• Tidak ada hasil yang ditemukan

PENUTUP

Dalam dokumen Rencana Strategis 2019 - 2023 (Halaman 58-63)

Sebagai konsistensi implementasi Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tahun 2019 - 2023 untuk selanjutnya perlu diperhatikan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan implementasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Indikasi Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2019 -2023 serta telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019 -2023;

2. Sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tahun 2019 -2023, setiap tahun disusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas yang berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tahun 2019 - 2023 dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang setiap tahun dari tahun 2019 sampai dengan 2023 dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;

Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan, Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang juga memperhatikan periode akhir masa jabatan Kepala Daerah pada tahun 2023, sehingga memerlukan rancangan program, kegiatan dan anggaran pada periode transisi yang tergambarkan dalam tabel 8.1

BAB

8

Kabupaten Tangerang 2019

Tabel 8.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tahun 2024

Target Anggaran Target Anggaran

1 2 3 6

Persentase Penerbitan KTP-El Valid % 100 100

Persentase Penerbitan KK Valid % 100 100

Persentase Penerbitan KIA Valid % 100 100 orang 175.000 35.000 orang 165.000 33.000

Pendataan Penduduk WNI Tersedianya data hasil Pendataan

Penduduk WNI orang 4.600 468.562.500 1.000 100.000.000 Seksi Pendataan Penduduk

Fasilitasi Pengawasan Orang Asing

Tersedianya data Perusahaan yang mempekerjakan orang asing di kabupaten Tangerang

perusahaan 1.200 500.000.000 240 100.000.000 Seksi Pendataan Penduduk

Pendataan Penduduk Rentan Tersedianya data hasil Pendataan

Penduduk Rentan orang 3.200 400.000.000 800 100.000.000 Seksi Pendataan Penduduk Fasilitasi Penerbitan Surat

Keterangan Penduduk Non Permanen

Terbitnya Surat Keterangan Penduduk

non Permanen Surket 12.000 400.000.000 3.000 100.000.000 Seksi Pendataan Penduduk Pengadaan Kendaraan Operasional

Pelayanan Administrasi Kependudukan

Terpenuhinya kendaraan operasional

keliling unit 2 1.300.000.000 1 650.000.000 Seksi Pendataan Penduduk Tersedianya data KTP-el yang

diterbitkan KTP-el 375.000 75.000

Tersedianya data KK yang diterbitkan KK 1.250.000 250.000 Pelaksanaan Penerbitan KIA (Kartu

Identitas Anak) Tersedianya data KIA untuk diterbitkan KIA 245.000 980.000.000 50.000 195.000.000 Seksi Pendaftaran Penduduk Pengadaan Blanko Kependudukan

dan Pencatatan Sipil (DAK)

Tersedianya Blanko KK dan dan Akta

Pencatatan Sipil lembar 500.000 3.587.703.000 - - Seksi Pendaftaran Penduduk Pengadaan Ribbon dan Blanko

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)

Persentase Ketersediaan ribbon dan

blanko dokumen Kependudukan % 100 14.350.812.000 100 3.587.703.000 Seksi Pendaftaran Penduduk Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pelayanan Administrasi Kependudukan

Tersedianya sarana dan prasarana

peralatan pelayanan adminduk Item 30 3.500.000.000 700.000.000 6 Seksi Pendaftaran Penduduk Pelayanan Keliling Administrasi

Kependudukan

Terakomodasinya pelayanan jemput bola baik di desa/kelurahan dan tempat strategis

orang 5.000 36.300.000 - - Seksi Pendaftaran Penduduk Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan

Valid % 100 100

Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan

Valid % 100 100

Persentase Akta Kematian yang diterbitkan

Valid % 100 100

Penerbitan Akta Kelahiran Tersedianya data Akta Kelahiran yang

diterbitkan Akta 850.000 7.123.957.500 170.000 1.885.000.000 Seksi Kelahiran

Tersedianya data Akta Perkawinan yang

diterbitkan Akta 6.000 1.200

Tersedianya data Akta Perceraian yang

diterbitkan Akta 500 100

Tersedianya data Akta Kematian yang

diterbitkan Akta 16.800 3.900

Tersedianya Akta Pengesahaan Anak dan Catatan Pinggir serta Catatan Pinggir Perubahan Status Kewarganegaraan yang diterbitkan

Akta 3.500 700 Fasilitasi Pelayanan Pelaporan

Pencatatan Sipil

Terlaksananya Pelaporan Pelayanan

Pencatatan Sipil Pelaporan 150 27.690.000 - - Seksi Kelahiran Kondisi Kinerja Pada Awal

RPJMD (2024)

4

2.635.000.000

250.000.000

500.000.000

5

6.357.703.000

150.000.000

675.000.000

2.191.800.000

Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan

dan Kematian 1.059.158.000

Seksi Perkawinan dan

Perceraian Penerbitan Akta Kematian,

Penerbitan Akta Pengesahan anak dan Perubahan Status Kewarganegaraan

10.374.915.500 Bidang Pelayanan

Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian

3.218.000.000

Seksi Pendaftaran

Penduduk

Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil

Pelaksanaan Penerbitan KTP El dan KK

675.000.000

Seksi Pindah Datang

Penduduk Penyusunan Laporan Pindah Datang Tersedianya dokumen Pindah Datang

29.416.377.500

Bidang Pelayanan

Pendaftaran Penduduk Program Pelayanan Administrasi

Kependudukan

Kondisi Kinerja Pada

Akhir RPJMD (2023) PENANGUNG

JAWAB PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN

(OUTPUT)

SATUAN OUTPUT

Kabupaten Tangerang 2019

Target Anggaran Target Anggaran

1 2 3 6

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Prosentase Jaringan SIAK dalam

Kondisi Baik % 100 7.823.000.000 100 1.605.000.000

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pengolahan dan Penyajian Data

Kependudukan

Tersedianya Database Kependudukan

Hasil Pengolahan Dokumen 1.280 320

Data 3.030.069 3.090.352

Penyajian Data Kependudukan Terlaksananya Penyajian data

Kependudukan Dokumen 12 50.000.000 - -

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Pengolahan Data Kependudukan Terlaksananya Pengolahan Data

Kependudukan Dokumen 320 20.000.000 - -

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Pengelolaan Data Hasil Pelayanan

Administrasi Kependudukan

Tersedianya Pengelolaan Elemen Data

Administrasi Kependudukan Dokumen 200.000 15.000.000 - -

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Pemutakhiran Data Penduduk Data penduduk terupdate Data 50.000 59.000.000 - -

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Monitoring dan Evaluasi Jaringan

Komunikasi data

Tersedianya data hasil Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi Data

Kecamatan

& Dinas 30 38.450.000 - -

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Pemeliharaan Peralatan Perekaman

KTP-el dan Server Pengolah Data SIAK dan KTP-el

Tersedianya pemeliharaan server dan

peralatan perekaman Paket 1 50.000.000 - -

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Implementasi Sistem Administrasi

Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan )

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan ) berjalan baik

Kecamatan

& Dinas

29 kec dan

1 dinas 1.098.700.000 - -

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kecamatan

& Dinas

29 kec dan 1 dinas

29 kec dan 1 dinas Paket 4 1 Pembuatan dan Pengembangan

Sistem Pendaftaran Administrasi Kependudukan Online

Jumlah aplikasi pendaftaran administrasi kependudukan secara online

Aplikasi 1 120.000.000 - -

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Peningkatan Kapasitas Aparatur

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah Petugas Aparatur Dinas dan

Kecamatan kondisi terlatih Orang 980 1.158.000.000 200 250.000.000

Seksi Tata Kelola dan SDM Teknologi,

Informasi dan Jumlah Petugas Aparatur Dinas dan

Kecamatan kondisi terlatih Orang 980 200

Pemutakhiran Data Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Data 200.000 200.000

Program Pengelolaan Pemanfaatan Data, Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan

Persentase jumlah OPD yang bekerjasama dalam Pemanfaatan Data Kependudukan

% 100 7.916.262.000 100 1.645.000.000 Bidang Pemanfaatan dan Inovasi Pelayanan

Dokumen 804.000 201.000

Paket 4 1 Digitalisasi Dokumen Pencatatan

Sipil

Tersedianya data digital Dokumen

Pencatatan Sipil Dokumen 201.000 224.200.000 - -

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Pemeliharaan Peralatan Digitalisasi

Pencatatan Sipil

Tersedianya Pemeliharaan Peralatan

Digital Pencatatan Sipil Paket 1 20.000.000 - -

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Pemutakhiran Data Akta Kelahiran

Melalui SIAK (1999 - 2013)

Tersedianya Data Akta Kelahiran dibawah Tahun 2013 Melalui SIAK yang dimutakhirkan

Dokumen 450.000 90.000.000 - -

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Penyimpanan dan Penataan

Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Tersedianya Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk 750.000 dok dan Pencatatan Sipil 450.000 dok tersimpan dan tertata

Dokumen 6.000.000 3.696.412.000 1.200.000 750.000.000

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Penghapusan Dokumen

Kependudukan Hasil Pendafataran Penduduk

Tersedianya Dokumen Kependudukan

yang dihapus Dokumen 200.000 100.000.000 50.000 25.000.000

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Koordinasi Kerjasama Dengan

Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah

Tersedianya Perjanjian Kerja Sama Dengan Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah

PKS 30 350.000.000 6 70.000.000 Seksi Kerjasama

Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan

Tersosialisasi Kebijakan Administrasi

Kependudukan Orang 1.515 810.650.000 303 200.000.000 Seksi Kerjasama Monitoring dan Evalusi Atas

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi Pemanfaatan Nik, Data Kependudukan dan KTP-El

dokumen 6 20.000.000 - - Seksi Kerjasama Monitoring dan Evalusi

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-El

Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi Pemanfaatan Nik, Data Kependudukan dan KTP-El

dokumen 30 95.000.000 6 20.000.000 Seksi Kerjasama inovasi Pelayanan Administrasi

Kependudukan inovasi 5 1

Orang 20.000 5.000

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat IKM terhadap hasil pelayanan

adminduk Hasil IKM 90 350.000.000 90 80.000.000 Seksi Inovasi Pelayanan Bimbingan Teknik Front Office dan

Back Office

Tersedianya Bimbingan Teknis Petugas

Front Office dan Back Ofiice orang 500 500.000.000 100 100.000.000 Seksi Inovasi Pelayanan penyusunan Kebijakan Administrasi

Kependudukan

TersedianyaPerda/Perbup administrasi Kependudukan

Perda/Perb

up 3 100.000.000 - Seksi Inovasi Pelayanan- 300.000.000

100.000.000

Kondisi Kinerja Pada Awal RPJM D (2024)

4

80.000.000

1.275.000.000

275.000.000

5

450.000.000

Seksi Inovasi Pelayanan

1.110.000.000

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

Terdapat Inovasi Baru dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Digitalisasi Dokumen Pencatatan

Sipil dan Pemeliharaan Peralatan Digitalisasi

Tersedianya data digital Dokumen Pencatatan Sipil

1.233.000.000

Seksi Tata Kelola dan SDM Teknologi,

Informasi dan Komunikasi 4.903.850.000

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dan Pemutakhiran Data Penduduk

310.000.000

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan, Pemeliharaan dan monitoring Jarkomdat

Jumlah jarkomdat dalam kondisi baik

Kondisi Kinerja Pada

Akhir RPJM D (2023) PENANGUNG

JAWAB PROGRAM /KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOM E), DAN KEGIATAN

(OUTPUT)

SATUAN OUTPUT

Kabupaten Tangerang 2019

Target Anggaran Target Anggaran

1 2 3 6

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Prosentase Jaringan SIAK dalam

Kondisi Baik % 100 7.823.000.000 100 1.605.000.000 Bidang Pengelolaan

Informasi Administrasi Kependudukan PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Prosentase pemenuhan pelayanan

administrasi perkantoran % 100 6.920.600.000 100 1.475.500.000 Sekretaris Dinas Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat-menyurat bulan 60 187.850.000 12 50.000.000 Subbag Umum dan

Kepegawaian Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa Komunikasi, SDA,

Listrik, Internet dan jasa website jenis 20 219.900.000 12 50.000.000 Subbag Umum dan Kepegawaian

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor item 145 1.015.800.000 29 220.000.000 Subbag Umum dan

Kepegawaian Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan item 80 1.289.500.000 16 302.500.000 Subbag Umum dan

Kepegawaian Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya sarana peralatan dan

perlengkapan kantor item 60 53.000.000 12 13.000.000 Subbag Umum dan

Kepegawaian Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga item 25 270.400.000 5 25.000.000 Subbag Umum dan

Kepegawaian Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan item 20 222.000.000 4 50.000.000 Subbag Umum dan

Kepegawaian

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman

rapat dan tamu orang 9.300 422.150.000 1.860 95.000.000 Subbag Umum dan

Kepegawaian Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Tersedianya laporan hasil rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi dokumen 60 2.950.000.000 12 600.000.000 Subbag Umum dan

Kepegawaian

Penyediaan Jasa Iklan/Media Cetak Tersebarnya Informasi Kependudukan

kepada Masyarakat jenis 8 290.000.000 4 70.000.000 Subbag Umum dan

Kepegawaian PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR Prosentase pemenuhan sarana dan

prasarana aparatur % 100 4.159.300.000 100 940.000.000 Sekretaris Dinas

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya Peralatan Kantor yang Menunjang

Kerja Pegawai

item 24 1.539.500.000 4 350.000.000 Subbag Umum dan Kepegawaian

Pengadaan Alat-alat Kebersihan Terpenuhinya alat-alat kebersihan item 70 75.250.000 14 15.000.000 Subbag Umum dan Kepegawaian Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor paket 30 319.750.000 6 75.000.000 Subbag Umum dan Kepegawaian Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

unit 94 616.000.000 19 150.000.000 Subbag Umum dan Kepegawaian Penyediaan jasa Perijinan dan

Operasional Kendaraan Dinas /Jabatan

Tersedianya jasa Perijinan dan

Operasional Kendaraan Dinas /Jabatan unit 94 1.608.800.000 19 350.000.000 Subbag Umum dan Kepegawaian PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR Prosentase impelementasi SOP % 100 1.024.850.000 100 230.000.000 Sekretaris Dinas

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya Tersedianya Pakaian PDH orang 300 160.000.000 60 35.000.000 Subbag Umum dan

Kepegawaian Pengadaan pakaian khusus hari-

hari tertentu

Tersedianya Pengadaan Pakaian hari

hari tertentu orang 758 344.200.000 152 70.000.000 Subbag Umum dan

Kepegawaian Peningkatan Koordinasi dan

Kompetensi Aparatur

Tersedianya Koordinasi dan Kompetensi Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

orang 750 520.650.000 150 125.000.000 Subbag Umum dan Kepegawaian PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Prosentase aparatur yang meningkat

kapasitasnya % 100 230.000.000 100 50.000.000 Sekretaris Dinas

Pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan

Formal orang 23 230.000.000 5 50.000.000 Subbag Umum dan

Kepegawaian PROGRAM

PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase ketersediaan dokumen

pelaporan % 100 215.450.000 100 50.000.000 Sekretaris Dinas

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Tersedianya pelaporan kinerja SKPD dokumen 10 110.000.000 25.000.000 2 Subbag Perencanaan

Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya pelaporan kinerja dan

keuangan SKPD dokumen 5 105.450.000 25.000.000 1 Subbag Keuangan

PROGRAM PENINGKATAN PENINGKATAN PERENCANAAN SKPD

Prosentase pemenuhan dokumen

perencanaan % 100 574.070.000 100 165.000.000 Sekretaris Dinas

Penyusunan Perencanaan SKPD Tersedianya dokumen Forum SKPD dokumen 5 150.000.000 35.000.000 1 Subbag Perencanaan Penyusunan Dokumen

Perencanaan SKPD

Tersedianya dokumen RKA, DPA,

RDPPA, dan DPPA dokumen 20 176.070.000 40.000.000 4 Subbag Perencanaan

Penyusunan Rencana Kerja Terpenuhinya dokumen rencana kerja

tahunan SKPD dokumen 5 83.000.000 25.000.000 1 Subbag Perencanaan

Penyusunan Basis Data/Selayang

Pandang/Profil SKPD Tersedianya Data Profil Dinas dokumen 5 130.000.000 30.000.000 1 Subbag Perencanaan

Penyusunan Renstra SKPD Tersedianya dokumen perencanaan

lima tahunan dokumen 1 35.000.000 1 35.000.000 Subbag Perencanaan

13.124.270.000 2.910.500.000

68.654.825.000 15.153.203.000

Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2024)

4 5

TOTAL PAGU URUSAN SKPD TOTAL RENCANA PAGU PROGRAM DAN KEGIATAN

Kondisi Kinerja Pada

Akhir RPJMD (2023) PENANGUNG

JAWAB PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN

(OUTPUT)

SATUAN OUTPUT

Kabupaten Tangerang 2019

Renstra ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dalam 5 tahun ke depan. Semoga upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dalam 5 tahun dapat lebih terarah dan terukur.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dalam upaya Terwujudnya tertibnya administrasi kependudukan di Kabupaten Tangerang.

Tigaraksa, April 2019

Dalam dokumen Rencana Strategis 2019 - 2023 (Halaman 58-63)

Dokumen terkait