1
PAPARAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
2
1. EXISTING
2. TARGET
3. STRATEGI
4. DANA YANG DIPERLUKAN
5. EVALUASI 2006
6. KINERJA 2007
7. PROGRAM 2008
8. STRATEGI PERCEPATAN
9. KEBUTUHAN TENAGA
( SISTEM PENYAJIAN )
4
I.EXISTING
PENGAIRAN
I.EXISTING
PENGAIRAN
KONDISI
PERMASALAHAN
PEMECAHAN
A. BID. PENGAIRAN
RAWA 114.000 Ha
IRIGASI12.000 Ha
• Lahan Pengairan Tidak
Optimal
•Teknik Rawa Masih
Sederhana Dan Semi
Teknis
Koordinasi pemanfaatan
Jaringan Pengairan dgn
Pertanian, Perikanan,
Peternakan, Koperasi,
Transmigrasi
B. PENYEDIAAN AIR
BAKU
Operasional Tidak
Optimal
Pemerintah Kab./Kota
memberikan subsidi kpd
masyarakat utk
mengelola prasarana air
baku
C. BANJIR DN ABRASI
PANTAI
• DAS “Terganggu”
Mengakibatkan Banjir,
Tebing Sungai Runtuh
Dll.
• Terkikisnya Daerah
Pantai
• Konservasi DAS,
Hutan Lindung, Daerah
Resapan Air
• Pembangunan Groin,
Break Water, Jetty
5
2.TARGET
2.TARGET
TARGET PENGAIRAN
1.
REVITALISASI/REHABILITASI PLG
2.
PERLUASAN AREAL PENGAIRAN DENGAN
REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN JARINGAN
PENGAIRAN 5.800 Ha
3.
KONSERVASI DAS.
4.
PENINGKATAN PENGAIRAN RAWA SELUAS
120.000Ha
5.
PENGELOLAAN KESATUAN WILAYAH SUNGAI
SESUAI PRINSIP “ONE RIVER, ONE PLAN, ONE
INTEGRATED MANAGEMENT”SESUAI
6
KALIMANTAN KALIMANTAN SELATAN SELATAN1.
S.
Je
lai
2.
S.
La
m
an
da
u
3.
S
. A
ru
t
5.
S. S
eru
ya
n
6.
S
. M
en
ta
ya
7.
S
. K
at
in
ga
n
8.
S
. S
eb
an
ga
u
9.
S. Kaha
yan
10
.
S.
Kapu
as
11
.
S.
B
ar
ito
Keberadaan
11 Sungai Besar
di Kalteng
Keberadaan
Keberadaan
11 Sungai Besar
11 Sungai Besar
di Kalteng
di Kalteng
1
1
S. Jelai
2
2
S. Lamandau
3
3
S. Arut
5
5
S. Seruyan
6
6
S. Mentaya
7
7
S. Katingan
8
8
S. Sebangau
9
9
S. Kahayan
10
10
S. Kapuas
11
11
S. Barito
4. S . Kum ai4
4
S. Kumai
7
3. STRATEGI PENGAIRAN
1.
USULAN ANGGARAN KE PUSAT
2.
SHEARING ANGGARAN PUSAT, PROPINSI DAN
KABUPATEN/KOTA
3. KOORNASI PROGRAM TERPADU DENGAN INSTANSI
TERKAIT KABUPATEN, PROPINSI DAN PUSAT
8
4. DANA YANG DIPERLUKAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA AIR APBN TAHUN ANGGARAN 2007
Kebutuhan Dana :
Rp.
486.400.000.000,-DIPA APBN :
Rp.
144.762.909.000,-Kekurangan:
Rp.
342.624.136.000,-Pemb/Rehab Irigasi 5.800 ha
dan Rawa : 35.300 ha
Kebutuhan : Rp. 262,5 M
DIPA : Rp. 47.947.224.000.
•
Konservasi SDA
•
Penatagunaan SDA
•
Pengendalian Daya
Rusak Air
Pengendalian Banjir dan Pengamanan
Pantai di WS Kahayan, WS Barito WS
Katingan dan WS Seruyan
Kebutuhan : Rp. 68 M
DIPA : Rp. 25.000.000.000.
Rehabilitasi Eks PLG 35.000 ha
Kebutuhan : Rp. 120 M
DIPA : Rp. 44.808.640.000.
Penyediaan Air Baku di
Kalimantan Tengah
Kebutuhan:
Rp. 35,9 M
DIPA : Rp.
26.020.000.000.
9
NO
URAIAN
HARGA
(x 1.000 )
A.
SUMBER DANA APBN
144.762.909,00
1.
IRIGASI DAN RAWA KALIMANTAN TENGAH
47.947.224.00
2.
PENGEMBANGAN DAERAH RAWA LAMUNTI DADAHUP
44.808.640,00
3.
PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI
KALIMANTAN TENGAH
26.020.000,00
4.
PENYEDIAAN AIR BAKU KALIMANTAN TENGAH
25.000.000.00
,
PROGRAM T.A. 2007
10
NO
URAIAN
HARGA
(x 1.000 )
A.
SUMBER DANA APBN
342.624.136,00
1.
IRIGASI DAN RAWA KALIMANTAN TENGAH
214.552.776.00
2.
PENGEMBANGAN DAERAH RAWA LAMUNTI DADAHUP
75.191.360,00
3.
PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI
KALIMANTAN TENGAH
41.980.000,00
4.
PENYEDIAAN AIR BAKU KALIMANTAN TENGAH
10.900.000.00
,
KEKURANGAN ANGGARAN 2007
11
4.DANA YANG DIPERLUKAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA AIR APBD TAHUN ANGGARAN 2007
Kebutuhan Dana :
Rp.
133.000.000.000,-DPA APBD :
Rp.
22.702.205.000,-Kekurangan:
Rp.
110.297.795.000,-PeNGEMBANGAN JARINGAN
IRIGASI ,RAWA DAN JARINGAN
LAINNYA
Kebutuhan : Rp. 98 M
DPA : Rp. 13.448.363.500.
•
Konservasi SDA
•
Penatagunaan SDA
•
Pengendalian Daya
Rusak Air
Pengendalian
Banjir
Kebutuhan:
Rp. 35 M
DPA : Rp.
9.253.841.500
12
NO
URAIAN
A.
SUMBER DANA APBD
1.
IRIGASI DAN RAWA KALIMANTAN TENGAH
13.448.363,00
2.
PENGENDALIAN BANJIR
9.253.841,00
HARGA
(x 1.000 )
22.702.200,00
PROGRAM T.A. 2007
13
5. EVALUASI KEGIATAN TAHUN
2006 DINAS PU PROPINSI
14
REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2006
DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALTENG
T A R G E T DANA DIP (Rp) BOBOT NILAI KONTRAK PROGRES REALISASI KEUANGAN
No. SUB DINAS G O I ( % ) (Rp) FISIK (%) TERTIMB. (%) (Rp) (%) KET.
EFEKTIF B L N RENC. REAL. DEV. RENC. REAL.
TOTAL
I. SUB DINAS PENGAIRAN 188.437.548.100,00 0,24 196.590.442.399,00 100,00 99,52 -0,48 24,00 23,88 185.234.803.027,00 92,56 * 1) 11.690.990.000,00
200.128.538.100,00
II. SUB DINAS BINA MARGA 486.310.004.362,00 0,66 540.671.554.319,00 100,00 97,83 -2,17 66,32 64,88 527.364.047.819,00 95,36 *2) 66.733.147.000,00
553.043.151.362,00
III.SUB DINAS CIPTA KARYA 80.706.471.000,00 0,10 79.020.370.300,00 100,00 100,00 0,00 9,68 9,68 78.452.588.466,00 97,21 0,00
80.706.471.000,00
IV.SUB DINAS PERENCANAN DAN PROGRAM 1.517.812.440,00 0,00 1.516.812.440,00 100,00 100,00 0,00 0,18 0,18 1.433.581.690,00 94,45 0,00
1.517.812.440,00
IV.SUB DINAS BINA JASA KONSTRUKSI 348.177.600,00 0,00 348.177.600,00 100,00 100,00 0,00 0,04 0,04 343.181.200,00 98,56 0,00 348.177.600,00 755.454.023.462,00 78.424.137.000,00 1,00 816.282.367.018,00 100,0 98,45 791.051.439.312,00 94,86 833.878.160.462,00
Catatan :
*1) Pengairan : Realisasi tdk 100 % : 1. Pengadaan tanah di Tanjung Harapan Kotim tidak terealisasi karena administrasi kepemilikan tidak lengkap
2.
*2) Bina Marga : Realisasi tdk 100 % : 1.
1. Palantaran - Km. 65 Sampit
2. Runtu - Kujan - Penopa
31 Desember 2006
FUNGSIONAL
T O T A L D I N A S P U
Fisik untuk Bendungan Karau belum 100 % karena Multi Years Kontrak
Beberapa Kegiatan Masih dalam proses Pra Kontrak antara lain :
15
7. PROGRAM DAN KEBUTUHAN ANGGARAN
BIDANG PENGAIRAN TAHUN 2008
APBN
1. IRIGASI
Rp 35,685. M
2. RAWA DAN SUNGAI
Rp 292,020. M
3. PENGENDALIAN BANJIR
DAN PENGAMANAN PANTAI
Rp 118,550. M
4. PENGEMBANGAN AIR BAKU
Rp. 21,020. M
5. KONSERVASI SDA
Rp
5,650. M
TOTAL
Rp. 472,925. M
APBD
1. PEMB/PENINGKATAN JARINGAN
PENGAIRAN
Rp. 11,140 M
2. PENGENDALIAN BANJIR
Rp. 55,575 M
3. O & P PENGAIRAN
Rp
9,075 M
4. KONSERVASI SDA
RP 0,500 M
5. PERENCANAAN & PENGAWASAN
RP. 5,676 M
16
6. PENETAPAN KINERJA 2007
DINAS PEKERJAAN UMUM
17
EVALUASI PENANGANAN JALAN
DAN JEMBATAN TAHUN 2006
18
KONDISI EXISTING, PERMASALAHAN SERTA UPAYA PEMECAHAN
DIBIDANG JALAN DAN JEMBATAN
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KONDISI
EXISTING
PERMASALAHAN
HARAPAN
ALTERNATIF
Pemecahan
POROS SELATAN
=
820.2 Km
Banjarmasin – Palangka
Raya – Sampit – P.Bun –
Batas Kalbar
POROS TENGAH =
894,75 Km
- Batas Kaltim - Lampeong
M. Teweh K. Kurun
-Tb, Samba-Rabambang
Batas Kalbar
- Pasar Panas-M.Teweh–
P. Cahu
- Sei Asem – Tb. Talaken
- Mantap 35 %
- Tidak Mantap 65 %
-
Jalan yg tdk Mantap
65 %
-
Akses dari Kalteng
Ke Kalbar dan
Kaltim blm
fungsional
-
Muatan Berlebih
-
LHR Meningkat
-
Umur Rencana
Jalan sudah > 5-10
Tahun
-
Terbatasnya Dana
(Minimal 800 Milyar
pertahun)
-
Memerlukan
Jembatan Yang
cukup banyak (Rp
.200 Milyar/Tahun)
Adanya Aksesbilitas
Dari :
- Banjarmasin –
Palangka Raya
- Palangka Raya –
Kalimantan Barat
- Palangka Raya –
Kalimantan Timur
- Tertib Muatan Berlebih
<=8,2 Ton
- Penanganan Tuntas
Ruas Jalan yang
Sudah Melebihi Umur
Rencana
- Tersedianya Dana
Minimal untuk
perbaikan Infrastruktur
Rp. 1,2 Triliun untuk
tahun 2008
- Terbangunnya
Jembatan Bentang
Besar (Jbt.Bahitom,
Seruyan,Kalahien,Kap
uas dan renc.
pemb.Jemb. Sei
Hanyu)
Adanya Kebijakan
Dalam Penyelesaian :
- Penanganan
Reconstruction Ulang
Pada Beberapa Ruas
Jalan Di Poros Selatan
– Recycling
- Penanganan Fungsional
(Terbukanya) Poros
Tengah Operasional 3
fleet alat berat
- Pemeliharaan Jalan
Secara Kontrak Multy
Years (APBN)
- Percepatan membuka
keterisolasian kpd
semua Kab.dgn Multy
Years kontrak
(P.Bun-Kolam, Samuda–
U.Pandaran, P.
Raya-K.Kurun, Pundu - Tbg.
Samba, P.Pisau –
Bahaur, P.Raya-Buntok)
Pembiayaan
:
Sharing
Kab/Prov/Pusat/Loan/Gr
ant Rp. 1,2 Triliun Thn
2008
19
2. TARGET
KINERJA 2006
35 % MANTAP
65 % TIDAK MANTAP
INPUT DANA 2006
RP. 486 MILYAR (APBN/APBD)
SASARAN 2007
APBN/LOAN RP. 800 MILYAR
APBD RP. 300 MILYAR
METODA,
TEKNOLOGI DAN
OPTIMALISASI
MATERIAL LOKAL
KEBIJAKAN
DAN
STRATEGI
2008 - 2010
SHARING
OPERASIONAL ALAT,
KINERJA STAF PU
20
3. STRATEGI PENANGANAN JALAN 2007
1.PEMELIHARAAN
BACK TO BASIC
4.PERBAIKAN ALIGNEMEN JALAN
VERTIKAL/HORIZONTAL, SALURAN,
PEMANTAPAN SUB GRADE DAN
PEMELIHARAAN
YANG BERAT :
TAHUN 2006 : 2 FLEET
TAHUN 2007 : 1 FLEET
2.PENERAPAN METODA
RECYCLING :
RONSTRUCTION : PENINGKATAN
SOIL CEMENT : PEMBANGUNAN
3. KONTRAK PENANGANAN
DENGAN SYSTEM MULTY YEARS
UNTUK RUAS STRATEGIS
21
STRATEGI 1. PENGOPERASIAN ALAT BERAT
22
Sp. Runtu – Bts. Kalbar
Rp. 115,5 M (APBN)
P. Raya – Sampit – P. Bun
Rp. 73 M(APBN)
P. Raya – Kapuas – Bts. Kalsel
Rp. 64,3 M (APBN)
Sei Asem –Tb. Talaken –
K. Kurun – Sp. M. Laung
Rp. 56 M (APBN)
Psr. Panas – T. Layang –
Ampah – M. Teweh –
P. Cahu
Rp. 132 M (APBN)
P. Raya – K. Kurun
Rp. 33 M (APBD)
Samuda – U. Pandaran
Rp. 19 M (APBD)
M. Teweh – Benangin –
Bts. Kaltim
Rp. 42 M (APBN)
P. Pisau - Bahaur
Rp. 13 M(APBD)
Pundu – Tb. Samba
Rp. 5,5 M(APBD)
P. Bun - Sukamara
Rp. 18 M (APBD)
P. Raya – Buntok
Rp. 79 M(APBN)
Rp. 16 M (APBD)
K. Kapuas - Dadahup
Rp. 50 M(APBN)
Rp. 30 (APBD)
23
DANA YANG DIPERLUKAN UTK PENINGKATAN
KINERJA JALAN NASIONAL 2006 - 2010
60,14
75,14
90,14
100,00
72,18
63,78
-27,82
36,22
24,86
39,86
9,86
-20
40
60
80
100
120
2005
2006
2007
2008
2009
2010
tahun
kin
er
ja jalan
mantap
tidak mantap
24
59,02
74,02
89,02
78,42
70,02
55,98
21,58
29,98
44,02
40,98
25,98
10,98
-10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2005
2006
2007
2008
2009
2010
ki
n
e
rj
a j
a
lan
mantap
tidak mantap
DANA YG DIBUTUHKAN PENINGKATAN JALAN
PROVINSI 2006 – 2010
25
KONDISI JALAN PER DESEMBER 2007
Lahei KUALAKAPUAS PULANG PISAU KASONGAN SAMPIT PANGKALANBUN NANGA BULIK PURUK CAHU BUNTOK TAMIANG LAYANG MUARA TEWEH SUKAMARA KUALA PEMBUANG KAB. SUKAMARA KAB. KTW. BARAT KAB. SERUYAN KAB. KTW. TIMUR KAB. KATINGAN KAB. LAMANDAU
KAB. GUNUNG MAS
KAB. KAPUAS KAB. BARSEL KAB. P. PISAU KAB. BARUT KUALA KURUN KAB. BARTIM Barumba Lupakdalam Mandomai Bk.Rawi Tangkiling Lap.Terbang Sp.Kerengbengkirai Berengbengkel Kr.Bengkirai Kotabesi Samuda Kumai Kubu Pangkut Tumbangmanjul Tumbangkunyi Sei Hanyu Tbg.Rahuyan Kandui Ampah Dayu Belawan Pasarpanas Patas Kudangan Km.35 Bengkuang Mengkati Jenamas Bahaur Pkl.Pembuang Sp.Runtu Pangkalanlada Rt.Pulut Parenggean Panopa Kualakuyan Bangkal Kerengpangi Pundu Km.65 Ujung Pandaran Bukitliti Bukit Bamba Bawan Tbg.Talaken Tbg.Jutuh Sei Gula Tumbang Laung Tumbang Samba Tumbang Hiran Tumbang Senamang Tumbang Nanga Tumbang Taburai Benangin Lampeong Bts.Kaltim Asam Madara Timpah Tewah Rabambang Muara Laung PROP.KALBAR PROP.KALTIM PROP.KALSEL Ke B AN JAR M AS IN Ke N angatayap Bts.Kalbar Kujan (Km.35)
Runtu Simpang Bangkal Km.65 Palantaran Sp.Sg.Asem Ke Nangapinoh Ktw. Lama Kuala Jelai S.Pasir Bapolang Pegatan Pangkoh Bahaur Hilir Tumbang Sangai Asam Baru Saripoi Montalat Batu Putih Papar Punjung Sei Jalungen Takaras Bandara Sanggu Psr.Panjang Batu Belaman Bts.Kalsel Ke Damai-Tenggarong Ke B AR AB AI Bts.Kalbar Tumbang Gagu Tongka KAB. MURUNG RAYA
Telaga Pulang 20 0 40 km Skala : 5 Penda Ketap Mentangai PALANGKARAYA
Ã
008 008 007 007 007 005 002 003 012 010 006 015 014 014 016 009 009 001 018 019 2 1 3 2 1 1 2 2 2 Km.72 1 010 032 032 020 021 022 033 033 023 2 1 011 011 011 024 024 011 1 2 3 4 2 3 013 1 3 4 032 1 017 034 Km.50 2 020 3 024 1 024 4 024 5 029 Sp. M. Laung 030 032 035 025 2 025 1 026 028 027 032 2 Sp. Panopa Riam Durian 049 051 050 Palingkau Dadahup 042 043 041 068 100 Batu Kotam Ajang Sagu 098 099 097 020 1 1 034 2 Bagugus Bkt. Batu Lkh. Layang Kalahien Lunci Sbr. Gajah Patung Hayaping Bentot Kambitin RUSAK RUSAK Tumbang KalangBaik
Sedang
Rusak Ringan
Rusak Berat
26
APBN : Rp. 690,00 Milyar
APBD : Rp. 261,00 Milyar
Total : Rp. 951,00 Milyar
27
APBN : Rp. 1.200,00 Milyar
APBD : Rp. 350,00 Milyar
Total : Rp. 1.550,00 Milyar
28
Lahei KUALAKAPUAS PULANG PISAU KASONGAN SAMPIT PANGKALANBUN NANGA BULIK PURUK CAHU BUNTOK TAMIANG LAYANG MUARA TEWEH SUKAMARA KUALA PEMBUANG KAB. SUKAMARA KAB. KTW. BARAT KAB. SERUYAN KAB. KTW. TIMUR KAB. KATINGAN KAB. LAMANDAUKAB. GUNUNG MAS
KAB. KAPUAS KAB. BARSEL KAB. P. PISAU KAB. BARUT KUALA KURUN KAB. BARTIM Barumba Lupakdalam Mandomai Bk.Rawi Tangkiling Lap.Terbang Sp.Kerengbengkirai Berengbengkel Kr.Bengkirai Kotabesi Samuda Kumai Kubu Pangkut Tumbangmanjul Tumbangkunyi Sei Hanyu Tbg.Rahuyan Kandui Ampah Dayu Belawan Pasarpanas Patas Kudangan Km.35 Bengkuang Mengkati Jenamas Bahaur Pkl.Pembuang Sp.Runtu Pangkalanlada Rt.Pulut Parenggean Panopa Kualakuyan Bangkal Kerengpangi Pundu Km.65 Ujung Pandaran Bukitliti Bukit Bamba Bawan Tbg.Talaken Tbg.Jutuh Sei Gula Tumbang Laung Tumbang Samba Tumbang Hiran Tumbang Senamang Tumbang Nanga Tumbang Taburai Benangin Lampeong Bts.Kaltim Asam Madara Timpah Tewah Rabambang Muara Laung PROP.KALBAR PROP.KALTIM PROP.KALSEL Ke B AN JAR M AS IN Ke N angatayap Bts.Kalbar Kujan (Km.35)
Runtu Simpang Bangkal Km.65 Palantaran Sp.Sg.Asem Ke Nangapinoh Ktw. Lama Kuala Jelai S.Pasir Bapolang Pegatan Pangkoh Bahaur Hilir Tumbang Sangai Asam Baru Saripoi Montalat Batu Putih Papar Punjung Sei Jalungen Takaras Bandara Sanggu Psr.Panjang Batu Belaman Bts.Kalsel Ke Damai-Tenggarong Ke B AR AB AI Bts.Kalbar Tumbang Gagu Tongka KAB. MURUNG RAYA
Telaga Pulang 20 0 40 km Skala : 5 Penda Ketap Mentangai PALANGKARAYA
Ã
008 008 007 007 007 005 002 003 012 010 006 015 014 014 016 009 009 001 018 019 2 1 3 2 1 1 2 2 2 Km.72 1 010 032 032 020 021 022 033 033 023 2 1 011 011 011 024 024 011 1 2 3 4 2 3 013 1 3 4 032 1 017 034 Km.50 2 020 3 024 1 024 4 024 5 029 Sp. M. Laung 030 032 035 025 2 025 1 026 028 027 032 2 Sp. Panopa Riam Durian 049 051 050 Palingkau Dadahup 042 043 041 068 100 Batu Kotam Ajang Sagu 098 099 097 020 1 1 034 2 Bagugus Bkt. Batu Lkh. Layang Kalahien Lunci Sbr. Gajah Patung Hayaping Bentot Kambitin RUSAK RUSAK Tumbang KalangBaik
Sedang
Rusak Ringan
Rusak Berat
29
P.Bun – Kolam
Rp. 16,2 M (APBD
P. Raya – K. Kurun
Rp. 109 M (APBD)
Samuda – U. Pandaran
Rp. 62,1M (APBD)
P. Pisau - Bahaur
Rp. 147,2 M(APBD)
Pundu – Tb. Samba
Rp. 78,4 M(APBD)
P. Raya – Buntok
Rp.68,6 M(APBD)
K. Kapuas - Dadahup
Rp. 30 (APBD)
30
Usulan Multy Years
untuk menghubungkan
antar Provinsi
Kalimantan
Kudangan –
Bts.Kalbar
M.
Teweh-
Lampeong-Bts. Kaltim
31
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
TRANS KALIMANTAN S/D 2010
TRANS KALIMANTAN S/D 2010
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
32
eksisting
1.
JALAN NASIONAL
Lintas Selatan 820,20 km
Lintas Tengah 415.20 Km
Antar Lintas
479,55 Km
2. KONDISI
Lintas Selatan Fungsional
Æ
27 %
Mantap
Lintas Tengah Belum terkoneksi dengan
Jaringan lainnya
Antar Lintas
70 % Rusak Perlu
Reconstruksi Ulang
3. Belum Tembus Jalan Perbatasan
BAGAIMANA
MENGELOLA
SOLUSI
RENSTRA 2006–2010
SKENARIO
PROGRAM PEMBIAYAAN
LINTAS SELATAN
Prog. Har-Ting-Bang
Menggunakan Model
Kerusakan jalan
Æ
2009 = Mantap
LINTAS Tengah
Penanganan melalui
Alat Berat Tambahan
Optimalisasi Interkoneksi
Dengan Jalan Perkebunan
Sistem Multy Years
Penghubung POROS
Prog. Bang dan Reconstruction
Ulang
MASALAH
LINTAS SELATAN
- Program Belum Konsistensi
Terhadap model kerusakan jalan
-
Ada suatu masa yang tidak
tertangani ->Inkonsisten
LINTAS TENGAH
Belum adanya kesepakatan
Sebagai prioritas antar Pusat
Dan Daerah
MASIH INKONSISTEN
MST
- Program Penanganan
Æ
Model Kerusakan
Jalan ->
Konsisten
- Dana Min Rp. 600 M
/Tahun
-
Pengadaan Alat Berat
-
Interkoneksi
-
Kontrak ->Tahun Jamak
-
Sharing Dana
-
Penetapan MST
-
LOAN KHUSUS UNTUK
PULAU KALIMANTAN
33
Lahei KUALAKAPUAS PULANG PISAU KASONGAN SAMPIT PANGKALANBUN NANGA BULIK PURUK CAHU BUNTOKTAM IANG LAYANG M UARA TEW EH
SUKAM ARA
KUALA PEMBUANG
KAB. SUKAM ARA
KAB. KTW . BARAT
KAB . SERUYAN
KAB. KTW . TIM UR
KAB. KATINGAN KAB. LAM ANDAU
KAB. GUNUNG M AS KAB. KAPUAS KAB. BA RSEL KAB. P. PISAU KAB. BARUT KUALA KURUN KAB. BARTIM B arum ba Lupakdalam M andom ai Bk.Rawi Tangkiling Lap.Terbang Sp.Kerengbengkirai Berengbengkel Kr.Bengkirai Kotabesi Sam uda K um ai Kubu Pangkut
Tum bangm anjul
Tum bangkunyi Sei Hanyu Tbg.Rahuyan Kandui Am pah Dayu Belawan Pasarpanas Patas Kudangan K m .35 Bengkuang M engkati Jenam as Bahaur Pkl.Pem buang Sp.Runtu Pangkalanlada Rt.Pulut Parenggean Panopa Kualakuyan Bangkal Kerengpangi Pundu Km .65 Ujung Pandaran Bukitliti B ukit B am ba Bawan Tbg.Talaken Tbg.Jutuh Sei Gula
Tum bang Laung
Tum bang Sam ba Tum bang Hiran Tum bang Senam ang Tum bang Nanga
Tum bang Taburai
Benangin Lam peong Bts.Kaltim Asam M adara Tim pah Tewah Rabam bang M uara Laung PRO P.KALBAR PRO P.KALTIM PRO P.KALSEL Ke BA N JAR MA SI N Ke Nanga tayap Bts.Kalbar Kujan (Km .35)
R untu Sim pang Bangkal K m .65 Palantaran Sp.Sg.Asem Ke N angapinoh Ktw. Lam a Kuala Jelai S.Pasir Bapolang Pegatan Pangkoh Bahaur Hilir Tum bang Sangai
Asam Baru Saripoi M ontalat Batu Putih Papar Punjung Sei Jalungen Takaras Bandara Sanggu Psr.Panjang B atu B elam an Bts.Kalsel Ke Dam ai-Tenggarong Ke B AR AB AI Bts.Kalbar
Tum bang G agu
Tongka KAB. M URUNG RAYA
Telaga Pulang 20 0 40 km Skala : 5 Penda Ketap M entangai PALANGKARAYA
Ã
008 008 007 007 007 005 002 003 012 010 006 015 014 014 016 009 009 001 018 019 2 1 3 2 1 1 2 2 2 Km.72 1 010 032 032 020 021 022 033 033 023 2 1 011 011 011 024 024 011 1 2 3 4 2 3 013 1 3 4 032 1 017 034 Km .50 2 020 3 024 1 024 4 024 5 029 Sp. M . Laung 030 032 035 025 2 025 1 026 028 027 032 2 Sp. Panopa Riam Durian 049 051 050 Palingkau Dadahup 042 043 041 068 100 Batu Kotam Ajang Sagu 098 099 097 020 1 1 034 2 Bagugus Bkt. Batu Lkh. Layang Kalahien Lunci Sbr. G ajah P atung Hayaping Bentot Kam bitin RUSA K RUSAKTum bang Kalang
Baik
Sedang
Rusak Ringan
Rusak Berat
KONDISI JALAN PER DESEMBER
35 % Mantap
34
North Link
Central Link
South Link
Jembatan jelai
Kondisi jalan perbatasan Kalbar
JARINGAN JALAN KALIMANTAN TENGAH
DILIHAT DARI SISTEM JARINGAN JALAN
35
DOKUMENTASI KONDISI JALAN
26.87
10.58
27.00
35.56
BAIK
SEDANG
RUSAK RINGAN
RUSAK BERAT
KONDISI PERMUKAAN
KONDISI PERMUKAAN JALAN POROS SELATAN
77.22
12.93
9.85
ASPAL
KERIKIL
TANAH
JENIS PERMUKAAN
JENIS PERMUKAAN JALAN POROS SELATAN
POROS SELATAN
JEMBATAN = 5.168 M
TERBANGUN = 4.017 M
36
DOKUMENTASI KONDISI JALAN
12.70
6.31
3.53
77.46
BAIK SEDANG RUSAK RINGAN RUSAK BERAT
KONDISI PERMUKAAN
KONDISI PERMUKAAN JALAN
POROS TENGAH
POROS TENGAH
40.13
14.21
45.66
ASPAL
KERIKIL
TANAH
JENIS PERMUKAAN
JENIS PERMUKAAN JALAN POROS TENGAH
JEMBATAN = 2.781,4 M
TERBANGUN = 231 M
37
PASAR PANAS – TAMIYANG LAYANG – AMPAH
L = 607 KM
38
SKENARIO PROGRAM DAN
PEMBIAYAAN 2010
39
Poros tengah :
Pembangunan/Peningkatan
Dengan sistem Kotrak Multy Years
Poros Selatan :
Peningkatan Struktur dan Kapasitas
40
RENCANA PENINGKATAN KINERJA JALAN
NASIONAL
2006 – 2010
60,14
75,14
90,14
100,00
72,18
63,78
-27,82
36,22
24,86
39,86
9,86
-20
40
60
80
100
120
2005
2006
2007
2008
2009
2010
tahun
kin
er
ja jalan
mantap
tidak mantap
41
Lahei KUALAKAPUAS PULANG PISAU KASONGAN SAMPIT PANGKALANBUN NANGA BULIK PURUK CAHU BUNTOK TAMIANG LAYANG MUARA TEWEH SUKAMARA KUALA PEMBUANG KAB. SUKAMARA KAB. KTW. BARAT KAB. SERUYAN KAB. KTW. TIMUR KAB. KATINGAN KAB. LAMANDAUKAB. GUNUNG MAS
KAB. KAPUAS KAB. BARSEL KAB. P. PISAU KAB. BARUT KUALA KURUN KAB. BARTIM Barumba Lupakdalam Mandomai Bk.Rawi Tangkiling Lap.Terbang Sp.Kerengbengkirai Berengbengkel Kr.Bengkirai Kotabesi Samuda Kumai Kubu Pangkut Tumbangmanjul Tumbangkunyi Sei Hanyu Tbg.Rahuyan Kandui Ampah Dayu Belawan Pasarpanas Patas Kudangan Km.35 Bengkuang Mengkati Jenamas Bahaur Pkl.Pembuang Sp.Runtu Pangkalanlada Rt.Pulut Parenggean Panopa Kualakuyan Bangkal Kerengpangi Pundu Km.65 Ujung Pandaran Bukitliti Bukit Bamba Bawan Tbg.Talaken Tbg.Jutuh Sei Gula Tumbang Laung Tumbang Samba Tumbang Hiran Tumbang Senamang Tumbang Nanga Tumbang Taburai Benangin Lampeong Bts.Kaltim Asam Madara Timpah Tewah Rabambang Muara Laung PROP.KALBAR PROP.KALTIM PROP.KALSEL Ke B AN JAR M AS IN Ke N angatayap Bts.Kalbar Kujan (Km.35)
Runtu Simpang Bangkal Km.65 Palantaran Sp.Sg.Asem Ke Nangapinoh Ktw. Lama Kuala Jelai S.Pasir Bapolang Pegatan Pangkoh Bahaur Hilir Tumbang Sangai Asam Baru Saripoi Montalat Batu Putih Papar Punjung Sei Jalungen Takaras Bandara Sanggu Psr.Panjang Batu Belaman Bts.Kalsel Ke Damai-Tenggarong Ke B AR AB AI Bts.Kalbar Tumbang Gagu Tongka KAB. MURUNG RAYA
Telaga Pulang 20 0 40 km Skala : 5 Penda Ketap Mentangai PALANGKARAYA
Ã
008 008 007 007 007 005 002 003 012 010 006 015 014 014 016 009 009 001 018 019 2 1 3 2 1 1 2 2 2 Km.72 1 010 032 032 020 021 022 033 033 023 2 1 011 011 011 024 024 011 1 2 3 4 2 3 013 1 3 4 032 1 017 034 Km.50 2 020 3 024 1 024 4 024 5 029 Sp. M. Laung 030 032 035 025 2 025 1 026 028 027 032 2 Sp. Panopa Riam Durian 049 051 050 Palingkau Dadahup 042 043 041 068 100 Batu Kotam Ajang Sagu 098 099 097 020 1 1 034 2 Bagugus Bkt. Batu Lkh. Layang Kalahien Lunci Sbr. Gajah Patung Hayaping Bentot Kambitin RUSAK RUSAK Tumbang KalangBaik
Sedang
Rusak Ringan
Rusak Berat
60,14 % Mantap
39,86 % Tidak Mantap
Rencana Kinerja KONDISI JALAN
42
PROGRAM CIPTA KARYA
TAHUN 2007
43
1. Existing Ke Cipta Karyaan TAHUN 2006
1.
Pengembangan Permukiman Bertahap dan
berkelanjutan (bersifat Stimulan); 30 %
2.
Penataan Bangunan Dan
Lingkungan (Bersifat Bantuan); 25 %
3. Pengembangan Kinerja
Pengelo-laan Air Minum dan Air Limbah ;40 %
4. Pengembangan Sistem Drainase
44
5. Pembangunan Prasarana Dan
Sarana Perdesaan ; 15 %
6. Perencanaan Dan Pengendalian
Pengembangan Prasarana & Sarana
Desa Agropolitan ; 40 %
7. Penataan Revitalisasi Kawasan ;20 %
8. Pembinaan Tata Ruang Kawasan
Sedang Berkembang ; 5 %
9. Program Pengembangan Perkotaan
15 %
45
KONDISI UMUM BIDANG CIPTA KARYA
KALIMANTAN TENGAH
• INFRASTRUKTUR YANG ADA
Pembangunan fisik prasarana dan sarana perkotaan
dan perdesaan di kalimantan tengah relatif masih minim,
hal ini di akibatkan oleh terbatasnya sarana dan
prasarana yang di miliki kota & desa di Kalimantan
tengah, hal ini juga berdampak terlambatnya akan
perkembangan dan pertumbuhan kota/desa, kabupaten
dan kota di kalimantan tengah serta secara umum
terlambat juga perkembangan dan pertumbuhan propinsi
Kalimantan tengah.
46
a.
Kondisi sarana dan prasarana keciptakaryaan di 8 kabupaten
pemekaran relatif masih minim
b.
Tingkat pelayanan air bersih masih rendah yaitu :
perkotaan 39,80%, perdesaan 12%
c.
Terdapat 35 IKK belum mendapat pelayanan air bersih
d.
35% unit instalasi penjernihan Air (IPA) Ibukota Kecamatan
Kinerjanya menurun dengan umur instalasi rata-rata di atas 10
tahun dan belum pernah direhab
e.
Saluran drainase 14 kab/kota sebagian belum permanen, musim
hujan sering tergenang air
f.
906 desa (69,30%) masyarakat menggunakan air sungai untuk
masak dan minum, sementara sebagian air sungai sudah
tercemar oleh mercury (air raksa)
g.
49,60% masyarakat tinggal di bantaran sungai, membuang
sampah dan buang air besar di sungai.
47
KAWASAN KUMUH PERKOTAAN
Ibukota Kabupaten di Kalimantan Tengah
pada umumnya terletak di pinggir sungai,
dimana luas daerah kumuh + 154 Ha, dengan
jumlah penduduk + 210.600 jiwa (56 ribu KK)
tinggal di bantaran sungai.
Yang bermukim minimnya sarana & prasarana
(infastruktur) daerah permukiman yang
memadai, kualitas lingkungan yang kumuh
dan tidak layak huni.
48
2. Target Ke Cipta Karyaan TAHUN 2009
1.
Pengembangan Permukiman Bertahap dan
berkelanjutan (bersifat Stimulan); 60 %
2.
Penataan Bangunan Dan
Lingkungan (Bersifat Bantuan); 50 %
3. Pengembangan Kinerja
Pengelo-laan Air Minum dan Air Limbah ;70 %
4. Pengembangan Sistem Drainase
49
5. Pembangunan Prasarana Dan
Sarana Perdesaan ; 50 %
6. Perencanaan Dan Pengendalian
Pengembangan Prasarana & Sarana
Desa Agropolitan ; 80 %
7. Penataan Revitalisasi Kawasan ;60 %
8. Pembinaan Tata Ruang Kawasan
Sedang Berkembang ; 40 %
9. Program Pengembangan Perkotaan
50 %
50
Strategi dan Terobosan Tahun 2007
Bidang Cipta Karya
•
BEBAS BANJIR KOTA PALANGKA RAYA
Kegiatan :
a. Merealisasikan Review Master Plan Drainase Kota Palangka
Raya secara bertahap
b. Pemeliharaan Drainase Primer, Sekunder dan Tersier
c. Membuka Saluran Primer Baru : Drainase Yos Sudarso sampai
Sungai Sebangau
•
MEMPERINDAH KOTA
Kegiatan :
a. Operasi dan Pemeliharaan Kebersihan Kota Palangka Raya
pada kawasan strategis.
b. Penataan Ruang terbuka Jalan Adonis Samad
c. Pembuatan Trotoar Jalan Imam Bonjol dan Diponegoro
d. Penataan Lingkungan Terbuka Hijau Bawah Jembatan Kahayan
dan Sekitarnya.
e. Penyusunan Rencana Perhotelan Terusan Limau/Danau Seha
seberang, Pusat Pemerintah Provinsi dan Tugu Provinsi.
51
PROGRAM CIPTA KARYA TAHUN 2007
SUMBER DANA APBN
1.
Penataan dan Revitalisasi Kawasan
Rp. 2.000.000.000
2.
Pengembangan Kawasan Permukiman
Rp. 16.263.233.000
3.
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan
Rp. 15.706.000.000
Lingkungan Permukiman Kalteng
4.
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Kalteng
Rp. 1.520.166.000
5.
Penataan Bangunan dan Lingkungan Kalteng
Rp. 22.577.751.000
6.
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
Rp. 37.196.000.000
7.
Penyediaan Prasarana dan Sarana Agropolitan
Rp. 5.600.000.000
Total Rp. 100.863.150.000*
* Dari Total Rp. 100.863.150.000 Milyar, Rp. 40.000.000.000 masih belum dapat
52
DANA YANG DIBUTUHKAN DAN PROGRAM CIPTA KARYA TAHUN 2008
SUMBER DANA APBN
1.
Pengembangan Sistem Drainase, Air Limbah dan
Rp. 27.000.000.000
Persampahan
2.
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
Rp. 40.000.000.000
3.
Penataan Bangunan dan Lingkungan
Rp. 40.000.000.000
4.
Pengembangan Permukiman
Rp. 68.000.000.000
5.
Perencanaan dan Pengendalian Prasarana dan
Rp. 11.246.100.000
Sarana Desa Agropolitan
6.
Pembinaan Tata Ruang Kawasan sedang Berkembang Rp. 500.000.000
53
DANA YANG DIBUTUHKAN DAN PROGRAM CIPTA KARYA TAHUN 2008
SUMBER DANA APBD
1.
Pengembangan Sistem Drainase, Air Limbah dan
Rp. 14.000.000.000
Persampahan
2.
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
Rp. 16.000.000.000
3.
Penataan Bangunan dan Lingkungan
Rp. 22.000.000.000
4.
Pengembangan Permukiman
Rp. 32.000.000.000
5.
Perencanaan dan Pengendalian Prasarana dan
Rp. 9.500.000.000
Sarana Desa Agropolitan
6.
Pembinaan Tata Ruang Kawasan sedang Berkembang Rp. 500.000.000
54
STRATEGI PERCEPATAN PROGRAM
KE CIPTA KARYAAN
•
Mengusulkan Anggaran Ke Pusat
•
Sharing Penangan Antara Pusat, Propinsi
Dan Kabupaten
55
KEBUTUHAN TENAGA
• Dengan Bertambahnya Beban Kegiatan 2 Kali Lipat
Dinas PU Propinsi Kalimantan Tengah
Membutuhkan Tenaga Tambahan :
1. Sarjana Teknis ( S1 Dan S2) Sebanyak 4 Orang
2. Sarjana Muda Teknik 8 Orang
56
57
REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN
KEGIATAN - KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2006
DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI KALTENG
T A R G E T
DANA DASK(Rp)
BOBOT
NILAI KONTRAK
PROGRES
REALISASI KEUANGAN
No.
SUB DINAS
G O I
( % )
(Rp)
FISIK (%)
TERTIMB. (%)
(Rp)
(%)
KET.
EFEKTIF
B L N
RENC.
REAL.
DEV.
RENC.
REAL.
TOTAL
I
SUB DINAS PENGAIRAN
14.999.638.100,00 0,06 14.947.807.500,00 100,00 99,36 -0,64
5,63
5,59 14.693.558.735,00 97,96
0,00
14.999.638.100,00
II
SUB DINAS BINA MARGA
226.267.733.660,00 0,85 225.484.196.229,00 100,00 99,96 -0,04 84,87 84,84 224.806.543.514,00 99,35
0,00
226.267.733.660,00
III
SUB DINAS CIPTA KARYA
23.461.220.000,00 0,09 22.932.792.800,00 100,00 99,87 -0,13
8,80
8,79 22.948.160.110,00 97,81
0,00
23.461.220.000,00
IV
SUB DINAS BINA PERENCANAAN & PROGRAM
1.517.812.440,00 0,01
1.516.812.440,00 100,00 100,00
0,00
0,57
0,57
1.433.581.690,00 94,45
0,00
1.517.812.440,00
V
SUB DINAS BINA JASA KONSTRUKSI
348.177.600,00 0,00
348.177.600,00 100,00 100,00
0,00
0,13
0,13
343.181.200,00 98,56
0,00
348.177.600,00
266.594.581.800,00
0,00 1,00 265.229.786.569,00
100,00 99,92 264.225.025.249,00 99,11
266.594.581.800,00
31 Desember 2006
FUNGSIONAL
T O T A L D I N A S P U
58
REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN
KEGIATAN - KEGIATAN APBN TAHUN ANGGARAN 2006
DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI KALTENG
T A R G E T
DANA DIPA (Rp)
BOBOT
NILAI KONTRAK
PROGRES
REALISASI KEUANGAN
No.
SUB DINAS
G O I
( % )
(Rp)
FISIK (%)
TERTIMB. (%)
(Rp)
(%)
KET.
EFEKTIF
B L N
RENC. REAL. DEV. RENC. REAL.
TOTAL
I
SUB DINAS PENGAIRAN
173.437.910.000,00 0,33 181.642.634.899,00 99,72 99,53 -0,19 32,44 32,38 170.541.244.292,00 92,12
11.690.990.000,00
185.128.900.000,00
II.
SUB DINAS BINA MARGA
260.042.270.702,00 0,57 315.187.358.090,00 96,51 96,36 -0,16 55,41 55,32 302.557.504.305,00 92,59
66.733.147.000,00
326.775.417.702,00
III
SUB DINAS CIPTA KARYA
57.245.251.000,00 0,10
56.087.577.500,00 98,86 98,50 -0,36 9,94 9,91
55.504.428.356,00 96,96
0,00
57.245.251.000,00
490.725.431.702,00
78.424.137.000,00 1,00 552.917.570.489,00
97,79 97,60 528.603.176.953,00 92,88
569.149.568.702,00
31 Desember 2006
FUNGSIONAL
T O T A L D I N A S P U
59
DANA DIPA (Rp) BOBOT NILAI KONTRAK
No.
G O I
( % )
(Rp)
KET.
B L N
(Rp)
(%)
TOTAL
I
D A N A A P B N
173.437.910.000,0
0,93 181.642.634.899,00 99,72 99,53 -0,19 92,25 92,07 170.541.244.292,0 92,12
11.690.990.000,00
185.128.900.000,0
II. D A N A A P B D
14.999.638.100,00
0,07
14.947.807.500,00 100,00 99,36 -0,64 7,50
7,45 14.693.558.735,00 97,96
0,00
14.999.638.100,00
188.437.548.100,0
11.690.990.000,00
1,00
196.590.442.399,0
99,74 99,52 185.234.803.027,0 92,56
200.128.538.100,0
RENC. REAL.
31 Desember 2006
TOTAL PENGAIRAN
T A R G E T
EFEKTIF
RENC. REAL. DEV.
FISIK (%)
TERTIMB. (%)
PROGRES
FUNGSIONAL
REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2006
SUB DINAS PENGAIRAN
SUMBER DANA
60
DANA DIPA (Rp) BOBOT NILAI KONTRAK
No.
G O I
( % )
(Rp)
TERTIMB. (%)
(Rp)
(%)
KET.
B L N
RENC. REAL. DEV. RENC. REAL.
TOTAL
I
IRIGASI RAWA KALIMANTAN TENGAH
65.166.057.000,00
0,42
75.355.481.800,00 99,35 99,03 -0,31 41,25 41,11
63.630.126.350,0 82,79
11.690.990.000,00
76.857.047.000,00
II.
PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMAN PANTAI
34.377.277.000,00
0,19
34.362.492.000,00 100,00 99,98 -0,02 18,57 18,57
34.343.687.000,0 99,90
KALIMANTAN TENGAH
0,00
34.377.277.000,00
III.
PENGEMBANGAN DAERAH RAWA LAMUNTI - DADAHUP
47.016.836.000,00
0,25
45.412.863.099,00 99,96 99,82 -0,14 25,39 25,35
46.326.013.621,0 98,53
KALIMANTAN TENGAH
0,00
47.016.836.000,00
IV.
PENYEDIAAN AIR BAKU KALIMANTAN TENGAH
26.877.740.000,00
0,15
26.511.798.000,00 100,00 99,89 -0,11 14,52 14,50 26.241.417.321,00 97,63
0,00
26.877.740.000,00
173.437.910.000,0
11.690.990.000,00
1,00
181.642.634.899,0
99,72 99,53 170.541.244.292,0 92,12
185.128.900.000,0
TOTAL APBN
FUNGSIONAL
NAMA SATKER SEMENTARA / KEGIATAN
FISIK (%)
EFEKTIF
SUB DINAS PENGAIRAN
SUMBER DANA APBN
PROGRES
REALISASI KEUANGAN
T A R G E T
31 Desember 2006
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2006
REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN
61
DANA DASK (Rp) BOBOT
NILAI KONTRAK
No.
G O I
( % )
(Rp)
KET.
B L N
(Rp)
(%)
TOTAL
I. PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JARINGAN PENGAIRAN
6.338.200.000,00
0,42
6.333.643.400,00 100,00 99,73
-0,27 42,26
42,14
6.312.918.850,00 99,60
0,00
6.338.200.000,00
II. PENUNJANGAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PENGAIRAN
2.835.628.100,00
0,19
2.832.561.100,00 100,00 97,44
-2,56 18,90
18,42
2.727.732.070,00 96,19
0,00
2.835.628.100,00
III. PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR
1.025.000.000,00
0,07
1.013.851.000,00 100,00 99,33
-0,67
6,83
6,79
933.329.665,00 91,06
0,00
1.025.000.000,00
IV. PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI
1.192.500.000,00
0,08
1.177.500.000,00 100,00 100,00
0,00
7,95
7,95
1.152.494.350,00 96,65
0,00
1.192.500.000,00
V. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
83.310.000,00
0,01
83.310.000,00 100,00 100,00
0,00
0,56
0,56
60.141.800,00 72,19
0,00
83.310.000,00
VI. APBD - P
3.525.000.000,00
0,24
3.506.942.000,00 100,00 100,00
0,00 23,50
23,50
3.506.942.000,00 99,49
0,00
3.525.000.000,00
14.999.638.100,00
0,00
0,76
14.947.807.500,00
100,00
99,36 14.693.558.735,00 97,96
14.999.638.100,00
TOTAL APBD
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2006
SUB DINAS PENGAIRAN
SUMBER DANA APBD
RENC. REAL.
PROGRES
EFEKTIF
RENC. REAL. DEV.
REALISASI KEUANGAN
T A R G E T
PROGRAM / PAKET
FISIK (%)
TERTIMB. (%)
REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN
31 Desember 2006
62
BOBOT
NILAI KONTRAK
No.
G O I
( % )
(Rp)
TERTIMB. (%)
KET.
B L N
(Rp)
(%)
TOTAL
I D A N A A P B N
260.042.270.702,00
0,59
315.187.358.090,00 96,51 96,36
-0,16 57,03 56,93
302.557.504.305,0 92,59
66.733.147.000,00
326.775.417.702,00
III D A N A A P B D
226.267.733.660,00
0,41
225.484.196.229,00 100,0 99,96
-0,04 40,91 40,90 224.806.543.514,00 99,35
0,00
226.267.733.660,00
486.310.004.362,00
66.733.147.000,00
1,00
540.671.554.319,00
97,94 97,83 527.364.047.819,00 95,36
553.043.151.362,00
SUMBER DANA
REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2006
SUB DINAS BINA MARGA
REALISASI KEUANGAN
FISIK (%)
EFEKTIF
RENC. REAL. DEV. RENC. REAL.
T A R G E T
DANA DIP (Rp)
PROGRES
TOTAL SUBDIN BINA MARGA
FUNGSIONAL
63
BOBOT
NILAI KONTRAK
No.
G O I
( % )
(Rp)
TERTIMB. (%)
KET.
B L N
(Rp)
(%)
TOTAL
I
REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
83,15 Km
676,29 Km
56.596.430.859,00
0,26
79.088.772.859,00 93,95 93,78
-0,17 24,10 24,06
69.754.702.630,00 83,22
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
3.537,00 M'
0,00 M'
27.222.212.000,00
83.818.642.859,00
II
PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROPINSI
121,11 M'
80,00 M' 180.327.092.843,00
0,66
208.975.674.321,00 97,07
96,9
-0,12
64,2
64,1 207.290.759.308,00 95,90
KALIMANTAN TENGAH
158,27 Km
995,13 Km
35.828.333.000,00
216.155.425.843,00
III
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS JALAN
0,00
0,00
9.618.747.000,00
0,04
13.806.410.910,00 100,0 99,22
-0,78
4,07
4,04
12.195.542.367,00 91,69
DAN JEMBATAN KALIMANTAN TENGAH (P3JJ)
3.682.602.000,00
13.301.349.000,00
IV
APBN - P
13.500.000.000,00
0,04
13.316.500.000,00 100,0 100,00
0,00
4,13
4,13
13.316.500.000,00 98,64
0,00
13.500.000.000,00
204,26 Km
756,29 Km 260.042.270.702,00
3.695,27 M'
995,13 M'
66.733.147.000,00
1,00
315.187.358.090,00
96,51 96,36 302.557.504.305,00 92,59
326.775.417.702,00
RENC. REAL.
T O T A L APBN
EFEKTIF
RENC. REAL. DEV.
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2006
SUB DINAS BINA MARGA
SUMBER DANA APBN
PROYEK / BAGPRO / PAKET
T A R G E T
DANA DIPA (Rp)
PROGRES
REALISASI KEUANGAN
FISIK (%)
31 Desember 2006
REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN
64
BOBOT
NILAI KONTRAK
No.
G O I
( % )
(Rp)
TERTIMB. (%)
KET.
B L N
(Rp)
(%)
TOTAL
I
PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN
22,63 Km
445,11 Km
21.160.885.500,00
0,09
21.135.298.559,00 100,0 99,92
-0,08
9,35
9,34
21.030.763.559,00 99,39
JEMBATAN PROPINSI DI KALIMANTAN TENGAH
0,00
21.160.885.500,00
II
PROGRAM PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN DAN
2.502,00 Km
828,19 Km 110.595.548.150,00
0,49
110.585.008.820,00 100,0 99,97
-0,03 48,88
48,86 110.549.244.685,00 99,96
JEMBATAN PROPINSI DI KALIMANTAN TENGAH
0,00
110.595.548.150,00
III
PROGRAM PENGGANTIAN JEMBATAN PROPINSI DI
234,00 M'
209,00 M'
30.384.000.000,00
0,13
30.379.428.200,00 100,0 99,89
-0,11 13,43
13,41
30.346.376.500,00 99,88
KALIMANTAN TENGAH
0,00
30.384.000.000,00
IV
PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS
10.026.700.000,00
0,04
9.954.047.000,00 100,0 99,94
-0,06
4,43
4,43
9.702.620.590,00 96,77
PENINGKATAN JALAN DAN PENGGANTIAN JEMBATAN
0,00
PROPINSI
10.026.700.000,00
V
APBD - P
54.100.600.010,00
0,24
53.430.413.650,00 100,0 100,00
0,00 23,91
23,91
53.177.538.180,00 98,29
0,00
54.100.600.010,00
226.267.733.660,00
0,00
1,00
225.484.196.229,00
100,00
99,96 224.806.543.514,00 99,35
226.267.733.660,00
RENC. REAL.
T O T A L APBD
EFEKTIF
RENC. REAL. DEV.
DANA DASK (Rp)
PROGRES
REALISASI KEUANGAN
PROGRAM / PAKET KEGIATAN
FISIK (%)
FUNGSIONAL
REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2006
SUB DINAS BINA MARGA
SUMBER DANA APBD
T A R G E T
65
LAMPIRAN
PENETAPAN KINERJA
66
Anggaran Uraian Uraian (Rp)
1 2 4 6 8
1 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan 1 O & P Pengairan Bartim Pemeliharaan Rutin 2.000 Ha Terpeliharanya Jaringan 2.000 Ha 398.225.000,00 Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Pemeliharaan Rutin DI Natampin Tampa 1.200 Ha dan berkala Irigasi DI Talohen dan
Lainnya. Pemeliharaan Berkala DI Talohen di Natampin, DI Natampin Tampa 1.500 Ha
Demplot 2 Ha
2 O & P Pengairan Barito Utara Pemeliharaan Rutin 2000 Ha Terpeliharanya Jaringan 2000 Ha 347.225.000,00 Pemeliharaan Rutin DI Tandrahean 1200 Ha dan berkala Irigasi DI Tandrahean
Pemeliharaan Rutin DI Tandrahean 1500 Ha
3 O & P Pengairan Kalimantan Tengah Pemeliharaan Rutin 7000 Ha Terpeliharanya Jaringan 7000 Ha 900.000.000,00 Pemeliharaan Rutin DR Barimba Dahirang dan berkala Irigasi
Pemeliharaan Berkala DR Barimba Dahirang Demplot 2 Ha
4 O & P Pengairan Gumas Pemeliharaan Rutin 2000 Ha Terpeliharanya Jaringan 2000 Ha 398.225.000,00 Pemeliharaan OP Gunung Mas dan berkala Irigasi di Gunung Mas
Demplot 2 Ha
5 O & P Pengairan Pulang Pisau Pemeliharaan Rutin 2000 Ha Terpeliharanya Jaringan 2000 Ha 398.225.000,00 Pemeliharaan OP Pulang Pisau dan berkala Irigasi di Pulang Pisau
Demplot 2 Ha
6 O & P Pengairan Seruyan dan Kotim Pemeliharaan Rutin 2000 Ha Terpeliharanya Jaringan 2000 Ha 398.225.000,00 Pemeliharaan Rutin DR Handil 120 Ha dan berkala Irigasi di Seruyan & Kotim
Pemeliharaan Berkala DR Handil 1500 Ha Demplot 2 Ha
7 O & P Pengairan Sukamara & Lamandau Pemeliharaan Rutin 2000 Ha Terpeliharanya Jaringan 2000 Ha 398.225.000,00 Pemeliharaan Rutin 1000 Ha dan berkala Irigasi di Sukamara dan
Pemeliharaan Berkala 1000 Ha Lamandau
7
3 5
Sasaran Indikator Kinerja outcome Target No. Program Utama Indikator Kinerja output
Target
PENETAPAN KINERJA APBD 2007
67
AnggaranUraian Uraian (Rp)
1 2 4 6 8
8 Pembangunan Jaringan Pengairan di Jabiren Tersedianya Layanan 250 Ha Terbangunnya Jaringan 250 Ha 498.600.000,00 Kabupaten Pulang Pisau Pengairan Pengairan di Jabiren
9 Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa Ds. Lahei Terbangunnya Jaringan 300 Ha Terbangunnya Jaringan 300 Ha 748.600.000,00 10 Pembangunan Jaringan Irigasi di Sei Damar Terbangunnya Jaringan 200 Ha Terbangunnya Jaringan 200 Ha 298.600.000,00 11 Pembangunan Jaringan Pengairan Irigasi dan Rawa Terbangunnya Jaringan 300 Ha Terbangunnya Jaringan 300 Ha 498.600.000,00
di Mangkatip Kabupaten Barsel
12 Pengemb/Peningk. Jaringan Irigasi di Bagok Meningkatnya Jaringan 100 Ha Terbangunnya Jaringan 100 Ha 248.600.000,00 Kabupaten Barito Timur Pengairan
13 Pengemb/Peningk. Jaringan Irigasi di Desa Bereng Meningkatnya Jaringan 500 Ha Terbangunnya Jaringan 500 Ha 748.600.000,00 Bengkel Palangka Raya Pengairan
14 Pengemb/Peningk. Jaringan Irigasi di Desa Kandan Meningkatnya Jaringan 250 Ha Terbangunnya Jaringan 250 Ha 598.600.000,00 Kabupaten Kotawaringin Timur Pengairan
15 Pengemb/Peningk. Jaringan Irigasi di Karta Mulia Meningkatnya Jaringan 100 Ha Terbangunnya Jaringan 100 Ha 248.600.000,00 Kabupaten Sukamara Pengairan
16 Pengemb/Peningk. Jaringan Irigasi di Talingko Meningkatnya Jaringan 100 Ha Terbangunnya Jaringan 100 Ha 248.600.000,00 Kabupaten Katingan Pengairan
17 Pengemb/Peningk. Jaringan Irigasi DR Keladan Meningkatnya Jaringan 100 Ha Terbangunnya Jaringan 100 Ha 748.600.000,00 18 Pembangunan Jaringan Irigasi DR Bereng Rambang Pengairan
19 Pembangunan Bendung Hurung Bunut Tersedianya Layanan 200 M Terbangunnya Sudetan 200 M 1.020.254.000,00 Pengairan Bendung
20 Pemeliharaan Berkala Bendung Sekata Juri dan Meningkatnya Kualitas 2 Bh Terpeliharanya Jaringan 2 Bh 198.600.000,00 Sekata Tewah Jaringan Irigasi Irigasi
21 Pemeliharaan Berkala DR Belatin Kab. P. Pisau Meningkatnya Kualitas 2000 Ha Terpeliharanya Jaringan 2000 Ha 298.600.000,00 Jaringan Irigasi Irigasi
22 Pemeliharaan di Sekata Juri Kab. Gumas Meningkatnya Kualitas 400 Ha Terpeliharanya Jaringan 400 Ha 73.600.000,00 Jaringan Irigasi Irigasi
23 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Karang Anyar Meningkatnya Kualitas 250 Ha Terpeliharanya Jaringan 250 Ha 298.600.000,00 Jaringan Irigasi Irigasi
24 Pengumpulan Data Asep Okmar dan Jaringan Data Asep Okmar dan Data Base Terdokumentasinya data Data Base 498.600.000,00 Jaringan yang akurat
25 Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air Dokumen Perencanaan Data Base Tersusunnya Dokumen Data Base 1.022.554.000,00 Teknis SDA Perenc. Teknis SDA
26 Rapat Teknis O & P Tingkat Prov. Regional dan Laporan Rapat Teknis 75 Bk Terdokumentasinya 75 Bk 442.405.500,00 Rapat Sinkronisasi Program SDA Penanganan O & P
27 Rehabilitasi Jaringan Pengairan DI Baruh Rintis Meningkatnya Kualitas 250 Ha Terpeliharanya Jaringan 250 Ha 623.600.000,00 di Desa Matabu Kabupaten Bartim Jaringan Irigasi Irigasi
28 Rehabilitasi Jaringan Pengairan Di Terusan Raya Meningkatnya Kualitas 250 Ha Terpeliharanya Jaringan 250 Ha 648.600.000,00 Jaringan Irigasi Irigasi
29 Rehabilitasi Jaringan Pengairan DR Katingan I Meningkatnya Kualitas 80 Ha Terpeliharanya Jaringan 80 Ha 198.600.000,00 Jaringan Irigasi Irigasi
3 5 7
No. Program Utama Sasaran Indikator Kinerja output Indikator Kinerja outcome