• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB VI

Dalam dokumen RENSTRA-RSUD-2021-2016.pdf (Halaman 74-87)

lndikator Kinerja Perangkat Daerah

yang sesuai dengan Tujuandan Sasaran RPJMD

>80

Knstm WU(D cth Wrowarbp eawoftjo 2021-ZOZO 7 I

Target

2025 2026 2023 2024

2021 2022

1 Sasaran

Tujuan

No

1 >80 >80

Persentas

e

Capaian Standar Pelayana n

Minimal (sPM)

di

RSUD Dr.

Tjitrowar dojo Purworej o

kesehatan

rujukan

yang

berkualitas ya

1

pemberdaYaa n masYarakat dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas selama 24 jam.

Kinerja Sasaran

>80

>80 >80

Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah (Renstra-BLUD) RSUD

Dr. litrowardojo Purworejo 2O2l - 2026 yang merupakan

Dokumen

Perencanaan RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo sebagai

penjabaran, pelaksanaan

dan

penerjemahan

dari program, kegiatan dan sub

kegiatan prioritas serta mendukung pelaksanaan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pur.a'orejo 202 | -2026.

Rencana Strategis Badan l"ayalan Umum Daerah (Renstra-BLUD) RSUD

Dr.

Tjitrowardojo Purworejo

2021 '

2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu

arah, tujuan dan sasaran bagl aparatur dalam melaksanakan

tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengeiolaan pembangunan,

dan

pelaksanaan pelayanan kepada stakeholder yang ada. Rencana Strategis

Bisnis

(RSB) juga menjabarkan Indikator Kineq'a Utama (IKU) atau Indikator

Kinefa

Sasaran (IKS)

RSUD Dr.Tjitrowardojo Purworejo yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo 2021

-

2026.

Dengan

telah tersusunnya

Rencana Strategis

Badan

Layanan Umum Daerah (Renstra-BLUD) RSUD Dr.

litrowardojo

Purworejo 2O2I

-

2026

ini

maka Rencana

Strategis BaCan l,ayanan Uraum Daerah

(Renstra-BLUD) RSUD Dr.'IJitrowardojo Purworejo

2016 - 202L tidak berlaku lagi sejak

tanggal penetapan Rencana Strategis Badan l"ayanan

Umum

Daerah (Renstra_BLUD)

ini.

Rencana strategis Badan Layanan

Umum

Daerah (Renstra-BLUD) RsuD

Dr.litrowardojo

Purworejo

202L - 2026 dipakai

sebagai perencanaan lima tahunan yang akan berakhir pada tahun 2026.

Strategi pengembangan pelayanan medis merupakan kegiatan

inti

dari

seluruh

pelayanan

di

rtrma.h

sakit,

sedangkan strategi pengembangan produk la1,anan penunjang

digunakan untuk

menunjang pengembaagan pelayanaa medis

/

kegiatan

inti.

penjabaran tahapan

kerja

setiap

tahun

disusun dalam Rencana Kerja perangkat Daerah

rahun

202

l

sampai dengan 2026. Rencana strategis Badan Layanan Umum Daerarr (Renstra-BLUD) RSUD Dr.fiitrowardo3o Purworejo diharapkan

dapat

digunakan sebagai pedoman bagi terlaksananva

qgLtt t KyLkD or qftloq,ofujo et*atcjo 2A1_2026 72

BAAVU PEIruTUP

visi dan misi Bupati

dan

wakil Bupati

Purworejo

Tahun 2o2l -

2a26 dengan tetap memperhatikan peraturan dan perundangan yang berraku.

Apabila dikemudian hari

terclapat

hal yang perlu untuk

dilakukan perubahan

terkait

dengan

hasil

evaluasi, maka

tidak menutup

kemungkinan Rencana Strategis

llaclan

Layanan

Umum

Daerah (Renstra-BLUD)

ini

dapat

ditinjau

kembali. Dalam pelaksanaarulya diharapkan dapat menjadi komitrnen bersama

bagi

segenap Stakeholder

di

Kabupaten Purworejo,

baik

eksekutif

maupun legislatif serta masyarakat untuk mencapai hasil hasil

yang bermanfaat bagi sernua pihak.

Purworejo,

1 April

2021

Plt. Direktur RS Kepala

Perempuan dan Perlindungan Anak

Muda 1204 198803 1 011

q,Wtrt &t'Oo tDt ffitrtwarf,ojo auruo*jo 2021-ZOZ| 7 3

t

LAMPIRAN

Rencana Prograr4 Kegiatan, lndikator Kinerja, Kelornpot sasaran, dan pendanaan lndikalif RSUD Dr, Tjitrowardojo purworejo

Tahun anggaran 2021 sd2026 lndrkator

Sasaran

Data Caparaf

Pada Tairufi i arget K nerla Proqram dan Kerangka pendanaan

indrkator Ktnerla Tuluan 5ASA'ail Progtanl dail

l(egralar.

2020

,L I;: T

Kondisr KrDerta pade AkhI Periode Tahun

flerrslra il)i_

Targel

12) (4) Target Rp (000)

(51 Rp (000)

l1) (7\ Target Rp (000) Targel Rp {000) Targel Rp (000) l arget Rp {000) Target Rp (000)

110i

)

t20i

selama 24 jam pelayanan

dasar ruJUkan

berkualrtas pemberdayaan masyarakat dan

lven,ngt atn[-

I tayanan

I kesehatan rujukan yang berkualttas

dr Dr Tlt rowa rdolo PuNvorEo Standar Pe,ayanan

Mrnrmal OASAR

AHAN WAJIB BERKAITAN

PELAYANAN

Program Pemenuhm Upaya Kes€hatan Perorangan dan Upaya Kesehatar {\,lasyarakat

?7.000.000 >50%

200 .200 "80% ,43%

M,nimal 't 4.700,000

Pelayaran Kesehatan UXM dan UKp Ilaerah

rersentasJ.Eiil-

Prasarana dan alat xesehatan ssuai standar

21,O14,200 45,221,mO 46,496,262 40.020,770 '14,700,000 27,000,000

1

', paket 1 3,989 200

1 paket 1 3,989,200 Bidang Pelavanan l,4edis dan Keperaretan Bangunan RuingEiiii-

lnap l pal(et 20,221 20A 1 paket 20,221 2L0 Sidang Felayanan

Medis dan

1 paket i paket 2,432 371 gdang Pelayanan

lYledis dan KeoerMtan

1 paket 3,420,000 1 paket 3.420,000

I 965 3^3

Keerawatan 3rda.g ieiaia;ra, Bidang Pelayanan Medis dan

Medrs.larr Keera@lan

-i paket Bdang Pelalan3ir

MftiE dan ''l Daket

I

2

Alat Penunlang Medik Pelayanan

1 p3kel 7.325 0C0 1 paket 5,000 Dou 1 pakel 5,000,000 3 paket 17 025 000 Bdang Pelay3nan

Medis dan Keperamtan

1 paket 10 000 000 1 paket 10 000,000 1 paket 10 000 000 3 paket 30 000 000 tsidang Pelayanan

Medis dan

'1 paket 5,000,000 1 paket 5,000,000 1 paket 5.000,000 3 paket 1 s 000,000 Bidang Pelayana

Medis dan

1 paket 3,000,0o0 1 paket 3,000,000 2 paket 6,000,000 Bidang Pelayanan

Medi6 dan

1 paket 5,000,000 1 paket 5,000,000 1 pakel 5,000 000 3 paket 15,000,000 Bidang Pelayanil

Medis dan

DAK / API DAK / APE (3)

(B)

BangUnan IBS

I l

I i

Alai Kesehalarr ,aCl.I-

Atat Keshatan Ruang Sperast

Arar F eEenaran tcu Atat Kesehalan IGD

Pelayanan pasien IGD 22 0s5

Medrs dan Pelayanan

22 275 22 498 22 950 23.179

Pelayanan pasien ravJat

inap 20,040 20 442 24.647 20,353 21.062

is dan PelayanaF

Meclrs Car !rrior'113-<' Perlun13 rg

2 984 3 I (',)o J 27E

I I

1 213 Felayanan paslen Cperasl

f-elalanan pasrer r

penunlang pelayanan Medis dan lnfornlasl

Bidang

1 db4 5:19 O;..r.1 55 'l 380 315 1 1,988 795

916 4r5 1,E5? 635

Bidang

Pengembangan SDIJ Promosr dan Penyuluhan

Kesehalan 150 150 150 r50 150 1,50

Penilaran / Ventikasi

Akredltasi Rumah Saktl Medis dan

Bidang

1 1 1 1 1

Pelayanan Progrant SDG S. PPI PMKP Kesehatan dan Keselamatan Kena Kesehatan dan kacalamatan Pa<!F6

5

Medis dan Bidang

5 5 5

Pengembangarr Mutu dan Penir)gkatan Kapas tas SDM

1 000

1 000 1 00c 1 000

Penelr,Traa,) Srswa rrdlk aii

rumah sakit Bidang

Peng3mbangan SDf, dan Promkes 1 000

J!ti

1 000

3ltc 30ii 300 3L]0 3U0

Penyelenggaraan Srstem

Manajamen lnfomasi RS Bidang Penunjang

Medb dan ln omasi K#hatan

1 1 1 1 1

Pengolahan oan Auoii Rekam l\leciis

117.250 Bidang Perlunlang

Medis dan lnfomasl KEehatar,

1f i 25A 1 17.250 117.254 11?.25t: 117,250

Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakif

Bagian Perencanaan dan Humas

18 18 13 18

I Bagian Perencanaan

dan Humas

22 22 22 22

dan Laporan Program

dan Sub pemberitaan

pengaouan Dokumentasi keqialan pelayanan hubungan masvarakat dan

ta?ari _ 'aia j: i- a1.

dan Flurnas 100

4. 4.100 4 100 41oO I

l Pengelclean

petbendaharaan dan evaluasi realtsasi

Bagia. Kerlar,gai 4 100

12 a't

4 100

'12

Penyusunan Data potenst, Target dan eEluasi pendapatan serta evaluasi tarit rumah sakit

Bagian Keuangan

12 12 12 12 12 12

Pelaksanaan penatausahaan, velfikasi dan akuntansi

12 12 12 12 12 Bagian Keuangan

Pengelolaan surat menyuBt dan AEip rumah

skit

8,150 8,150 8,150 8,150 8,150 8,150 BZgian setretaria

Fasiljtaai Kunjungan Tamu 12 12 12 12 Bagiai Sekretdial

aL-rM Promkes l

Kepeta}ratan 5

I

j-

1 pakel 4 000,000 2 paket 8,000 000 Brdang Pelayanarl

Medis dan atat KesetratinEiiEi-

t RS

.lalarr

Alat i<eseiraia| Fiawdi atat xeseintinFiGi*

1 pakel 5 0c0 00i-r 1 paket 000 000

1 i'akel Paket

1,

1 pa(el 2 000 000

4 055 407 1 paket

1 paket

1 pakel

1 paket

I I

5.000 000 3 pak€l

2,000,000 2 paket

15 000,000

28.055 407 4,C00 ii00 4 000 000

3 paket

2 paket

Brdang Pelavanar dan Bidang Pelayanan

dan Bidang Pelayanan Medis dan ntat xesetr-Gi-EiE6ffi

l

3 Penga<laarr Sarani

Fasilitas pelayanan Kesehatan

'l unrt 2 unf 1 350 000

urilt 700.000 Bidang PenunJang

Medis dan lnformasi

lr'cgr"mTmiiffiEi*-

Kapasitas Sumber OaVa

|jlanu"1"

^aran"On

I 1 1 ,203,571

I

eeroncanam xlEitur,ii-

dan Pendayagunaan Sumber Oaya iilnusia K6.hatan Uiluk UKp dan UXM di Witayah

XabupatelKota

I

9Co/o 1

Pemenunan Kebutuhan Sumbef Daya Manusia K6ehatan s6uai Standart

Pelayanah (sPM) di Rsuo TjitromrUojo

Pelayanan (sPM) dt RsuD TJitromrdoio

RSUD Dr Puec€jo

1 paket 1

194,810.593 PemeIiotahan

Kabupaten / Kota

lcapaian Standar

lPctayanan Mintmal >800/6 1s2,512,562 >300h

>80qo >80%

15d,6A3,811 154,297,742

i

>80% 't56,511,'t94 >800/o 160,560,940

K€uanqan Daerah

Pencaparan !Ei!a-i3i*

adminrstraSi keUangarr ?4,547,697 25.775,OA2 25,7i':,082 27,042,467 157 875 826 Baoian KeLranoan

penleoijai@iEr---

Tunjangan ASN Laya.ian BelanlaEliii 1 Tahuit

?0,227,AO2

30,221.802 1 Iahun 24,547

,697 1 Tahun

2d.547.597

24.547,697 1 Tahur! 23 775 082 1 Tahun 25,775.0A2 1 Tahun 27,002,467 6 tahun 157 875 826 Bag6n Keuangan

I

lPeningkatan eelay-nii-

BLUD Persertase gLUD LaEiii-- 164,582,892 1 28,264,865 130,136,114 ,32,522.660 't 30,736,112 133,558,473 819 801,116

Pelayanan dan cinuiEii

Pelayanan BLUD 1 paket 146,719,854 1 paket 123,494 1.18 1 paket 124,729.O59 1 paket 1 25,976,349 1 pakel 127,236,112 1 paket 1 28,508,473 6 paket 776,663,965

pasj$ raret

96,050 97,01 0 97,980 98,960 99,9q0 100,949 Bidang Pelayanan

Medis dan

DAK I AF

Bidang Pelayanan lMedis darr

DAK / AF rinx i ep Bidang Pelayanan

Medis dan

>8Oo/c 977,676,942

DAK,/ AP

APBD

J_ 1

I i 2 paker I

I i

I

I

{

>809,

i

Admrntstrast 750 750 750 750 750 750 Bagran Sekretaflat

Krnerla Pegawal

dan 750 750 750 750 Bagran SeKretariat

Penyecllaan Kegtalan Logistik dan perlerlgkapan rumah Sakil

3 B t

750

B I

I

Baatat qpkrFtrtai

8

Mesrn [rodal

Alat Ke6ehatan 1 pakel 1 3,889,597 1 paket 2,61 1 368 1 paket 1 500 000 1 paket 2.000 000 1 pakel

1

2,500,000 1 paket 3.000 000 25 500,965 Brdang Pelayanan Medis dan

Belanla l\,,lodal cedunq dan Bangunan

1 unit 250,000 Sekretarjat

570 0a;

Rehabilitasi Bangunan

Ruang Operasi Brdang Pelayanan

Medrs dan Keerawatan

'l pak€t 796,31 1 796,31 I Bidang Psunjan€

Meois dan lntomasi Kesehatan

dan Menara Atr 'I paket 1,000,0c0 1 000,000 Bidang Penunjang

l\redis dan lnlorma6r K6ehatan

Peigelolaan Sanrpah 1 paket 1 10 000 1 10,000 Brdang Penunjang

Medis dan lnlomasi Rehabilitasi Atap cedung

Rehabilitasi Medrk i pakel 250,000 Bidang Penunjang

Medrs dan lnformasr

I pakFt 91 0,555

dan Inlomdsr

I I

Belarla Tetap

dan Inlormasl

BLUD

BLUD

BLUD

BLiJD

BLUD

//

Puwreio Aptit 2021 RSUD Dr Tlitrilardoto Purcre|o

Penoendalian Penduduk, Ketuarga

/

Perempuan Anak

Muda '198803 1 01 1

Dr.

RSUD

TJIIROI/IARDOJO

l+zoa

e

5

o

,50

IPemb;runan p;il;-

*

I

DATA POTE1TSI PAD TAIIUI{ 2O2L .2926

RSUD Dr. TJITROYAnITOJO PURWOREJO

ilo URAIAN

737,927 I

POTENSI TARGET

36 6l

2l 6tt7

TARGET

t8 POTENSI

29 I

1 2 2022 2023 2024

o4

lnsl.alasi Rehabilitasi Medik Insta.lasi RaE-at

Ilaw'at Jalan Cawat Da.urat Instalasi Serltral

tahun

tahun tahun tahun taltun

POTENAT

,77I,0co ,677 I POTENSI

I I,297

,7

731

POTE'{SI

6l,61

lt2

TARGET TARGET

23 I

POTEI{SI

6 1 ,268,696,000

TARGET

49,

I 07

lo

11

Instalasi liboRtorium lnstalasi Fatnasi hrstalasi Gsi

Sara i*rir:- lain

Pendapata dari Pihak lain

1 tahun talun

tahun tahun tahun tahun

1,970,000,000 I i

29, 707

1,345,560,0o0 I,5.:0,000'OOO

1

1,o76,448,000 ,6()(-)

t7 530,92 I

17

1,9ail,o00,000 1,b71 17

705,

1,950,000,000 35,397

I

1,560,OOO,OOO

1

r,560,o00,000 5a8,Ot l

t7

57 ,455,000 777, 684

1,950,000,000 ,0C)o

1

1,560,000,00o 547 764 6',2

1,950,OOO,000

t,67t,947,00O

Tot.l PeadaFeta! I trbu! 151,174,5O3,672 133,.ro5,?os, l2s 1s5,.rc8,938,O0O 123.494, I 1a,OOO 155,613.652,OOO 124,393,OO5,1OO 157,o:r8,465,600 725,331,2,a2352 137,994,605,10O 126,395,6a4,080 159,23",?aa,ooo

fARCET

16,80c

,57a),OOO,0Oo

127,39O,23O'ito(

29

Puflorejo, APril 2021 { Plt. Direktur RSUD Dr' TjitFsardojo Putvorelo 7 Sosial, Pengenrlaiian Pcnduduk' Kellra ga

Peaeilpuan Anak

Utma M!lda 198BOIJ I Ol l XETERANGAN:

1 AEumsi BOR 60 !/d 70%

2 Dasar Taif : peratuEn Bupati Nomor 22 Tahun 20 19 Tentmg Tdif Lat ean BLUD RSUD Dr, litrowadojo puN,orejo

RSU D

Dr. TJITR0WARDOJ0

1

i

j

j I

Rencana Program' Kegiatan, t'ldikaror Kiner.ia, Kerompok sasaran, dan pendanaan lndikatif RSUD Dr. Tjitrowardojo purworejo

I aDun anggaran 2021 sd 2026 Data CapaEI

pada Tahun Perencaiaarl r'rogram dan Kegtatar

lndrkatan Sasaran

Indrkator Kineria Tutuan Sasaran Prograftt dan

tregralarl

2A20 Targel Rp (000) Rp i000) Rp (c00) Target Rp (000) Targel Rp (0011) I argel Rp (000) Targ€l Rp. (000)

slam 24 jam rurukan

berkuatilas masyarakal dan akses pelayan3n

kesehatan dasar rang layanan

ksehatan PEMERINTAHAN WAJIB

DASAR BERKAITAN

PELAYANAN

Kesehatan Pero,angan dan Upalra Kesehatan lllasyarakat

Minimat 4,200 >800k

1,1,700,000 27,000,000 >809{

Folayanan K6$hatan UKlJl dan UXp

Daerah

sarana, Prasrana dan alat

s6ui

21,O1

40,020,

Bangunan

dan lnap

1 pakel 2,432 371 Bidang Pelal'?nan dan

paket 3,

1 pak€t 3 420,000

i pakel d.965,363

Bidang Pelayanan dan Bidang Pelayanan Medis darr Laboratonum

Bidang trelayanan ireciis dai (esehata

i poKel 025,

dan Pelayanan

Bioang Pelayanan dan

paket 1 Bidang Pelayanan

dan Pelayanan dan Bidang Pelayanan

dan Iarget K,nerla program dan Keraneka pendanaan

:,1''

-r-'-*-*;

t9:: I

kon lisi Krne.la pad3 Akhar Penode Tahun

Renstra PD UnI Kerja PC Penanggungjawb

2C23 2024 )!) !,: Slrrber !

ifAK i API

DAK / APE

DAK / APE

DAK / DAK / DAK / APB l02e

DAK

.-

{6) l1)

18)

Target

(10) farget

l12l Itsersentase

lc"p",un lstanoar Pelayanan Minrmal (SPM)dr RSUD DT

TjitrMrdolo PuNorejo

>80.4 >BAok

6,rr'100T .S%

Ttsrr6"r6,

lt

>EC% 10,0?3.770 >80o,/" >5AVo

45.221.200 48.4S6.262

1

I 4,700,000 27.000.000

1 paket 20,221,200

1 pakd iidang Pelayanan

Medis dan 1 paket 2 432.'ri1

20,221,20t)

Alai

1 paket 5,000,000 .1 paket 5 000 000 3 pakel 1 7,C25,000

1 paket 3,000 000 1 paket 3,000,000

2 pakel 6,000,000 'l paket 5,000,000

1 paket 5,000,000 J paKer 15,000.000

Alal Kesehatan PICU 1 paket 4.000 000 1 paket J C00 00r:) 2 paket 8,000 000 Brdang Pelayanan Medis dan KeperawataI Alat Kesehatan POI'JEK

RS

1 paket 5,000 000 1 paket 5,000,000 3 paket 15 000 000 Bidang Pelayanan

Medis dan Keoetawatan Alat Kesehatan Rawat

lnap I,CCO 0C0

l\,1edis dan Bidang Alal (e.enalaf R?u3i

Jalao

i pakel 2 000 00i) 'I paket

'1 Da(({

2 000 000 piiiel

: 0aJai 00il

i Frakel 2,000.000 1l paket 4 000,000 BlOang Pelayan* *

!/edrs dan Keoerawatan

Alat Kesehatan Radlologi i paket 24 000 0c0 1 paket 4 055 407 3 paket 28.055,407 Bidang PelaVa.ao

Medis dan Keoerawatan Alat Kesehatan

Laboratoflum

1 paket 653 891 2 paket 853 891 Bidang Pelayanan

Medis dan Ke@rawatan Pengadaan Sarana

Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3

Ambulance l rnii 550,0c0 i unri ,.00 0rl0 2 unit 1,350.000 Bidang Penunlang

[,ledis dan lnformasi Kesefratafr Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya ilianusia i(esehatat'

Per*ntase Capaian Standar PelaYailan Minimal {SPM) di RSUr Dr. Tiitrowa.doio Puruoreio

1't.203,571

!ll%

90% 11,243,571

Perencanaan Pendayagunaan

UKM dlWilayah Sumb€r DatE Manusia Xesehatan untuk UKP

Persentase capaian Standar Pelayanan Mlnlmal (SPM) dl RSUE Dr. Tritrowatdoio PuNorejo Pelayanan pasien Covid- 19 oi RSUD Dr.

TjitrMrdgo Purcrejo

'1 paket 11,2D3,571 Pemenuhan Kebutuhan

Sumber Daya lvlallusia Kesehatan ssuai Stanrart

I

>90% t94,Sl 0,693 Program Penunrdng

Oaerah Kabupaten / Kota

>80Yo Capaian Standar

Pelayanan Minimal

152,812,562

>800/o >aoa/o 154,683,81 1 >80i/o 15a,29i,742 >800/c '156,5r I,194 >80 9'o 160,560,940 >80% 977,676,942

34,227,8A2 Administrasi Keuangan

Perangkat D"erah

24,54',t,697 24,547 ,697 25 775 Oa2 ?-5 1aS AA2 27,n0?,467 15i 875 825 Sagiaf i_eilatear i

Layanan Belanla Pega@i Pencapaian pelayanan adFinistr?sr kelr6ngai

1 Tahun 30,22'7.eO2 Penyedban Gaji dan

Tunlangan ASN

24.547,697 1 Tahuri 24 541 697 1 Tahun 25 775 082 I Tahun 25,775,AA2

'1 1 Tahun 1 Tahun ?7,042.467 6 tahun 157 8i5,A26 Bagian Keuangan

PeEenlase Layanan BLUD

164,582,892 Peningkatan Pelayanan

BLUD

'128,284,865 130,136,1 14 132,522,560 130,736,1 1 2 '133,558,i173 81 9,801,1 16

'l paket 146.719,454 '1 paket Pelayanan dan Penunjang

Pelayanan BLUD

123 49411A '1 paket 124,729,O59 1 paket 1 paket 127,236,112 1 paket 128,504,473 6 paket 776,663,965

i]AK /

DAK

APBD /AP 5 000 000

125,9/ti,349

ramt

97 01

99,950 1 00,949 Badang Pelayanan

n edis dan Ke€rawatan IGD

?2 ?75 22.498 22,723 22 950 23 179

I

Bidang Petayanan lvledis darr Keoerawatan pas€n rawat

1aa0 20 442

Bdano Pelavanan [redis dan i(eDerawaiar,

20.040 2C 2.10

1.i)4c 3 .l Lr(.] 3 l(iu

-t0

1

1 118

1 952,

I

Ii

I 21062

at 278

Bidang Penunlang f,4edrs dan l.formasl Xehatan K6ehatan

pasren operasr

pasren pelayanan

150 150

1

150 Bidang

Pengembangan SDtvl dao Promk6 Penitaian / verinkis

Akreditasi Rumah Sak[-

150

1

150

1

150

1

Pelayanan progem SDGS PPI PMKP.

Kesehalao dan Keselamatan Kerja Kehatan dan Krxalamet.h prc6-

5 5

Bidang Pelayairan MedlS dan Keperawatan eengembangan Mutulli

Peningkatan KaFasrtas SDM

'i i()0

I I

I

1 000 1

000

SDtvl Bidang

Bici3n.a

Pengembangan SDM dan Promk6

Peneri maa n S i svra Eid-Et r-

rumah skit 300 300 300

I

300 300

1

1 1 .1

1 1

Bidang Penunprq Medis dan tnlomasi Kesehatan rengotahan dan Audit

Rekatrr Medrs '17, 117 250

117 250 117 2fr 117,250 Bidang Penunang

Medis dan lnfomasi Kesehatan Rumah

'18 18

117.250

18 18

Bagian Perencan&n dan Humas dan

F rogram dan SUL

.-._*i

22 22 22

I

22

masy.rakat dan penanganan pengaouatl

huo!ngarl

kegiatan 4 100 4,i00 4 100 4 100 4 100

Bagian Pcreilcanaan dan flumas

dan realisasr

12 12 12

12 1) 12

Bagian Keuangan

rumah skt

dan ryaluasi serla evaluasr

12 12

12 12 12 Bagian Keuangan

'12 12

12 12 12

Bagian Keuangan menyuEl danAEip

SUEt Penataushaan, rerifi kasi

akuntansi

8,150 8,150 I 150 8,150 8,'150 8,150 Bagiao Sekretaiat

Humas

/

97 980 98 960

I

I

2 864,529 1 444 155

1 988 795

dan lntormasr

Bidang Pelayanan Medis dan 5

5

I

=-.il I

lnfotmast RS

I

Dalam dokumen RENSTRA-RSUD-2021-2016.pdf (Halaman 74-87)

Dokumen terkait