• Tidak ada hasil yang ditemukan

Dokumen RKPD Kabupaten probolinggo Tahun 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Dokumen RKPD Kabupaten probolinggo Tahun 2014"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

Satuan Target 2014

1 2 3 4 5 7

Kesehatan 1 Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 61,42 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

2 Angka Kematian Ibu per 100.000

KH 81,07 2 Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat 3 Angka Kematian Bayi per 1000 KH 12,43 3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

4 Prevalensi Gizi Buruk % 2,8 4 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

5 Prevalensi Gizi Kurang % 14,81 5 Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarpras Puskesmas, Pustu dan jaringannya

6 Proporsi rumah tangga dengan akses jamban sehat % 59,03 6 Program Obat & Perbekalan Kesehatan 7 Rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat % 20,05 7 Program pengawasan obat dan makanan 8 Cakupan desa siaga aktif % 77,58 8 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 9 Persentase penduduk miskin berkunjung ke fasilitas

pelayanan kesehatan % 51,53 9 Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular 10 Program peningkatan Sumber Daya Kesehatan

11 Program manajemen dan kebijakan pembangunan kesehatan

1. Quality Of Place 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

a. BOR % 38.96% 2 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata b. BTO Kali 40 kali 3 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

c. TOI Hari 4,65 hari 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2. Quality Of Service 5 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

a. ALOS Hari 3,35 hari 6 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

b. GDR /1.000 13,95/1.000 7 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

c. NDR /1.000 10,03/1.000

1 BOR (Bed Occupancy Rate)/ 1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Prosentase Pemakaian Tempat Tidur 2. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Tabel 4.2

Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Kesehatan Probolinggo Tahun

2013 - 2018

Kinerja

Nama Program SKPD Pelaksana

Indikator

6 Peningkatan

Kesehatan dan Kondisi Sosial Masyarakat

Dinas Kesehatan

RSUD TONGAS

(2)

Satuan Target 2014 Probolinggo Tahun

2013 - 2018

Kinerja

Nama Program SKPD Pelaksana

Indikator

6

Pada Satu Satuan Waktu Tertentu % 57.57 3. Program Pelayanan, Perawatan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2

ALOS (Average Lenght Of Stay) Hari 3.19

4. Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana RS/RS Jiwa/RS paru-paru/RS Mata

Rata-rata lama Penderita di Rawat 5. Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat 3 BTO (Bed Turn Over)/ kali 66 6. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Frekuensi Pemakaian Tempat Tidur 7 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Pada Satu Periode Tertentu

4 TOI (Turn Over Interval) Hari 2.34

Rata-rata hari dimana tempat tidur ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya

5 NDR (Netto Death Rate)/ permil 14.62

Angka Kematian Bersih/ Angka Kematian 48 Jam Setelah Dirawat Untuk Tiap 1000 Pasien keluar

6 GDR (Gross death Rate)/ permil 37.8

Angka Kematian Kasar/Angka Kematian umum Untuk 1000 pasien Keluar

1 Persentase jumlah peserta KB Aktif % 73 1 Program Keluarga berencana 2 Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga

sejahtera I % 58.51 2 Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga

3 Persentase jumlah anggota bina keluarga balita

yang ber KB % 77.72 3 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling 4 Persentasse jumlah kelompok pusat informasi

remaja % 354.16 4 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak

5 Jumlah peserta yg mengikuti seminar PUG Orang 250 5 Program Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan dan Anak 6 Persentase penanganan tindak kekerasan terhadap

perempuan dan anak % 60.5 6 Peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan

7 Persentase jumlah peningkatan perempuan yang

terlatih % 43.33

1 Jumlah klub olahraga Buah 107 1 Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga 2 Jumlah kegiatan olahraga Paket 11 2 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 3 Persentase Pemasalan cabang Olahraga berprestasi % 80% 3 Program pemassalan bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat 4 Persentase Pemuda yang dibina % 8.5% 4 Program peningkatan generasi muda yang berprestasi

JATI

BADAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & KELUARGA BERENCANA

(3)

Satuan Target 2014

1 2 3 4 5 7

Prioritas PembangunanTahun

2014

Sasaran Pembangunan

RPJMD Kab. Probolinggo Tahun

2013 - 2018

Kinerja

Nama Program SKPD Pelaksana

Indikator

6 5 Persentase menungkatnya kuantitas dan kualitas

kewirausahaan pemuda % 80%

5 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

6 Persentase terpenuhinya Sarana & Prasarana

Olahraga bagi pelajar dan masyarakat. % 89% 6 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga 7 Persentase meningkatnya partisipasi kepemudaan

dalam pembangunan % 75% 7 Program peningkatan peran serta kepemudaan

8 Persentase terselenggaranya Sosialisasi bahaya

Narkoba dan pencegahan dikalangan Pemuda % 70% 8 Program upaya pencegahan penggunaan narkoba 9 Meningkatnya jumlah pengetahuan dan keterampilan

pengurus dan anggota organisasi kepemudaan Orang 1200 9 Program pembinaan pendidikan dan pelatihan organisasi kepemudaan 10 Meningkatnya jumlah Pemuda Pelopor Produktif Orang 5 10 Program pembinaan organisasi kepemudaan

Gambar

Tabel 4.2Penjelasan Program Pembangunan Daerah

Referensi

Dokumen terkait

Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Daya Saing Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Kerakyatan, Dan Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Yang

Tabel 2.14 Jumlah Angka Kriminalitas di Kabupaten Probolinggo 2008 - 2012 II-18 Tabel 2.15 Matrik Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja. Penyelenggaraan

2 Meningkatnya kesadaran dan peran masyarakat dalam menata & mengelola lingkungan agar aman, tertib, sehat, nyaman dan lestari. Kegiatan 2 2 Program Lingkungan

Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prioritas. PembangunanTahun

8 Angka rata-rata lama sekolah SMA Rasio 3.24 8 Program Pendidikan Non Formal dan Informal 9 Rasio guru dan murid SD Rasio 8,2 : 1 9 Program Pendidikan Luar Biasa. 10 Rasio guru

- Budidaya perikanan air payau Ton 3,882.43 6 Program Pengembangan Perikanan Tangkap - Budidaya laut Ton 317.09 7 Program Optimalisasi Pengolahan Produksi Perikanan - Pengolahan

5 Rasio penguatan kelembagaan Sumber Daya Air % 100 5 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Sumber Daya Air 6 Peningkatan Rasio jaringan listrik pedesaan % 17 6

10 Meningkatnya jumlah Pemuda Pelopor Produktif Orang 15 10 Program pembinaan organisasi kepemudaan 11 Jumlah gedung olahraga Buah 0 11 Program Peningkatan sarana dan prasarana