• Tidak ada hasil yang ditemukan

2/17/2021 DPA-BELANJA DINAS PERHUBUNGAN - RAK - Penyesuaian Hasil Evaluasi APBD 2021

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "2/17/2021 DPA-BELANJA DINAS PERHUBUNGAN - RAK - Penyesuaian Hasil Evaluasi APBD 2021"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode

Uraian SumberDana Lokasi

Jumlah

T-1

T

T+1 Belanja

Operasi Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15

2         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2 15       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERHUBUNGAN   16.024.164.476 2.275.780.800 0 0 18.299.945.276  

2 15 01     PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   11.729.770.068 199.997.000 0 0 11.929.767.068  

2 15 01 2.01   Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah   103.665.924 0 0 0 103.665.924  

2 15 01 2.01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum   82.432.924 0 0 0 82.432.924  

2 15 01 2.01 07 Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah

Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum   21.233.000 0 0 0 21.233.000  

2 15 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   4.162.637.751 0 0 0 4.162.637.751  

2 15 01 2.02 01 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN

Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum   4.063.545.719 0 0 0 4.063.545.719   2 15 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum   93.263.232 0 0 0 93.263.232   2 15 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum   5.828.800 0 0 0 5.828.800  

2 15 01 2.05   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   50.000.000 0 0 0 50.000.000  

2 15 01 2.05 09 Pendidikan dan PelatihanPegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum   50.000.000 0 0 0 50.000.000  

2 15 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah   314.780.900 0 0 0 314.780.900  

2 15 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum   2.673.000 0 0 0 2.673.000  

(2)

2 15 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum   9.000.000 0 0 0 9.000.000  

2 15 01 2.06 04 Penyediaan BahanLogistik Kantor

Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum   74.700.000 0 0 0 74.700.000  

2 15 01 2.06 05 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum   55.134.000 0 0 0 55.134.000  

2 15 01 2.06 06 Penyediaan BahanBacaan dan Peraturan Perundang-undangan Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum   5.553.900 0 0 0 5.553.900  

2 15 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum   40.500.000 0 0 0 40.500.000  

2 15 01 2.06 09 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum   127.220.000 0 0 0 127.220.000  

2 15 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah   6.827.559.903 0 0 0 6.827.559.903  

2 15 01 2.08 01 Penyediaan Jasa SuratMenyurat

Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum   3.620.000 0 0 0 3.620.000  

2 15 01 2.08 02 Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum   6.464.403.167 0 0 0 6.464.403.167  

2 15 01 2.08 03 Penyediaan JasaPeralatan dan Perlengkapan Kantor Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum   14.240.000 0 0 0 14.240.000  

2 15 01 2.08 04 Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   345.296.736 0 0 0 345.296.736  

(3)

2 15 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum   265.600.590 0 0 0 265.600.590  

2 15 01 2.09 09 Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum   5.525.000 199.997.000 0 0 205.522.000  

2 15 02     PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTASDAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)   4.294.394.408 2.075.783.800 0 0 6.370.178.208  

2 15 02 2.02   Penyediaan Perlengkapan Jalan di JalanKabupaten/Kota   599.264.664 390.000.000 0 0 989.264.664  

2 15 02 2.02 02 Penyediaan PerlengkapanJalan di Jalan Kabupaten/Kota Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum   84.406.200 390.000.000 0 0 474.406.200  

2 15 02 2.02 04 Rehabilitasi danPemeliharaan Perlengkapan Jalan Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum   514.858.464 0 0 0 514.858.464  

2 15 02 2.03   Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C   333.681.064 336.305.800 0 0 669.986.864  

2 15 02 2.03 02 Pembangunan GedungTerminal Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum   250.661.064 0 0 0 250.661.064   2 15 02 2.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

  83.020.000 336.305.800 0 0 419.325.800  

2 15 02 2.05   Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   364.749.732 1.345.478.000 0 0 1.710.227.732  

2 15 02 2.05 01

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum   8.477.000 1.275.578.000 0 0 1.284.055.000   2 15 02 2.05 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   44.180.000 0 0 0 44.180.000  

2 15 02 2.05 04 Penyediaan Bukti LulusUji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum   284.386.000 0 0 0 284.386.000   2 15 02 2.05 07

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum   27.706.732 69.900.000 0 0 97.606.732  

(4)

2 15 02 2.06   Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa LaluLintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota   2.761.754.624 0 0 0 2.761.754.624  

2 15 02 2.06 01

Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum   2.623.595.008 0 0 0 2.623.595.008   2 15 02 2.06 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum   73.759.616 0 0 0 73.759.616  

2 15 02 2.06 05 Forum Lalu Lintas danAngkutan Jalan Kabupaten/Kota Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum   64.400.000 0 0 0 64.400.000  

2 15 02 2.08   Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan   34.090.000 0 0 0 34.090.000  

2 15 02 2.08 04

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum   15.745.000 0 0 0 15.745.000   2 15 02 2.08 05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Harau   18.345.000 0 0 0 18.345.000   2 15 02 2.10  

Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

  19.081.400 0 0 0 19.081.400  

2 15 02 2.10 02

Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum   19.081.400 0 0 0 19.081.400  

2 15 02 2.12   Penetapan Rencana Umum Jaringan TrayekPedesaan dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota   97.373.500 4.000.000 0 0 101.373.500  

2 15 02 2.12 01

Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum   77.948.500 4.000.000 0 0 81.948.500   2 15 02 2.12 02

Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum   19.425.000 0 0 0 19.425.000   2 15 02 2.14  

Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

(5)

2 15 02 2.14 01

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum   75.379.424 0 0 0 75.379.424   2 15 02 2.14 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum   9.020.000 0 0 0 9.020.000  

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Payakumbuh, tanggal 17 Februari 2021 Kepala Dinas Perhubungan   Ir. ANHARMEN NIP: 196401021990031010   Mengesahkan, PPKD   IRWANDI NIP: 196609131986031009 Januari Rp349.777.347 Februari Rp1.639.956.897 Maret Rp938.714.047 April Rp3.030.936.806 Mei Rp1.389.327.920 Juni Rp1.406.487.644 Juli Rp1.596.689.362 Agustus Rp1.265.989.706 September Rp1.232.739.198 Oktober Rp2.535.897.425 November Rp1.207.709.634 Desember Rp1.705.719.290 Jumlah Rp18.299.945.276

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. ANETA BUDI PUTRA, AP. M.Si 197505151995011001 Wakil Ketua II  

2. Drs.DEDDY PERMANA,MM 196708101988091002 Wakil Ketua III  

3. FITMA INDRAYANI,SH 196211061984022001 Wakil Ketua IV  

4. JONIANTO,S.STP 198105312000121001 Wakil Ketua V  

5. YULIASMAN, SE, MM 196610131996031001 Sekretaris I  

6. LYSA ANGGRAENI, ST, MSi 197412281999032004 Sekretaris II  

Referensi

Dokumen terkait

17 Dalam penelitian ini, pengamatan atau observasi dilakukan secara langsung di lapangan dengan mencatat kejadian yang menunjukkan sistem jual beli dropship di

FATHUL GANI, M.Si NIP.. SAMSUL RIZAL,

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH MELALUI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK.. Kami bersedia bertanggungjawab

(4) Sunt keputusan Gubemur Kepala Daerah di maksud ayat (1) pasal ini, dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya pada

Blue print atau cetak biru adalah kerangka dasar yang merupakan pedoman yang digunakan untuk merancang pengembangan soal ujian yang dapat menjamin asuhan keperawatan

Dalam menjalankan kegiatannya BWSS II mempunyai tujuan dan tugas pokok yang telah ditetapkan sesuai dengan keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II tentang

Anggaran Rumah Tangga TERUCI merupakan dasar dalam menyelenggarakan TERUCI yang disahkan dalam Musyawarah Anggota selaku perangkat organisasi tertinggi dan oleh karena itu

Pada subbab ini akan dijelaskan proses penyusunan HR strategies. Proses penyusunan HR strategies ini berawal dari pengidentifikasian misi atau strategi dari unit HR