Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
Kesehatan 1 Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 61,42 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
2 Angka Kematian Ibu per 100.000
KH 81,07 2 Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat 3 Angka Kematian Bayi per 1000 KH 12,43 3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
4 Prevalensi Gizi Buruk % 2,8 4 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
5 Prevalensi Gizi Kurang % 14,81 5 Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarpras Puskesmas, Pustu dan jaringannya
6 Proporsi rumah tangga dengan akses jamban sehat % 59,03 6 Program Obat & Perbekalan Kesehatan 7 Rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat % 20,05 7 Program pengawasan obat dan makanan 8 Cakupan desa siaga aktif % 77,58 8 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 9 Persentase penduduk miskin berkunjung ke fasilitas
pelayanan kesehatan % 51,53 9 Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular 10 Program peningkatan Sumber Daya Kesehatan
11 Program manajemen dan kebijakan pembangunan kesehatan
1. Quality Of Place 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
a. BOR % 38.96% 2 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata b. BTO Kali 40 kali 3 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
c. TOI Hari 4,65 hari 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Quality Of Service 5 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
a. ALOS Hari 3,35 hari 6 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
b. GDR /1.000 13,95/1.000 7 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
c. NDR /1.000 10,03/1.000
1 BOR (Bed Occupancy Rate)/ 1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Prosentase Pemakaian Tempat Tidur 2. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Tabel 4.2
Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Kesehatan Probolinggo Tahun
2013 - 2018
Kinerja
Nama Program SKPD Pelaksana
Indikator
6 Peningkatan
Kesehatan dan Kondisi Sosial Masyarakat
Dinas Kesehatan
RSUD TONGAS
Satuan Target 2014 Probolinggo Tahun
2013 - 2018
Kinerja
Nama Program SKPD Pelaksana
Indikator
6
Pada Satu Satuan Waktu Tertentu % 57.57 3. Program Pelayanan, Perawatan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2
ALOS (Average Lenght Of Stay) Hari 3.19
4. Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana RS/RS Jiwa/RS paru-paru/RS Mata
Rata-rata lama Penderita di Rawat 5. Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat 3 BTO (Bed Turn Over)/ kali 66 6. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Frekuensi Pemakaian Tempat Tidur 7 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
Pada Satu Periode Tertentu
4 TOI (Turn Over Interval) Hari 2.34
Rata-rata hari dimana tempat tidur ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya
5 NDR (Netto Death Rate)/ permil 14.62
Angka Kematian Bersih/ Angka Kematian 48 Jam Setelah Dirawat Untuk Tiap 1000 Pasien keluar
6 GDR (Gross death Rate)/ permil 37.8
Angka Kematian Kasar/Angka Kematian umum Untuk 1000 pasien Keluar
1 Persentase jumlah peserta KB Aktif % 73 1 Program Keluarga berencana 2 Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga
sejahtera I % 58.51 2 Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga
3 Persentase jumlah anggota bina keluarga balita
yang ber KB % 77.72 3 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling 4 Persentasse jumlah kelompok pusat informasi
remaja % 354.16 4 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak
5 Jumlah peserta yg mengikuti seminar PUG Orang 250 5 Program Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan dan Anak 6 Persentase penanganan tindak kekerasan terhadap
perempuan dan anak % 60.5 6 Peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan
7 Persentase jumlah peningkatan perempuan yang
terlatih % 43.33
1 Jumlah klub olahraga Buah 107 1 Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga 2 Jumlah kegiatan olahraga Paket 11 2 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 3 Persentase Pemasalan cabang Olahraga berprestasi % 80% 3 Program pemassalan bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat 4 Persentase Pemuda yang dibina % 8.5% 4 Program peningkatan generasi muda yang berprestasi
JATI
BADAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & KELUARGA BERENCANA
Satuan Target 2014
1 2 3 4 5 7
Prioritas PembangunanTahun
2014
Sasaran Pembangunan
RPJMD Kab. Probolinggo Tahun
2013 - 2018
Kinerja
Nama Program SKPD Pelaksana
Indikator
6 5 Persentase menungkatnya kuantitas dan kualitas
kewirausahaan pemuda % 80%
5 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
6 Persentase terpenuhinya Sarana & Prasarana
Olahraga bagi pelajar dan masyarakat. % 89% 6 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga 7 Persentase meningkatnya partisipasi kepemudaan
dalam pembangunan % 75% 7 Program peningkatan peran serta kepemudaan
8 Persentase terselenggaranya Sosialisasi bahaya
Narkoba dan pencegahan dikalangan Pemuda % 70% 8 Program upaya pencegahan penggunaan narkoba 9 Meningkatnya jumlah pengetahuan dan keterampilan
pengurus dan anggota organisasi kepemudaan Orang 1200 9 Program pembinaan pendidikan dan pelatihan organisasi kepemudaan 10 Meningkatnya jumlah Pemuda Pelopor Produktif Orang 5 10 Program pembinaan organisasi kepemudaan