lndikator Kinerja Perangkat Daerah
yang sesuai dengan Tujuandan Sasaran RPJMD
>80
Knstm WU(D cth Wrowarbp eawoftjo 2021-ZOZO 7 I
Target
2025 2026 2023 2024
2021 2022
1 Sasaran
Tujuan
No
1 >80 >80
Persentas
e
Capaian Standar Pelayana n
Minimal (sPM)
di
RSUD Dr.
Tjitrowar dojo Purworej o
kesehatan
rujukan
yangberkualitas ya
1
pemberdaYaa n masYarakat dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas selama 24 jam.
Kinerja Sasaran
>80
>80 >80
Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah (Renstra-BLUD) RSUD
Dr. litrowardojo Purworejo 2O2l - 2026 yang merupakan
DokumenPerencanaan RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo sebagai
penjabaran, pelaksanaandan
penerjemahandari program, kegiatan dan sub
kegiatan prioritas serta mendukung pelaksanaan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pur.a'orejo 202 | -2026.Rencana Strategis Badan l"ayalan Umum Daerah (Renstra-BLUD) RSUD
Dr.
Tjitrowardojo Purworejo2021 '
2026 berfungsi sebagai pedoman, penentuarah, tujuan dan sasaran bagl aparatur dalam melaksanakan
tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengeiolaan pembangunan,dan
pelaksanaan pelayanan kepada stakeholder yang ada. Rencana StrategisBisnis
(RSB) juga menjabarkan Indikator Kineq'a Utama (IKU) atau IndikatorKinefa
Sasaran (IKS)RSUD Dr.Tjitrowardojo Purworejo yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo 2021
-
2026.Dengan
telah tersusunnya
Rencana StrategisBadan
Layanan Umum Daerah (Renstra-BLUD) RSUD Dr.litrowardojo
Purworejo 2O2I-
2026ini
maka RencanaStrategis BaCan l,ayanan Uraum Daerah
(Renstra-BLUD) RSUD Dr.'IJitrowardojo Purworejo2016 - 202L tidak berlaku lagi sejak
tanggal penetapan Rencana Strategis Badan l"ayananUmum
Daerah (Renstra_BLUD)ini.
Rencana strategis Badan LayananUmum
Daerah (Renstra-BLUD) RsuDDr.litrowardojo
Purworejo202L - 2026 dipakai
sebagai perencanaan lima tahunan yang akan berakhir pada tahun 2026.Strategi pengembangan pelayanan medis merupakan kegiatan
inti
dariseluruh
pelayanandi
rtrma.hsakit,
sedangkan strategi pengembangan produk la1,anan penunjangdigunakan untuk
menunjang pengembaagan pelayanaa medis/
kegiataninti.
penjabaran tahapankerja
setiaptahun
disusun dalam Rencana Kerja perangkat Daerahrahun
202l
sampai dengan 2026. Rencana strategis Badan Layanan Umum Daerarr (Renstra-BLUD) RSUD Dr.fiitrowardo3o Purworejo diharapkandapat
digunakan sebagai pedoman bagi terlaksananvaqgLtt t KyLkD or qftloq,ofujo et*atcjo 2A1_2026 72
BAAVU PEIruTUP
visi dan misi Bupati
danwakil Bupati
PurworejoTahun 2o2l -
2a26 dengan tetap memperhatikan peraturan dan perundangan yang berraku.Apabila dikemudian hari
terclapathal yang perlu untuk
dilakukan perubahanterkait
denganhasil
evaluasi, makatidak menutup
kemungkinan Rencana Strategisllaclan
LayananUmum
Daerah (Renstra-BLUD)ini
dapatditinjau
kembali. Dalam pelaksanaarulya diharapkan dapat menjadi komitrnen bersamabagi
segenap Stakeholderdi
Kabupaten Purworejo,baik
eksekutifmaupun legislatif serta masyarakat untuk mencapai hasil hasil
yang bermanfaat bagi sernua pihak.Purworejo,
1 April
2021Plt. Direktur RS Kepala
Perempuan dan Perlindungan Anak
Muda 1204 198803 1 011
q,Wtrt &t'Oo tDt ffitrtwarf,ojo auruo*jo 2021-ZOZ| 7 3
t
LAMPIRAN
Rencana Prograr4 Kegiatan, lndikator Kinerja, Kelornpot sasaran, dan pendanaan lndikalif RSUD Dr, Tjitrowardojo purworejo
Tahun anggaran 2021 sd2026 lndrkator
Sasaran
Data Caparaf
Pada Tairufi i arget K nerla Proqram dan Kerangka pendanaan
indrkator Ktnerla Tuluan 5ASA'ail Progtanl dail
l(egralar.
2020
,L I;: T
Kondisr KrDerta pade AkhI Periode Tahun
flerrslra il)i_
Targel
12) (4) Target Rp (000)
(51 Rp (000)
l1) (7\ Target Rp (000) Targel Rp {000) Targel Rp (000) l arget Rp {000) Target Rp (000)
110i
)
t20i
selama 24 jam pelayanan
dasar ruJUkan
berkualrtas pemberdayaan masyarakat dan
lven,ngt atn[-
I tayanan
I kesehatan rujukan yang berkualttas
dr Dr Tlt rowa rdolo PuNvorEo Standar Pe,ayanan
Mrnrmal OASAR
AHAN WAJIB BERKAITAN
PELAYANAN
Program Pemenuhm Upaya Kes€hatan Perorangan dan Upaya Kesehatar {\,lasyarakat
?7.000.000 >50%
200 .200 "80% ,43%
M,nimal 't 4.700,000
Pelayaran Kesehatan UXM dan UKp Ilaerah
rersentasJ.Eiil-
Prasarana dan alat xesehatan ssuai standar
21,O14,200 45,221,mO 46,496,262 40.020,770 '14,700,000 27,000,000
1
', paket 1 3,989 200
1 paket 1 3,989,200 Bidang Pelavanan l,4edis dan Keperaretan Bangunan RuingEiiii-
lnap l pal(et 20,221 20A 1 paket 20,221 2L0 Sidang Felayanan
Medis dan
1 paket i paket 2,432 371 gdang Pelayanan
lYledis dan KeoerMtan
1 paket 3,420,000 1 paket 3.420,000
I 965 3^3
Keerawatan 3rda.g ieiaia;ra, Bidang Pelayanan Medis dan
Medrs.larr Keera@lan
-i paket Bdang Pelalan3ir
MftiE dan ''l Daket
I
2
Alat Penunlang Medik Pelayanan
1 p3kel 7.325 0C0 1 paket 5,000 Dou 1 pakel 5,000,000 3 paket 17 025 000 Bdang Pelay3nan
Medis dan Keperamtan
1 paket 10 000 000 1 paket 10 000,000 1 paket 10 000 000 3 paket 30 000 000 tsidang Pelayanan
Medis dan
'1 paket 5,000,000 1 paket 5,000,000 1 paket 5.000,000 3 paket 1 s 000,000 Bidang Pelayana
Medis dan
1 paket 3,000,0o0 1 paket 3,000,000 2 paket 6,000,000 Bidang Pelayanan
Medi6 dan
1 paket 5,000,000 1 paket 5,000,000 1 pakel 5,000 000 3 paket 15,000,000 Bidang Pelayanil
Medis dan
DAK / API DAK / APE (3)
(B)
BangUnan IBS
I l
I i
Alai Kesehalarr ,aCl.I-
Atat Keshatan Ruang Sperast
Arar F eEenaran tcu Atat Kesehalan IGD
Pelayanan pasien IGD 22 0s5
Medrs dan Pelayanan
22 275 22 498 22 950 23.179
Pelayanan pasien ravJat
inap 20,040 20 442 24.647 20,353 21.062
is dan PelayanaF
Meclrs Car !rrior'113-<' Perlun13 rg
2 984 3 I (',)o J 27E
I I
1 213 Felayanan paslen Cperasl
f-elalanan pasrer r
penunlang pelayanan Medis dan lnfornlasl
Bidang
1 db4 5:19 O;..r.1 55 'l 380 315 1 1,988 795
916 4r5 1,E5? 635
Bidang
Pengembangan SDIJ Promosr dan Penyuluhan
Kesehalan 150 150 150 r50 150 1,50
Penilaran / Ventikasi
Akredltasi Rumah Saktl Medis dan
Bidang
1 1 1 1 1
Pelayanan Progrant SDG S. PPI PMKP Kesehatan dan Keselamatan Kena Kesehatan dan kacalamatan Pa<!F6
5
Medis dan Bidang
5 5 5
Pengembangarr Mutu dan Penir)gkatan Kapas tas SDM
1 000
1 000 1 00c 1 000
Penelr,Traa,) Srswa rrdlk aii
rumah sakit Bidang
Peng3mbangan SDf, dan Promkes 1 000
J!ti
1 000
3ltc 30ii 300 3L]0 3U0
Penyelenggaraan Srstem
Manajamen lnfomasi RS Bidang Penunjang
Medb dan ln omasi K#hatan
1 1 1 1 1
Pengolahan oan Auoii Rekam l\leciis
117.250 Bidang Perlunlang
Medis dan lnfomasl KEehatar,
1f i 25A 1 17.250 117.254 11?.25t: 117,250
Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakif
Bagian Perencanaan dan Humas
18 18 13 18
I Bagian Perencanaan
dan Humas
22 22 22 22
dan Laporan Program
dan Sub pemberitaan
pengaouan Dokumentasi keqialan pelayanan hubungan masvarakat dan
ta?ari _ 'aia j: i- a1.
dan Flurnas 100
4. 4.100 4 100 41oO I
l Pengelclean
petbendaharaan dan evaluasi realtsasi
Bagia. Kerlar,gai 4 100
12 a't
4 100
'12
Penyusunan Data potenst, Target dan eEluasi pendapatan serta evaluasi tarit rumah sakit
Bagian Keuangan
12 12 12 12 12 12
Pelaksanaan penatausahaan, velfikasi dan akuntansi
12 12 12 12 12 Bagian Keuangan
Pengelolaan surat menyuBt dan AEip rumah
skit
8,150 8,150 8,150 8,150 8,150 8,150 BZgian setretaria
Fasiljtaai Kunjungan Tamu 12 12 12 12 Bagiai Sekretdial
aL-rM Promkes l
Kepeta}ratan 5
I
j-
1 pakel 4 000,000 2 paket 8,000 000 Brdang Pelayanarl
Medis dan atat KesetratinEiiEi-
t RS
.lalarr
Alat i<eseiraia| Fiawdi atat xeseintinFiGi*
1 pakel 5 0c0 00i-r 1 paket 000 000
1 i'akel Paket
1,
1 pa(el 2 000 000
4 055 407 1 paket
1 paket
1 pakel
1 paket
I I
5.000 000 3 pak€l
2,000,000 2 paket
15 000,000
28.055 407 4,C00 ii00 4 000 000
3 paket
2 paket
Brdang Pelavanar dan Bidang Pelayanan
dan Bidang Pelayanan Medis dan ntat xesetr-Gi-EiE6ffi
l
3 Penga<laarr Sarani
Fasilitas pelayanan Kesehatan
'l unrt 2 unf 1 350 000
urilt 700.000 Bidang PenunJang
Medis dan lnformasi
lr'cgr"mTmiiffiEi*-
Kapasitas Sumber OaVa
|jlanu"1"
^aran"On
I 1 1 ,203,571
I
eeroncanam xlEitur,ii-
dan Pendayagunaan Sumber Oaya iilnusia K6.hatan Uiluk UKp dan UXM di Witayah
XabupatelKota
I
9Co/o 1
Pemenunan Kebutuhan Sumbef Daya Manusia K6ehatan s6uai Standart
Pelayanah (sPM) di Rsuo TjitromrUojo
Pelayanan (sPM) dt RsuD TJitromrdoio
RSUD Dr Puec€jo
1 paket 1
194,810.593 PemeIiotahan
Kabupaten / Kota
lcapaian Standar
lPctayanan Mintmal >800/6 1s2,512,562 >300h
>80qo >80%
15d,6A3,811 154,297,742
i
>80% 't56,511,'t94 >800/o 160,560,940
K€uanqan Daerah
Pencaparan !Ei!a-i3i*
adminrstraSi keUangarr ?4,547,697 25.775,OA2 25,7i':,082 27,042,467 157 875 826 Baoian KeLranoan
penleoijai@iEr---
Tunjangan ASN Laya.ian BelanlaEliii 1 Tahuit
?0,227,AO2
30,221.802 1 Iahun 24,547
,697 1 Tahun
2d.547.597
24.547,697 1 Tahur! 23 775 082 1 Tahun 25,775.0A2 1 Tahun 27,002,467 6 tahun 157 875 826 Bag6n Keuangan
I
lPeningkatan eelay-nii-
BLUD Persertase gLUD LaEiii-- 164,582,892 1 28,264,865 130,136,114 ,32,522.660 't 30,736,112 133,558,473 819 801,116
Pelayanan dan cinuiEii
Pelayanan BLUD 1 paket 146,719,854 1 paket 123,494 1.18 1 paket 124,729.O59 1 paket 1 25,976,349 1 pakel 127,236,112 1 paket 1 28,508,473 6 paket 776,663,965
pasj$ raret
96,050 97,01 0 97,980 98,960 99,9q0 100,949 Bidang Pelayanan
Medis dan
DAK I AF
Bidang Pelayanan lMedis darr
DAK / AF rinx i ep Bidang Pelayanan
Medis dan
>8Oo/c 977,676,942
DAK,/ AP
APBD
J_ 1
I i 2 paker II i
I
I
{
>809,
i
Admrntstrast 750 750 750 750 750 750 Bagran Sekretaflat
Krnerla Pegawal
dan 750 750 750 750 Bagran SeKretariat
Penyecllaan Kegtalan Logistik dan perlerlgkapan rumah Sakil
3 B t
750
B I
I
Baatat qpkrFtrtai
8
Mesrn [rodal
Alat Ke6ehatan 1 pakel 1 3,889,597 1 paket 2,61 1 368 1 paket 1 500 000 1 paket 2.000 000 1 pakel
1
2,500,000 1 paket 3.000 000 25 500,965 Brdang Pelayanan Medis dan
Belanla l\,,lodal cedunq dan Bangunan
1 unit 250,000 Sekretarjat
570 0a;
Rehabilitasi Bangunan
Ruang Operasi Brdang Pelayanan
Medrs dan Keerawatan
'l pak€t 796,31 1 796,31 I Bidang Psunjan€
Meois dan lntomasi Kesehatan
dan Menara Atr 'I paket 1,000,0c0 1 000,000 Bidang Penunjang
l\redis dan lnlorma6r K6ehatan
Peigelolaan Sanrpah 1 paket 1 10 000 1 10,000 Brdang Penunjang
Medis dan lnlomasi Rehabilitasi Atap cedung
Rehabilitasi Medrk i pakel 250,000 Bidang Penunjang
Medrs dan lnformasr
I pakFt 91 0,555
dan Inlomdsr
I I
Belarla Tetap
dan Inlormasl
BLUD
BLUD
BLUD
BLiJD
BLUD
//
Puwreio Aptit 2021 RSUD Dr Tlitrilardoto Purcre|o
Penoendalian Penduduk, Ketuarga
/
Perempuan Anak
Muda '198803 1 01 1
Dr.
RSUD
TJIIROI/IARDOJO
l+zoa
e
5o
,50
IPemb;runan p;il;-
*
I
DATA POTE1TSI PAD TAIIUI{ 2O2L .2926
RSUD Dr. TJITROYAnITOJO PURWOREJO
ilo URAIAN
737,927 I
POTENSI TARGET
36 6l
2l 6tt7
TARGET
t8 POTENSI
29 I
1 2 2022 2023 2024
o4
lnsl.alasi Rehabilitasi Medik Insta.lasi RaE-at
Ilaw'at Jalan Cawat Da.urat Instalasi Serltral
tahun
tahun tahun tahun taltun
POTENAT
,77I,0co ,677 I POTENSI
I I,297
,7
731
POTE'{SI
6l,61
lt2
TARGET TARGET
23 I
POTEI{SI
6 1 ,268,696,000
TARGET
49,
I 07
lo
11
Instalasi liboRtorium lnstalasi Fatnasi hrstalasi Gsi
Sara i*rir:- lain
Pendapata dari Pihak lain
1 tahun talun
tahun tahun tahun tahun
1,970,000,000 I i
29, 707
1,345,560,0o0 I,5.:0,000'OOO
1
1,o76,448,000 ,6()(-)
t7 530,92 I
17
1,9ail,o00,000 1,b71 17
705,
1,950,000,000 35,397
I
1,560,OOO,OOO
1
r,560,o00,000 5a8,Ot l
t7
57 ,455,000 777, 684
1,950,000,000 ,0C)o
1
1,560,000,00o 547 764 6',2
1,950,OOO,000
t,67t,947,00O
Tot.l PeadaFeta! I trbu! 151,174,5O3,672 133,.ro5,?os, l2s 1s5,.rc8,938,O0O 123.494, I 1a,OOO 155,613.652,OOO 124,393,OO5,1OO 157,o:r8,465,600 725,331,2,a2352 137,994,605,10O 126,395,6a4,080 159,23",?aa,ooo
fARCET
16,80c
,57a),OOO,0Oo
127,39O,23O'ito(
29
Puflorejo, APril 2021 { Plt. Direktur RSUD Dr' TjitFsardojo Putvorelo 7 Sosial, Pengenrlaiian Pcnduduk' Kellra ga
Peaeilpuan Anak
Utma M!lda 198BOIJ I Ol l XETERANGAN:
1 AEumsi BOR 60 !/d 70%
2 Dasar Taif : peratuEn Bupati Nomor 22 Tahun 20 19 Tentmg Tdif Lat ean BLUD RSUD Dr, litrowadojo puN,orejo
RSU D
Dr. TJITR0WARDOJ0
1
i
j
j I
Rencana Program' Kegiatan, t'ldikaror Kiner.ia, Kerompok sasaran, dan pendanaan lndikatif RSUD Dr. Tjitrowardojo purworejo
I aDun anggaran 2021 sd 2026 Data CapaEI
pada Tahun Perencaiaarl r'rogram dan Kegtatar
lndrkatan Sasaran
Indrkator Kineria Tutuan Sasaran Prograftt dan
tregralarl
2A20 Targel Rp (000) Rp i000) Rp (c00) Target Rp (000) Targel Rp (0011) I argel Rp (000) Targ€l Rp. (000)
slam 24 jam rurukan
berkuatilas masyarakal dan akses pelayan3n
kesehatan dasar rang layanan
ksehatan PEMERINTAHAN WAJIB
DASAR BERKAITAN
PELAYANAN
Kesehatan Pero,angan dan Upalra Kesehatan lllasyarakat
Minimat 4,200 >800k
1,1,700,000 27,000,000 >809{
Folayanan K6$hatan UKlJl dan UXp
Daerah
sarana, Prasrana dan alat
s6ui
21,O1
40,020,
Bangunan
dan lnap
1 pakel 2,432 371 Bidang Pelal'?nan dan
paket 3,
1 pak€t 3 420,000
i pakel d.965,363
Bidang Pelayanan dan Bidang Pelayanan Medis darr Laboratonum
Bidang trelayanan ireciis dai (esehata
i poKel 025,
dan Pelayanan
Bioang Pelayanan dan
paket 1 Bidang Pelayanan
dan Pelayanan dan Bidang Pelayanan
dan Iarget K,nerla program dan Keraneka pendanaan
:,1''
-r-'-*-*;
t9:: Ikon lisi Krne.la pad3 Akhar Penode Tahun
Renstra PD UnI Kerja PC Penanggungjawb
2C23 2024 )!) !,: Slrrber !
ifAK i API
DAK / APE
DAK / APE
DAK / DAK / DAK / APB l02e
DAK
.-
{6) l1)
18)
Target
(10) farget
l12l Itsersentase
lc"p",un lstanoar Pelayanan Minrmal (SPM)dr RSUD DT
TjitrMrdolo PuNorejo
>80.4 >BAok
6,rr'100T .S%
Ttsrr6"r6,
lt
>EC% 10,0?3.770 >80o,/" >5AVo
45.221.200 48.4S6.262
1
I 4,700,000 27.000.000
1 paket 20,221,200
1 pakd iidang Pelayanan
Medis dan 1 paket 2 432.'ri1
20,221,20t)
Alai
1 paket 5,000,000 .1 paket 5 000 000 3 pakel 1 7,C25,000
1 paket 3,000 000 1 paket 3,000,000
2 pakel 6,000,000 'l paket 5,000,000
1 paket 5,000,000 J paKer 15,000.000
Alal Kesehatan PICU 1 paket 4.000 000 1 paket J C00 00r:) 2 paket 8,000 000 Brdang Pelayanan Medis dan KeperawataI Alat Kesehatan POI'JEK
RS
1 paket 5,000 000 1 paket 5,000,000 3 paket 15 000 000 Bidang Pelayanan
Medis dan Keoetawatan Alat Kesehatan Rawat
lnap I,CCO 0C0
l\,1edis dan Bidang Alal (e.enalaf R?u3i
Jalao
i pakel 2 000 00i) 'I paket
'1 Da(({
2 000 000 piiiel
: 0aJai 00il
i Frakel 2,000.000 1l paket 4 000,000 BlOang Pelayan* *
!/edrs dan Keoerawatan
Alat Kesehatan Radlologi i paket 24 000 0c0 1 paket 4 055 407 3 paket 28.055,407 Bidang PelaVa.ao
Medis dan Keoerawatan Alat Kesehatan
Laboratoflum
1 paket 653 891 2 paket 853 891 Bidang Pelayanan
Medis dan Ke@rawatan Pengadaan Sarana
Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3
Ambulance l rnii 550,0c0 i unri ,.00 0rl0 2 unit 1,350.000 Bidang Penunlang
[,ledis dan lnformasi Kesefratafr Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya ilianusia i(esehatat'
Per*ntase Capaian Standar PelaYailan Minimal {SPM) di RSUr Dr. Tiitrowa.doio Puruoreio
1't.203,571
!ll%
90% 11,243,571
Perencanaan Pendayagunaan
UKM dlWilayah Sumb€r DatE Manusia Xesehatan untuk UKP
Persentase capaian Standar Pelayanan Mlnlmal (SPM) dl RSUE Dr. Tritrowatdoio PuNorejo Pelayanan pasien Covid- 19 oi RSUD Dr.
TjitrMrdgo Purcrejo
'1 paket 11,2D3,571 Pemenuhan Kebutuhan
Sumber Daya lvlallusia Kesehatan ssuai Stanrart
I
>90% t94,Sl 0,693 Program Penunrdng
Oaerah Kabupaten / Kota
>80Yo Capaian Standar
Pelayanan Minimal
152,812,562
>800/o >aoa/o 154,683,81 1 >80i/o 15a,29i,742 >800/c '156,5r I,194 >80 9'o 160,560,940 >80% 977,676,942
34,227,8A2 Administrasi Keuangan
Perangkat D"erah
24,54',t,697 24,547 ,697 25 775 Oa2 ?-5 1aS AA2 27,n0?,467 15i 875 825 Sagiaf i_eilatear i
Layanan Belanla Pega@i Pencapaian pelayanan adFinistr?sr kelr6ngai
1 Tahun 30,22'7.eO2 Penyedban Gaji dan
Tunlangan ASN
24.547,697 1 Tahuri 24 541 697 1 Tahun 25 775 082 I Tahun 25,775,AA2
'1 1 Tahun 1 Tahun ?7,042.467 6 tahun 157 8i5,A26 Bagian Keuangan
PeEenlase Layanan BLUD
164,582,892 Peningkatan Pelayanan
BLUD
'128,284,865 130,136,1 14 132,522,560 130,736,1 1 2 '133,558,i173 81 9,801,1 16
'l paket 146.719,454 '1 paket Pelayanan dan Penunjang
Pelayanan BLUD
123 49411A '1 paket 124,729,O59 1 paket 1 paket 127,236,112 1 paket 128,504,473 6 paket 776,663,965
i]AK /
DAK
APBD /AP 5 000 000
125,9/ti,349
ramt
97 01
99,950 1 00,949 Badang Pelayanan
n edis dan Ke€rawatan IGD
?2 ?75 22.498 22,723 22 950 23 179
I
Bidang Petayanan lvledis darr Keoerawatan pas€n rawat
1aa0 20 442
Bdano Pelavanan [redis dan i(eDerawaiar,
20.040 2C 2.10
1.i)4c 3 .l Lr(.] 3 l(iu
-t0
1
1 118
1 952,
I
Ii
I 21062
at 278
Bidang Penunlang f,4edrs dan l.formasl Xehatan K6ehatan
pasren operasr
pasren pelayanan
150 150
1
150 Bidang
Pengembangan SDtvl dao Promk6 Penitaian / verinkis
Akreditasi Rumah Sak[-
150
1
150
1
150
1
Pelayanan progem SDGS PPI PMKP.
Kesehalao dan Keselamatan Kerja Kehatan dan Krxalamet.h prc6-
5 5
Bidang Pelayairan MedlS dan Keperawatan eengembangan Mutulli
Peningkatan KaFasrtas SDM
'i i()0
I I
I
1 000 1
000
SDtvl Bidang
Bici3n.a
Pengembangan SDM dan Promk6
Peneri maa n S i svra Eid-Et r-
rumah skit 300 300 300
I
300 300
1
1 1 .1
1 1
Bidang Penunprq Medis dan tnlomasi Kesehatan rengotahan dan Audit
Rekatrr Medrs '17, 117 250
117 250 117 2fr 117,250 Bidang Penunang
Medis dan lnfomasi Kesehatan Rumah
'18 18
117.250
18 18
Bagian Perencan&n dan Humas dan
F rogram dan SUL
.-._*i
22 22 22
I
22
masy.rakat dan penanganan pengaouatl
huo!ngarl
kegiatan 4 100 4,i00 4 100 4 100 4 100
Bagian Pcreilcanaan dan flumas
dan realisasr
12 12 12
12 1) 12
Bagian Keuangan
rumah skt
dan ryaluasi serla evaluasr
12 12
12 12 12 Bagian Keuangan
'12 12
12 12 12
Bagian Keuangan menyuEl danAEip
SUEt Penataushaan, rerifi kasi
akuntansi
8,150 8,150 I 150 8,150 8,'150 8,150 Bagiao Sekretaiat
Humas
/
97 980 98 960
I
I
2 864,529 1 444 155
1 988 795
dan lntormasr
Bidang Pelayanan Medis dan 5
5
I
=-.il Ilnfotmast RS
I