Lampiran III
31 Desember 2013
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Urusan Pemerintahan : 1 . 13 Urusan Wajib Sosial
Organisasi : 1 . 13 . 01 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sub Unit Organisasi : 1 . 13 . 01 . 01 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
KODE
PENDAPATAN 500.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 500.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 500.000.000,00
BELANJA 2.801.142.555,00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.785.542.555,00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.785.542.555,00
BELANJA LANGSUNG 1.015.600.000,00
1.14 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 315.469.500,00
1.14 . 1.13.01 . 01
42.046.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.14 . 1.13.01 . 01 . 10
1.14 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.046.000,00
273.423.500,00
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran
1.14 . 1.13.01 . 01 . 19
1.14 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.310.000,00
1.14 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 257.113.500,00
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 127.829.500,00
1.14 . 1.13.01 . 02
48.824.500,00
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor
1.14 . 1.13.01 . 02 . 09
1.14 . 1.13.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 48.824.500,00
21.405.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan/Gedung/Gudang
1.14 . 1.13.01 . 02 . 13
1.14 . 1.13.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.405.000,00
57.600.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.14 . 1.13.01 . 02 . 15
1.14 . 1.13.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.600.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
5.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 06
2.500.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01
KODE
2.500.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.13 . 1.13.01 . 06 . 02
1.13 . 1.13.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 7.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 07
2.500.000,00
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
1.13 . 1.13.01 . 07 . 01
1.13 . 1.13.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00
5.000.000,00
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
1.13 . 1.13.01 . 07 . 02
1.13 . 1.13.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
157.722.500,00 1.13 . 1.13.01 . 15
88.500.000,00
Peningkatan Kemampuan (Capasity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.500.000,00
69.222.500,00
Pemberdayaan Sosial Bagi Sasaran Program Keluarga Harapan
1.13 . 1.13.01 . 15 . 10
1.13 . 1.13.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.622.500,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.000.000,00
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 33.276.000,00
1.14 . 1.13.01 . 15
33.276.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.793.500,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.282.500,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 100.892.500,00
1.13 . 1.13.01 . 16
100.892.500,00
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.750.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.142.500,00
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 38.405.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16
38.405.000,00
Penyuluhan Terpadu AKAN
1.14 . 1.13.01 . 16 . 11
1.14 . 1.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.905.000,00
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 62.900.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17
45.850.000,00
Operasional Dewan Pengupahan
1.14 . 1.13.01 . 17 . 13
1.14 . 1.13.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.850.000,00
17.050.000,00
Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial
1.14 . 1.13.01 . 17 . 14
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.14 . 1.13.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.050.000,00
Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Tenaga Kerja Transmigrasi 100.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 19
67.500.000,00
Pemberian Tapal Batas Lahan Pekarangan, Lahan Usaha I, Lahan Usaha II dan Bantuan Bibit jagung
1.14 . 1.13.01 . 19 . 01
1.14 . 1.13.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.500.000,00
32.500.000,00
Pemberian Bantuan Sarana Usaha dan Sarana Produksi
1.14 . 1.13.01 . 19 . 02
1.14 . 1.13.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00
Program Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan
24.345.000,00 1.14 . 1.13.01 . 20
24.345.000,00
Pemeriksaan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Umum dan Kasus serta K3
1.14 . 1.13.01 . 20 . 01
1.14 . 1.13.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.345.000,00
Program Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja 42.260.000,00
1.14 . 1.13.01 . 21
42.260.000,00
Koordinasi dan Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan bagi Perusahaan dan Pekerja
1.14 . 1.13.01 . 21 . 01
1.14 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.260.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.301.142.555,00)
Taliwang, 31 Desember 2013
BUPATI SUMBAWA BARAT
ZULKIFLI MUHADLI