100%
017. 003. Perbaikan Gizi Masyarakat (Program Pengentaan Kemiskinan) Kota Batam 1. 377 Balita 58,950,000.00 1,618,931,950.00 0.00 1,677,881,950.00 2. 45 ibu hamil KEK
3. Data Status Gizi 2015 4. 160 Kader 5. 17 Puskesmas 6. 64 Kelurahan 7. 30 Buah 8. 6000 Lembar 9. 1500 Lembar 10. 1600 anak
017. 004. Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular Bersumber Binatang Kota Batam 1. DBD , PE DBD Foging 442,425,000.00 976,064,000.00 0.00 1,418,489,000.00 Focus 150 Focus 2. JPV 11 Orang Penyemprotan Rumah 2000 Rumah, Larvaciding 360 Ha, MBS 5 Lokasi 3. Terlaksananya Pengobatan Massal Filariasis 65% dari Jumlah Penduduk
017. 005. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Batam 1. 17 Puskesmas 13,900,000.00 242,980,900.00 0.00 256,880,900.00 2. 14 Rumah Sakit
3. Batra 4. Puskesmas Mampu
Poned
017. 006. Peningkatan Kesehatan Keluarga Kota Batam 1. 20 Orang 78,000,000.00 405,455,200.00 0.00 483,455,200.00 2. 64 Orang Kader Pospaud 3. AMP 30 Orang 4. 50 Orang Bidan Didesa 5. 15 Orang Dokter/Bidan/Perawat 6. Doketr/Bidan/Perawat 15 Orang 7.
4 1 2 3 5 6 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 Doketr/Bidan/Perawat 15 Orang 8. Doketr/Bidan/Perawat 15 Orang 9. Doketr/Bidan/Perawat 34 Orang
017. 007. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Kota Batam 17 pukesmas 22,500,000.00 157,070,000.00 0.00 179,570,000.00 15 sarana kesehatan 10 pest control 3 pabrik es 8 hotel 3 pasar 10 sarana pendidikan 15 tempat pengelolahan makanan 5 kolam renang 50 depot air minum
017. 008. Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kota Batam 17 Puskesmas, 6 RS, 24,200,000.00 588,336,000.00 0.00 612,536,000.00 250 Sampel darah
017. 016. Operasional Laboratorium Dinas Kesehatan 36,500,000.00 157,440,000.00 832,900,000.00 1,026,840,000.00
743,175,000.00 30,700,265,314.00 832,900,000.00 32,276,340,314.00 Jumlah Program
018. Pengadaan Obat dan Pengawasan Obat dan Makanan serta Perbekalan Kesehatan
356,050,000.00 6,666,312,200.00 12,088,887,951.00 19,111,250,151.00
018. 001. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK+Pendamping Dan 101,050,000.00 5,898,061,000.00 0.00 5,999,111,000.00 Operasional)
Dinas kesehatan 17 puskesmas dan Jaringannya
018. 003. Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan 17 puskesmas dan 238,500,000.00 407,995,500.00 12,088,887,951.00 12,735,383,451.00 Jaringannya
018. 005. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Kota Batam 300 sertifikat 16,500,000.00 360,255,700.00 0.00 376,755,700.00 6000 leaflet
1 paket pengawasan
356,050,000.00 6,666,312,200.00 12,088,887,951.00 19,111,250,151.00 Jumlah Program
1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
015. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 131,750,000.00 678,319,000.00 0.00 810,069,000.00
015. 011. Perencanaan Penyusunan Program dan Kegiatan Kota Batam 1 Paket 52,300,000.00 448,212,000.00 0.00 500,512,000.00 1 Kali
1 Kali 1. 64 Kelurahan, 12 Kecamatan dan Kota
Batam 1 Kali
015. 072. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bidang 79,450,000.00 230,107,000.00 0.00 309,557,000.00 Kesehatan
Dinas Kesehatan Kota Batam 20 Buku Lakip 3 Eks LPPD 3 Eks LKPJ 12 Bulan Laporan TEPPA 131,750,000.00 678,319,000.00 0.00 810,069,000.00 Jumlah Program
4
1 2 3 5 6 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11
Batam, 31-12-2014
35,554,426,510.00 56,110,959,309.00 55,568,388,271.00 147,233,774,090.00 Total Jumlah