BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Sasaran utama pembangunan Kabupaten Tangerang yang akan dicapai tahun 2019 antara lain sebagai berikut:
1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,90 persen
2. Tingkat Pengangguran Terbuka diharapkan turun menjadi 9,65 persen
3. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun mencapai 5,10 persen.
4. Laju inflasi ditargetkan sebesar 3,45 persen.
Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tangerang dijabarkan
dari visi Kabupaten Tangerang untuk: “MEWUJUDKAN MASYARAKAT
KABUPATEN TANGERANG YANG RELIGUS, CERDAS, SEHAT DAN
143
SEJAHTERA ” visi ini kemudian dituangkan dalam 6 (enam) misi yakni untuk:
1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.
2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.
3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah
6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya
Pengembangan Visi dan Misi menjadi tujuan dan sasaran tidak
terlepas dari dukungan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten Tangerang sesuai dengan
Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Perwujudan Misi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan
wajib dan urusan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan yang
mendukung visi dan misi sangat penting, karena dari urusan
pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran, serta
cara (strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran.
144 Tabel 4.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Visi: “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera”
MISI TUJUAN
RPJMD
INDIKATOR TUJUAN
RPJMD
SASARAN
RPJMD INDIKATOR
1 Meningkatkan
penerapan nilai- nilai keagamaan dalam
kehidupan bermasyarakat menuju
masyarakat yang religius.
Meningkatnya ketentraman dan
ketertiban masyarakat
Indeks Ketentraman dan ketertiban
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban
masyarakat
Persentase penanganan kasus ketentraman dan ketertiban
2 Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Angka IPM Meningkatnya Derajat Kesehatan
Angka Harapan Hidup
Meningkatnya Kualitas Pendidikan
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Angka Melanjutkan Sekolah
3 Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan
Meningkatnya Ekonomi Daerah
Laju
Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Menurunnya Kemiskinan
Prosentase Penduduk Miskin
Meningkatkan daya saing ekonomi kerakyatan
Indeks Tingkat Daya Beli
Menurunnya Penggangguran
Tingkat
Penggangguran Terbuka (TPT) 4 Meningkatkan
kualitas tata kelola
pemerintahan yang profesional,
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola
Pemerintah Daerah
Indeks Reformasi Birokrasi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Nilai AKIP
145
MISI TUJUAN
RPJMD
INDIKATOR TUJUAN
RPJMD
SASARAN
RPJMD INDIKATOR
transparan dan
akuntabel
Meningkatnya Integritas Aparatur
Indeks Persepsi Korupsi
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 5 Meningkatkan
pemerataan pembangunan infrastruktur yang
berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah
Meningkatkan pemerataan pembangunan Wilayah
Indeks Infrastruktur WIlayah
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
Prosentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik
Melestarikan fungsi Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 6 Mengembangkan
inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku
pembangunan lainnya.
Meningkatkan Produk
Inovasi Daerah yang dapat
mendukung kinerja dan ekonomi pemerintah daerah
Indeks Inovasi Daerah
Meningkatkan Kinerja Inovasi Daerah
Jumlah Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi daerah
Sumber : RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
147 Tabel 4.2
Hubungan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
VISI : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera
MISI 1 Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan karakter masyarakat yang religius
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
Meningkatkan rasa keamanan dan ketentraman dalam kehidupan beragama
Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta kenyamanan lingkungan
Peningkatan pengawasan dan penegakan peraturan daerah/ peraturan kepala daerah untuk mengurangi penyakit sosial masyarakat Peningkatan peran FKUB dan optimalisasi Gedung Bersama Keagamaan di setiap Kecamatan
Menurunkan kasus konflik sosial Peningkatan pengembangan wawasan
kebangsaan dan pendidikan politik masyarakat Peningkatan perlindungan masyarakat (linmas) Meningkatkan kapasitas lembaga
dan tokoh agama
Peningkatan kesadaran keagamaan,
kesejahteraan sosial dan inventarisasi sarana prasarana sosial
Peningkatan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kapasitas dan partisipasi lembaga dan tokoh agama
Meningkatkan kapasitas lembaga dan tokoh budaya
Peningkatan pelestarian kebudayaan dan pengembangan lembaga seni budaya Meningkatkan pendidikan karakter
dan spiritualitas anak didik
Peningkatan kualitas pendidikan karakter dan
pengembangan ekstrakulikuler baca tulis Al
Quran
148
MISI 2 Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas
Sumber Daya Manusia Meningkatnya Derajat Kesehatan
Meningkatkan upaya preventif dan promotif melalui PIS-PK
Peningkatan pelayanan kesehatan berbasis pendekatan keluarga
Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas
Meningkatkan ketersediaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Rumah Sakit terakreditasi nasional Meningkatkan tata kelola manajemen dan sumberdaya kesehatan termasuk sistem informasi kesehatan yang
terintegrasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan rujukan
Meningkatan kepesertaan JKN-KIS melalui jalur mandiri, PBI APBN dan PBI APBD
Meningkatkan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana
Pembinaan ketahanan keluarga dan remaja
Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan kb/kr yang mandiri
Meningkatnya Kualitas Pendidikan
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan
Peningkatan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat
Peningkatan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
Meningkatan kompetensi tenaga pendidik
Peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan
Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan Meningkatkan minat baca
masyarakat
Pengembangan koleksi bahan pustaka , sarana
prasarana dan kerja sama perpustakaan
149
MISI 2 Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Pengembangan layanan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca
Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
Menurunnya kasus kekerasan perempuan
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
Menurunnya kasus kekerasan anak
Advokasi dan peningkatan perlindungan perempuan dan kualitas hidup anak
Peningkatan kelembagaan dan partisipasi anak
MISI 3 Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan daya saing
ekonomi kerakyatan Menurunnya Kemiskinan Penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan berbasis data terpadu yang akurat
Peningkatan ketersediaan data PMKS dan pemanfaatan data terpadu serta sistem penanggulangan kemiskinan Peningkatan koordinasi dan integrase program penanggulangan kemiskinan Meningkatkan perlindungan sosial
dan pemberdayaan PMKS
Meningkatkan kapasitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurunkan angka pengangguran
Meningkatkan kompetensi tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan berusaha
Meningkatnya ekonomi daerah
Meningkatkan pendapatan per capita nelayan dan pembudidaya ikan
Meningkatkan kapasitas produksi pangan
Optimalisasi pemanfaatan BLK dan
bursa kerja
150
MISI 3 Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan pendapatan per kapita Petani
Meningkatkan produksi budidaya dan penangkapan ikan
Meningkatkan pemberdayaan
kelembagaan ekonomi perdesaan dalam rangka mengembangkan sistem
distribusi pangan dan aksesibilitas pangan serta upaya kewaspadaan pangan dan penanganan rawan pangan;
Meningkatkan ketahanan pangan daerah
Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan yang terprogram melalui
penumbuhan dan pengembangan desa mandiri pangan
Mengoptimalkan tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten;
Meningkatkan kinerja bidang perdagangan
Meningkatkan peran BUMD dan BLUD Meningkatkan kinerja bidang
perindustrian
Menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan Industri
Meningkatkan kinerja bidang pariwisata
Mengoptimalkan pengelolaan obyek wisata dengan peningkatan infrastruktur penudukung
Meningkatnya investasi daerah
Meningkatkan nilai investasi daerah
Meningkatkan investasi dan penanaman modal daerah
Meningkatnya industri kecil menengah
Meningkatkan lembaga dan kelembagaan ekonomi koperasi yang dibina
Meningkatkan pembinaan dan
pengawasan koperasi dan usaha mikro Meningkatnya lembaga dan
kelembagaan ekonomi UMK yang dibina
Meningkatkan kualitas usaha mikro
151
MISI 3 Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan fasilitasi kerjasama pemasaran
Meningkakan kapasitas IKM Melakukan pengawasan barang dan jasa yang beredar
Melakukan revitalisasi pasar
MISI 4 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah
Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Meningkatkan Kinerja Perencanaan
Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi sistem perencanaan dan penganggaran Meningkatkan ketersediaan satu data pembangunan yang akurat
Meningkatkan Kinerja Keuangan Meningkatan system pengelolaan belanja dan pendapatan daerah yang terintegrasi Meningkatkan system management asset daerah dan pengamanan asset daerah Meningkatkan tata kelola PAD Meningkatkan integrasi sistem informasi
pengelolaan Pendapatan Daerah Meningkatkan pengawasan daerah Meningkatkan Sistem Pengawasan
Internal Pemerintah (SPIP)
Meningkatkan monitoring dan evaluasi pencapaian target Reformasi Birokrasi Meningkatnya Kinerja
Pelayanan publik
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan
Meningkatkan pelayanan Paten
Kecamatan dan Kelurahan
152
MISI 4 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Menerapkan SOP untuk mempercepat proses layanan, dikuatkan dengan konsitensi regulasi
Meningkatkan Kinerja Perijinan dan Non Perijinan
Menerapkan OSS dalam pelayanan sistem online perizinan
Membangun Pusat Pelayanan Publik Meningkatkan pemanfaatan IT Mengembangkan aplikasi terintegreasi
antar sector
Meningkatkan kinerja kearsipan Meningkatkan system layanan kearsipan berbasis teknologi dan digitalisasi arsip.
Meningkatkan tertib administrasi kependudukan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Database Kependudukan yang berkualitas Meningkatkan Manajemen ASN Mengembangkan system informasi
kepegawaian yang terintegrasi
Implementasi Kebijakan Manajemen ASN daalam pengembangan kapasitas dan karir aparatur
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Umum Penyelenggaraan
Pemerintah
Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah
Meningkatkan kapasitas kelembagaan
Sekretariat DPRD
153
MISI 5 Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan pemerataan pembangunan Wilayah
Meningkatnya kualitas dan kuantitas
infrastruktur
Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan beserta kelengkapannya
Meningkatkan dan memelihara jalan dan jembatan
Membangun akses jalan baru Menurunkan Luasan Kawasan
Kumuh
Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman Menyediakan Sarana Air Bersih
masyarakat Meningkatnya pencegahan dan
penanganan bencana
Meningkatkan penanganan bencana yang terarah dan terkoordinasi Menurunkan Ketimpangan
Aksesibilitas dan Transportasi wilayah
Meningkatkan Perlengkapan Jalan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Meningkatkan akses
infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan
Membangun dan rehabilitasi gedung pemerintahan
Membangun dan rehabilitasi bangunan sekolah
Membangun dan rehabilitasi puskesmas rawat inap dan rumah sakit
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Menurunnya tingkat pencemaran Air, Tanah dan Udara
Meningkatkan pemantauan kualitas air,air limbah domestik, udara dan tanah serta penanganan pengaduan
Meningkatkan Luas Ruang Terbuka Private dan RTH
Meningkatkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Menngkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kebijakan umum ruang daerah
Melakukan penyempurnaan Rencana
Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
154
MISI 5 Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan Pengendalian SSDEW (Situ, Sungai, Danau, Embung dan Waduk)
Menormalisasi sungai, danau, embung dan waduk
MISI 6 Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan Produk Inovasi Daerah yang dapat mendukung kinerja dan ekonomi pemerintah daerah
Meningkatnya kinerja
inovasi daerah Meningkatkan Inovasi Pemuda
Meningkatkan pembentukan Kelompok Wira Usaha Baru (WUB),
memberdayakan tenaga kerja mandiri dan mengembangkan teknlogi tepat guna.
Pengembangan lembaga Ekonomi Kreatif Meningkatkan pembangunan Desa
Meningkatkan penguatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan desa
Meningkatkan Pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan pendayagunaan BUMDes
Meningkatkan kapasitas lembaga desa, lembaga kemasyarakatan, masyarakat dan pelaku usaha ekonomi lainnya Meningkatkan Inovasi OPD Meningkatkan implementasi inovasi OPD
Mengembangkan Produk Unggulan Daerah
Sumber : RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023
155
4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
Pembangunan daerah Kabupaten Tangerang masih dihadapkan pada isu strategis yang akan menjadi arah prioritas pembangunan tahun 2019, yaitu sebagai berikut :
1. Pengembangan ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Peningkatan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman 4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
5. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup 6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
Memperhatikan hal tersebut diatas, maka tema yang dicanangkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2019 adalah “PEMANTAPAN INFRASTRUKTUR, PENGUATAN DAYA SAING SERTA PENINGKATAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN”, dengan menetapkan :
1. Sasaran dan target makro pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2019, yaitu sebagai berikut
a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang Tahun 2019 diproyeksikan sebesar 5 , 9 % dengan asumsi adanya kebijakan meningkatkan arus investasi di daerah, perluasan dan pemerataan pembangunan infrastruktur; pengembangan kawasan industri yang semakin berdaya saing dan terintegrasi dengan sentra - sentra produksi; kemudahan ijin usaha serta penciptaan iklim usaha yang kondusif. Bila dibandingkan dengan target RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 untuk LPE Kabupaten Tangerang ditargetkan sekitar 6,0%
jauh mendekati 5,9% yang ditargetkan dalam RKPD Kabupaten Tangerang pada tahun 2019 dikarenakan realisasi LPE pada tahun 2017 adalah 5,84%, sehingga LPE Kabupaten Tangerang tahun 2019 ditargetkan sekitar 5,9%.
b. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi
71,20 dengan meningkatkan kualitas pendidikan termasuk
pendidikan karakter, perluasan dan pemerataan akses dan
156
sarana prasarana pelayanan kesehatan, penanganan masalah kesejahteraan secara terpadu serta pemberdayaan kelompok masyarakat rentan, yang didukung dengan pemenuhan peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan dasar.
c. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 5,10%
pada Tahun 2019 yang didukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inflasi yang terkendali melalui pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin, keterpaduan dan perluasan intervensi program/kegiatan yang mengutamakan pada wilayah dengan sasaran prioritas serta peningkatan dan keberlanjutan program-program perlindungan sosial berbasis keluarga.
Bila dibandingkan dengan target angka kemiskinan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, ditargetkan angka kemiskinan untuk Kabupaten Tangerang sebesar 4,73%, penentuan target angka kemiskinan Kabupaten Tangerang di tahun 2019 berdasarkan realisasi tahun 2017 yang mencapai 5,39% dan tahun 2018 yang mencapai 5,18% terjadi penurunan angka kemiskinan sekitar 0,21%, sehingga ditahun 2019 ditargetkan angka kemikinan sekitar 5,10%.
d. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 9,65%
pada Tahun 2019 melalui peningkatan kapasitas dan
produktivitas tenaga kerja dengan akselerasi penyerapan
tenaga kerja d a n pengembangan lapangan kerja baru
terutama lapangan kerja produktif, penguatan regulasi dan
iklim yang kondusif untuk peningkatan investasi; perbaikan
iklim ketenagakerjaan, penguatan hubungan industrial serta
perlindungan terhadap tenaga kerja.
157
Target Angka TPT Kabupaten Tangerang yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 ditargetkan angka TPT tahun 2019 sebesar 7,50%, sedangkan angka TPT Kabupaten Tangerang tahun 2019 ditargetkan sebesar 9,65%
angka ini didasarkan kondisi realiasi tahun 2017 yang mencapai 10,57%, dan tahun 2018 mencapai 9,70% sehingga ditargetkan tahun 2019 menurun menjadi 9,65%.
2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 secara umum yaitu sebagai berikut :
a. Melanjutkan program unggulan dan prioritas yang perlu pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan serta mendorong program inovatif daerah
b. Mendukung dan bersinergi dengan program Pemerintah dan Propinsi Banten, serta terintegrasi dengan perencanaan pembangunan desa
c. Peningkatan akses infrastruktur dasar dan pembangunan perumahan pemukiman yang berbasis kawasan dengan sinergi berbagai program dan sumber pendanaan
d. Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur, pengembangan sistem manajemen yang berbasis teknologi informasi dalam kerangka Reformasi Birokrasi
e. Penguatan usaha skala kecil dan menengah melalui penguatan kemitraan dengan sektor swasta, peningkatan kapasitas dan akses terhadap permodalan, sarana produksi, infrastruktur dan teknologi
f. Pembangunan berwawasan lingkungan dengan meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan penegakan hukum;
g. Peningkatan program penanggulangan kemiskinan melalui
perluasan intervensi program/kegiatan sektoral yang mengarah
pada upaya penanggulangan kemiskinan disertai penguatan
kelembagaan, Peningkatan keterpaduan program dan
Peningkatan layanan dasar bagi masyarakat miskin.
158
3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2019, a. Peningkatan Kualitas SDM dengan fokus program pada:
Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat miskin
Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Perempuan dan anak
Penyediaan BOSDA
Peningkatan PHBS anak sekolah dan masyarakat
Optimalisasi Puskesmas Rawat Inap
Pengembangan Kampung KB
Persiapan pembangunan RSU Daerah
Mulok agama Islam
Pelayanan Terpadu PMKS
Desa/Kelurahan Ramah Anak, Kecamatan ramah anak dan Puskesmas Ramah Anak dengan program “Sayang Barudak” (SABAR)
b. Pengembangan ekonomi masyarakat dan Ketahanan Pangan dengan fokus program pada :
Peningkatan produktifitas pertanian, peternakan dan perikanan
Kerjasama perusahaan utk penyediaan lapangan kerja
Tertib niaga dan tertib ukur
Pemanfaatan BLK
Optimalisasi UPDB
Optimalisasi Gerai UMKM
Pengembangan kawasan agropolitan
Peningkatan akses modal dan pasar untuk koperasi, UMK dan ekonomi kreatif
Revitalisasi pasar tradisioanal
Pengembangan destinasi wisata
Pengembangan sentra dan distribusi produk lokal
Penciptaan wirausaha baru
c. Peningkatan Infrastruktur, Perumahan dan Permukiman dengan fokus program pada:
Pembangunan TRK, USB, dan rehab sekolah
Pengadaan dan Pemeliharaan Kelengkapan Jalan
159
Normalisasi Sungai, Danau dan Situ
Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
Pembangunan dan pemeliharaan sarana olah raga
Penataan Puspem, kecamatan dan kelurahan
Pembangunan Infrastruktur pendukung PDP (Pusat Distribusi Pertanian)
GEBRAK PAKUMIS ++
Sanitren (Sanitasi Pondok Pesantren)
Penataan pedestrian pada koridor Bojong Pemda
Penataan daerah perbatasan
Pembangunan Gedung sejarah Kab Tangerang
d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah dengan fokus program pada:
Optimalisasi SOP Pelayanan Perijinan on line
Optimlisasi Pelayanan Adminnisrasi Kependudukan
Peningkatan kompetensi aparatur
Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah
Optimalisasi PATEN disetiap Kecamatan
Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
Peningkatan SPIP
Penerapan e Government
Penerapan Tunjangan kinerja
Optimalisasi implementasi SIMRAL
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan berbasis kinerja dan money follow program prioritas
e. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan fokus program pada:
Pembangunan sumur imbuhan
Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Tanah
Konservasi sumber daya air
Penataan Ruang Terbuka Hijau
Penegakan Hukum Lingkungan
Optimalisasi TPST dan TPA serta pemberdayaan masyarakat pedui sampah
Pembuatan sumur resapan dan biopori
160
Pembangunan PAL Limbah Domestik
Pembangunan IPAL Komunal kawasan permukiman
GEMES (Gerakan Menanam Sayur)
KURASAKAN (Kurangi Sampah Kantor Kita)
f. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran dengan fokus program pada:
Peningkatan akses dan mutu pendidikan dasar
Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
Peningkatan ketahanan dan keamanan pangan, serta penguatan logistic pangan
Peningkatan akses modal dan pasar UMKM
Peningkatan kerjasama dan jejaring
Peningkatan intensifikasi dan pemasaran hasil produksi
Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan wirausaha baru
Peningkatan infrastruktur dasar dan sanitasi
4.2. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Banten Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang
Keterkaitan prioritas pembangunan antara Pemda Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional merupakan hal yang sangat penting. Dibawah ini disajikan sinkronisasi prioritas pembangunan.
Tabel 4.3
Prioritas Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Pembangunan Nasional (Nawa Cita)
Prioritas Pembangunan Nasional
Prioritas Pembangunan Provinsi Banten
Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang
1
Pembangunan Manusia melalui Pengurangan
Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
2
Pendidikan Akses, Mutu Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial
2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
4
Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 2 Pengurangan Kesenjangan
antarwilayah melalui
Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman
1 Peningkatan Infrastruktur wilayah
3
Peningkatan
Infrastruktur Perumahan dan Permukiman
5 Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup 3
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui
3 Peningkatan
Ekonomi dan 1
Pengembangan ekonomi masyarakat dan
ketahanan pangan
161
Prioritas PembangunanNasional
Prioritas Pembangunan Provinsi Banten
Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang
Pertanian, Industri,
Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya
Kesempatan Berusaha
4
Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air
5
Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
4 Peningkatan tata
kelola pemerintahan 6 Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan
162 BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
RKPD Perubahan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 berisi rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang pada tahun 2019 dan evaluasi tahun berjalan (triwulan 2 tahun 2019) dan sasaran pembangunan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Rencana program dan kegiatan prioritas yang telah disusun ini telah mewakili pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Tangerang, aspirasi dan kepentingan masyarakat yang selanjutnya dijabarkan kedalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dalam lingkup Kabupaten Tangerang sehingga memberi manfaat dan nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.
Sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas secara jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :
Tabel 5.1
Indikator dan Target Program Perangkat Daerah Tahun 2019
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Satuan Definisi Operasional/
Rumusan
Target Perangkat Daerah
1 2 3 4 5 6
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
UWPD
PENDIDIKAN Urusan
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
Persen Rata-rata Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
Persen Rata-rata Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur
100 DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya
Persen jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek dibagi jumlah apratur
100 DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Prosentase
ketersediaan dokumen pelaporan
Persen Jumlah dokumen pelaporan yang disusun dibagi jumlah dokumen pelaporan yang wajib dipenuhi
100 DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN SKPD
Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan
Persen Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dibagi jumlah dokumen perencanaan yang wajib dipenuhi
100 DINAS PENDIDIKAN