Sebagai konsistensi implementasi Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tahun 2019 - 2023 untuk selanjutnya perlu diperhatikan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan implementasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Indikasi Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2019 -2023 serta telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019 -2023;
2. Sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tahun 2019 -2023, setiap tahun disusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas yang berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tahun 2019 - 2023 dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang setiap tahun dari tahun 2019 sampai dengan 2023 dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan, Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang juga memperhatikan periode akhir masa jabatan Kepala Daerah pada tahun 2023, sehingga memerlukan rancangan program, kegiatan dan anggaran pada periode transisi yang tergambarkan dalam tabel 8.1
BAB
8
Kabupaten Tangerang 2019
Tabel 8.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2024
Target Anggaran Target Anggaran
1 2 3 6
Persentase Penerbitan KTP-El Valid % 100 100
Persentase Penerbitan KK Valid % 100 100
Persentase Penerbitan KIA Valid % 100 100 orang 175.000 35.000 orang 165.000 33.000
Pendataan Penduduk WNI Tersedianya data hasil Pendataan
Penduduk WNI orang 4.600 468.562.500 1.000 100.000.000 Seksi Pendataan Penduduk
Fasilitasi Pengawasan Orang Asing
Tersedianya data Perusahaan yang mempekerjakan orang asing di kabupaten Tangerang
perusahaan 1.200 500.000.000 240 100.000.000 Seksi Pendataan Penduduk
Pendataan Penduduk Rentan Tersedianya data hasil Pendataan
Penduduk Rentan orang 3.200 400.000.000 800 100.000.000 Seksi Pendataan Penduduk Fasilitasi Penerbitan Surat
Keterangan Penduduk Non Permanen
Terbitnya Surat Keterangan Penduduk
non Permanen Surket 12.000 400.000.000 3.000 100.000.000 Seksi Pendataan Penduduk Pengadaan Kendaraan Operasional
Pelayanan Administrasi Kependudukan
Terpenuhinya kendaraan operasional
keliling unit 2 1.300.000.000 1 650.000.000 Seksi Pendataan Penduduk Tersedianya data KTP-el yang
diterbitkan KTP-el 375.000 75.000
Tersedianya data KK yang diterbitkan KK 1.250.000 250.000 Pelaksanaan Penerbitan KIA (Kartu
Identitas Anak) Tersedianya data KIA untuk diterbitkan KIA 245.000 980.000.000 50.000 195.000.000 Seksi Pendaftaran Penduduk Pengadaan Blanko Kependudukan
dan Pencatatan Sipil (DAK)
Tersedianya Blanko KK dan dan Akta
Pencatatan Sipil lembar 500.000 3.587.703.000 - - Seksi Pendaftaran Penduduk Pengadaan Ribbon dan Blanko
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)
Persentase Ketersediaan ribbon dan
blanko dokumen Kependudukan % 100 14.350.812.000 100 3.587.703.000 Seksi Pendaftaran Penduduk Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Administrasi Kependudukan
Tersedianya sarana dan prasarana
peralatan pelayanan adminduk Item 30 3.500.000.000 700.000.000 6 Seksi Pendaftaran Penduduk Pelayanan Keliling Administrasi
Kependudukan
Terakomodasinya pelayanan jemput bola baik di desa/kelurahan dan tempat strategis
orang 5.000 36.300.000 - - Seksi Pendaftaran Penduduk Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan
Valid % 100 100
Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan
Valid % 100 100
Persentase Akta Kematian yang diterbitkan
Valid % 100 100
Penerbitan Akta Kelahiran Tersedianya data Akta Kelahiran yang
diterbitkan Akta 850.000 7.123.957.500 170.000 1.885.000.000 Seksi Kelahiran
Tersedianya data Akta Perkawinan yang
diterbitkan Akta 6.000 1.200
Tersedianya data Akta Perceraian yang
diterbitkan Akta 500 100
Tersedianya data Akta Kematian yang
diterbitkan Akta 16.800 3.900
Tersedianya Akta Pengesahaan Anak dan Catatan Pinggir serta Catatan Pinggir Perubahan Status Kewarganegaraan yang diterbitkan
Akta 3.500 700 Fasilitasi Pelayanan Pelaporan
Pencatatan Sipil
Terlaksananya Pelaporan Pelayanan
Pencatatan Sipil Pelaporan 150 27.690.000 - - Seksi Kelahiran Kondisi Kinerja Pada Awal
RPJMD (2024)
4
2.635.000.000
250.000.000
500.000.000
5
6.357.703.000
150.000.000
675.000.000
2.191.800.000
Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan
dan Kematian 1.059.158.000
Seksi Perkawinan dan
Perceraian Penerbitan Akta Kematian,
Penerbitan Akta Pengesahan anak dan Perubahan Status Kewarganegaraan
10.374.915.500 Bidang Pelayanan
Pencatatan Sipil
Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian
3.218.000.000
Seksi Pendaftaran
Penduduk
Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil
Pelaksanaan Penerbitan KTP El dan KK
675.000.000
Seksi Pindah Datang
Penduduk Penyusunan Laporan Pindah Datang Tersedianya dokumen Pindah Datang
29.416.377.500
Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk Program Pelayanan Administrasi
Kependudukan
Kondisi Kinerja Pada
Akhir RPJMD (2023) PENANGUNG
JAWAB PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
SATUAN OUTPUT
Kabupaten Tangerang 2019
Target Anggaran Target Anggaran
1 2 3 6
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Prosentase Jaringan SIAK dalam
Kondisi Baik % 100 7.823.000.000 100 1.605.000.000
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pengolahan dan Penyajian Data
Kependudukan
Tersedianya Database Kependudukan
Hasil Pengolahan Dokumen 1.280 320
Data 3.030.069 3.090.352
Penyajian Data Kependudukan Terlaksananya Penyajian data
Kependudukan Dokumen 12 50.000.000 - -
Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Pengolahan Data Kependudukan Terlaksananya Pengolahan Data
Kependudukan Dokumen 320 20.000.000 - -
Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Pengelolaan Data Hasil Pelayanan
Administrasi Kependudukan
Tersedianya Pengelolaan Elemen Data
Administrasi Kependudukan Dokumen 200.000 15.000.000 - -
Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Pemutakhiran Data Penduduk Data penduduk terupdate Data 50.000 59.000.000 - -
Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Monitoring dan Evaluasi Jaringan
Komunikasi data
Tersedianya data hasil Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi Data
Kecamatan
& Dinas 30 38.450.000 - -
Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Pemeliharaan Peralatan Perekaman
KTP-el dan Server Pengolah Data SIAK dan KTP-el
Tersedianya pemeliharaan server dan
peralatan perekaman Paket 1 50.000.000 - -
Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Implementasi Sistem Administrasi
Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan )
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan ) berjalan baik
Kecamatan
& Dinas
29 kec dan
1 dinas 1.098.700.000 - -
Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kecamatan
& Dinas
29 kec dan 1 dinas
29 kec dan 1 dinas Paket 4 1 Pembuatan dan Pengembangan
Sistem Pendaftaran Administrasi Kependudukan Online
Jumlah aplikasi pendaftaran administrasi kependudukan secara online
Aplikasi 1 120.000.000 - -
Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Peningkatan Kapasitas Aparatur
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah Petugas Aparatur Dinas dan
Kecamatan kondisi terlatih Orang 980 1.158.000.000 200 250.000.000
Seksi Tata Kelola dan SDM Teknologi,
Informasi dan Jumlah Petugas Aparatur Dinas dan
Kecamatan kondisi terlatih Orang 980 200
Pemutakhiran Data Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Data 200.000 200.000
Program Pengelolaan Pemanfaatan Data, Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan
Persentase jumlah OPD yang bekerjasama dalam Pemanfaatan Data Kependudukan
% 100 7.916.262.000 100 1.645.000.000 Bidang Pemanfaatan dan Inovasi Pelayanan
Dokumen 804.000 201.000
Paket 4 1 Digitalisasi Dokumen Pencatatan
Sipil
Tersedianya data digital Dokumen
Pencatatan Sipil Dokumen 201.000 224.200.000 - -
Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Pemeliharaan Peralatan Digitalisasi
Pencatatan Sipil
Tersedianya Pemeliharaan Peralatan
Digital Pencatatan Sipil Paket 1 20.000.000 - -
Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Pemutakhiran Data Akta Kelahiran
Melalui SIAK (1999 - 2013)
Tersedianya Data Akta Kelahiran dibawah Tahun 2013 Melalui SIAK yang dimutakhirkan
Dokumen 450.000 90.000.000 - -
Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Penyimpanan dan Penataan
Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Tersedianya Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk 750.000 dok dan Pencatatan Sipil 450.000 dok tersimpan dan tertata
Dokumen 6.000.000 3.696.412.000 1.200.000 750.000.000
Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Penghapusan Dokumen
Kependudukan Hasil Pendafataran Penduduk
Tersedianya Dokumen Kependudukan
yang dihapus Dokumen 200.000 100.000.000 50.000 25.000.000
Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Koordinasi Kerjasama Dengan
Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah
Tersedianya Perjanjian Kerja Sama Dengan Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah
PKS 30 350.000.000 6 70.000.000 Seksi Kerjasama
Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan
Tersosialisasi Kebijakan Administrasi
Kependudukan Orang 1.515 810.650.000 303 200.000.000 Seksi Kerjasama Monitoring dan Evalusi Atas
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi Pemanfaatan Nik, Data Kependudukan dan KTP-El
dokumen 6 20.000.000 - - Seksi Kerjasama Monitoring dan Evalusi
Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-El
Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi Pemanfaatan Nik, Data Kependudukan dan KTP-El
dokumen 30 95.000.000 6 20.000.000 Seksi Kerjasama inovasi Pelayanan Administrasi
Kependudukan inovasi 5 1
Orang 20.000 5.000
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat IKM terhadap hasil pelayanan
adminduk Hasil IKM 90 350.000.000 90 80.000.000 Seksi Inovasi Pelayanan Bimbingan Teknik Front Office dan
Back Office
Tersedianya Bimbingan Teknis Petugas
Front Office dan Back Ofiice orang 500 500.000.000 100 100.000.000 Seksi Inovasi Pelayanan penyusunan Kebijakan Administrasi
Kependudukan
TersedianyaPerda/Perbup administrasi Kependudukan
Perda/Perb
up 3 100.000.000 - Seksi Inovasi Pelayanan- 300.000.000
100.000.000
Kondisi Kinerja Pada Awal RPJM D (2024)
4
80.000.000
1.275.000.000
275.000.000
5
450.000.000
Seksi Inovasi Pelayanan
1.110.000.000
Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Terdapat Inovasi Baru dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Digitalisasi Dokumen Pencatatan
Sipil dan Pemeliharaan Peralatan Digitalisasi
Tersedianya data digital Dokumen Pencatatan Sipil
1.233.000.000
Seksi Tata Kelola dan SDM Teknologi,
Informasi dan Komunikasi 4.903.850.000
Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dan Pemutakhiran Data Penduduk
310.000.000
Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan, Pemeliharaan dan monitoring Jarkomdat
Jumlah jarkomdat dalam kondisi baik
Kondisi Kinerja Pada
Akhir RPJM D (2023) PENANGUNG
JAWAB PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOM E), DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
SATUAN OUTPUT
Kabupaten Tangerang 2019
Target Anggaran Target Anggaran
1 2 3 6
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Prosentase Jaringan SIAK dalam
Kondisi Baik % 100 7.823.000.000 100 1.605.000.000 Bidang Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase pemenuhan pelayanan
administrasi perkantoran % 100 6.920.600.000 100 1.475.500.000 Sekretaris Dinas Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat-menyurat bulan 60 187.850.000 12 50.000.000 Subbag Umum dan
Kepegawaian Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa Komunikasi, SDA,
Listrik, Internet dan jasa website jenis 20 219.900.000 12 50.000.000 Subbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor item 145 1.015.800.000 29 220.000.000 Subbag Umum dan
Kepegawaian Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan item 80 1.289.500.000 16 302.500.000 Subbag Umum dan
Kepegawaian Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya sarana peralatan dan
perlengkapan kantor item 60 53.000.000 12 13.000.000 Subbag Umum dan
Kepegawaian Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga item 25 270.400.000 5 25.000.000 Subbag Umum dan
Kepegawaian Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan item 20 222.000.000 4 50.000.000 Subbag Umum dan
Kepegawaian
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman
rapat dan tamu orang 9.300 422.150.000 1.860 95.000.000 Subbag Umum dan
Kepegawaian Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Tersedianya laporan hasil rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi dokumen 60 2.950.000.000 12 600.000.000 Subbag Umum dan
Kepegawaian
Penyediaan Jasa Iklan/Media Cetak Tersebarnya Informasi Kependudukan
kepada Masyarakat jenis 8 290.000.000 4 70.000.000 Subbag Umum dan
Kepegawaian PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR Prosentase pemenuhan sarana dan
prasarana aparatur % 100 4.159.300.000 100 940.000.000 Sekretaris Dinas
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya Peralatan Kantor yang Menunjang
Kerja Pegawai
item 24 1.539.500.000 4 350.000.000 Subbag Umum dan Kepegawaian
Pengadaan Alat-alat Kebersihan Terpenuhinya alat-alat kebersihan item 70 75.250.000 14 15.000.000 Subbag Umum dan Kepegawaian Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor paket 30 319.750.000 6 75.000.000 Subbag Umum dan Kepegawaian Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
unit 94 616.000.000 19 150.000.000 Subbag Umum dan Kepegawaian Penyediaan jasa Perijinan dan
Operasional Kendaraan Dinas /Jabatan
Tersedianya jasa Perijinan dan
Operasional Kendaraan Dinas /Jabatan unit 94 1.608.800.000 19 350.000.000 Subbag Umum dan Kepegawaian PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR Prosentase impelementasi SOP % 100 1.024.850.000 100 230.000.000 Sekretaris Dinas
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Tersedianya Pakaian PDH orang 300 160.000.000 60 35.000.000 Subbag Umum dan
Kepegawaian Pengadaan pakaian khusus hari-
hari tertentu
Tersedianya Pengadaan Pakaian hari
hari tertentu orang 758 344.200.000 152 70.000.000 Subbag Umum dan
Kepegawaian Peningkatan Koordinasi dan
Kompetensi Aparatur
Tersedianya Koordinasi dan Kompetensi Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
orang 750 520.650.000 150 125.000.000 Subbag Umum dan Kepegawaian PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Prosentase aparatur yang meningkat
kapasitasnya % 100 230.000.000 100 50.000.000 Sekretaris Dinas
Pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan
Formal orang 23 230.000.000 5 50.000.000 Subbag Umum dan
Kepegawaian PROGRAM
PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN
Prosentase ketersediaan dokumen
pelaporan % 100 215.450.000 100 50.000.000 Sekretaris Dinas
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Tersedianya pelaporan kinerja SKPD dokumen 10 110.000.000 25.000.000 2 Subbag Perencanaan
Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya pelaporan kinerja dan
keuangan SKPD dokumen 5 105.450.000 25.000.000 1 Subbag Keuangan
PROGRAM PENINGKATAN PENINGKATAN PERENCANAAN SKPD
Prosentase pemenuhan dokumen
perencanaan % 100 574.070.000 100 165.000.000 Sekretaris Dinas
Penyusunan Perencanaan SKPD Tersedianya dokumen Forum SKPD dokumen 5 150.000.000 35.000.000 1 Subbag Perencanaan Penyusunan Dokumen
Perencanaan SKPD
Tersedianya dokumen RKA, DPA,
RDPPA, dan DPPA dokumen 20 176.070.000 40.000.000 4 Subbag Perencanaan
Penyusunan Rencana Kerja Terpenuhinya dokumen rencana kerja
tahunan SKPD dokumen 5 83.000.000 25.000.000 1 Subbag Perencanaan
Penyusunan Basis Data/Selayang
Pandang/Profil SKPD Tersedianya Data Profil Dinas dokumen 5 130.000.000 30.000.000 1 Subbag Perencanaan
Penyusunan Renstra SKPD Tersedianya dokumen perencanaan
lima tahunan dokumen 1 35.000.000 1 35.000.000 Subbag Perencanaan
13.124.270.000 2.910.500.000
68.654.825.000 15.153.203.000
Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2024)
4 5
TOTAL PAGU URUSAN SKPD TOTAL RENCANA PAGU PROGRAM DAN KEGIATAN
Kondisi Kinerja Pada
Akhir RPJMD (2023) PENANGUNG
JAWAB PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
SATUAN OUTPUT
Kabupaten Tangerang 2019
Renstra ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dalam 5 tahun ke depan. Semoga upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dalam 5 tahun dapat lebih terarah dan terukur.
Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dalam upaya Terwujudnya tertibnya administrasi kependudukan di Kabupaten Tangerang.
Tigaraksa, April 2019