• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN LOKASI SERTA PENDANAAN INDIKATIF

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN LOKASI SERTA PENDANAAN INDIKATIF"

Copied!
9
0
0

Teks penuh

(1)

Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP 1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 825 825 494.560.500 958 452.751.250 1058 475.600.000 1158 493.600.000 1258 520.000.000 1358 546.700.000 6615 2.983.211.750 Pertumbu han Ekonomi Tersedianya Jasa Surat Menyurat 1 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase meningkatnya jumlah surat menyurat 0 0 12 5.500.000 12 6.000.000 12 6.600.000 12 7.300.000 12 8.000.000 60 33.400.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S Tersedianya komunikasi dan penerangan perkantoran 1 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya Air dan listrik

Persentase Jumlah Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 12 12 31.200.000 12 34.400.000 12 39.000.000 12 42.900.000 12 48.000.000 12 55.000.000 72 250.500.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S Tersedianya jasa administrasi keuangan 1 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Persentase jasa administrasi keuangan 12 12 83.480.000 12 91.480.000 12 100.000.000 12 100.000.000 12 100.000.000 12 100.000.000 72 574.960.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Persentase jasa kebersihan kantor 12 12 14.605.000 12 16.000.000 12 17.600.000 12 19.300.000 12 21.200.000 12 23.000.000 72 111.705.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S Tersedianya alat tulis kantor 1 01 01 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Persentase jumlah

alat tulis kantor 12 12 19.636.000 12 21.500.000 12 23.000.000 12 25.000.000 12 28.000.000 12 30.700.000 72 147.836.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase jumlah barang cetakan dan penggandaan 12 12 9.060.000 12 9.966.000 12 11.000.000 12 12.000.000 12 13.000.000 12 14.000.000 72 69.026.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S Tersedianya peralatan penerangan bangunan kantor 1 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor Persentase jumlah peralatan penerangan 12 12 2.602.500 12 2.662.750 12 3.500.000 12 3.800.000 12 4.500.000 12 5.000.000 72 22.065.250 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S Meningkatnya sarana dan prasana kantor 1 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Persentase jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 0 0 - 12 15.000.000 12 15.000.000 12 20.000.000 12 30.000.000 12 35.000.000 60 115.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Persentase meningkatnya jumlah bahan bacaan dan perarturan perundang-16 16 37.320.000 12 44.500.000 12 48.000.000 12 51.000.000 12 53.000.000 12 56.000.000 76 289.820.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S Tersedianya pemenuhan konsumsi pegawai lembur 1 01 01 17 Penyediaan Makananan dan Minuman Persentase meningkatnya jumlah makanan dan minuman 610 610 10.675.000 700 11.742.500 750 12.500.000 800 13.000.000 850 15.000.000 900 20.000.000 4610 82.917.500 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam 1 01 01 18

Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Persentase jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 127 127 285.982.000 150 200.000.000 200 200.000.000 250 200.000.000 300 200.000.000 350 200.000.000 1377 1.285.982.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S 1 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 36 36 555.007.800 36 653.082.200 73 783.482.200 36 954.082.200 41 1.108.632.200 40 1.285.482.200 262 5.339.768.800 Tersedianya gedung kantor yang memadai 1 01 02 03 Pembangunan gedung kantor ( gedung dinas) Persentase adanya gedung kantor yang memadai 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 -Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S Teradakannya kendaraan dinas/operasiona l 1 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Persentase jumlah kendaraan dinas/operasional 4 4 308.447.000 0 - 2 100.000.000 0 - 4 143.000.000 4 143.000.000 14 694.447.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Tersedianya peralatan gedung kantor 1 01 02 07 pegadaan perlengkapan gedung kantor Persentase meningkatnya perlengkapan gedung kantor 8 8 74.747.600 10 125.887.680 10 132.482.200 10 140.000.000 10 140.632.200 10 140.000.000 58 753.749.680 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN LOKASI SERTA PENDANAAN INDIKATIF

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN INDIKAT OR TUJUAN

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Unit Kerja SKPD Penanggun g Jawab Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA 1. Meningkat nya Pertumbu han Perekono mian Daerah

(2)

Teradakannya peralatan gedung gedung kantor 1 01 02 09Pengadaan peralatan gedung kantor persentase jumlah peralatan gedung kantor 0 0 - 22 180.000.000 22 190.000.000 20 200.000.000 20 200.000.000 20 200.000.000 104 970.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S Terpeliharanya gedung kantor 1 01 02 15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor persentase meningkatnya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 0 0 - 1 55.000.000 34 58.000.000 1 70.000.000 1 75.000.000 1 90.000.000 38 348.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional 1 01 02 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Persentase meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional 12 12 163.813.200 12 180.194.520 6 185.000.000 12 200.000.000 12 220.000.000 12 245.337.000 66 1.194.344.720 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 1 01 02 19 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Persentase meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0 0 - 1 60.000.000 1 63.000.000 1 70.000.000 1 80.000.000 1 90.000.000 5 363.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S Terpeliharanya gedung kantor 1 01 02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Persentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12 12 8.000.000 12 52.000.000 20 55.000.000 12 60.000.000 12 75.000.000 12 80.000.000 80 330.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S Terehabilitasinya gedung kantor 1 01 02 26 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Persentase jumlah gedung yang terehabilitasi 0 0 - 0 - 0 - 0 214.082.200 0 - - 297.145.200 0 511.227.400 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S Terehabnya gedung dekranasda 1 01 02 29 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Dekranasda Persentase jumlah gedung dekranasda yang terehabilitasi 0 0 - 0 - 0 - 0 - 1 175.000.000 - - 1 175.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Gedung dekranasda 3 6 3 Program peningkatan disiplin aparatur 0 0 - 0 - 0 - 0 - 40 20.000.000 - - 40 20.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Gedung dekranasda Tersedinya pakaian dinas beserta perlengkapannya 3 6 3 2 Pengadaann Pakaian Dinas berserta Perlengkapannya persentase jumlah

baju batik ASN 0 0 - 0 - 0 - 0 - 40 20.000.000 - - 40 20.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Gedung dekranasda 1 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 0 - - - 10 55.000.000 5 60.000.000 3 65.000.000 4 70.000.000 22 250.000.000 Meningkatnya kualitas SDM aparatur 1 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase jumlah pendidikan dan pelatihan formal 0 0 - 0 - 10 55.000.000 5 60.000.000 3 65.000.000 4 70.000.000 22 250.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S 1 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan SKPD 17 17 67.588.000 14 190.177.300 57 289.500.000 15 330.000.000 15 370.000.000 16 427.400.000 134 1.674.665.300 Tersusunya dokumen laporan akuntabilitas kinerja 1 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja Persentase meningkatnya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja 0 0 - 1 25.000.000 5 30.000.000 1 31.000.000 1 40.000.000 1 45.000.000 9 171.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S Tersusunya laporan keuangan semesteran 1 01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Persentase meningkatnya laporan keuangan semesteran 0 0 - 2 27.500.000 2 30.000.000 2 35.000.000 2 40.000.000 2 45.000.000 10 177.500.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S Tersusunya dokumen laporan keuangan akhir tahun 1 01 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Persentase meningkatnya laporan keuangan akhir tahun 1 1 12.145.000 1 15.000.000 1 16.500.000 1 18.000.000 1 20.000.000 1 25.000.000 6 106.645.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S Tersusunya RKA/DPA 1 01 06 05 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Persentase jumlah rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran 2 2 19.343.000 2 21.277.300 40 24.000.000 2 28.000.000 2 32.000.000 2 34.000.000 50 158.620.300 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S

(3)

Tersusunya laporan barang akhir tahun

1 01 06 07Penyusunan Laporan Barang Akhir Tahun

Persentase meningkatnya laporan barang akhir tahun 0 0 - 1 20.000.000 1 25.000.000 1 30.000.000 1 35.000.000 1 40.000.000 5 150.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S Tersedianya laporan kinerja SKPD 1 01 06 08 Penyusunan Lakip SKPD Persentase meningkatnya penyusunan lakip skpd 1 1 10.000.000 1 11.000.000 1 15.000.000 1 20.000.000 1 20.000.000 1 22.000.000 6 98.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S Tersusunya dan tersedianya dana penyusunan renja SKPD 1 01 06 09 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Persentase meningkatnya penyusunan rencana kerja (renja) 1 1 12.200.000 1 13.400.000 1 15.000.000 1 20.000.000 1 18.000.000 1 20.000.000 6 98.600.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S Tersusunya laporan penetapan kinerja 1 01 06 10 Penyusunan Penetapan kinerja dan rencana kerja tahunan (Tapkin)

Persentase meningkatnya penetapan kinerja dan rencana kerja

0 0 - 1 12.000.000 1 14.000.000 1 15.500.000 1 17.500.000 1 18.400.000 5 77.400.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S Tersusunya dan tersedianya dana penyusunan IKM SKPD 1 01 06 11 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase meningkatnya indeks kepuasan masyarakat 0 0 - 1 10.000.000 1 25.000.000 1 27.500.000 1 30.000.000 1 30.000.000 5 122.500.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S Tersusunya dan tersedianya dana penyusunan LPPD 1 01 06 12 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) Persentase meningkatnya laporan lppd 0 0 - 1 10.000.000 1 20.000.000 1 25.000.000 1 27.500.000 1 28.000.000 5 110.500.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S Tersusunya SOP administrasi Pemerintah 1 01 06 13 Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Persentase meningkatnya SOP administrasi pemerintah 0 0 - 1 10.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 1 40.000.000 1 45.000.000 5 165.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S Tersusunya

Renstra Dinas 1 01 06 14 Penyusunan Renstra Persentase meningkatnya penyusunan renstra 12 12 13.900.000 0 - 0 - 0 - 0 1 35.000.000 13 48.900.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S

Tersusunya Aset Dinas1 01 06 15Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Persentase meningkatnya laporan inventaris aset 0 0 - 1 15.000.000 1 25.000.000 1 30.000.000 1 35.000.000 1 25.000.000 5 130.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S

Tersusunya anjab 1 01 06 16 Penyusunan ANJAB persentase jumlah

laporan anjab 0 0 - 0 - 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000 4 60.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S Meningkat nya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang Persentase Koperasi Aktif 1 15 15 Program Penciptaan IklimUsaha Kecil Menengah yang Kondusif - - 101 88.000.000 101 98.000.000 101 107.000.000 108 1.115.000.000 101 125.000.000 512 1.533.000.000 Terlaksananya penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah 1 15 15 01 Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah Persentase meningkatnya kebijakan tentang usaha kecil menengah 0 0 - 1 44.000.000 1 50.000.000 1 55.000.000 1 60.000.000 1 65.000.000 5 274.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S IKM dlm Kab. B/S Terfasilitasinya sertifikasi tanah UKM 1 15 15 08 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil (Sertikasi Tanah Persentase jumlah sertifikat tanah terhadap UKM 0 0 - 100 44.000.000 100 48.000.000 100 52.000.000 100 55.000.000 100 60.000.000 500 259.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S UKM dlm Kab. B/S Tersedianya bangunan pasar yang memadai 1 15 15 12 Revitalisasi pasar kabupaten Bengkulu Selatan Persentase berkembangnya pasar rakyat 0 0 - 0 - 0 - 0 - 6 400.000.000 - - 6 400.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Pasar dalam kab. B/S Adanya Bangunan PLUT 1 15 15 13 Pembangunan gedung kantor bangunan PLUT Persentase jumlah bangunan PLUT 0 0 - 0 - 0 - 0 - 1 600.000.000 - - 1 600.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S 1 15 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM - - 26 174.000.000 66 185.400.000 96 195.800.000 96 212.000.000 86 170.000.000 370 937.200.000 Terfasilitasinya sarana hasil produksi 1 15 16 05 Fasilitas pengembangan sarana promosi hasil

produksi Persentase jumlah fasilitas pengembangan sarana promosi hasil produksi 0 0 - 3 40.000.000 3 35.000.000 3 35.000.000 3 35.000.000 3 30.000.000 15 175.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S UKM dlm Kab. B/S Terlatih dan terdidiknya pengurus koperasi/KUD 1 15 16 07 Pelatihan manajement pengelolaan koperasi/KUD Persentase jumlah koperasi/KUD yang mengikuti pelatihan 0 0 - 2 44.000.000 2 25.400.000 2 30.000.000 2 42.000.000 2 25.000.000 10 166.400.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Koperasi dlm Kab. B/S

(4)

Terlaksananya

pemberian modal1 15 16 11 Bantuan Permodalan

Persentase jumlah bantuan modal 0 0 - 1 40.000.000 1 20.000.000 1 25.800.000 1 30.000.000 1 30.000.000 5 145.800.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Koperasi dlm Kab. B/S

Terlatihnya UMKM 1 15 16 12 Pelatihan bagi UMKM

Persentase jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan 0 0 - 20 50.000.000 20 35.000.000 20 35.000.000 20 35.000.000 20 25.000.000 100 180.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Koperasi dlm Kab. B/S Terlatihnya koperasi dan UKM 1 15 16 13 Pelatihan dan bimbingan teknis dan

pendampingan tentang capasity building koperasi dan

UKM

Persentase jumlah koperasi dan UKM yang terlatih 0 0 - 0 - 20 35.000.000 50 35.000.000 50 35.000.000 40 30.000.000 160 135.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Koperasi dlm Kab. B/S Terlatihnya koperasi &UKM 1 15 16 14 Pelatihan dan bimbingan teknis bidang koperasi dan

UMKM

Persentase jumlah koperasi dan UMKM yang terlatih

0 0 - 0 - 20 35.000.000 20 35.000.000 20 35.000.000 20 30.000.000 80 135.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Koperasi dlm Kab. B/S 1 15 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

11 11 80.000.000 54 432.400.000 274 453.300.000 279 499.000.000 284 548.000.000 285 527.000.000 1.187 2.539.700.000 Tersosialisasinya dukungan informasi penyediaan permodalan 1 15 17 01 Sosialisasi dukungan informasi peyediaan permodalan Persentase jumlah sosialisasi informasi penyediaan permodalan 0 0 - 1 50.000.000 1 50.000.000 1 55.000.000 1 60.000.000 1 60.000.000 5 275.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S UMKM dlm Kab. B/S Terciptanya pengelolaan UMKM dan koperasi yang profesional 1 15 17 03 Koordinasi Pemanfaatan Fasilitasi Pemerintah

untuk UMKM dan Koperasi

Persentase jumlah koordinasi pemanfaatan fasilitas memerintah untuk koperasi & UMKM 11 11 80.000.000 11 80.000.000 11 50.000.000 11 60.000.000 11 60.000.000 11 60.000.000 66 390.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S UMKM & Kop dlm Kab. B/S Terkoordinasinya penggunaan dana pemerintah bagi UMKM 1 15 17 04 Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi UMKM Persentase jumlah dana pemerintah bagi UMKM 0 0 - 15 66.000.000 15 60.000.000 10 65.000.000 15 65.000.000 15 65.000.000 70 321.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S UMKM dlm Kab. B/S Terpantaunya pengelolaan pemerintah penggunaan dana bagi UMKM

1 15 17 '05 Pemantauan pengelolaan pemerintah penggunaan dana bagi UMKM Persentase jumlah pemantauan penggunaan dana bagi UMKM 0 0 - 20 66.000.000 20 50.000.000 20 59.000.000 20 57.000.000 20 57.000.000 100 289.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S UMKM dlm Kab. B/S Terciptanya perkembangan sarana dan prasarana produk UMKM 1 15 17 06 Pengembangan Sarana Prasarana Produk UMKM Persentase berkembangnya sarana dan prasarana produk UMKM 0 0 - 3 40.400.000 20 40.300.000 3 50.000.000 3 55.000.000 3 55.000.000 32 240.700.000 Dinas Koperindag Kab. B/S UMKM dlm Kab. B/S Terselenggarany a promosi produk UMKM 1 15 17 09 Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM Persentase produksi unggulan UMKM 0 0 - 2 90.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 10 290.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S UMKM dlm Kab. B/S Tersentralnya dukungan informasi permodalan 1 15 17 12 Sentralisasi dukungan informasi permodalan Persentase jumlah informasi tentang permodalan 0 0 - 2 40.000.000 75 53.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 83 243.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S UMKM dlm Kab. B/S Meningkatnya perluasan KUR bagi UMKM 1 15 17 13 Peningkatan dan perluasan pemanfaatan KUR bagi UMKM Persentase berkembangnya sentra UMKM 0 0 - 0 - 100 50.000.000 200 55.000.000 200 55.000.000 200 55.000.000 700 215.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S UMKM dlm Kab. B/S berkembangnya sentra UMKM 1 15 17 14 Pembinaan dan Pengembangan sentra UMKM Persentase berkembangya sentra UMKM 0 0 - 0 - 30 50.000.000 30 55.000.000 30 55.000.000 30 55.000.000 120 215.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S UMKM dlm Kab. B/S Adanya sentra UMKM 1 15 17 15

Sentra kuliner UMKM kota Medan (kutau)

Persentase sentra kuliner UMKM 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 20.000.000 1 20.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S UMKM dlm Kab. B/S Terpromosinya produk koperasi & UKM 1 15 17 16 Promosi produk koperasi dan usaha

kecil menengah

Persentase jumlah produk koperasi dan UKM yang terpromosi 0 0 - 0 - - 0 - 0 41.000.000 - - - 41.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S UMKM dlm Kab. B/S 1 15 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 64 64 160.000.000 187 326.000.000 257 352.000.000 258 378.000.000 264 404.000.000 254 424.500.000 1.284 2.044.500.000

(5)

Terkoordinasinya pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi 1 15 18 01 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi Persentase berdirinya koperasi-koperasi baru 0 0 - 11 40.000.000 20 40.000.000 11 45.000.000 11 40.000.000 11 40.000.000 64 205.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Koperasi dlm Kab. B/S Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan 1 15 18 02 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian Persentase meningkatnya sarana dan prasarana bagi koperasi yang 4 4 75.000.000 1 46.000.000 0 - 1 45.000.000 1 40.000.000 1 45.000.000 8 251.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Koperasi dlm Kab. B/S Terbinanya dan terawasinya penghargaan koperasi 1 15 18 05 Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi Persentase jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan 0 0 - 20 40.000.000 20 40.000.000 20 45.000.000 20 41.000.000 20 45.000.000 100 211.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Koperasi dlm Kab. B/S Terciptanya pengembangan kerjasama usaha koperasi 1 15 18 06 Peningkatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi Persentase meningkatnya jumlah jaringan kerjasama koperasi 0 0 - 5 50.000.000 5 40.000.000 5 40.000.000 5 40.000.000 5 40.000.000 25 210.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Koperasi dlm Kab. B/S Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 15 18 09 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Persentase jumlah koperasi yang termonitor dan terdaftar 60 60 85.000.000 40 50.000.000 40 40.000.000 30 40.000.000 30 40.000.000 20 40.000.000 220 295.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Koperasi dlm Kab. B/S Tersedianya sarana dan prasarana koperasi 1 15 18 09 Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi Persentase jumlah sarana dan prasarana koperasi 0 0 - 60 50.000.000 60 40.000.000 60 40.000.000 65 40.000.000 65 40.000.000 310 210.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Koperasi dlm Kab. B/S Meningkatnya ekonomi kerakyatan 1 15 18 10 Sosialisasi Tentang Usaha Mikro Persentase jumlah usaha mikro yang tersosialisasi 0 0 - 0 - 11 35.000.000 11 40.000.000 11 40.000.000 11 45.000.000 44 160.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S Terbinanya dan berdayanya koperasi 1 15 18 11 Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi Persentase Jumlah Koperasi yang dibina 0 0 - 50 50.000.000 50 42.000.000 70 43.000.000 70 43.000.000 70 45.000.000 310 223.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Koperasi dlm Kab. B/S Pembinaan dan pemberdayaan koperasi 1 15 18 12 Pemberdayaan usaha kecil dan kewirausahaan

Persentase jumlah usaha kecil dan kewirausahaan yang diberdayakan 0 0 - 0 - 50 35.000.000 50 40.000.000 50 40.000.000 50 40.000.000 200 155.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Koperasi dlm Kab. B/S Meningkatnya wawasan pengurus koperasi

1 15 18 13 koperasi yang majustudi banding ke

Persentase jumlah koperasi yang studi banding 0 0 - 0 - 1 40.000.000 0 - 1 40.000.000 1 44.500.000 3 124.500.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Koperasi dlm Kab. B/S Meningkat nya Kualitas Laju Pertumbuh an Sektor Perdagang an Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Kecil

2 06 15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 262 262 77.857.500 288 570.643.000 667 596.000.000 287 376.500.000 288 909.000.000 288 436.000.000 2.080 2.966.000.500 Teratasinya permasalahan-permasalahan konsumen 2 06 15 02 Fasilitasi penyelesaian permasalahan - permasalahan pengaduan konsumen Persentase jumlah fasilitas permasalahan pengaduan konsumen 0 0 - 5 45.000.000 5 49.500.000 5 50.000.000 5 58.500.000 5 63.000.000 25 266.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S masyarakat dlm Kab. B/S Terjaminnya perlindungan konsumen 2 06 15 03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Persentase jumlah konsumen yang terlindungi 12 12 37.857.500 12 41.643.000 12 45.500.000 12 50.000.000 12 54.500.000 12 58.000.000 72 287.500.500 Dinas Koperindag Kab. B/S Konsumen dlm Kab. B/S Terbinanya hubungan kerja pemakaian UTTP 2 06 15 04 Operasional dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah Persentase jumlah pembinaan hubungan kerja pemakaian UTTP 250 250 40.000.000 250 44.000.000 250 48.000.000 250 50.000.000 250 56.000.000 250 60.000.000 1500 298.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Pedagang dlm Kab. B/S Terawasinya peredaran barang bersubsidi 2 06 15 05 Pengadaan dan Pengawasan Peredaran Barang Bersubsidi Persentase jumlah peredaran barang bersubsidi 0 0 - 2 40.000.000 100 44.000.000 2 50.000.000 2 52.000.000 3 55.000.000 109 241.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Pedagang dlm Kab. B/S Terkoordinasinya peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen 2 06 15 06 Koordinasi Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen Persentase jumlah hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen 0 0 - 10 35.000.000 10 48.000.000 10 50.500.000 10 45.000.000 10 48.000.000 50 226.500.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Pedagang dlm Kab. B/S

(6)

Terawasinya alat UTTP kemetrologian daerah 2 06 15 07 Pengawasan alat UTTP Kemetrologian daerah Persentase jumlah alat UTTP kemetrologian daerah 0 0 - 6 60.000.000 165 66.000.000 6 66.000.000 6 78.000.000 6 82.000.000 189 352.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Pedagang dlm Kab. B/S Terpenuhi sarana dan sarana kemetrologian 2 06 15 08 Pembangunan dan Peningkatan sarana Metrologi Persentase jumlah peningkatan pembangunan sarana metrologi 0 0 - 1 250.000.000 0 - - 1 500.000.000 - 2 750.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Pedagang dlm Kab. B/S Terbinanya usaha perdagangan 2 06 15 09 Bimbingan pembinaan terhadap usaha perdagangan dan konsumen Persentase jumlah bimbingan usaha perdagangan dan konsumen 0 0 - 2 55.000.000 100 55.000.000 2 60.000.000 2 65.000.000 2 70.000.000 108 305.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Pedagang dlm Kab. B/S Tersedianya alat tera ulang 2 06 15 10

Pengadaan alat tera ulang

Persentase alat tera

ulang 0 0 - 0 - 22 80.000.000 0 22 80.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S Tersedianya sarana transportasi metrologi 2 06 15 11 pengadaan mobil khusus metrologi persentase jumlah kendaraan metrologi 0 0 - 0 - 2 80.000.000 0 - 2 80.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S tersedianya gedung yang memadai 2 06 15 12 pembangunan gedung kantor bangunan metrologi persentase jumlag bangunan metrologi 0 0 - 0 - 1 80.000.000 0 1 80.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S Tertatanya Alat Standar Kemetrologian yang terukur 2 06 15 13 Verifikasi Alat Standar Kemetrologian Persentase terukurnya Alat Standar Kemetrologian yang dapat digunakan 0 0 - 0 - 0 0 - 70 21.000.000 0 70 21.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S 2 06 16 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional - - 1 35.000.000 13 120.000.000 13 160.000.000 13 180.000.000 13 200.000.000 53 695.000.000 Tersedianya data base informasi kuota setiap jenis barang dan jasa

2 06 16 01

Penyiapan Data Base Informasi Kuota Setiap Jenis Barang

dan Jasa

Persentase jumlah data base informasi kuota setiap jenis barang dan jasa

0 0 - 1 35.000.000 1 60.000.000 1 80.000.000 1 90.000.000 1 100.000.000 5 365.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Pedagang dlm Kab. B/S Tersebarnya informasi data base kouta setiap jenis barang

2 06 16 02

Penyebarluasan Informasi data base

kuota setiap jenis barang dan jasa

Persentase jumlah informasi data base kuota setiap jenis barang 0 0 - 0 - 12 60.000.000 12 80.000.000 12 90.000.000 12 100.000.000 48 330.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Pedagang dlm Kab. B/S 2 06 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor - - 3 160.000.000 3 180.000.000 4 205.000.000 4 220.000.000 4 235.000.000 18 1.000.000.000 2 06 17 04 Pengembangan data base informasi potensi unggulan Persentase meningkatnya data base informasi potensi unggulan 0 0 - 1 50.000.000 1 60.000.000 2 65.000.000 2 70.000.000 2 75.000.000 8 320.000.000 2 06 17 09 Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan Instansi Terkait Persentase jumlah koordinasi progrma pengembangan ekspor 0 0 - 1 55.000.000 1 60.000.000 1 70.000.000 1 75.000.000 1 80.000.000 5 340.000.000 2 06 17 10 Pengembangan Kluster Produk Ekspor Persentase meningkatnya kluster produk ekspor 0 0 - 1 55.000.000 1 60.000.000 1 70.000.000 1 75.000.000 1 80.000.000 5 340.000.000 2 06 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 15 15 372.142.500 24 378.442.500 29 485.372.500 29 492.995.500 29 501.380.800 29 510.604.600 155 2.740.938.400

(7)

Terciptanya pengontrak yang nyaman dan penerimaan PAD yang optimal 2 06 18 01 Penyempurnaan Prangkat Peraturan.Kebijakan dan Pelaksanaan Oprasional Persentase jumlah pengontrak yang nyaman dan penerimaan PAD yang optimal 13 13 142.464.600 13 40.000.000 13 50.000.000 13 42.000.000 13 46.380.800 13 40.000.000 78 360.845.400 Dinas Koperindag Kab. B/S Pedagang dlm Kab. B/S Terciptanya kesadaran para pedagang dalam tertib perizinan 2 06 18 02 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha Persentase jumlah fasilitas perizinan pengembangan usaha 0 0 - 1 45.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 45.000.000 1 40.000.000 5 230.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Pedagang dlm Kab. B/S Terpenuhinya kebutuhan masyarakat ekonomi menengah kebawah 2 06 18 03 Pengembangan Pasar dan Distribusi

Barang/Produk (Pasar Murah) Persentase jumlah kebutuhan masyarakat ekonomi menengah kebawah 1 1 29.677.900 1 40.000.000 3 50.000.000 3 50.000.000 3 50.000.000 3 40.000.000 14 259.677.900 Dinas Koperindag Kab. B/S Masyarakat dlm Kab. B/S Terciptanya perkembangan kelembagaan kerjasama kemitraan 2 06 18 04 Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan Persentase meningkatnya jumlah kerjasama kemitraan/lembaga 0 0 - 1 40.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 40.000.000 5 230.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S Terciptanya peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 2 06 18 06 Peningkatan Sistem dan jaringan informasi perdagangan Persentase jumlah peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 0 0 - 1 30.000.000 1 40.372.500 1 50.000.000 1 50.000.000 1 40.000.000 5 210.372.500 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S Tersosialisasinya Peningkatan Pengguna Produk dalam Negeri 2 06 18 07 Sosialisasi Peningkatan Pengguna Produk dalam Negeri Persentase jumlah sosialisasi peningkatan produk dalam negeri 0 0 - 1 45.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 40.000.000 5 235.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Dinas Koperindag Kab. B/S Terawasinya dan terdatanya perindustrian barang 2 06 18 09 Pengawasan dan pendataan pendistribusian barang Persentase jumlah perindustrian barang yang dapat diawasi dan didata

0 0 - 1 35.000.000 1 40.000.000 1 45.995.500 1 55.000.000 1 40.000.000 5 215.995.500 Dinas Koperindag Kab. B/S Pedagang dlm Kab. B/S Terlaksananya pembangunan los terbuka di pasar tradisional dalam kabupaten bengkulu selatan 2 06 18 10 Pembangunan/renov asi sarana & prasarana pasar tradisional/PASAR RAKYAT Persentase jumlah pembangunan los terbuka di pasar tradisional dalam Kab. B/S 1 1 200.000.000 3 53.442.500 7 55.000.000 7 55.000.000 7 55.000.000 7 40.000.000 32 458.442.500 Dinas Koperindag Kab. B/S Pasar dlm Kab. B/S Terlaksananya perencanaan pembangunan pasar yang signifikan 2 06 18 12 Perencanaan pengembangan sarana & prasarana

PTM Persentase jumlah sarana dan prasarana PTM yang signifikan 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 -Dinas Koperindag Kab. B/S Pasar dlm Kab. B/S adanya bangunan pasar yang layak untuk ditepati

2 06 22 03

Renovasi Perluasan bangunan pasar

(Pembangunan sarana & prasarana pasar rakyat kab. b/s)

Persentase jumlah bangunan pasar yang terenovasi 0 0 - 2 50.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 140.604.600 6 490.604.600 Dinas Koperindag Kab. B/S Pasar dlm Kab. B/S Adanya bangunan pasar yang layak untuk ditepati 2 06 22 14 Revitalisasi pasar kabupaten Bengkulu Selatan Persentase jumlah bangunan pasar yang terenovasi 0 0 - 0 - 0 - 0 - 50.000.000 - 50.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Pasar dlm Kab. B/S 2 06 19 Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

- - 15 360.000.000 258 393.000.000 188 417.000.000 308 440.000.000 308 463.000.000 1.077 2.073.000.000 Terbinanya organisasi pedagang kaki lima dan asongan 2 06 19 01 Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan

Persentase jumlah pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan 0 0 - 2 35.000.000 2 38.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 10 223.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Pedagang dlm Kab. B/S

(8)

Terlaksananya penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima 2 06 19 02 Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima

Persentase jumlah disiplin pedagang kaki lima 0 0 - 4 35.000.000 100 40.000.000 50 47.000.000 100 50.000.000 100 55.000.000 354 227.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Pedagang dlm Kab. B/S Tertatanya tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan

2 06 19 03

Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima

dan asongan

Persentase jumlah penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan 0 0 - 4 50.000.000 50 55.000.000 30 60.000.000 50 65.000.000 50 70.000.000 184 300.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Pedagang dlm Kab. B/S Terawasinya mutu pedagang kaki lima dan asongan

2 06 19 05

Pengawasan mutu dagangan pedagang

kaki lima dan asongan

Persentase mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan 0 0 - 4 40.000.000 4 50.000.000 4 50.000.000 4 60.000.000 4 68.000.000 20 268.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Pedagang dlm Kab. B/S Tersedianya gudang tempat penyimpanan barang pedagang kaki lima dan 2 06 19 06 Pembangunan Gudang Penyimpanan Barang Pedagang Kaki Lima

dan Asongan persentase jumlah gudang penyimpanan barang pedagang kaki lima 0 0 - 1 200.000.000 50 80.000.000 50 80.000.000 100 80.000.000 100 80.000.000 301 520.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Pedagang dlm Kab. B/S Adanya sarana perdagangan rakyat 2 06 19 07 Pembinaan sarana perdagangan rakyat Persentase sarana perdagangan rakyat 0 0 - 0 - 2 50.000.000 2 50.000.000 2 55.000.000 2 60.000.000 8 215.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Pedagang dlm Kab. B/S Terbantunya PKL 2 06 19 08 Bangtuan untuk peralatan PKL (Gerobak, tenda &

cool box) Persentase jumlah PKL yang mendapatkan peralatan 0 0 - 0 - 50 80.000.000 50 80.000.000 50 80.000.000 50 80.000.000 200 320.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S Pedagang dlm Kab. B/S Meningkan ya Kualitas Laju Pertumbuh an Sektor Perindustri an Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan 2 07 15 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi - - - 13 250.000.000 12 320.000.000 13 400.000.000 13 480.000.000 13 590.000.000 64 2.040.000.000 Terkoordinasinya model ventura bagi industri 2 07 15 01 Koordinasi Model Ventura Bagi Industri

Berbasis Teknologi Persentase jumlah koordinasi model ventura bagi industri berbasis teknologi 0 0 - 12 100.000.000 10 120.000.000 12 150.000.000 12 180.000.000 12 190.000.000 58 740.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S IKM dlm Kab. B/S Terciptanya perkembangan sistem inovasi teknologi industri 2 07 15 05 Pengembangan System Inovasi Teknologi Industri persentase meningkatnya jumlah sistem inovasi teknologi industri 0 0 - 1 150.000.000 2 200.000.000 1 250.000.000 1 300.000.000 1 400.000.000 6 1.300.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S IKM dlm Kab. B/S 2 07 16 Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah (IKM) 81 81 223.000.000 111 416.000.000 420 421.000.000 370 446.000.000 370 462.500.000 370 481.000.000 1.722 2.449.500.000 Terlaksananya fasilitas IKM terhadap pemanfaatan sumber daya 2 07 16 01

Fasilitasi Bagi IKM terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Persentase jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas 1 1 38.000.000 20 41.000.000 20 45.600.000 20 61.000.000 20 66.000.000 20 72.000.000 101 323.600.000 Dinas Koperindag Kab. B/S IKM dlm Kab. B/S Terlaksananya pembinaan IKM dan meningkatnya kemajuan produksi IKM 2 07 16 02 Pembinaan Industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri Persentase jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan untuk memperkuat jaringan klaster industri 50 50 35.000.000 50 39.000.000 100 32.900.000 50 35.000.000 50 38.500.000 50 43.000.000 350 223.400.000 Dinas Koperindag Kab. B/S IKM dlm Kab. B/S Meningkatnya SDM IKM dan keterampilan pembinaan para pengrajin 2 07 16 07 Pembinaan dan pelatihan bagi pengrajin dan pelaku

IKM

Persentase jumlah pelaku IKM dan pengrajin yang mendapatkan pelatihan 30 30 150.000.000 30 170.000.000 150 170.000.000 150 170.000.000 150 170.000.000 150 170.000.000 660 1.000.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S IKM dlm Kab. B/S Meningkatnya IKM yang telah mempunyai izin Usaha 2 07 16 08 Pembinaan Kemudahan Izin Usaha IKM Persentase jumlah IKM yang mendapatkan kemudahan izin usaha 0 0 - 1 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 401 500.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S IKM dlm Kab. B/S

(9)

Tersedianya bantuan peralatan bagi IKM 2 07 16 09 Bantuan Peralatan Persentase jumlah bantuan peralatan bagi IKM 0 0 - 10 66.000.000 50 72.500.000 50 80.000.000 50 88.000.000 50 96.000.000 210 402.500.000 Dinas Koperindag Kab. B/S IKM dlm Kab. B/S 2 07 18 Program Penataan Struktur Industri - - - 3 300.000.000 3 350.000.000 5 375.000.000 5 400.000.000 5 450.000.000 21 1.875.000.000 Tersedianya sarana dan prasarana bagi IKM 2 07 18 02 Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri Persentase jumlah sarana dan prasarana bagi IKM

0 0 - 3 300.000.000 3 350.000.000 5 375.000.000 5 400.000.000 5 450.000.000 21 791.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S IKM dlm Kab. B/S 2 07 19 Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 5 5 180.000.000 5 300.000.000 57 275.000.000 70 280.000.000 70 285.000.000 10 63.000.000 217 1.383.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S IKM dlm Kab. B/S Terlaksananya promosi hasil industri pameran/bazar 2 07 19 02 Penyediaan Sarana Informasi yang dapat di akses masyarakat Persentase jumlah promosi hasil industri//pameran 1 1 20.000.000 1 100.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 20.000.000 6 155.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S IKM dlm Kab. B/S Tersedianya sarana informasi/kegiata n pameran

2 07 19 03Promosi hasil industri (pameran/bazar) Persentase jumlah promosi pameran bagi IKM 4 4 160.000.000 4 200.000.000 3 105.000.000 4 100.000.000 4 105.000.000 4 23.000.000 23 1.230.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S IKM dlm Kab. B/S berkembangya sentra industri 2 07 19 04 Peningkatan sarana dan prasarana bagi IKM unggulan di sentra industri Persentase berkembangnya sentra Industri 0 0 - 0 - 3 40.000.000 5 45.000.000 5 45.000.000 5 20.000.000 18 1.230.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S IKM dlm Kab. B/S Terbantunya sarana dan prasarana IKM 2 07 19 06

Bantuan sarana dan prasarana bagi IKM (kampung nelayan)

Persentase jumlah bantuan sarana dan prasarana bagi IKM

0 0 - 0 - 10 40.000.000 20 45.000.000 20 45.000.000 50 1.230.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S IKM dlm Kab. B/S Tersedianya susu kemasan 2 07 19 07 Pengadaan susu kemasana persentase jumlah susu kemasan 0 0 - 0 - 40 40.000.000 40 40.000.000 40 40.000.000 120 1.230.000.000 Dinas Koperindag Kab. B/S IKM dlm Kab. B/S 2.210.156.300 1.839 5.086.496.250 3.358 5.832.654.700 2.927 6.169.977.700 3.169 8.220.513.000 3.184 7.004.686.800 15.793 34.524.484.750

Kepala Dinas Perindagkop & UM Kabupaten Bengkulu Selatan

HERMAN SUNARYA, SH. MH Nip. 19670626 199303 1 008

Mengetahui:

JUMLAH

Referensi

Dokumen terkait

Di tingkat Petani-1 yang memiliki umur tanaman 8-9 tahun hanya memperoleh nilai tambah yang masih rendah dibanding dengan pelaku pasar lainnya seperti pedagang besar desa

Pengertian gerak dasar adalah kemampuan untuk melakukan tugas sehari-hari yang meliputi gerak jalan, lari, lompat, lempar (Aip Syarifudin dan Muhadi, 1992 :

[r]

Multiple linear regression model will be used for the modeling of plant weight in the four different locations and cultivars, namely location 094D with

Dari hasil analisis menggunakan regresi dapat diketahui bahwa variabel lokasi, persepsi hargadan kualitas layanan semuanya berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan

Penentuan Lokasi yang cocok untuk Sekolah, Sistem Informasi

DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN

Konsep golden proportion saat diterapkan pada gigi anterior rahang atas dengan rahang bawah, maka lebar keseluruhan gigi anterior rahang atas yang terlihat diantara titik