• Tidak ada hasil yang ditemukan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN"

Copied!
7
0
0

Teks penuh

(1)

DPA-SKPD 2.2

PEMERINTAH KOTA BATAM

TAHUN ANGGARAN 2015

Organisasi

:

1.02.17. DINAS KESEHATAN KOTA BATAM

:

1.02. KESEHATAN

Urusan Pemerintah

Uraian

Program 4 1 Jumlah

Tahun

n + 1

Kegiatan Sub. Keg

2 3

Lokasi Kegiatan

Target Kegiatan

(Kuantitatif)

5 6

Tahun n

Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal Jumlah

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11

1.02. - KESEHATAN

001. Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah 17,047,851,510.00 6,491,991,869.00 0.00 23,539,843,379.00

001. 001. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perkantoran Dinas 13,197,069,510.00 1,277,046,800.00 0.00 14,474,116,310.00 Kesehatan

1 Tahun

001. 029. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Instalasi Farmasi Kota Batam 1 Tahun 186,416,100.00 311,438,538.00 0.00 497,854,638.00 001. 030. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Belakang 335,908,980.00 341,355,000.00 0.00 677,263,980.00

Padang

Puskesmas Belakang Padang

1 Tahun

001. 031. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sambau Puskesmas Sambau 1 Tahun 189,966,100.00 200,141,800.00 0.00 390,107,900.00 001. 032. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Batu 191,916,100.00 263,647,500.00 0.00 455,563,600.00

Ampar

Puskesmas Batu Ampar 1 Tahun

001. 033. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sei Panas Puskesmas Sei Panas 1 Tahun 302,235,760.00 232,178,238.00 0.00 534,413,998.00 001. 034. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sei Pancur Puskesmas Sei Pancur 1 Paket 194,866,100.00 437,384,000.00 0.00 632,250,100.00 001. 035. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sekupang Puskesmas Sekupang 1 Tahun 161,882,880.00 409,228,450.00 0.00 571,111,330.00 001. 036. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Galang Puskesmas Galang 1 Tahun 444,428,640.00 681,965,500.00 0.00 1,126,394,140.00 001. 037. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Baloi 206,916,100.00 173,081,000.00 0.00 379,997,100.00

Permai

Puskesmas Baloi Permai 1 Tahun

001. 038. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Lubuk Baja puskesmas lubuk baja 1 Tahun 153,742,880.00 195,246,300.00 0.00 348,989,180.00 001. 039. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sei Lekop Puskesmas Sei Lekop 1 Tahun 156,442,880.00 175,870,334.00 0.00 332,313,214.00 001. 040. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Bulang Puskesmas Bulang 1 Tahun 265,262,540.00 553,367,000.00 0.00 818,629,540.00 001. 041. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Kabil Puskesmas Kabil 1 Tahun 229,789,320.00 225,066,559.00 0.00 454,855,879.00 001. 042. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Batu Aji Puskesmas Batu Aji 1 Tahun 194,386,100.00 173,524,400.00 0.00 367,910,500.00 001. 043. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Botania Puskesmas Botania 1 Tahun 155,542,880.00 197,119,000.00 0.00 352,661,880.00

(2)

4

1 2 3 5 6 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11

001. 163. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sei 155,142,880.00 202,004,200.00 0.00 357,147,080.00 Langkai

UPT puskesmas Sei Langkai

1 tahun

001. 164. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Jaminan 8,100,000.00 175,905,000.00 0.00 184,005,000.00 Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

UPT Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

1 Paket

001. 165. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Tiban Baru PUSKESMAS TIBAN 151,792,880.00 64,923,000.00 0.00 216,715,880.00 BARU

1 Tahun

001. 172. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Bengkong Puskesmas Bengkong 1 Paket 166,042,880.00 201,499,250.00 0.00 367,542,130.00

17,047,851,510.00 6,491,991,869.00 0.00 23,539,843,379.00 Jumlah Program

002. Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah

210,000,000.00 1,669,352,446.00 2,873,713,000.00 4,753,065,446.00

002. 001. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Tahun 66,700,000.00 218,898,000.00 1,730,343,000.00 2,015,941,000.00 002. 063. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Instalasi Farmasi Instalasi Farmasi 1 Tahun 9,850,000.00 141,625,000.00 75,000,000.00 226,475,000.00 002. 064. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Belakang 9,500,000.00 65,610,000.00 62,100,000.00 137,210,000.00

Padang

Puskesmas Belakang Padang

1 Tahun

002. 065. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sambau UPT.Puskesmas 5,150,000.00 71,850,000.00 9,450,000.00 86,450,000.00 Sambau

1 Tahun

002. 066. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Batu Ampar PUSKESMAS BATU 6,450,000.00 62,450,000.00 6,106,000.00 75,006,000.00 AMPAR

1 Tahun

002. 067. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sei Panas Puskesmas Sei Panas 1 Tahun 8,850,000.00 61,250,000.00 23,500,000.00 93,600,000.00 002. 068. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sei Pancur Puskesmas Sei Pancur 1 Tahun 7,300,000.00 101,827,000.00 55,196,000.00 164,323,000.00 002. 069. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sekupang Puskesmas Sekupang 1 Tahun 15,300,000.00 93,635,000.00 109,500,000.00 218,435,000.00 002. 070. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Galang Puskesmas Galang 1 Tahun 13,150,000.00 161,500,000.00 142,500,000.00 317,150,000.00 002. 071. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Baloi Permai Puskesmas Baloi Permai 1 Tahun 5,250,000.00 42,700,000.00 30,000,000.00 77,950,000.00 002. 072. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Lubuk Baja Puskesmas Lubuk Baja 1 Tahun 5,800,000.00 78,220,000.00 47,300,000.00 131,320,000.00 002. 073. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sei Lekop Puskesmas Sei Lekop 1 Tahun 4,600,000.00 75,337,446.00 27,100,000.00 107,037,446.00 002. 074. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Bulang Puskesmas Bulang 1 Tahun 8,300,000.00 136,900,000.00 104,550,000.00 249,750,000.00 002. 075. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Kabil Puskesmas Kabil 1 Tahun 7,100,000.00 72,000,000.00 75,300,000.00 154,400,000.00 002. 076. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Batu Aji Puskesmas Batu Aji 1 Tahun 5,800,000.00 71,720,000.00 36,173,000.00 113,693,000.00 002. 077. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Botania Puskesmas Botania 1 Tahun 5,800,000.00 43,640,000.00 90,415,000.00 139,855,000.00 002. 079. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Tiban Baru PUSKESMAS TIBAN 5,800,000.00 58,950,000.00 48,025,000.00 112,775,000.00

BARU

1 Tahun

002. 080. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sei Langkai UPT puskesmas Sei 7,100,000.00 64,000,000.00 47,600,000.00 118,700,000.00 Langkai

1 tahunan

002. 085. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Bengkong Puskesmas Bengkong 1 Tahun 12,200,000.00 47,240,000.00 153,555,000.00 212,995,000.00

210,000,000.00 1,669,352,446.00 2,873,713,000.00 4,753,065,446.00 Jumlah Program

(3)

4

1 2 3 5 6 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11

003. 001. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur 1 Tahun 72,600,000.00 2,043,578,900.00 0.00 2,116,178,900.00 003. 040. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas 2,950,000.00 8,590,000.00 0.00 11,540,000.00

Belakang Padang

Puskesmas Belakang Padang

1 Tahun

003. 041. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas 2,950,000.00 8,590,000.00 0.00 11,540,000.00 Sambau

UPT.Puskesmas Sambau

1 Tahun

003. 042. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas 2,950,000.00 8,590,000.00 0.00 11,540,000.00 Batu Ampar

PUSKESMAS BATU AMPAR

42 orang

003. 043. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas 2,950,000.00 8,590,000.00 0.00 11,540,000.00 Sei Panas

Puskesmas Sei Panas 50 Orang

003. 044. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas 2,950,000.00 8,590,000.00 0.00 11,540,000.00 Sei Pancur

Puskesmas Sei Pancur 1 Paket 48 Orang

003. 045. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas 2,950,000.00 8,590,000.00 0.00 11,540,000.00 Sekupang

Puskesmas Sekupang 1 Tahun

003. 046. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas 2,950,000.00 8,590,000.00 0.00 11,540,000.00 Galang

Puskesmas Galang 1 Tahun

003. 047. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas 2,950,000.00 8,590,000.00 0.00 11,540,000.00 Baloi Permai

Puskesmas Baloi Permai 41 Orang

003. 048. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur 2,950,000.00 8,590,000.00 0.00 11,540,000.00 PuskesmasLubuk Baja

Puskesmas Lubuk Baja 1 Tahun

003. 049. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas 2,300,000.00 8,590,000.00 0.00 10,890,000.00 Sei Lekop

Puskesmas Sei Lekop 38 Orang

003. 050. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas 2,300,000.00 8,590,000.00 0.00 10,890,000.00 Bulang

Puskesmas Bulang 1 Tahun

003. 051. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas 2,500,000.00 8,590,000.00 0.00 11,090,000.00 Kabil

Puskesamas Kabil 1 Tahun

003. 052. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas 2,500,000.00 8,590,000.00 0.00 11,090,000.00 Batu Aji

Puskesmas Batu Aji 1 Tahun

003. 053. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas 2,500,000.00 25,770,000.00 0.00 28,270,000.00 Botania

Puskesmas Botania 1 Tahun

003. 060. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas 2,500,000.00 8,590,000.00 0.00 11,090,000.00 Sei Langkai

UPT puskesmas Sei Langkai

1 tahun (30 orang)

003. 070. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas 2,500,000.00 8,590,000.00 0.00 11,090,000.00 Tiban Baru

PUSKESMAS TIBAN BARU

1 Tahun ( 29 orang )

003. 072. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur Puskesmas 2,500,000.00 8,590,000.00 0.00 11,090,000.00 Bengkong

Puskesmas Bengkong 1 Tahun

118,750,000.00 2,206,788,900.00 0.00 2,325,538,900.00 Jumlah Program

015. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Standarisasi Pelayanan Kesehatan

16,332,050,000.00 6,753,148,580.00 6,055,329,320.00 29,140,527,900.00

015. 001. Promosi Kesehatan Masyarakat Kota Batam 1. 10 Unit Baliho 72,650,000.00 1,308,043,800.00 125,000,000.00 1,505,693,800.00 2. 1.080 Radio Spot

3. 100 TV Spot 4. 10 Kali Talk show

5. 1 Buah Film Dokumenter

015. 002. Pembangunan Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota 83,250,000.00 91,929,000.00 3,147,050,000.00 3,322,229,000.00 Batam

17 Orang Pengelola Data 100 Buah Buku Saku

Kesehatan 50 Buah Buku Profil

Kesehatan

(4)

4

1 2 3 5 6 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11

2. 17 Kelurahan Siaga Aktif 3. Terbinanya Guru UKS

50 Orang

015. 012. Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin Kota Batam 64 Kelurahan 85,700,000.00 527,939,100.00 21,700,000.00 635,339,100.00 015. 019. Sosialisasi Bahaya Rokok bagi kesehatan Kota Batam 12 Kecamatan dan 64 134,250,000.00 1,181,130,000.00 0.00 1,315,380,000.00

Kelurahan

015. 020. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Belakang Padang ( 556,007,200.00 342,504,800.00 0.00 898,512,000.00 Kapitasi )

Puskesmas Belakang Padang

1 Tahun

015. 021. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sambau ( Kapitasi ) Puskesmas Sambau 1 Tahun 314,531,200.00 73,956,600.00 110,064,200.00 498,552,000.00 015. 022. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Batu Ampar ( Kapitasi ) PUSKESMAS BATU 747,970,000.00 313,354,000.00 130,876,000.00 1,192,200,000.00

AMPAR

12 Bulan

015. 023. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sei Panas ( Kapitasi ) Puskesmas Sei Panas 1 Tahun 1,054,163,200.00 351,996,480.00 287,112,320.00 1,693,272,000.00 015. 024. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sei Pancur ( Kapitasi ) Puskesmas Sei Pancur 1 Tahun 802,789,200.00 270,181,800.00 237,261,000.00 1,310,232,000.00

1 Paket 1 Paket

015. 025. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sekupang ( Kapitasi ) Puskesmas Sekupang 1 Tahun 849,369,200.00 345,121,200.00 135,541,600.00 1,330,032,000.00 015. 026. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Galang ( Kapitasi ) Puskesmas Galang 1 Tahun 490,571,600.00 143,077,200.00 159,887,200.00 793,536,000.00 015. 027. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Baloi Permai ( Kapitasi ) Puskesmas Baloi Permai 1 Tahun 735,458,800.00 196,936,400.00 221,452,800.00 1,153,848,000.00 015. 028. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lubuk Baja ( Kapitasi ) Puskesmas Lubuk Baja 1 Tahun 836,380,800.00 115,496,000.00 379,091,200.00 1,330,968,000.00 015. 029. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sei Lekop ( Kapitasi ) Puskesmas Sei Lekop 1 Tahun 859,656,800.00 104,460,000.00 397,811,200.00 1,361,928,000.00 015. 030. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bulang ( Kapitasi ) Puskesmas Bulang 1 Tahun 397,834,800.00 147,566,400.00 75,406,800.00 620,808,000.00 015. 031. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kabil ( Kapitasi ) Puskesmas Kabil 1 Tahun 315,349,600.00 83,460,800.00 91,605,600.00 490,416,000.00 015. 032. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Batu Aji ( Kapitasi ) Puskesmas Batu Aji 1 Tahun 924,797,600.00 354,131,600.00 199,566,800.00 1,478,496,000.00 015. 033. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Botania ( Kapitasi ) Puskesmas Botania 1 Tahun 198,798,400.00 78,965,600.00 34,900,000.00 312,664,000.00 015. 034. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sei Langkai ( Kapitasi ) UPT puskesmas Sei 727,772,000.00 161,770,000.00 235,578,000.00 1,125,120,000.00

Langkai

1 tahun

015. 035. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tiban Baru ( Kapitasi ) PUSKESMAS TIBAN 256,199,600.00 87,791,800.00 65,424,600.00 409,416,000.00 BARU

12 bulan

16,332,050,000.00 6,753,148,580.00 6,055,329,320.00 29,140,527,900.00 Jumlah Program

016. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan

614,800,000.00 944,781,000.00 33,717,558,000.00 35,277,139,000.00

016. 002. Rehabilitasi Puskesmas dan Jaringanya Kota Baram 2 Ruang pelayanan 94,200,000.00 126,891,000.00 2,762,750,000.00 2,983,841,000.00 Pusksmas

1 semenisasi Lingkungan Puskesmas 1 unit rehab Ruang

Perawatan 1 unit perkantoran

016. 003. Pembangunan, Peningkatan Puskesmas dan Jaringannya Kota Batam 5 Rawat Inap Puskesmas 283,500,000.00 331,530,000.00 25,221,300,000.00 25,836,330,000.00 2 Puskesmas

(5)

4

1 2 3 5 6 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11

3 Rumah Dinas

016. 004. Pembangunan, Rehabilitasi dan Revitalisasi Pustu, Polindes dan 237,100,000.00 486,360,000.00 5,733,508,000.00 6,456,968,000.00 Posyandu (Program Pengentasan Kemiskinan)

Kota Batam 36 Unit Posyandu Baru Rehab 11 Unit Pustu/Poskesdes/Polinde s Pembangunan 4 Unit Poskesde/Pustu 614,800,000.00 944,781,000.00 33,717,558,000.00 35,277,139,000.00 Jumlah Program

017. Upaya Kesehatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat serta Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

743,175,000.00 30,700,265,314.00 832,900,000.00 32,276,340,314.00

017. 001. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Rumah Sakit, Puskesmas dan 52,800,000.00 26,279,154,264.00 0.00 26,331,954,264.00 Jaringannya (Program Pengentasan Kemiskinan)

Kota Batam 96.000 jiwa 1 Paket

017. 002. Pelaksanaan Immunisasi dan Surveilance Kota Batam Desa UCI 95% 13,900,000.00 274,833,000.00 0.00 288,733,000.00 AFP 2/100.000 anak < 15

Tahun Pemeriksaan Jemaah Haji Tahap I & II 100%

017. 003. Perbaikan Gizi Masyarakat (Program Pengentaan Kemiskinan) Kota Batam 1. 377 Balita 58,950,000.00 1,618,931,950.00 0.00 1,677,881,950.00 2. 45 ibu hamil KEK

3. Data Status Gizi 2015 4. 160 Kader 5. 17 Puskesmas 6. 64 Kelurahan 7. 30 Buah 8. 6000 Lembar 9. 1500 Lembar 10. 1600 anak

017. 004. Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular Bersumber Binatang Kota Batam 1. DBD , PE DBD Foging 442,425,000.00 976,064,000.00 0.00 1,418,489,000.00 Focus 150 Focus 2. JPV 11 Orang Penyemprotan Rumah 2000 Rumah, Larvaciding 360 Ha, MBS 5 Lokasi 3. Terlaksananya Pengobatan Massal Filariasis 65% dari Jumlah Penduduk

017. 005. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Batam 1. 17 Puskesmas 13,900,000.00 242,980,900.00 0.00 256,880,900.00 2. 14 Rumah Sakit

3. Batra 4. Puskesmas Mampu

Poned

017. 006. Peningkatan Kesehatan Keluarga Kota Batam 1. 20 Orang 78,000,000.00 405,455,200.00 0.00 483,455,200.00 2. 64 Orang Kader Pospaud 3. AMP 30 Orang 4. 50 Orang Bidan Didesa 5. 15 Orang Dokter/Bidan/Perawat 6. Doketr/Bidan/Perawat 15 Orang 7.

(6)

4 1 2 3 5 6 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 Doketr/Bidan/Perawat 15 Orang 8. Doketr/Bidan/Perawat 15 Orang 9. Doketr/Bidan/Perawat 34 Orang

017. 007. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Kota Batam 17 pukesmas 22,500,000.00 157,070,000.00 0.00 179,570,000.00 15 sarana kesehatan 10 pest control 3 pabrik es 8 hotel 3 pasar 10 sarana pendidikan 15 tempat pengelolahan makanan 5 kolam renang 50 depot air minum

017. 008. Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kota Batam 17 Puskesmas, 6 RS, 24,200,000.00 588,336,000.00 0.00 612,536,000.00 250 Sampel darah

017. 016. Operasional Laboratorium Dinas Kesehatan 36,500,000.00 157,440,000.00 832,900,000.00 1,026,840,000.00

743,175,000.00 30,700,265,314.00 832,900,000.00 32,276,340,314.00 Jumlah Program

018. Pengadaan Obat dan Pengawasan Obat dan Makanan serta Perbekalan Kesehatan

356,050,000.00 6,666,312,200.00 12,088,887,951.00 19,111,250,151.00

018. 001. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK+Pendamping Dan 101,050,000.00 5,898,061,000.00 0.00 5,999,111,000.00 Operasional)

Dinas kesehatan 17 puskesmas dan Jaringannya

018. 003. Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan 17 puskesmas dan 238,500,000.00 407,995,500.00 12,088,887,951.00 12,735,383,451.00 Jaringannya

018. 005. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Kota Batam 300 sertifikat 16,500,000.00 360,255,700.00 0.00 376,755,700.00 6000 leaflet

1 paket pengawasan

356,050,000.00 6,666,312,200.00 12,088,887,951.00 19,111,250,151.00 Jumlah Program

1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN

015. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 131,750,000.00 678,319,000.00 0.00 810,069,000.00

015. 011. Perencanaan Penyusunan Program dan Kegiatan Kota Batam 1 Paket 52,300,000.00 448,212,000.00 0.00 500,512,000.00 1 Kali

1 Kali 1. 64 Kelurahan, 12 Kecamatan dan Kota

Batam 1 Kali

015. 072. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bidang 79,450,000.00 230,107,000.00 0.00 309,557,000.00 Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Batam 20 Buku Lakip 3 Eks LPPD 3 Eks LKPJ 12 Bulan Laporan TEPPA 131,750,000.00 678,319,000.00 0.00 810,069,000.00 Jumlah Program

(7)

4

1 2 3 5 6 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11

Batam, 31-12-2014

35,554,426,510.00 56,110,959,309.00 55,568,388,271.00 147,233,774,090.00 Total Jumlah

Referensi

Dokumen terkait

- Pestisida kesehatan masyarakat : digunakan untuk pemberantasan vektor penyakit menular atau untuk pengendalian hama di rumah, tempat kerja, tempat umum, sarana angkutan dan gudang;.

Sumber Data : Laporan Program Pengendalian Penyakit Menular di Jawa Timur Seksi Pemberantasan Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2000 – 2011 (satuan Penderita

1). Pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit zoonosis yang bersumber dari hewan/ternak dan Bahan Asal Hewan / Hasil Bahan Asal Hewan. Dalam tahun

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) Banjarnegara merupakan dokumen perencanaan yang bersifat

Tujuan Rencana Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2012- 2017 adalah; 1)Peningkatan status kesehatan gizi masyarakat, 2)Pengendalian penyakit menular

Balai Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (Balai Litbang P2B2) Donggala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan

bahwa untuk penguatan regulasi dalam pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan

mempunyai beberapa program upaya pokok yang meliputi : Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), Pemberantasan Penyakit Menular (P2M), Peningkatan Gizi, Promosi