• Tidak ada hasil yang ditemukan

PAPARAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. Kepada GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PAPARAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. Kepada GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH"

Copied!
74
0
0

Teks penuh

(1)

1

PAPARAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

(2)

2

1. EXISTING

2. TARGET

3. STRATEGI

4. DANA YANG DIPERLUKAN

5. EVALUASI 2006

6. KINERJA 2007

7. PROGRAM 2008

8. STRATEGI PERCEPATAN

9. KEBUTUHAN TENAGA

( SISTEM PENYAJIAN )

(3)
(4)

4

I.EXISTING

PENGAIRAN

I.EXISTING

PENGAIRAN

KONDISI

PERMASALAHAN

PEMECAHAN

A. BID. PENGAIRAN

RAWA 114.000 Ha

IRIGASI12.000 Ha

• Lahan Pengairan Tidak

Optimal

•Teknik Rawa Masih

Sederhana Dan Semi

Teknis

Koordinasi pemanfaatan

Jaringan Pengairan dgn

Pertanian, Perikanan,

Peternakan, Koperasi,

Transmigrasi

B. PENYEDIAAN AIR

BAKU

Operasional Tidak

Optimal

Pemerintah Kab./Kota

memberikan subsidi kpd

masyarakat utk

mengelola prasarana air

baku

C. BANJIR DN ABRASI

PANTAI

• DAS “Terganggu”

Mengakibatkan Banjir,

Tebing Sungai Runtuh

Dll.

• Terkikisnya Daerah

Pantai

• Konservasi DAS,

Hutan Lindung, Daerah

Resapan Air

• Pembangunan Groin,

Break Water, Jetty

(5)

5

2.TARGET

2.TARGET

TARGET PENGAIRAN

1.

REVITALISASI/REHABILITASI PLG

2.

PERLUASAN AREAL PENGAIRAN DENGAN

REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN JARINGAN

PENGAIRAN 5.800 Ha

3.

KONSERVASI DAS.

4.

PENINGKATAN PENGAIRAN RAWA SELUAS

120.000Ha

5.

PENGELOLAAN KESATUAN WILAYAH SUNGAI

SESUAI PRINSIP “ONE RIVER, ONE PLAN, ONE

INTEGRATED MANAGEMENT”SESUAI

(6)

6

KALIMANTAN KALIMANTAN SELATAN SELATAN

1.

S.

Je

lai

2.

S.

La

m

an

da

u

3.

S

. A

ru

t

5.

S. S

eru

ya

n

6.

S

. M

en

ta

ya

7.

S

. K

at

in

ga

n

8.

S

. S

eb

an

ga

u

9.

S. Kaha

yan

10

.

S.

Kapu

as

11

.

S.

B

ar

ito

Keberadaan

11 Sungai Besar

di Kalteng

Keberadaan

Keberadaan

11 Sungai Besar

11 Sungai Besar

di Kalteng

di Kalteng

1

1

S. Jelai

2

2

S. Lamandau

3

3

S. Arut

5

5

S. Seruyan

6

6

S. Mentaya

7

7

S. Katingan

8

8

S. Sebangau

9

9

S. Kahayan

10

10

S. Kapuas

11

11

S. Barito

4. S . Kum ai

4

4

S. Kumai

(7)

7

3. STRATEGI PENGAIRAN

1.

USULAN ANGGARAN KE PUSAT

2.

SHEARING ANGGARAN PUSAT, PROPINSI DAN

KABUPATEN/KOTA

3. KOORNASI PROGRAM TERPADU DENGAN INSTANSI

TERKAIT KABUPATEN, PROPINSI DAN PUSAT

(8)

8

4. DANA YANG DIPERLUKAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA AIR APBN TAHUN ANGGARAN 2007

Kebutuhan Dana :

Rp.

486.400.000.000,-DIPA APBN :

Rp.

144.762.909.000,-Kekurangan:

Rp.

342.624.136.000,-Pemb/Rehab Irigasi 5.800 ha

dan Rawa : 35.300 ha

Kebutuhan : Rp. 262,5 M

DIPA : Rp. 47.947.224.000.

Konservasi SDA

Penatagunaan SDA

Pengendalian Daya

Rusak Air

Pengendalian Banjir dan Pengamanan

Pantai di WS Kahayan, WS Barito WS

Katingan dan WS Seruyan

Kebutuhan : Rp. 68 M

DIPA : Rp. 25.000.000.000.

Rehabilitasi Eks PLG 35.000 ha

Kebutuhan : Rp. 120 M

DIPA : Rp. 44.808.640.000.

Penyediaan Air Baku di

Kalimantan Tengah

Kebutuhan:

Rp. 35,9 M

DIPA : Rp.

26.020.000.000.

(9)

9

NO

URAIAN

HARGA

(x 1.000 )

A.

SUMBER DANA APBN

144.762.909,00

1.

IRIGASI DAN RAWA KALIMANTAN TENGAH

47.947.224.00

2.

PENGEMBANGAN DAERAH RAWA LAMUNTI DADAHUP

44.808.640,00

3.

PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI

KALIMANTAN TENGAH

26.020.000,00

4.

PENYEDIAAN AIR BAKU KALIMANTAN TENGAH

25.000.000.00

,

PROGRAM T.A. 2007

(10)

10

NO

URAIAN

HARGA

(x 1.000 )

A.

SUMBER DANA APBN

342.624.136,00

1.

IRIGASI DAN RAWA KALIMANTAN TENGAH

214.552.776.00

2.

PENGEMBANGAN DAERAH RAWA LAMUNTI DADAHUP

75.191.360,00

3.

PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI

KALIMANTAN TENGAH

41.980.000,00

4.

PENYEDIAAN AIR BAKU KALIMANTAN TENGAH

10.900.000.00

,

KEKURANGAN ANGGARAN 2007

(11)

11

4.DANA YANG DIPERLUKAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA AIR APBD TAHUN ANGGARAN 2007

Kebutuhan Dana :

Rp.

133.000.000.000,-DPA APBD :

Rp.

22.702.205.000,-Kekurangan:

Rp.

110.297.795.000,-PeNGEMBANGAN JARINGAN

IRIGASI ,RAWA DAN JARINGAN

LAINNYA

Kebutuhan : Rp. 98 M

DPA : Rp. 13.448.363.500.

Konservasi SDA

Penatagunaan SDA

Pengendalian Daya

Rusak Air

Pengendalian

Banjir

Kebutuhan:

Rp. 35 M

DPA : Rp.

9.253.841.500

(12)

12

NO

URAIAN

A.

SUMBER DANA APBD

1.

IRIGASI DAN RAWA KALIMANTAN TENGAH

13.448.363,00

2.

PENGENDALIAN BANJIR

9.253.841,00

HARGA

(x 1.000 )

22.702.200,00

PROGRAM T.A. 2007

(13)

13

5. EVALUASI KEGIATAN TAHUN

2006 DINAS PU PROPINSI

(14)

14

REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN

KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2006

DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALTENG

T A R G E T DANA DIP (Rp) BOBOT NILAI KONTRAK PROGRES REALISASI KEUANGAN

No. SUB DINAS G O I ( % ) (Rp) FISIK (%) TERTIMB. (%) (Rp) (%) KET.

EFEKTIF B L N RENC. REAL. DEV. RENC. REAL.

TOTAL

I. SUB DINAS PENGAIRAN 188.437.548.100,00 0,24 196.590.442.399,00 100,00 99,52 -0,48 24,00 23,88 185.234.803.027,00 92,56 * 1) 11.690.990.000,00

200.128.538.100,00

II. SUB DINAS BINA MARGA 486.310.004.362,00 0,66 540.671.554.319,00 100,00 97,83 -2,17 66,32 64,88 527.364.047.819,00 95,36 *2) 66.733.147.000,00

553.043.151.362,00

III.SUB DINAS CIPTA KARYA 80.706.471.000,00 0,10 79.020.370.300,00 100,00 100,00 0,00 9,68 9,68 78.452.588.466,00 97,21 0,00

80.706.471.000,00

IV.SUB DINAS PERENCANAN DAN PROGRAM 1.517.812.440,00 0,00 1.516.812.440,00 100,00 100,00 0,00 0,18 0,18 1.433.581.690,00 94,45 0,00

1.517.812.440,00

IV.SUB DINAS BINA JASA KONSTRUKSI 348.177.600,00 0,00 348.177.600,00 100,00 100,00 0,00 0,04 0,04 343.181.200,00 98,56 0,00 348.177.600,00 755.454.023.462,00 78.424.137.000,00 1,00 816.282.367.018,00 100,0 98,45 791.051.439.312,00 94,86 833.878.160.462,00

Catatan :

*1) Pengairan : Realisasi tdk 100 % : 1. Pengadaan tanah di Tanjung Harapan Kotim tidak terealisasi karena administrasi kepemilikan tidak lengkap

2.

*2) Bina Marga : Realisasi tdk 100 % : 1.

1. Palantaran - Km. 65 Sampit

2. Runtu - Kujan - Penopa

31 Desember 2006

FUNGSIONAL

T O T A L D I N A S P U

Fisik untuk Bendungan Karau belum 100 % karena Multi Years Kontrak

Beberapa Kegiatan Masih dalam proses Pra Kontrak antara lain :

(15)

15

7. PROGRAM DAN KEBUTUHAN ANGGARAN

BIDANG PENGAIRAN TAHUN 2008

APBN

1. IRIGASI

Rp 35,685. M

2. RAWA DAN SUNGAI

Rp 292,020. M

3. PENGENDALIAN BANJIR

DAN PENGAMANAN PANTAI

Rp 118,550. M

4. PENGEMBANGAN AIR BAKU

Rp. 21,020. M

5. KONSERVASI SDA

Rp

5,650. M

TOTAL

Rp. 472,925. M

APBD

1. PEMB/PENINGKATAN JARINGAN

PENGAIRAN

Rp. 11,140 M

2. PENGENDALIAN BANJIR

Rp. 55,575 M

3. O & P PENGAIRAN

Rp

9,075 M

4. KONSERVASI SDA

RP 0,500 M

5. PERENCANAAN & PENGAWASAN

RP. 5,676 M

(16)

16

6. PENETAPAN KINERJA 2007

DINAS PEKERJAAN UMUM

(17)

17

EVALUASI PENANGANAN JALAN

DAN JEMBATAN TAHUN 2006

(18)

18

KONDISI EXISTING, PERMASALAHAN SERTA UPAYA PEMECAHAN

DIBIDANG JALAN DAN JEMBATAN

DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KONDISI

EXISTING

PERMASALAHAN

HARAPAN

ALTERNATIF

Pemecahan

POROS SELATAN

=

820.2 Km

Banjarmasin – Palangka

Raya – Sampit – P.Bun –

Batas Kalbar

POROS TENGAH =

894,75 Km

- Batas Kaltim - Lampeong

M. Teweh K. Kurun

-Tb, Samba-Rabambang

Batas Kalbar

- Pasar Panas-M.Teweh–

P. Cahu

- Sei Asem – Tb. Talaken

- Mantap 35 %

- Tidak Mantap 65 %

-

Jalan yg tdk Mantap

65 %

-

Akses dari Kalteng

Ke Kalbar dan

Kaltim blm

fungsional

-

Muatan Berlebih

-

LHR Meningkat

-

Umur Rencana

Jalan sudah > 5-10

Tahun

-

Terbatasnya Dana

(Minimal 800 Milyar

pertahun)

-

Memerlukan

Jembatan Yang

cukup banyak (Rp

.200 Milyar/Tahun)

Adanya Aksesbilitas

Dari :

- Banjarmasin –

Palangka Raya

- Palangka Raya –

Kalimantan Barat

- Palangka Raya –

Kalimantan Timur

- Tertib Muatan Berlebih

<=8,2 Ton

- Penanganan Tuntas

Ruas Jalan yang

Sudah Melebihi Umur

Rencana

- Tersedianya Dana

Minimal untuk

perbaikan Infrastruktur

Rp. 1,2 Triliun untuk

tahun 2008

- Terbangunnya

Jembatan Bentang

Besar (Jbt.Bahitom,

Seruyan,Kalahien,Kap

uas dan renc.

pemb.Jemb. Sei

Hanyu)

Adanya Kebijakan

Dalam Penyelesaian :

- Penanganan

Reconstruction Ulang

Pada Beberapa Ruas

Jalan Di Poros Selatan

– Recycling

- Penanganan Fungsional

(Terbukanya) Poros

Tengah Operasional 3

fleet alat berat

- Pemeliharaan Jalan

Secara Kontrak Multy

Years (APBN)

- Percepatan membuka

keterisolasian kpd

semua Kab.dgn Multy

Years kontrak

(P.Bun-Kolam, Samuda–

U.Pandaran, P.

Raya-K.Kurun, Pundu - Tbg.

Samba, P.Pisau –

Bahaur, P.Raya-Buntok)

Pembiayaan

:

Sharing

Kab/Prov/Pusat/Loan/Gr

ant Rp. 1,2 Triliun Thn

2008

(19)

19

2. TARGET

KINERJA 2006

35 % MANTAP

65 % TIDAK MANTAP

INPUT DANA 2006

RP. 486 MILYAR (APBN/APBD)

SASARAN 2007

APBN/LOAN RP. 800 MILYAR

APBD RP. 300 MILYAR

METODA,

TEKNOLOGI DAN

OPTIMALISASI

MATERIAL LOKAL

KEBIJAKAN

DAN

STRATEGI

2008 - 2010

SHARING

OPERASIONAL ALAT,

KINERJA STAF PU

(20)

20

3. STRATEGI PENANGANAN JALAN 2007

1.PEMELIHARAAN

BACK TO BASIC

4.PERBAIKAN ALIGNEMEN JALAN

VERTIKAL/HORIZONTAL, SALURAN,

PEMANTAPAN SUB GRADE DAN

PEMELIHARAAN

YANG BERAT :

TAHUN 2006 : 2 FLEET

TAHUN 2007 : 1 FLEET

2.PENERAPAN METODA

RECYCLING :

RONSTRUCTION : PENINGKATAN

SOIL CEMENT : PEMBANGUNAN

3. KONTRAK PENANGANAN

DENGAN SYSTEM MULTY YEARS

UNTUK RUAS STRATEGIS

(21)

21

STRATEGI 1. PENGOPERASIAN ALAT BERAT

(22)

22

Sp. Runtu – Bts. Kalbar

Rp. 115,5 M (APBN)

P. Raya – Sampit – P. Bun

Rp. 73 M(APBN)

P. Raya – Kapuas – Bts. Kalsel

Rp. 64,3 M (APBN)

Sei Asem –Tb. Talaken –

K. Kurun – Sp. M. Laung

Rp. 56 M (APBN)

Psr. Panas – T. Layang –

Ampah – M. Teweh –

P. Cahu

Rp. 132 M (APBN)

P. Raya – K. Kurun

Rp. 33 M (APBD)

Samuda – U. Pandaran

Rp. 19 M (APBD)

M. Teweh – Benangin –

Bts. Kaltim

Rp. 42 M (APBN)

P. Pisau - Bahaur

Rp. 13 M(APBD)

Pundu – Tb. Samba

Rp. 5,5 M(APBD)

P. Bun - Sukamara

Rp. 18 M (APBD)

P. Raya – Buntok

Rp. 79 M(APBN)

Rp. 16 M (APBD)

K. Kapuas - Dadahup

Rp. 50 M(APBN)

Rp. 30 (APBD)

(23)

23

DANA YANG DIPERLUKAN UTK PENINGKATAN

KINERJA JALAN NASIONAL 2006 - 2010

60,14

75,14

90,14

100,00

72,18

63,78

-27,82

36,22

24,86

39,86

9,86

-20

40

60

80

100

120

2005

2006

2007

2008

2009

2010

tahun

kin

er

ja jalan

mantap

tidak mantap

(24)

24

59,02

74,02

89,02

78,42

70,02

55,98

21,58

29,98

44,02

40,98

25,98

10,98

-10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ki

n

e

rj

a j

a

lan

mantap

tidak mantap

DANA YG DIBUTUHKAN PENINGKATAN JALAN

PROVINSI 2006 – 2010

(25)

25

KONDISI JALAN PER DESEMBER 2007

Lahei KUALAKAPUAS PULANG PISAU KASONGAN SAMPIT PANGKALANBUN NANGA BULIK PURUK CAHU BUNTOK TAMIANG LAYANG MUARA TEWEH SUKAMARA KUALA PEMBUANG KAB. SUKAMARA KAB. KTW. BARAT KAB. SERUYAN KAB. KTW. TIMUR KAB. KATINGAN KAB. LAMANDAU

KAB. GUNUNG MAS

KAB. KAPUAS KAB. BARSEL KAB. P. PISAU KAB. BARUT KUALA KURUN KAB. BARTIM Barumba Lupakdalam Mandomai Bk.Rawi Tangkiling Lap.Terbang Sp.Kerengbengkirai Berengbengkel Kr.Bengkirai Kotabesi Samuda Kumai Kubu Pangkut Tumbangmanjul Tumbangkunyi Sei Hanyu Tbg.Rahuyan Kandui Ampah Dayu Belawan Pasarpanas Patas Kudangan Km.35 Bengkuang Mengkati Jenamas Bahaur Pkl.Pembuang Sp.Runtu Pangkalanlada Rt.Pulut Parenggean Panopa Kualakuyan Bangkal Kerengpangi Pundu Km.65 Ujung Pandaran Bukitliti Bukit Bamba Bawan Tbg.Talaken Tbg.Jutuh Sei Gula Tumbang Laung Tumbang Samba Tumbang Hiran Tumbang Senamang Tumbang Nanga Tumbang Taburai Benangin Lampeong Bts.Kaltim Asam Madara Timpah Tewah Rabambang Muara Laung PROP.KALBAR PROP.KALTIM PROP.KALSEL Ke B AN JAR M AS IN Ke N angatayap Bts.Kalbar Kujan (Km.35)

Runtu Simpang Bangkal Km.65 Palantaran Sp.Sg.Asem Ke Nangapinoh Ktw. Lama Kuala Jelai S.Pasir Bapolang Pegatan Pangkoh Bahaur Hilir Tumbang Sangai Asam Baru Saripoi Montalat Batu Putih Papar Punjung Sei Jalungen Takaras Bandara Sanggu Psr.Panjang Batu Belaman Bts.Kalsel Ke Damai-Tenggarong Ke B AR AB AI Bts.Kalbar Tumbang Gagu Tongka KAB. MURUNG RAYA

Telaga Pulang 20 0 40 km Skala : 5 Penda Ketap Mentangai PALANGKARAYA

Ã

008 008 007 007 007 005 002 003 012 010 006 015 014 014 016 009 009 001 018 019 2 1 3 2 1 1 2 2 2 Km.72 1 010 032 032 020 021 022 033 033 023 2 1 011 011 011 024 024 011 1 2 3 4 2 3 013 1 3 4 032 1 017 034 Km.50 2 020 3 024 1 024 4 024 5 029 Sp. M. Laung 030 032 035 025 2 025 1 026 028 027 032 2 Sp. Panopa Riam Durian 049 051 050 Palingkau Dadahup 042 043 041 068 100 Batu Kotam Ajang Sagu 098 099 097 020 1 1 034 2 Bagugus Bkt. Batu Lkh. Layang Kalahien Lunci Sbr. Gajah Patung Hayaping Bentot Kambitin RUSAK RUSAK Tumbang Kalang

Baik

Sedang

Rusak Ringan

Rusak Berat

(26)

26

APBN : Rp. 690,00 Milyar

APBD : Rp. 261,00 Milyar

Total : Rp. 951,00 Milyar

(27)

27

APBN : Rp. 1.200,00 Milyar

APBD : Rp. 350,00 Milyar

Total : Rp. 1.550,00 Milyar

(28)

28

Lahei KUALAKAPUAS PULANG PISAU KASONGAN SAMPIT PANGKALANBUN NANGA BULIK PURUK CAHU BUNTOK TAMIANG LAYANG MUARA TEWEH SUKAMARA KUALA PEMBUANG KAB. SUKAMARA KAB. KTW. BARAT KAB. SERUYAN KAB. KTW. TIMUR KAB. KATINGAN KAB. LAMANDAU

KAB. GUNUNG MAS

KAB. KAPUAS KAB. BARSEL KAB. P. PISAU KAB. BARUT KUALA KURUN KAB. BARTIM Barumba Lupakdalam Mandomai Bk.Rawi Tangkiling Lap.Terbang Sp.Kerengbengkirai Berengbengkel Kr.Bengkirai Kotabesi Samuda Kumai Kubu Pangkut Tumbangmanjul Tumbangkunyi Sei Hanyu Tbg.Rahuyan Kandui Ampah Dayu Belawan Pasarpanas Patas Kudangan Km.35 Bengkuang Mengkati Jenamas Bahaur Pkl.Pembuang Sp.Runtu Pangkalanlada Rt.Pulut Parenggean Panopa Kualakuyan Bangkal Kerengpangi Pundu Km.65 Ujung Pandaran Bukitliti Bukit Bamba Bawan Tbg.Talaken Tbg.Jutuh Sei Gula Tumbang Laung Tumbang Samba Tumbang Hiran Tumbang Senamang Tumbang Nanga Tumbang Taburai Benangin Lampeong Bts.Kaltim Asam Madara Timpah Tewah Rabambang Muara Laung PROP.KALBAR PROP.KALTIM PROP.KALSEL Ke B AN JAR M AS IN Ke N angatayap Bts.Kalbar Kujan (Km.35)

Runtu Simpang Bangkal Km.65 Palantaran Sp.Sg.Asem Ke Nangapinoh Ktw. Lama Kuala Jelai S.Pasir Bapolang Pegatan Pangkoh Bahaur Hilir Tumbang Sangai Asam Baru Saripoi Montalat Batu Putih Papar Punjung Sei Jalungen Takaras Bandara Sanggu Psr.Panjang Batu Belaman Bts.Kalsel Ke Damai-Tenggarong Ke B AR AB AI Bts.Kalbar Tumbang Gagu Tongka KAB. MURUNG RAYA

Telaga Pulang 20 0 40 km Skala : 5 Penda Ketap Mentangai PALANGKARAYA

Ã

008 008 007 007 007 005 002 003 012 010 006 015 014 014 016 009 009 001 018 019 2 1 3 2 1 1 2 2 2 Km.72 1 010 032 032 020 021 022 033 033 023 2 1 011 011 011 024 024 011 1 2 3 4 2 3 013 1 3 4 032 1 017 034 Km.50 2 020 3 024 1 024 4 024 5 029 Sp. M. Laung 030 032 035 025 2 025 1 026 028 027 032 2 Sp. Panopa Riam Durian 049 051 050 Palingkau Dadahup 042 043 041 068 100 Batu Kotam Ajang Sagu 098 099 097 020 1 1 034 2 Bagugus Bkt. Batu Lkh. Layang Kalahien Lunci Sbr. Gajah Patung Hayaping Bentot Kambitin RUSAK RUSAK Tumbang Kalang

Baik

Sedang

Rusak Ringan

Rusak Berat

(29)

29

P.Bun – Kolam

Rp. 16,2 M (APBD

P. Raya – K. Kurun

Rp. 109 M (APBD)

Samuda – U. Pandaran

Rp. 62,1M (APBD)

P. Pisau - Bahaur

Rp. 147,2 M(APBD)

Pundu – Tb. Samba

Rp. 78,4 M(APBD)

P. Raya – Buntok

Rp.68,6 M(APBD)

K. Kapuas - Dadahup

Rp. 30 (APBD)

(30)

30

Usulan Multy Years

untuk menghubungkan

antar Provinsi

Kalimantan

Kudangan –

Bts.Kalbar

M.

Teweh-

Lampeong-Bts. Kaltim

(31)

31

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN

TRANS KALIMANTAN S/D 2010

TRANS KALIMANTAN S/D 2010

DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

(32)

32

eksisting

1.

JALAN NASIONAL

Lintas Selatan 820,20 km

Lintas Tengah 415.20 Km

Antar Lintas

479,55 Km

2. KONDISI

Lintas Selatan Fungsional

Æ

27 %

Mantap

Lintas Tengah Belum terkoneksi dengan

Jaringan lainnya

Antar Lintas

70 % Rusak Perlu

Reconstruksi Ulang

3. Belum Tembus Jalan Perbatasan

BAGAIMANA

MENGELOLA

SOLUSI

RENSTRA 2006–2010

SKENARIO

PROGRAM PEMBIAYAAN

LINTAS SELATAN

Prog. Har-Ting-Bang

Menggunakan Model

Kerusakan jalan

Æ

2009 = Mantap

LINTAS Tengah

Penanganan melalui

Alat Berat Tambahan

Optimalisasi Interkoneksi

Dengan Jalan Perkebunan

Sistem Multy Years

Penghubung POROS

Prog. Bang dan Reconstruction

Ulang

MASALAH

LINTAS SELATAN

- Program Belum Konsistensi

Terhadap model kerusakan jalan

-

Ada suatu masa yang tidak

tertangani ->Inkonsisten

LINTAS TENGAH

Belum adanya kesepakatan

Sebagai prioritas antar Pusat

Dan Daerah

MASIH INKONSISTEN

MST

- Program Penanganan

Æ

Model Kerusakan

Jalan ->

Konsisten

- Dana Min Rp. 600 M

/Tahun

-

Pengadaan Alat Berat

-

Interkoneksi

-

Kontrak ->Tahun Jamak

-

Sharing Dana

-

Penetapan MST

-

LOAN KHUSUS UNTUK

PULAU KALIMANTAN

(33)

33

Lahei KUALAKAPUAS PULANG PISAU KASONGAN SAMPIT PANGKALANBUN NANGA BULIK PURUK CAHU BUNTOK

TAM IANG LAYANG M UARA TEW EH

SUKAM ARA

KUALA PEMBUANG

KAB. SUKAM ARA

KAB. KTW . BARAT

KAB . SERUYAN

KAB. KTW . TIM UR

KAB. KATINGAN KAB. LAM ANDAU

KAB. GUNUNG M AS KAB. KAPUAS KAB. BA RSEL KAB. P. PISAU KAB. BARUT KUALA KURUN KAB. BARTIM B arum ba Lupakdalam M andom ai Bk.Rawi Tangkiling Lap.Terbang Sp.Kerengbengkirai Berengbengkel Kr.Bengkirai Kotabesi Sam uda K um ai Kubu Pangkut

Tum bangm anjul

Tum bangkunyi Sei Hanyu Tbg.Rahuyan Kandui Am pah Dayu Belawan Pasarpanas Patas Kudangan K m .35 Bengkuang M engkati Jenam as Bahaur Pkl.Pem buang Sp.Runtu Pangkalanlada Rt.Pulut Parenggean Panopa Kualakuyan Bangkal Kerengpangi Pundu Km .65 Ujung Pandaran Bukitliti B ukit B am ba Bawan Tbg.Talaken Tbg.Jutuh Sei Gula

Tum bang Laung

Tum bang Sam ba Tum bang Hiran Tum bang Senam ang Tum bang Nanga

Tum bang Taburai

Benangin Lam peong Bts.Kaltim Asam M adara Tim pah Tewah Rabam bang M uara Laung PRO P.KALBAR PRO P.KALTIM PRO P.KALSEL Ke BA N JAR MA SI N Ke Nanga tayap Bts.Kalbar Kujan (Km .35)

R untu Sim pang Bangkal K m .65 Palantaran Sp.Sg.Asem Ke N angapinoh Ktw. Lam a Kuala Jelai S.Pasir Bapolang Pegatan Pangkoh Bahaur Hilir Tum bang Sangai

Asam Baru Saripoi M ontalat Batu Putih Papar Punjung Sei Jalungen Takaras Bandara Sanggu Psr.Panjang B atu B elam an Bts.Kalsel Ke Dam ai-Tenggarong Ke B AR AB AI Bts.Kalbar

Tum bang G agu

Tongka KAB. M URUNG RAYA

Telaga Pulang 20 0 40 km Skala : 5 Penda Ketap M entangai PALANGKARAYA

Ã

008 008 007 007 007 005 002 003 012 010 006 015 014 014 016 009 009 001 018 019 2 1 3 2 1 1 2 2 2 Km.72 1 010 032 032 020 021 022 033 033 023 2 1 011 011 011 024 024 011 1 2 3 4 2 3 013 1 3 4 032 1 017 034 Km .50 2 020 3 024 1 024 4 024 5 029 Sp. M . Laung 030 032 035 025 2 025 1 026 028 027 032 2 Sp. Panopa Riam Durian 049 051 050 Palingkau Dadahup 042 043 041 068 100 Batu Kotam Ajang Sagu 098 099 097 020 1 1 034 2 Bagugus Bkt. Batu Lkh. Layang Kalahien Lunci Sbr. G ajah P atung Hayaping Bentot Kam bitin RUSA K RUSAK

Tum bang Kalang

Baik

Sedang

Rusak Ringan

Rusak Berat

KONDISI JALAN PER DESEMBER

35 % Mantap

(34)

34

North Link

Central Link

South Link

Jembatan jelai

Kondisi jalan perbatasan Kalbar

JARINGAN JALAN KALIMANTAN TENGAH

DILIHAT DARI SISTEM JARINGAN JALAN

(35)

35

DOKUMENTASI KONDISI JALAN

26.87

10.58

27.00

35.56

BAIK

SEDANG

RUSAK RINGAN

RUSAK BERAT

KONDISI PERMUKAAN

KONDISI PERMUKAAN JALAN POROS SELATAN

77.22

12.93

9.85

ASPAL

KERIKIL

TANAH

JENIS PERMUKAAN

JENIS PERMUKAAN JALAN POROS SELATAN

POROS SELATAN

JEMBATAN = 5.168 M

TERBANGUN = 4.017 M

(36)

36

DOKUMENTASI KONDISI JALAN

12.70

6.31

3.53

77.46

BAIK SEDANG RUSAK RINGAN RUSAK BERAT

KONDISI PERMUKAAN

KONDISI PERMUKAAN JALAN

POROS TENGAH

POROS TENGAH

40.13

14.21

45.66

ASPAL

KERIKIL

TANAH

JENIS PERMUKAAN

JENIS PERMUKAAN JALAN POROS TENGAH

JEMBATAN = 2.781,4 M

TERBANGUN = 231 M

(37)

37

PASAR PANAS – TAMIYANG LAYANG – AMPAH

L = 607 KM

(38)

38

SKENARIO PROGRAM DAN

PEMBIAYAAN 2010

(39)

39

Poros tengah :

Pembangunan/Peningkatan

Dengan sistem Kotrak Multy Years

Poros Selatan :

Peningkatan Struktur dan Kapasitas

(40)

40

RENCANA PENINGKATAN KINERJA JALAN

NASIONAL

2006 – 2010

60,14

75,14

90,14

100,00

72,18

63,78

-27,82

36,22

24,86

39,86

9,86

-20

40

60

80

100

120

2005

2006

2007

2008

2009

2010

tahun

kin

er

ja jalan

mantap

tidak mantap

(41)

41

Lahei KUALAKAPUAS PULANG PISAU KASONGAN SAMPIT PANGKALANBUN NANGA BULIK PURUK CAHU BUNTOK TAMIANG LAYANG MUARA TEWEH SUKAMARA KUALA PEMBUANG KAB. SUKAMARA KAB. KTW. BARAT KAB. SERUYAN KAB. KTW. TIMUR KAB. KATINGAN KAB. LAMANDAU

KAB. GUNUNG MAS

KAB. KAPUAS KAB. BARSEL KAB. P. PISAU KAB. BARUT KUALA KURUN KAB. BARTIM Barumba Lupakdalam Mandomai Bk.Rawi Tangkiling Lap.Terbang Sp.Kerengbengkirai Berengbengkel Kr.Bengkirai Kotabesi Samuda Kumai Kubu Pangkut Tumbangmanjul Tumbangkunyi Sei Hanyu Tbg.Rahuyan Kandui Ampah Dayu Belawan Pasarpanas Patas Kudangan Km.35 Bengkuang Mengkati Jenamas Bahaur Pkl.Pembuang Sp.Runtu Pangkalanlada Rt.Pulut Parenggean Panopa Kualakuyan Bangkal Kerengpangi Pundu Km.65 Ujung Pandaran Bukitliti Bukit Bamba Bawan Tbg.Talaken Tbg.Jutuh Sei Gula Tumbang Laung Tumbang Samba Tumbang Hiran Tumbang Senamang Tumbang Nanga Tumbang Taburai Benangin Lampeong Bts.Kaltim Asam Madara Timpah Tewah Rabambang Muara Laung PROP.KALBAR PROP.KALTIM PROP.KALSEL Ke B AN JAR M AS IN Ke N angatayap Bts.Kalbar Kujan (Km.35)

Runtu Simpang Bangkal Km.65 Palantaran Sp.Sg.Asem Ke Nangapinoh Ktw. Lama Kuala Jelai S.Pasir Bapolang Pegatan Pangkoh Bahaur Hilir Tumbang Sangai Asam Baru Saripoi Montalat Batu Putih Papar Punjung Sei Jalungen Takaras Bandara Sanggu Psr.Panjang Batu Belaman Bts.Kalsel Ke Damai-Tenggarong Ke B AR AB AI Bts.Kalbar Tumbang Gagu Tongka KAB. MURUNG RAYA

Telaga Pulang 20 0 40 km Skala : 5 Penda Ketap Mentangai PALANGKARAYA

Ã

008 008 007 007 007 005 002 003 012 010 006 015 014 014 016 009 009 001 018 019 2 1 3 2 1 1 2 2 2 Km.72 1 010 032 032 020 021 022 033 033 023 2 1 011 011 011 024 024 011 1 2 3 4 2 3 013 1 3 4 032 1 017 034 Km.50 2 020 3 024 1 024 4 024 5 029 Sp. M. Laung 030 032 035 025 2 025 1 026 028 027 032 2 Sp. Panopa Riam Durian 049 051 050 Palingkau Dadahup 042 043 041 068 100 Batu Kotam Ajang Sagu 098 099 097 020 1 1 034 2 Bagugus Bkt. Batu Lkh. Layang Kalahien Lunci Sbr. Gajah Patung Hayaping Bentot Kambitin RUSAK RUSAK Tumbang Kalang

Baik

Sedang

Rusak Ringan

Rusak Berat

60,14 % Mantap

39,86 % Tidak Mantap

Rencana Kinerja KONDISI JALAN

(42)

42

PROGRAM CIPTA KARYA

TAHUN 2007

(43)

43

1. Existing Ke Cipta Karyaan TAHUN 2006

1.

Pengembangan Permukiman Bertahap dan

berkelanjutan (bersifat Stimulan); 30 %

2.

Penataan Bangunan Dan

Lingkungan (Bersifat Bantuan); 25 %

3. Pengembangan Kinerja

Pengelo-laan Air Minum dan Air Limbah ;40 %

4. Pengembangan Sistem Drainase

(44)

44

5. Pembangunan Prasarana Dan

Sarana Perdesaan ; 15 %

6. Perencanaan Dan Pengendalian

Pengembangan Prasarana & Sarana

Desa Agropolitan ; 40 %

7. Penataan Revitalisasi Kawasan ;20 %

8. Pembinaan Tata Ruang Kawasan

Sedang Berkembang ; 5 %

9. Program Pengembangan Perkotaan

15 %

(45)

45

KONDISI UMUM BIDANG CIPTA KARYA

KALIMANTAN TENGAH

• INFRASTRUKTUR YANG ADA

Pembangunan fisik prasarana dan sarana perkotaan

dan perdesaan di kalimantan tengah relatif masih minim,

hal ini di akibatkan oleh terbatasnya sarana dan

prasarana yang di miliki kota & desa di Kalimantan

tengah, hal ini juga berdampak terlambatnya akan

perkembangan dan pertumbuhan kota/desa, kabupaten

dan kota di kalimantan tengah serta secara umum

terlambat juga perkembangan dan pertumbuhan propinsi

Kalimantan tengah.

(46)

46

a.

Kondisi sarana dan prasarana keciptakaryaan di 8 kabupaten

pemekaran relatif masih minim

b.

Tingkat pelayanan air bersih masih rendah yaitu :

perkotaan 39,80%, perdesaan 12%

c.

Terdapat 35 IKK belum mendapat pelayanan air bersih

d.

35% unit instalasi penjernihan Air (IPA) Ibukota Kecamatan

Kinerjanya menurun dengan umur instalasi rata-rata di atas 10

tahun dan belum pernah direhab

e.

Saluran drainase 14 kab/kota sebagian belum permanen, musim

hujan sering tergenang air

f.

906 desa (69,30%) masyarakat menggunakan air sungai untuk

masak dan minum, sementara sebagian air sungai sudah

tercemar oleh mercury (air raksa)

g.

49,60% masyarakat tinggal di bantaran sungai, membuang

sampah dan buang air besar di sungai.

(47)

47

KAWASAN KUMUH PERKOTAAN

Ibukota Kabupaten di Kalimantan Tengah

pada umumnya terletak di pinggir sungai,

dimana luas daerah kumuh + 154 Ha, dengan

jumlah penduduk + 210.600 jiwa (56 ribu KK)

tinggal di bantaran sungai.

Yang bermukim minimnya sarana & prasarana

(infastruktur) daerah permukiman yang

memadai, kualitas lingkungan yang kumuh

dan tidak layak huni.

(48)

48

2. Target Ke Cipta Karyaan TAHUN 2009

1.

Pengembangan Permukiman Bertahap dan

berkelanjutan (bersifat Stimulan); 60 %

2.

Penataan Bangunan Dan

Lingkungan (Bersifat Bantuan); 50 %

3. Pengembangan Kinerja

Pengelo-laan Air Minum dan Air Limbah ;70 %

4. Pengembangan Sistem Drainase

(49)

49

5. Pembangunan Prasarana Dan

Sarana Perdesaan ; 50 %

6. Perencanaan Dan Pengendalian

Pengembangan Prasarana & Sarana

Desa Agropolitan ; 80 %

7. Penataan Revitalisasi Kawasan ;60 %

8. Pembinaan Tata Ruang Kawasan

Sedang Berkembang ; 40 %

9. Program Pengembangan Perkotaan

50 %

(50)

50

Strategi dan Terobosan Tahun 2007

Bidang Cipta Karya

BEBAS BANJIR KOTA PALANGKA RAYA

Kegiatan :

a. Merealisasikan Review Master Plan Drainase Kota Palangka

Raya secara bertahap

b. Pemeliharaan Drainase Primer, Sekunder dan Tersier

c. Membuka Saluran Primer Baru : Drainase Yos Sudarso sampai

Sungai Sebangau

MEMPERINDAH KOTA

Kegiatan :

a. Operasi dan Pemeliharaan Kebersihan Kota Palangka Raya

pada kawasan strategis.

b. Penataan Ruang terbuka Jalan Adonis Samad

c. Pembuatan Trotoar Jalan Imam Bonjol dan Diponegoro

d. Penataan Lingkungan Terbuka Hijau Bawah Jembatan Kahayan

dan Sekitarnya.

e. Penyusunan Rencana Perhotelan Terusan Limau/Danau Seha

seberang, Pusat Pemerintah Provinsi dan Tugu Provinsi.

(51)

51

PROGRAM CIPTA KARYA TAHUN 2007

SUMBER DANA APBN

1.

Penataan dan Revitalisasi Kawasan

Rp. 2.000.000.000

2.

Pengembangan Kawasan Permukiman

Rp. 16.263.233.000

3.

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan

Rp. 15.706.000.000

Lingkungan Permukiman Kalteng

4.

Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Kalteng

Rp. 1.520.166.000

5.

Penataan Bangunan dan Lingkungan Kalteng

Rp. 22.577.751.000

6.

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

Rp. 37.196.000.000

7.

Penyediaan Prasarana dan Sarana Agropolitan

Rp. 5.600.000.000

Total Rp. 100.863.150.000*

* Dari Total Rp. 100.863.150.000 Milyar, Rp. 40.000.000.000 masih belum dapat

(52)

52

DANA YANG DIBUTUHKAN DAN PROGRAM CIPTA KARYA TAHUN 2008

SUMBER DANA APBN

1.

Pengembangan Sistem Drainase, Air Limbah dan

Rp. 27.000.000.000

Persampahan

2.

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

Rp. 40.000.000.000

3.

Penataan Bangunan dan Lingkungan

Rp. 40.000.000.000

4.

Pengembangan Permukiman

Rp. 68.000.000.000

5.

Perencanaan dan Pengendalian Prasarana dan

Rp. 11.246.100.000

Sarana Desa Agropolitan

6.

Pembinaan Tata Ruang Kawasan sedang Berkembang Rp. 500.000.000

(53)

53

DANA YANG DIBUTUHKAN DAN PROGRAM CIPTA KARYA TAHUN 2008

SUMBER DANA APBD

1.

Pengembangan Sistem Drainase, Air Limbah dan

Rp. 14.000.000.000

Persampahan

2.

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

Rp. 16.000.000.000

3.

Penataan Bangunan dan Lingkungan

Rp. 22.000.000.000

4.

Pengembangan Permukiman

Rp. 32.000.000.000

5.

Perencanaan dan Pengendalian Prasarana dan

Rp. 9.500.000.000

Sarana Desa Agropolitan

6.

Pembinaan Tata Ruang Kawasan sedang Berkembang Rp. 500.000.000

(54)

54

STRATEGI PERCEPATAN PROGRAM

KE CIPTA KARYAAN

Mengusulkan Anggaran Ke Pusat

Sharing Penangan Antara Pusat, Propinsi

Dan Kabupaten

(55)

55

KEBUTUHAN TENAGA

• Dengan Bertambahnya Beban Kegiatan 2 Kali Lipat

Dinas PU Propinsi Kalimantan Tengah

Membutuhkan Tenaga Tambahan :

1. Sarjana Teknis ( S1 Dan S2) Sebanyak 4 Orang

2. Sarjana Muda Teknik 8 Orang

(56)

56

(57)

57

REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN

KEGIATAN - KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2006

DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI KALTENG

T A R G E T

DANA DASK(Rp)

BOBOT

NILAI KONTRAK

PROGRES

REALISASI KEUANGAN

No.

SUB DINAS

G O I

( % )

(Rp)

FISIK (%)

TERTIMB. (%)

(Rp)

(%)

KET.

EFEKTIF

B L N

RENC.

REAL.

DEV.

RENC.

REAL.

TOTAL

I

SUB DINAS PENGAIRAN

14.999.638.100,00 0,06 14.947.807.500,00 100,00 99,36 -0,64

5,63

5,59 14.693.558.735,00 97,96

0,00

14.999.638.100,00

II

SUB DINAS BINA MARGA

226.267.733.660,00 0,85 225.484.196.229,00 100,00 99,96 -0,04 84,87 84,84 224.806.543.514,00 99,35

0,00

226.267.733.660,00

III

SUB DINAS CIPTA KARYA

23.461.220.000,00 0,09 22.932.792.800,00 100,00 99,87 -0,13

8,80

8,79 22.948.160.110,00 97,81

0,00

23.461.220.000,00

IV

SUB DINAS BINA PERENCANAAN & PROGRAM

1.517.812.440,00 0,01

1.516.812.440,00 100,00 100,00

0,00

0,57

0,57

1.433.581.690,00 94,45

0,00

1.517.812.440,00

V

SUB DINAS BINA JASA KONSTRUKSI

348.177.600,00 0,00

348.177.600,00 100,00 100,00

0,00

0,13

0,13

343.181.200,00 98,56

0,00

348.177.600,00

266.594.581.800,00

0,00 1,00 265.229.786.569,00

100,00 99,92 264.225.025.249,00 99,11

266.594.581.800,00

31 Desember 2006

FUNGSIONAL

T O T A L D I N A S P U

(58)

58

REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN

KEGIATAN - KEGIATAN APBN TAHUN ANGGARAN 2006

DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI KALTENG

T A R G E T

DANA DIPA (Rp)

BOBOT

NILAI KONTRAK

PROGRES

REALISASI KEUANGAN

No.

SUB DINAS

G O I

( % )

(Rp)

FISIK (%)

TERTIMB. (%)

(Rp)

(%)

KET.

EFEKTIF

B L N

RENC. REAL. DEV. RENC. REAL.

TOTAL

I

SUB DINAS PENGAIRAN

173.437.910.000,00 0,33 181.642.634.899,00 99,72 99,53 -0,19 32,44 32,38 170.541.244.292,00 92,12

11.690.990.000,00

185.128.900.000,00

II.

SUB DINAS BINA MARGA

260.042.270.702,00 0,57 315.187.358.090,00 96,51 96,36 -0,16 55,41 55,32 302.557.504.305,00 92,59

66.733.147.000,00

326.775.417.702,00

III

SUB DINAS CIPTA KARYA

57.245.251.000,00 0,10

56.087.577.500,00 98,86 98,50 -0,36 9,94 9,91

55.504.428.356,00 96,96

0,00

57.245.251.000,00

490.725.431.702,00

78.424.137.000,00 1,00 552.917.570.489,00

97,79 97,60 528.603.176.953,00 92,88

569.149.568.702,00

31 Desember 2006

FUNGSIONAL

T O T A L D I N A S P U

(59)

59

DANA DIPA (Rp) BOBOT NILAI KONTRAK

No.

G O I

( % )

(Rp)

KET.

B L N

(Rp)

(%)

TOTAL

I

D A N A A P B N

173.437.910.000,0

0,93 181.642.634.899,00 99,72 99,53 -0,19 92,25 92,07 170.541.244.292,0 92,12

11.690.990.000,00

185.128.900.000,0

II. D A N A A P B D

14.999.638.100,00

0,07

14.947.807.500,00 100,00 99,36 -0,64 7,50

7,45 14.693.558.735,00 97,96

0,00

14.999.638.100,00

188.437.548.100,0

11.690.990.000,00

1,00

196.590.442.399,0

99,74 99,52 185.234.803.027,0 92,56

200.128.538.100,0

RENC. REAL.

31 Desember 2006

TOTAL PENGAIRAN

T A R G E T

EFEKTIF

RENC. REAL. DEV.

FISIK (%)

TERTIMB. (%)

PROGRES

FUNGSIONAL

REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN

KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2006

SUB DINAS PENGAIRAN

SUMBER DANA

(60)

60

DANA DIPA (Rp) BOBOT NILAI KONTRAK

No.

G O I

( % )

(Rp)

TERTIMB. (%)

(Rp)

(%)

KET.

B L N

RENC. REAL. DEV. RENC. REAL.

TOTAL

I

IRIGASI RAWA KALIMANTAN TENGAH

65.166.057.000,00

0,42

75.355.481.800,00 99,35 99,03 -0,31 41,25 41,11

63.630.126.350,0 82,79

11.690.990.000,00

76.857.047.000,00

II.

PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMAN PANTAI

34.377.277.000,00

0,19

34.362.492.000,00 100,00 99,98 -0,02 18,57 18,57

34.343.687.000,0 99,90

KALIMANTAN TENGAH

0,00

34.377.277.000,00

III.

PENGEMBANGAN DAERAH RAWA LAMUNTI - DADAHUP

47.016.836.000,00

0,25

45.412.863.099,00 99,96 99,82 -0,14 25,39 25,35

46.326.013.621,0 98,53

KALIMANTAN TENGAH

0,00

47.016.836.000,00

IV.

PENYEDIAAN AIR BAKU KALIMANTAN TENGAH

26.877.740.000,00

0,15

26.511.798.000,00 100,00 99,89 -0,11 14,52 14,50 26.241.417.321,00 97,63

0,00

26.877.740.000,00

173.437.910.000,0

11.690.990.000,00

1,00

181.642.634.899,0

99,72 99,53 170.541.244.292,0 92,12

185.128.900.000,0

TOTAL APBN

FUNGSIONAL

NAMA SATKER SEMENTARA / KEGIATAN

FISIK (%)

EFEKTIF

SUB DINAS PENGAIRAN

SUMBER DANA APBN

PROGRES

REALISASI KEUANGAN

T A R G E T

31 Desember 2006

KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2006

REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN

(61)

61

DANA DASK (Rp) BOBOT

NILAI KONTRAK

No.

G O I

( % )

(Rp)

KET.

B L N

(Rp)

(%)

TOTAL

I. PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JARINGAN PENGAIRAN

6.338.200.000,00

0,42

6.333.643.400,00 100,00 99,73

-0,27 42,26

42,14

6.312.918.850,00 99,60

0,00

6.338.200.000,00

II. PENUNJANGAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PENGAIRAN

2.835.628.100,00

0,19

2.832.561.100,00 100,00 97,44

-2,56 18,90

18,42

2.727.732.070,00 96,19

0,00

2.835.628.100,00

III. PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR

1.025.000.000,00

0,07

1.013.851.000,00 100,00 99,33

-0,67

6,83

6,79

933.329.665,00 91,06

0,00

1.025.000.000,00

IV. PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI

1.192.500.000,00

0,08

1.177.500.000,00 100,00 100,00

0,00

7,95

7,95

1.152.494.350,00 96,65

0,00

1.192.500.000,00

V. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

83.310.000,00

0,01

83.310.000,00 100,00 100,00

0,00

0,56

0,56

60.141.800,00 72,19

0,00

83.310.000,00

VI. APBD - P

3.525.000.000,00

0,24

3.506.942.000,00 100,00 100,00

0,00 23,50

23,50

3.506.942.000,00 99,49

0,00

3.525.000.000,00

14.999.638.100,00

0,00

0,76

14.947.807.500,00

100,00

99,36 14.693.558.735,00 97,96

14.999.638.100,00

TOTAL APBD

KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2006

SUB DINAS PENGAIRAN

SUMBER DANA APBD

RENC. REAL.

PROGRES

EFEKTIF

RENC. REAL. DEV.

REALISASI KEUANGAN

T A R G E T

PROGRAM / PAKET

FISIK (%)

TERTIMB. (%)

REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN

31 Desember 2006

(62)

62

BOBOT

NILAI KONTRAK

No.

G O I

( % )

(Rp)

TERTIMB. (%)

KET.

B L N

(Rp)

(%)

TOTAL

I D A N A A P B N

260.042.270.702,00

0,59

315.187.358.090,00 96,51 96,36

-0,16 57,03 56,93

302.557.504.305,0 92,59

66.733.147.000,00

326.775.417.702,00

III D A N A A P B D

226.267.733.660,00

0,41

225.484.196.229,00 100,0 99,96

-0,04 40,91 40,90 224.806.543.514,00 99,35

0,00

226.267.733.660,00

486.310.004.362,00

66.733.147.000,00

1,00

540.671.554.319,00

97,94 97,83 527.364.047.819,00 95,36

553.043.151.362,00

SUMBER DANA

REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN

KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2006

SUB DINAS BINA MARGA

REALISASI KEUANGAN

FISIK (%)

EFEKTIF

RENC. REAL. DEV. RENC. REAL.

T A R G E T

DANA DIP (Rp)

PROGRES

TOTAL SUBDIN BINA MARGA

FUNGSIONAL

(63)

63

BOBOT

NILAI KONTRAK

No.

G O I

( % )

(Rp)

TERTIMB. (%)

KET.

B L N

(Rp)

(%)

TOTAL

I

REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

83,15 Km

676,29 Km

56.596.430.859,00

0,26

79.088.772.859,00 93,95 93,78

-0,17 24,10 24,06

69.754.702.630,00 83,22

PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

3.537,00 M'

0,00 M'

27.222.212.000,00

83.818.642.859,00

II

PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROPINSI

121,11 M'

80,00 M' 180.327.092.843,00

0,66

208.975.674.321,00 97,07

96,9

-0,12

64,2

64,1 207.290.759.308,00 95,90

KALIMANTAN TENGAH

158,27 Km

995,13 Km

35.828.333.000,00

216.155.425.843,00

III

PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS JALAN

0,00

0,00

9.618.747.000,00

0,04

13.806.410.910,00 100,0 99,22

-0,78

4,07

4,04

12.195.542.367,00 91,69

DAN JEMBATAN KALIMANTAN TENGAH (P3JJ)

3.682.602.000,00

13.301.349.000,00

IV

APBN - P

13.500.000.000,00

0,04

13.316.500.000,00 100,0 100,00

0,00

4,13

4,13

13.316.500.000,00 98,64

0,00

13.500.000.000,00

204,26 Km

756,29 Km 260.042.270.702,00

3.695,27 M'

995,13 M'

66.733.147.000,00

1,00

315.187.358.090,00

96,51 96,36 302.557.504.305,00 92,59

326.775.417.702,00

RENC. REAL.

T O T A L APBN

EFEKTIF

RENC. REAL. DEV.

KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2006

SUB DINAS BINA MARGA

SUMBER DANA APBN

PROYEK / BAGPRO / PAKET

T A R G E T

DANA DIPA (Rp)

PROGRES

REALISASI KEUANGAN

FISIK (%)

31 Desember 2006

REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN

(64)

64

BOBOT

NILAI KONTRAK

No.

G O I

( % )

(Rp)

TERTIMB. (%)

KET.

B L N

(Rp)

(%)

TOTAL

I

PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN

22,63 Km

445,11 Km

21.160.885.500,00

0,09

21.135.298.559,00 100,0 99,92

-0,08

9,35

9,34

21.030.763.559,00 99,39

JEMBATAN PROPINSI DI KALIMANTAN TENGAH

0,00

21.160.885.500,00

II

PROGRAM PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN DAN

2.502,00 Km

828,19 Km 110.595.548.150,00

0,49

110.585.008.820,00 100,0 99,97

-0,03 48,88

48,86 110.549.244.685,00 99,96

JEMBATAN PROPINSI DI KALIMANTAN TENGAH

0,00

110.595.548.150,00

III

PROGRAM PENGGANTIAN JEMBATAN PROPINSI DI

234,00 M'

209,00 M'

30.384.000.000,00

0,13

30.379.428.200,00 100,0 99,89

-0,11 13,43

13,41

30.346.376.500,00 99,88

KALIMANTAN TENGAH

0,00

30.384.000.000,00

IV

PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

10.026.700.000,00

0,04

9.954.047.000,00 100,0 99,94

-0,06

4,43

4,43

9.702.620.590,00 96,77

PENINGKATAN JALAN DAN PENGGANTIAN JEMBATAN

0,00

PROPINSI

10.026.700.000,00

V

APBD - P

54.100.600.010,00

0,24

53.430.413.650,00 100,0 100,00

0,00 23,91

23,91

53.177.538.180,00 98,29

0,00

54.100.600.010,00

226.267.733.660,00

0,00

1,00

225.484.196.229,00

100,00

99,96 224.806.543.514,00 99,35

226.267.733.660,00

RENC. REAL.

T O T A L APBD

EFEKTIF

RENC. REAL. DEV.

DANA DASK (Rp)

PROGRES

REALISASI KEUANGAN

PROGRAM / PAKET KEGIATAN

FISIK (%)

FUNGSIONAL

REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN

KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2006

SUB DINAS BINA MARGA

SUMBER DANA APBD

T A R G E T

(65)

65

LAMPIRAN

PENETAPAN KINERJA

(66)

66

Anggaran Uraian Uraian (Rp)

1 2 4 6 8

1 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan 1 O & P Pengairan Bartim Pemeliharaan Rutin 2.000 Ha Terpeliharanya Jaringan 2.000 Ha 398.225.000,00 Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Pemeliharaan Rutin DI Natampin Tampa 1.200 Ha dan berkala Irigasi DI Talohen dan

Lainnya. Pemeliharaan Berkala DI Talohen di Natampin, DI Natampin Tampa 1.500 Ha

Demplot 2 Ha

2 O & P Pengairan Barito Utara Pemeliharaan Rutin 2000 Ha Terpeliharanya Jaringan 2000 Ha 347.225.000,00 Pemeliharaan Rutin DI Tandrahean 1200 Ha dan berkala Irigasi DI Tandrahean

Pemeliharaan Rutin DI Tandrahean 1500 Ha

3 O & P Pengairan Kalimantan Tengah Pemeliharaan Rutin 7000 Ha Terpeliharanya Jaringan 7000 Ha 900.000.000,00 Pemeliharaan Rutin DR Barimba Dahirang dan berkala Irigasi

Pemeliharaan Berkala DR Barimba Dahirang Demplot 2 Ha

4 O & P Pengairan Gumas Pemeliharaan Rutin 2000 Ha Terpeliharanya Jaringan 2000 Ha 398.225.000,00 Pemeliharaan OP Gunung Mas dan berkala Irigasi di Gunung Mas

Demplot 2 Ha

5 O & P Pengairan Pulang Pisau Pemeliharaan Rutin 2000 Ha Terpeliharanya Jaringan 2000 Ha 398.225.000,00 Pemeliharaan OP Pulang Pisau dan berkala Irigasi di Pulang Pisau

Demplot 2 Ha

6 O & P Pengairan Seruyan dan Kotim Pemeliharaan Rutin 2000 Ha Terpeliharanya Jaringan 2000 Ha 398.225.000,00 Pemeliharaan Rutin DR Handil 120 Ha dan berkala Irigasi di Seruyan & Kotim

Pemeliharaan Berkala DR Handil 1500 Ha Demplot 2 Ha

7 O & P Pengairan Sukamara & Lamandau Pemeliharaan Rutin 2000 Ha Terpeliharanya Jaringan 2000 Ha 398.225.000,00 Pemeliharaan Rutin 1000 Ha dan berkala Irigasi di Sukamara dan

Pemeliharaan Berkala 1000 Ha Lamandau

7

3 5

Sasaran Indikator Kinerja outcome Target No. Program Utama Indikator Kinerja output

Target

PENETAPAN KINERJA APBD 2007

(67)

67

Anggaran

Uraian Uraian (Rp)

1 2 4 6 8

8 Pembangunan Jaringan Pengairan di Jabiren Tersedianya Layanan 250 Ha Terbangunnya Jaringan 250 Ha 498.600.000,00 Kabupaten Pulang Pisau Pengairan Pengairan di Jabiren

9 Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa Ds. Lahei Terbangunnya Jaringan 300 Ha Terbangunnya Jaringan 300 Ha 748.600.000,00 10 Pembangunan Jaringan Irigasi di Sei Damar Terbangunnya Jaringan 200 Ha Terbangunnya Jaringan 200 Ha 298.600.000,00 11 Pembangunan Jaringan Pengairan Irigasi dan Rawa Terbangunnya Jaringan 300 Ha Terbangunnya Jaringan 300 Ha 498.600.000,00

di Mangkatip Kabupaten Barsel

12 Pengemb/Peningk. Jaringan Irigasi di Bagok Meningkatnya Jaringan 100 Ha Terbangunnya Jaringan 100 Ha 248.600.000,00 Kabupaten Barito Timur Pengairan

13 Pengemb/Peningk. Jaringan Irigasi di Desa Bereng Meningkatnya Jaringan 500 Ha Terbangunnya Jaringan 500 Ha 748.600.000,00 Bengkel Palangka Raya Pengairan

14 Pengemb/Peningk. Jaringan Irigasi di Desa Kandan Meningkatnya Jaringan 250 Ha Terbangunnya Jaringan 250 Ha 598.600.000,00 Kabupaten Kotawaringin Timur Pengairan

15 Pengemb/Peningk. Jaringan Irigasi di Karta Mulia Meningkatnya Jaringan 100 Ha Terbangunnya Jaringan 100 Ha 248.600.000,00 Kabupaten Sukamara Pengairan

16 Pengemb/Peningk. Jaringan Irigasi di Talingko Meningkatnya Jaringan 100 Ha Terbangunnya Jaringan 100 Ha 248.600.000,00 Kabupaten Katingan Pengairan

17 Pengemb/Peningk. Jaringan Irigasi DR Keladan Meningkatnya Jaringan 100 Ha Terbangunnya Jaringan 100 Ha 748.600.000,00 18 Pembangunan Jaringan Irigasi DR Bereng Rambang Pengairan

19 Pembangunan Bendung Hurung Bunut Tersedianya Layanan 200 M Terbangunnya Sudetan 200 M 1.020.254.000,00 Pengairan Bendung

20 Pemeliharaan Berkala Bendung Sekata Juri dan Meningkatnya Kualitas 2 Bh Terpeliharanya Jaringan 2 Bh 198.600.000,00 Sekata Tewah Jaringan Irigasi Irigasi

21 Pemeliharaan Berkala DR Belatin Kab. P. Pisau Meningkatnya Kualitas 2000 Ha Terpeliharanya Jaringan 2000 Ha 298.600.000,00 Jaringan Irigasi Irigasi

22 Pemeliharaan di Sekata Juri Kab. Gumas Meningkatnya Kualitas 400 Ha Terpeliharanya Jaringan 400 Ha 73.600.000,00 Jaringan Irigasi Irigasi

23 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Karang Anyar Meningkatnya Kualitas 250 Ha Terpeliharanya Jaringan 250 Ha 298.600.000,00 Jaringan Irigasi Irigasi

24 Pengumpulan Data Asep Okmar dan Jaringan Data Asep Okmar dan Data Base Terdokumentasinya data Data Base 498.600.000,00 Jaringan yang akurat

25 Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air Dokumen Perencanaan Data Base Tersusunnya Dokumen Data Base 1.022.554.000,00 Teknis SDA Perenc. Teknis SDA

26 Rapat Teknis O & P Tingkat Prov. Regional dan Laporan Rapat Teknis 75 Bk Terdokumentasinya 75 Bk 442.405.500,00 Rapat Sinkronisasi Program SDA Penanganan O & P

27 Rehabilitasi Jaringan Pengairan DI Baruh Rintis Meningkatnya Kualitas 250 Ha Terpeliharanya Jaringan 250 Ha 623.600.000,00 di Desa Matabu Kabupaten Bartim Jaringan Irigasi Irigasi

28 Rehabilitasi Jaringan Pengairan Di Terusan Raya Meningkatnya Kualitas 250 Ha Terpeliharanya Jaringan 250 Ha 648.600.000,00 Jaringan Irigasi Irigasi

29 Rehabilitasi Jaringan Pengairan DR Katingan I Meningkatnya Kualitas 80 Ha Terpeliharanya Jaringan 80 Ha 198.600.000,00 Jaringan Irigasi Irigasi

3 5 7

No. Program Utama Sasaran Indikator Kinerja output Indikator Kinerja outcome

Referensi

Dokumen terkait

Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan faktor- faktor di dalam pembiayaan bai’ salam, studi kasus pada petani anggota BMT Dana Mulya Syariah kantor pusat

Hasil penelitian menunjukkan produksi harian roti dengan pendapatan maksimal sebanyak 2.940 buah roti dengan rincian kombinasi roti isi coklat sebanyak 1.571 buah,

Indikasi awal dari hasil est imasi t ingkat kej enuhan permint aan kr edit konsumsi memang menunj ukkan masih t erdapat nya ruang bagi peni ngkat an pemberian kr edit

- Menyajikan secara tertulis dan lisan hasil pembelajaran atau apa yang telah dipelajari pada tingkat kelas atau tingkat kelompok mulai dari apa yang telah dipahami,

PEKERJAAN PELUNCURAN, PINTU PLAT, PENANGGULANGAN BAK EVAFORATOR DAN PENGADAAN PANEL

Saat ini, saya sedang mengadakan penelitian yang berjudul Evaluasi Proporsi Lebar Gigi Anterior Rahang Atas terhadap Konsep Golden Proportion, Preston’s.. Proportion, dan

sumber daya sistem transmisi akan berdampak terhadap besar kecilnya bandwidth yang. akan

Perilaku ini sesuai dengan Bhagawadgita I.31; apabila kamu bertempur menegakkan kebenaran dengan menyadari kewajiban masing-masing siapa pun tak boleh gentar, bagi ksatriya tak ada