• Tidak ada hasil yang ditemukan

Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam dokumen DAFTAR ISI (Halaman 146-200)

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sasaran utama pembangunan Kabupaten Tangerang yang akan dicapai tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,90 persen

2. Tingkat Pengangguran Terbuka diharapkan turun menjadi 9,65 persen

3. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun mencapai 5,10 persen.

4. Laju inflasi ditargetkan sebesar 3,45 persen.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tangerang dijabarkan

dari visi Kabupaten Tangerang untuk: “MEWUJUDKAN MASYARAKAT

KABUPATEN TANGERANG YANG RELIGUS, CERDAS, SEHAT DAN

143

SEJAHTERA ” visi ini kemudian dituangkan dalam 6 (enam) misi yakni untuk:

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.

2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.

3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan

4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.

5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah

6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya

Pengembangan Visi dan Misi menjadi tujuan dan sasaran tidak

terlepas dari dukungan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi

kewenangan Pemerintah Kabupaten Tangerang sesuai dengan

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Perwujudan Misi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan

wajib dan urusan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan yang

mendukung visi dan misi sangat penting, karena dari urusan

pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran, serta

cara (strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran.

144 Tabel 4.1

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi: “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera”

MISI TUJUAN

RPJMD

INDIKATOR TUJUAN

RPJMD

SASARAN

RPJMD INDIKATOR

1 Meningkatkan

penerapan nilai- nilai keagamaan dalam

kehidupan bermasyarakat menuju

masyarakat yang religius.

Meningkatnya ketentraman dan

ketertiban masyarakat

Indeks Ketentraman dan ketertiban

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban

masyarakat

Persentase penanganan kasus ketentraman dan ketertiban

2 Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Angka IPM Meningkatnya Derajat Kesehatan

Angka Harapan Hidup

Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Angka Melanjutkan Sekolah

3 Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan

Meningkatnya Ekonomi Daerah

Laju

Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Menurunnya Kemiskinan

Prosentase Penduduk Miskin

Meningkatkan daya saing ekonomi kerakyatan

Indeks Tingkat Daya Beli

Menurunnya Penggangguran

Tingkat

Penggangguran Terbuka (TPT) 4 Meningkatkan

kualitas tata kelola

pemerintahan yang profesional,

Meningkatkan Kualitas Tata Kelola

Pemerintah Daerah

Indeks Reformasi Birokrasi

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Nilai AKIP

145

MISI TUJUAN

RPJMD

INDIKATOR TUJUAN

RPJMD

SASARAN

RPJMD INDIKATOR

transparan dan

akuntabel

Meningkatnya Integritas Aparatur

Indeks Persepsi Korupsi

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 5 Meningkatkan

pemerataan pembangunan infrastruktur yang

berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah

Meningkatkan pemerataan pembangunan Wilayah

Indeks Infrastruktur WIlayah

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur

Prosentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik

Melestarikan fungsi Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 6 Mengembangkan

inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku

pembangunan lainnya.

Meningkatkan Produk

Inovasi Daerah yang dapat

mendukung kinerja dan ekonomi pemerintah daerah

Indeks Inovasi Daerah

Meningkatkan Kinerja Inovasi Daerah

Jumlah Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi daerah

Sumber : RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

147 Tabel 4.2

Hubungan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

VISI : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera

MISI 1 Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan karakter masyarakat yang religius

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat

Meningkatkan rasa keamanan dan ketentraman dalam kehidupan beragama

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta kenyamanan lingkungan

Peningkatan pengawasan dan penegakan peraturan daerah/ peraturan kepala daerah untuk mengurangi penyakit sosial masyarakat Peningkatan peran FKUB dan optimalisasi Gedung Bersama Keagamaan di setiap Kecamatan

Menurunkan kasus konflik sosial Peningkatan pengembangan wawasan

kebangsaan dan pendidikan politik masyarakat Peningkatan perlindungan masyarakat (linmas) Meningkatkan kapasitas lembaga

dan tokoh agama

Peningkatan kesadaran keagamaan,

kesejahteraan sosial dan inventarisasi sarana prasarana sosial

Peningkatan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kapasitas dan partisipasi lembaga dan tokoh agama

Meningkatkan kapasitas lembaga dan tokoh budaya

Peningkatan pelestarian kebudayaan dan pengembangan lembaga seni budaya Meningkatkan pendidikan karakter

dan spiritualitas anak didik

Peningkatan kualitas pendidikan karakter dan

pengembangan ekstrakulikuler baca tulis Al

Quran

148

MISI 2 Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan Kualitas

Sumber Daya Manusia Meningkatnya Derajat Kesehatan

Meningkatkan upaya preventif dan promotif melalui PIS-PK

Peningkatan pelayanan kesehatan berbasis pendekatan keluarga

Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas

Meningkatkan ketersediaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Rumah Sakit terakreditasi nasional Meningkatkan tata kelola manajemen dan sumberdaya kesehatan termasuk sistem informasi kesehatan yang

terintegrasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan rujukan

Meningkatan kepesertaan JKN-KIS melalui jalur mandiri, PBI APBN dan PBI APBD

Meningkatkan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana

Pembinaan ketahanan keluarga dan remaja

Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan kb/kr yang mandiri

Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan

Peningkatan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat

Peningkatan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

Meningkatan kompetensi tenaga pendidik

Peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan

Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan Meningkatkan minat baca

masyarakat

Pengembangan koleksi bahan pustaka , sarana

prasarana dan kerja sama perpustakaan

149

MISI 2 Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Pengembangan layanan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca

Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

Menurunnya kasus kekerasan perempuan

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Menurunnya kasus kekerasan anak

Advokasi dan peningkatan perlindungan perempuan dan kualitas hidup anak

Peningkatan kelembagaan dan partisipasi anak

MISI 3 Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan daya saing

ekonomi kerakyatan Menurunnya Kemiskinan Penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan berbasis data terpadu yang akurat

Peningkatan ketersediaan data PMKS dan pemanfaatan data terpadu serta sistem penanggulangan kemiskinan Peningkatan koordinasi dan integrase program penanggulangan kemiskinan Meningkatkan perlindungan sosial

dan pemberdayaan PMKS

Meningkatkan kapasitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurunkan angka pengangguran

Meningkatkan kompetensi tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan berusaha

Meningkatnya ekonomi daerah

Meningkatkan pendapatan per capita nelayan dan pembudidaya ikan

Meningkatkan kapasitas produksi pangan

Optimalisasi pemanfaatan BLK dan

bursa kerja

150

MISI 3 Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan pendapatan per kapita Petani

Meningkatkan produksi budidaya dan penangkapan ikan

Meningkatkan pemberdayaan

kelembagaan ekonomi perdesaan dalam rangka mengembangkan sistem

distribusi pangan dan aksesibilitas pangan serta upaya kewaspadaan pangan dan penanganan rawan pangan;

Meningkatkan ketahanan pangan daerah

Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan yang terprogram melalui

penumbuhan dan pengembangan desa mandiri pangan

Mengoptimalkan tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten;

Meningkatkan kinerja bidang perdagangan

Meningkatkan peran BUMD dan BLUD Meningkatkan kinerja bidang

perindustrian

Menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan Industri

Meningkatkan kinerja bidang pariwisata

Mengoptimalkan pengelolaan obyek wisata dengan peningkatan infrastruktur penudukung

Meningkatnya investasi daerah

Meningkatkan nilai investasi daerah

Meningkatkan investasi dan penanaman modal daerah

Meningkatnya industri kecil menengah

Meningkatkan lembaga dan kelembagaan ekonomi koperasi yang dibina

Meningkatkan pembinaan dan

pengawasan koperasi dan usaha mikro Meningkatnya lembaga dan

kelembagaan ekonomi UMK yang dibina

Meningkatkan kualitas usaha mikro

151

MISI 3 Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan fasilitasi kerjasama pemasaran

Meningkakan kapasitas IKM Melakukan pengawasan barang dan jasa yang beredar

Melakukan revitalisasi pasar

MISI 4 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah

Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Meningkatkan Kinerja Perencanaan

Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi sistem perencanaan dan penganggaran Meningkatkan ketersediaan satu data pembangunan yang akurat

Meningkatkan Kinerja Keuangan Meningkatan system pengelolaan belanja dan pendapatan daerah yang terintegrasi Meningkatkan system management asset daerah dan pengamanan asset daerah Meningkatkan tata kelola PAD Meningkatkan integrasi sistem informasi

pengelolaan Pendapatan Daerah Meningkatkan pengawasan daerah Meningkatkan Sistem Pengawasan

Internal Pemerintah (SPIP)

Meningkatkan monitoring dan evaluasi pencapaian target Reformasi Birokrasi Meningkatnya Kinerja

Pelayanan publik

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan

Meningkatkan pelayanan Paten

Kecamatan dan Kelurahan

152

MISI 4 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Menerapkan SOP untuk mempercepat proses layanan, dikuatkan dengan konsitensi regulasi

Meningkatkan Kinerja Perijinan dan Non Perijinan

Menerapkan OSS dalam pelayanan sistem online perizinan

Membangun Pusat Pelayanan Publik Meningkatkan pemanfaatan IT Mengembangkan aplikasi terintegreasi

antar sector

Meningkatkan kinerja kearsipan Meningkatkan system layanan kearsipan berbasis teknologi dan digitalisasi arsip.

Meningkatkan tertib administrasi kependudukan

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Database Kependudukan yang berkualitas Meningkatkan Manajemen ASN Mengembangkan system informasi

kepegawaian yang terintegrasi

Implementasi Kebijakan Manajemen ASN daalam pengembangan kapasitas dan karir aparatur

Meningkatkan Kinerja Pelayanan Umum Penyelenggaraan

Pemerintah

Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah

Meningkatkan kapasitas kelembagaan

Sekretariat DPRD

153

MISI 5 Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan pemerataan pembangunan Wilayah

Meningkatnya kualitas dan kuantitas

infrastruktur

Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan beserta kelengkapannya

Meningkatkan dan memelihara jalan dan jembatan

Membangun akses jalan baru Menurunkan Luasan Kawasan

Kumuh

Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman Menyediakan Sarana Air Bersih

masyarakat Meningkatnya pencegahan dan

penanganan bencana

Meningkatkan penanganan bencana yang terarah dan terkoordinasi Menurunkan Ketimpangan

Aksesibilitas dan Transportasi wilayah

Meningkatkan Perlengkapan Jalan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Meningkatkan akses

infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan

Membangun dan rehabilitasi gedung pemerintahan

Membangun dan rehabilitasi bangunan sekolah

Membangun dan rehabilitasi puskesmas rawat inap dan rumah sakit

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Menurunnya tingkat pencemaran Air, Tanah dan Udara

Meningkatkan pemantauan kualitas air,air limbah domestik, udara dan tanah serta penanganan pengaduan

Meningkatkan Luas Ruang Terbuka Private dan RTH

Meningkatkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Menngkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kebijakan umum ruang daerah

Melakukan penyempurnaan Rencana

Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi

154

MISI 5 Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan Pengendalian SSDEW (Situ, Sungai, Danau, Embung dan Waduk)

Menormalisasi sungai, danau, embung dan waduk

MISI 6 Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan Produk Inovasi Daerah yang dapat mendukung kinerja dan ekonomi pemerintah daerah

Meningkatnya kinerja

inovasi daerah Meningkatkan Inovasi Pemuda

Meningkatkan pembentukan Kelompok Wira Usaha Baru (WUB),

memberdayakan tenaga kerja mandiri dan mengembangkan teknlogi tepat guna.

Pengembangan lembaga Ekonomi Kreatif Meningkatkan pembangunan Desa

Meningkatkan penguatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan desa

Meningkatkan Pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan pendayagunaan BUMDes

Meningkatkan kapasitas lembaga desa, lembaga kemasyarakatan, masyarakat dan pelaku usaha ekonomi lainnya Meningkatkan Inovasi OPD Meningkatkan implementasi inovasi OPD

Mengembangkan Produk Unggulan Daerah

Sumber : RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

155

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Pembangunan daerah Kabupaten Tangerang masih dihadapkan pada isu strategis yang akan menjadi arah prioritas pembangunan tahun 2019, yaitu sebagai berikut :

1. Pengembangan ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

3. Peningkatan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman 4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

5. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Memperhatikan hal tersebut diatas, maka tema yang dicanangkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2019 adalah “PEMANTAPAN INFRASTRUKTUR, PENGUATAN DAYA SAING SERTA PENINGKATAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN”, dengan menetapkan :

1. Sasaran dan target makro pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2019, yaitu sebagai berikut

a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang Tahun 2019 diproyeksikan sebesar 5 , 9 % dengan asumsi adanya kebijakan meningkatkan arus investasi di daerah, perluasan dan pemerataan pembangunan infrastruktur; pengembangan kawasan industri yang semakin berdaya saing dan terintegrasi dengan sentra - sentra produksi; kemudahan ijin usaha serta penciptaan iklim usaha yang kondusif. Bila dibandingkan dengan target RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 untuk LPE Kabupaten Tangerang ditargetkan sekitar 6,0%

jauh mendekati 5,9% yang ditargetkan dalam RKPD Kabupaten Tangerang pada tahun 2019 dikarenakan realisasi LPE pada tahun 2017 adalah 5,84%, sehingga LPE Kabupaten Tangerang tahun 2019 ditargetkan sekitar 5,9%.

b. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi

71,20 dengan meningkatkan kualitas pendidikan termasuk

pendidikan karakter, perluasan dan pemerataan akses dan

156

sarana prasarana pelayanan kesehatan, penanganan masalah kesejahteraan secara terpadu serta pemberdayaan kelompok masyarakat rentan, yang didukung dengan pemenuhan peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan dasar.

c. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 5,10%

pada Tahun 2019 yang didukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inflasi yang terkendali melalui pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin, keterpaduan dan perluasan intervensi program/kegiatan yang mengutamakan pada wilayah dengan sasaran prioritas serta peningkatan dan keberlanjutan program-program perlindungan sosial berbasis keluarga.

Bila dibandingkan dengan target angka kemiskinan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, ditargetkan angka kemiskinan untuk Kabupaten Tangerang sebesar 4,73%, penentuan target angka kemiskinan Kabupaten Tangerang di tahun 2019 berdasarkan realisasi tahun 2017 yang mencapai 5,39% dan tahun 2018 yang mencapai 5,18% terjadi penurunan angka kemiskinan sekitar 0,21%, sehingga ditahun 2019 ditargetkan angka kemikinan sekitar 5,10%.

d. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 9,65%

pada Tahun 2019 melalui peningkatan kapasitas dan

produktivitas tenaga kerja dengan akselerasi penyerapan

tenaga kerja d a n pengembangan lapangan kerja baru

terutama lapangan kerja produktif, penguatan regulasi dan

iklim yang kondusif untuk peningkatan investasi; perbaikan

iklim ketenagakerjaan, penguatan hubungan industrial serta

perlindungan terhadap tenaga kerja.

157

Target Angka TPT Kabupaten Tangerang yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 ditargetkan angka TPT tahun 2019 sebesar 7,50%, sedangkan angka TPT Kabupaten Tangerang tahun 2019 ditargetkan sebesar 9,65%

angka ini didasarkan kondisi realiasi tahun 2017 yang mencapai 10,57%, dan tahun 2018 mencapai 9,70% sehingga ditargetkan tahun 2019 menurun menjadi 9,65%.

2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 secara umum yaitu sebagai berikut :

a. Melanjutkan program unggulan dan prioritas yang perlu pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan serta mendorong program inovatif daerah

b. Mendukung dan bersinergi dengan program Pemerintah dan Propinsi Banten, serta terintegrasi dengan perencanaan pembangunan desa

c. Peningkatan akses infrastruktur dasar dan pembangunan perumahan pemukiman yang berbasis kawasan dengan sinergi berbagai program dan sumber pendanaan

d. Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur, pengembangan sistem manajemen yang berbasis teknologi informasi dalam kerangka Reformasi Birokrasi

e. Penguatan usaha skala kecil dan menengah melalui penguatan kemitraan dengan sektor swasta, peningkatan kapasitas dan akses terhadap permodalan, sarana produksi, infrastruktur dan teknologi

f. Pembangunan berwawasan lingkungan dengan meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan penegakan hukum;

g. Peningkatan program penanggulangan kemiskinan melalui

perluasan intervensi program/kegiatan sektoral yang mengarah

pada upaya penanggulangan kemiskinan disertai penguatan

kelembagaan, Peningkatan keterpaduan program dan

Peningkatan layanan dasar bagi masyarakat miskin.

158

3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2019, a. Peningkatan Kualitas SDM dengan fokus program pada:

 Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat miskin

 Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Perempuan dan anak

 Penyediaan BOSDA

 Peningkatan PHBS anak sekolah dan masyarakat

 Optimalisasi Puskesmas Rawat Inap

 Pengembangan Kampung KB

 Persiapan pembangunan RSU Daerah

 Mulok agama Islam

 Pelayanan Terpadu PMKS

 Desa/Kelurahan Ramah Anak, Kecamatan ramah anak dan Puskesmas Ramah Anak dengan program “Sayang Barudak” (SABAR)

b. Pengembangan ekonomi masyarakat dan Ketahanan Pangan dengan fokus program pada :

 Peningkatan produktifitas pertanian, peternakan dan perikanan

 Kerjasama perusahaan utk penyediaan lapangan kerja

 Tertib niaga dan tertib ukur

 Pemanfaatan BLK

 Optimalisasi UPDB

 Optimalisasi Gerai UMKM

 Pengembangan kawasan agropolitan

 Peningkatan akses modal dan pasar untuk koperasi, UMK dan ekonomi kreatif

 Revitalisasi pasar tradisioanal

 Pengembangan destinasi wisata

 Pengembangan sentra dan distribusi produk lokal

 Penciptaan wirausaha baru

c. Peningkatan Infrastruktur, Perumahan dan Permukiman dengan fokus program pada:

 Pembangunan TRK, USB, dan rehab sekolah

 Pengadaan dan Pemeliharaan Kelengkapan Jalan

159

 Normalisasi Sungai, Danau dan Situ

 Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan

 Pembangunan dan pemeliharaan sarana olah raga

 Penataan Puspem, kecamatan dan kelurahan

 Pembangunan Infrastruktur pendukung PDP (Pusat Distribusi Pertanian)

 GEBRAK PAKUMIS ++

 Sanitren (Sanitasi Pondok Pesantren)

 Penataan pedestrian pada koridor Bojong Pemda

 Penataan daerah perbatasan

 Pembangunan Gedung sejarah Kab Tangerang

d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah dengan fokus program pada:

 Optimalisasi SOP Pelayanan Perijinan on line

 Optimlisasi Pelayanan Adminnisrasi Kependudukan

 Peningkatan kompetensi aparatur

 Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah

 Optimalisasi PATEN disetiap Kecamatan

 Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah

 Peningkatan SPIP

 Penerapan e Government

 Penerapan Tunjangan kinerja

 Optimalisasi implementasi SIMRAL

 Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan berbasis kinerja dan money follow program prioritas

e. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan fokus program pada:

 Pembangunan sumur imbuhan

 Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Tanah

 Konservasi sumber daya air

 Penataan Ruang Terbuka Hijau

 Penegakan Hukum Lingkungan

 Optimalisasi TPST dan TPA serta pemberdayaan masyarakat pedui sampah

 Pembuatan sumur resapan dan biopori

160

 Pembangunan PAL Limbah Domestik

 Pembangunan IPAL Komunal kawasan permukiman

 GEMES (Gerakan Menanam Sayur)

 KURASAKAN (Kurangi Sampah Kantor Kita)

f. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran dengan fokus program pada:

 Peningkatan akses dan mutu pendidikan dasar

 Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan

 Peningkatan ketahanan dan keamanan pangan, serta penguatan logistic pangan

 Peningkatan akses modal dan pasar UMKM

 Peningkatan kerjasama dan jejaring

 Peningkatan intensifikasi dan pemasaran hasil produksi

 Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan wirausaha baru

 Peningkatan infrastruktur dasar dan sanitasi

4.2. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Banten Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang

Keterkaitan prioritas pembangunan antara Pemda Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional merupakan hal yang sangat penting. Dibawah ini disajikan sinkronisasi prioritas pembangunan.

Tabel 4.3

Prioritas Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Pembangunan Nasional (Nawa Cita)

Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan Provinsi Banten

Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang

1

Pembangunan Manusia melalui Pengurangan

Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

2

Pendidikan Akses, Mutu Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial

2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

4

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 2 Pengurangan Kesenjangan

antarwilayah melalui

Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman

1 Peningkatan Infrastruktur wilayah

3

Peningkatan

Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

5 Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup 3

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui

3 Peningkatan

Ekonomi dan 1

Pengembangan ekonomi masyarakat dan

ketahanan pangan

161

Prioritas Pembangunan

Nasional

Prioritas Pembangunan Provinsi Banten

Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang

Pertanian, Industri,

Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya

Kesempatan Berusaha

4

Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air

5

Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

4 Peningkatan tata

kelola pemerintahan 6 Peningkatan Tata Kelola

Pemerintahan

162 BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

RKPD Perubahan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 berisi rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang pada tahun 2019 dan evaluasi tahun berjalan (triwulan 2 tahun 2019) dan sasaran pembangunan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Rencana program dan kegiatan prioritas yang telah disusun ini telah mewakili pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Tangerang, aspirasi dan kepentingan masyarakat yang selanjutnya dijabarkan kedalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dalam lingkup Kabupaten Tangerang sehingga memberi manfaat dan nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.

Sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas secara jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 5.1

Indikator dan Target Program Perangkat Daerah Tahun 2019

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Satuan Definisi Operasional/

Rumusan

Target Perangkat Daerah

1 2 3 4 5 6

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

UWPD

PENDIDIKAN Urusan

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

Persen Rata-rata Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100 DINAS PENDIDIKAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

Persen Rata-rata Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur

100 DINAS PENDIDIKAN

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya

Persen jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek dibagi jumlah apratur

100 DINAS PENDIDIKAN

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase

ketersediaan dokumen pelaporan

Persen Jumlah dokumen pelaporan yang disusun dibagi jumlah dokumen pelaporan yang wajib dipenuhi

100 DINAS PENDIDIKAN

PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN SKPD

Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan

Persen Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dibagi jumlah dokumen perencanaan yang wajib dipenuhi

100 DINAS PENDIDIKAN

Dalam dokumen DAFTAR ISI (Halaman 146-200)

Dokumen terkait