Organisasi : 2.15.0.00.0.00.09.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Kode
Uraian SumberDana Lokasi
Jumlah
T-1
T
T+1 Belanja
Operasi Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERHUBUNGAN 16.024.164.476 2.275.780.800 0 0 18.299.945.276
2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.729.770.068 199.997.000 0 0 11.929.767.068
2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 103.665.924 0 0 0 103.665.924
2 15 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum 82.432.924 0 0 0 82.432.924
2 15 01 2.01 07 Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah
Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum 21.233.000 0 0 0 21.233.000
2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.162.637.751 0 0 0 4.162.637.751
2 15 01 2.02 01 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN
Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum 4.063.545.719 0 0 0 4.063.545.719 2 15 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum 93.263.232 0 0 0 93.263.232 2 15 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum 5.828.800 0 0 0 5.828.800
2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000 0 0 0 50.000.000
2 15 01 2.05 09 Pendidikan dan PelatihanPegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum 50.000.000 0 0 0 50.000.000
2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 314.780.900 0 0 0 314.780.900
2 15 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum 2.673.000 0 0 0 2.673.000
2 15 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum 9.000.000 0 0 0 9.000.000
2 15 01 2.06 04 Penyediaan BahanLogistik Kantor
Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum 74.700.000 0 0 0 74.700.000
2 15 01 2.06 05 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum 55.134.000 0 0 0 55.134.000
2 15 01 2.06 06 Penyediaan BahanBacaan dan Peraturan Perundang-undangan Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum 5.553.900 0 0 0 5.553.900
2 15 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum 40.500.000 0 0 0 40.500.000
2 15 01 2.06 09 Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum 127.220.000 0 0 0 127.220.000
2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 6.827.559.903 0 0 0 6.827.559.903
2 15 01 2.08 01 Penyediaan Jasa SuratMenyurat
Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum 3.620.000 0 0 0 3.620.000
2 15 01 2.08 02 Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum 6.464.403.167 0 0 0 6.464.403.167
2 15 01 2.08 03 Penyediaan JasaPeralatan dan Perlengkapan Kantor Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum 14.240.000 0 0 0 14.240.000
2 15 01 2.08 04 Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 345.296.736 0 0 0 345.296.736
2 15 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum 265.600.590 0 0 0 265.600.590
2 15 01 2.09 09 Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum 5.525.000 199.997.000 0 0 205.522.000
2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTASDAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 4.294.394.408 2.075.783.800 0 0 6.370.178.208
2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di JalanKabupaten/Kota 599.264.664 390.000.000 0 0 989.264.664
2 15 02 2.02 02 Penyediaan PerlengkapanJalan di Jalan Kabupaten/Kota Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum 84.406.200 390.000.000 0 0 474.406.200
2 15 02 2.02 04 Rehabilitasi danPemeliharaan Perlengkapan Jalan Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum 514.858.464 0 0 0 514.858.464
2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 333.681.064 336.305.800 0 0 669.986.864
2 15 02 2.03 02 Pembangunan GedungTerminal Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum 250.661.064 0 0 0 250.661.064 2 15 02 2.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
83.020.000 336.305.800 0 0 419.325.800
2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 364.749.732 1.345.478.000 0 0 1.710.227.732
2 15 02 2.05 01
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum 8.477.000 1.275.578.000 0 0 1.284.055.000 2 15 02 2.05 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 44.180.000 0 0 0 44.180.000
2 15 02 2.05 04 Penyediaan Bukti LulusUji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum 284.386.000 0 0 0 284.386.000 2 15 02 2.05 07
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum 27.706.732 69.900.000 0 0 97.606.732
2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa LaluLintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 2.761.754.624 0 0 0 2.761.754.624
2 15 02 2.06 01
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum 2.623.595.008 0 0 0 2.623.595.008 2 15 02 2.06 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum 73.759.616 0 0 0 73.759.616
2 15 02 2.06 05 Forum Lalu Lintas danAngkutan Jalan Kabupaten/Kota Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum 64.400.000 0 0 0 64.400.000
2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 34.090.000 0 0 0 34.090.000
2 15 02 2.08 04
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum 15.745.000 0 0 0 15.745.000 2 15 02 2.08 05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Harau 18.345.000 0 0 0 18.345.000 2 15 02 2.10
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
19.081.400 0 0 0 19.081.400
2 15 02 2.10 02
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum 19.081.400 0 0 0 19.081.400
2 15 02 2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan TrayekPedesaan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota 97.373.500 4.000.000 0 0 101.373.500
2 15 02 2.12 01
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum 77.948.500 4.000.000 0 0 81.948.500 2 15 02 2.12 02
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum 19.425.000 0 0 0 19.425.000 2 15 02 2.14
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2 15 02 2.14 01
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum 75.379.424 0 0 0 75.379.424 2 15 02 2.14 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum 9.020.000 0 0 0 9.020.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Payakumbuh, tanggal 17 Februari 2021 Kepala Dinas Perhubungan Ir. ANHARMEN NIP: 196401021990031010 Mengesahkan, PPKD IRWANDI NIP: 196609131986031009 Januari Rp349.777.347 Februari Rp1.639.956.897 Maret Rp938.714.047 April Rp3.030.936.806 Mei Rp1.389.327.920 Juni Rp1.406.487.644 Juli Rp1.596.689.362 Agustus Rp1.265.989.706 September Rp1.232.739.198 Oktober Rp2.535.897.425 November Rp1.207.709.634 Desember Rp1.705.719.290 Jumlah Rp18.299.945.276
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. ANETA BUDI PUTRA, AP. M.Si 197505151995011001 Wakil Ketua II
2. Drs.DEDDY PERMANA,MM 196708101988091002 Wakil Ketua III
3. FITMA INDRAYANI,SH 196211061984022001 Wakil Ketua IV
4. JONIANTO,S.STP 198105312000121001 Wakil Ketua V
5. YULIASMAN, SE, MM 196610131996031001 Sekretaris I
6. LYSA ANGGRAENI, ST, MSi 197412281999032004 Sekretaris II