Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:
No.
1 92.22 %
2 87 %
K Satuan Rp K Satuan Rp K Satuan Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Satuan Rp K (%) Rp (%) K Satuan Rp K Satuan Rp
Urusan Wajib Kesehatan 1 Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat.
Program peningkatan pelayanan kesehatan 755,865,439,480.00 332,931,129,990.00 147,227,269,000.00 89.77% 19,904,704,194.00 13.52% 352,835,834,184.00 46.68% RSUD APBD, DAK,
BLUD
24.03% 0.00% 0.00% 0.00% 24.03% 24.03%
1. Persentase cakupan pelayanan kesehatan Rumah sakit
87.97% 0.00% 0.00% 0.00% 87.97% Ket : Evaluasi SPM sampai
dengan Semester II Tahun 2018.
87.97% 87.97% 87.97% 87.97%
2. Cakupan pelayanan gawat darurat level 3 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten / kota
91.56% 0.00% 0.00% 0.00% 91.56% 91.56% 91.56% 91.56% 91.56%
1.1 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 35,376,363 796,232,393,420.00 14,406,636 320,004,660,970.00 5,109,483 133,010,000,000.00 22.02% 19,895,714,519.00 0.00% - 0.00% - 0.00% - 22.02% 19,895,714,519.00 22.02% 14.96% 15,531,721 339,900,375,489.00 43.90 % 42.69% RSUD BLUD
Pelayanan pasien rawat jalan 924,414pasien 505,942 pasien 190,164pasien 24,065 - - - 24,065 pasien 12.65% 530,007 pasien 57.33 %
Pelayanan pasien IGD 131,392pasien 63,542 pasien 22,055pasien 5,694 - - - 5,694 pasien 25.82% 69,236 pasien 52.69 %
Pelayanan pasien rawat inap 144,150pasien 62,700 pasien 100,055,540,120 24,532pasien 4,885 - - - 4,885 pasien 19.91% 67,585 pasien 46.89 %
Pelayanan pasien bedah sentral 35,567pasien 14,838 pasien 6,053pasien 843 - - - 843 pasien 13.93% 15,681 pasien 44.09 %
Pelayanan resep ruang farmasi 13,451,072resep 5,772,522 resep 2,020,409resep 468,772 - - - 468,772 resep 23.20% 6,241,294 resep 46.40 %
Pelayanan pasien laboratorium 2,817,932priksa 685,788 priksa 259,587priksa 51,911 - - - 51,911 priksa 20.00% 737,699 priksa 26.18 %
Pelayanan pasien radiologi 147,484priksa 77,285 priksa 25,100priksa 5,040 - - - 5,040 priksa 20.08% 82,325 priksa 55.82 %
Pelayanan bank darah 31,055klf/buah 17,227 klf/buah 5,285 klf/buah 1,306 - - - 1,306 klf/buah 24.71% 18,533 klf/buah 59.68 %
Pelayanan pasien rawat jalan, rawat inap dan penunjang untuk laki-laki dan perempuan.
17,683,066pasien/kunj/r esep/klf
7,199,844 pasien/kunj/r esep/klf
2,553,185 pasien/kunj/re sep/klf
562,516 - - - 562,516 pasien/kunj/re
sep/klf
22.03% 7,762,360 pasien/kunj/
resep/klf
43.90 %
Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit (Komputer, Billyng System, Alat Rumah Tangga, Alat Berat, Alat Kesehatan, Bangunan Gedung, Instalasi Air minum, Instalasi air limbah, Kendaraan bermotor)
54jenis 27 jenis 9jenis 6 - - - 6jenis 66.67% 33 jenis 61.11 %
Pelayanan administrasi perkantoran (Surat, ATK, Surat kabar, Majalah, Makanan minum rapat, Makanan minuman tamu,Cetakan, Penggandaan, Jasa Kebersihan, Jasa komunikasi, Jasa sumber daya air, Jasa listrik, Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran, Alat listrik dan elektronik, Koordinasi dan konsultasi dalam daerah, Koordinasi dan konsultasi dan luar daerah)
72bulan 24 bulan 12bulan 3 - - - 3 bulan 25.00% 27 bulan 37.50 %
Peningkatan mutu SDM : Pendidikan dan pelatihan berupa khursus, bintek, seminar dsb.
7,8000rang 6,654 0rang 1,3000rang 0 - - - - 0rang 0.00% 6,654 0rang 85.31 %
Pengembangan administrasi,penyelenggaraan Perencanaan dan sistem akuntansi keuangan ( RKBMD, RKPBMD, RKPD/RKPD P, Renja/Renja Perubahan, RKT/Perubahan RKT , KUAPPAS/KUAPPAS P, RKA/
Perubahan RKA , RBA/Perubahan RBA , DPA/ Perubahan DPA, PK/Perubahan PK ,RUP/ RUP P dan RSB)
120dokumen 57 dokumen 21dokumen 11 - - - 11 dokumen 52.38% 68 dokumen 56.67 %
Penyelenggaraan Sistem Manajamen Informasi RS
6paket 3paket 1paket 1 - - - 1 paket 100.00% 4 paket 66.67 %
Pelaporan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pelayanan dan keuangan (Laporan kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan, Audit Independen, Evaluasi SPM, Bantuan Hukum, Evaluasi kinerja, LKj iP,LKPJ, EKPPD, Laporan Fisik dan Keuangan, Evaluasi RENJA, Laporan Dewan Pengawas, Review Renstra, RTP SPIP)
98dokumen 50 dokumen 17dokumen 7 - - - 7 dokumen 41.18% 57 dokumen 58.16 %
Promosi Kesehatan RSUD (Media Cetak, Media elektronik, Kalender, Leaflet, Plakat, Profil, Stiker, Spanduk, Promosi / Penyuluhan kesehatan)
54jenis 26 jenis 9jenis 6 - - - 6 jenis 66.67% 32 jenis 59.26 %
Kerjasama dengan pihak Ketiga 336jenis 87 84jenis 16 - - - 16 jenis 19.05% 103 jenis 30.65 %
Peralatan dan pakaian kerja 12jenis 6 jenis 2jenis 0 - - - - jenis 0.00% 6 jenis 50.00 %
Verifikasi Akreditasi Rumah Sakit 2paket 2 paket 1paket 0 - - - - paket 0.00% 2 paket 100.00 %
Pelayanan Program SDG.S (Penurunan AKI, AKB, TB dan HIV/AIDS)
6paket 3 paket 1paket 1 - - - 1 paket 100.00% 4 paket 66.67 %
Pelaksanaan Pokja PPI rumah sakit 6paket 3 paket 1paket 1 - - - 1 paket 100.00% 4 paket 66.67 %
Pengadaan Konsultan Perencana 6paket 3 paket 1paket 0 - - - - paket 0.00% 3 paket 50.00 %
Peningkatan mutu pelayanan 6paket 3 paket 1paket 1 - - - 1 paket 100.00% 4 paket 66.67 %
Pengurugan Lahan Tanah Hibah 1,652 M3 - - 1,652 M3 0 - - - - M3 0.00% - M3 0.00 %
Pembuatan Jembatan 1 unit - - 1 unit 0 - - - - unit 0.00% - unit 0.00 %
15 = 14/5*100%
15 16
7 8 9 10 11 12=8+9+10+11
6 14 = 6+12
1 2 3 4 5
Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d
tahun 2019 (%) Unit OPD Penanggung
Jawab Sumber Dana
(APBD, DAK,TP,lainnya)
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD s/d Tahun 2019 (%)
Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (%)
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Perangkat Daerah
Persentase cakupan pelayanan kesehatan Rumah sakit
Cakupan pelayanan gawat darurat level 3 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten / kota
No Sasaran Program/Kegiatan Target Renstra PD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra
PD) Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Formulir E.81
Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota Renja Perangkat Daerah RSUD Purworejo Kabupaten/kota Purworejo
Periode Pelaksanaan: Triwulan I Tahun 2019
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (Tahun n- 1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang
dievaluasi
13=12/7*100%
100% 87.97% 92.22%
90% 91.27% 87.00%
Page 1 of 2
K Satuan Rp K Satuan Rp K Satuan Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Satuan Rp K (%) Rp (%) K Satuan Rp K Satuan Rp
1.2 Pengadaan ALKES dan Penunjang Pelayanan
Kesehatan
Alat Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan
60Jenis 24,686,018,000.00 39jenis 11,652,202,115.00 100% (18 jenis) 4,788,360,000.00 42.04% 8,244,675.00 0.00% - 0.00% - 0.00% - 42.04% 8,244,675.00 42.04% 0.17% 107.04% 11,660,446,790.00 0.70 % 47.24% RSUD BLUD
5981687383
1.3 Pengadaan Tambah Daya Listrik Tambah Daya Listrik 1550 KVA 1paket 1,572,571,000.00 - - - 100% (1 paket) 1,598,699,500.00 20.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 20.00% - 20.00% 0.00% 20.00% - 20.00 % 0.00% RSUD BLUD
1.4 Pengadaan Pembangunan Gedung Power
House
Bangunan Gedung Power House 1paket 500,000,000.00 - - - 100% (1 paket) 650,000,000.00 4.13% 745,000.00 0.00% - 0.00% - 0.00% - 4.13% 745,000.00 4.13% 0.11% 4.13% 745,000.00 4.13 % 0.15% RSUD BLUD
1.5 Pengadaan Genset Rumah Sakit Peralatan Genset Rumah Sakit 1paket 2,850,000,000.00 - - - 100% (1 unit) 2,502,133,000.00 20.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 20.00% - 20.00% 0.00% 20.00% - 20.00 % 0.00% RSUD BLUD
Pembangunan Sumur Dalam Bangunan Sumur Dalam 1paket 1,760,729,600.00 - - - 100% (1 paket) 825,000,000.00 3.05% 763,500.00 0.00% - 0.00% - 0.00% - 3.05% 763,500.00 3.05% 0.09% 3.05% 763,500.00 3.05 % 0.04% RSUD BLUD
Pengadaan Peralatan Komputer Peralatan Komputer 16 Jenis 4,044,271,000.00 16jenis 1,039,192,700.00 100% (10 jenis) 683,455,000.00 41.82% 280,000.00 0.00% - 0.00% - 0.00% - 41.82% 280,000.00 41.82% 0.04% 141.82% 1,039,472,700.00 2.61 % 25.70% RSUD BLUD
Kegiatan Pengadaan Peralatan Meubelair Peralatan Meubelair 22 Jenis 4,648,391,000.00 20jenis 490,288,580.00 100% (27 jenis) 1,321,012,000.00 20.57% 280,000.00 0.00% - 0.00% - 0.00% - 20.57% 280,000.00 20.57% 0.02% 111.48% 490,568,580.00 0.94 % 10.55% RSUD BLUD
Kegiatan Pengadaan Peralatan Elektronik Peralatan Elektronik 4paket 4,060,626,000.00 31jenis 900,505,150.00 100% (6 jenis) 286,191,500.00 26.29% 280,000.00 0.00% - 0.00% - 0.00% - 26.29% 280,000.00 26.29% 0.10% 801.29% 900,785,150.00 6.57 % 22.18% RSUD BLUD
Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor Peralatan Kantor 5paket 2,174,553,700.00 2jenis 22,140,800.00 100% (11 jenis) 821,071,000.00 24.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 24.00% - 24.00% 0.00% 64.00% 22,140,800.00 4.80 % 1.02% RSUD BLUD
1.6 Kegiatan Pengadaan Peralatan IGD Rumah
Sakit ( DAK )
Peralatan IGD Rumah Sakit 19 Jenis 7,422,797,014.00 19Jenis 1,274,266,905.00 100% (8 jenis) 741,347,000.00 40.44% - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 40.44% - 40.44% 0.00% 140.44% 1,274,266,905.00 2.13 % 17.17% RSUD DAK
89.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
89.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1 Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan
- Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit.
- Penerapan fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD.
1 Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan - Berlakunya regulasi sistem rujukan berjenjang.
- Realisasi pembayaran klaim pelayanan pasien peserta JKN oleh BPJS Kesehatan kurang lancar.
- Belum terpenuhinya standar ketenagaan sesuai dengan Permenkes 56 tahun 2014.
- Belum terpenuhinya standar peralatan sesuai dengan Permenkes 56 tahun 2014.
- Belum terpenuhinya standar IGD level III.
(1) Baru terpenuhi 2 dari 4 ruang dokter Program Pendidikan dokter spesialis dalam, bedah, anak dan obsgyn.
(2) Belum adanya dokter Program Pendidikan dokter spesialis anak dan dalam.
(3) Ruang Isolasi belum terstandar.
(4) Sertifikat Advanced Cardiac Life Support (ACLS) 2 orang dokter IGD sudah habis masa berlakunya.
- Belum semua obat Fornas masuk dalam e-katalog.
- Belum dilakukan visitasi rumah sakit pendidikan.
2 Kegiatan Belanja Operasional dan Belanja Investasi yang bersumber dari pendapatan BLUD.
- Pembiayaan kegiatan yang bersumber dari pendapatan BLUD sangat tergantung dari Klaim BPJS.
- Pendapatan rumah sakit sangat dipengaruhi oleh jumlah kunjungan pasien JKN.
1 Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan
- Melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan Cabang Kebumen.
- Pengadaan SDM kesehatan sesuai Permenkes 56 tahun 2014.
- Pengadaan peralatan kesehatan sesuai Permenkes 56 tahun 2014.
- Resetting ruang IGD serta penempatan tenaga PPDS anak dan dalam.
- Usulan pelatihan Advanced Cardiac Life Support (ACLS) untuk 2 orang dokter IGD.
- Melakukan evaluasi masa berlaku sertifikat pelatihan kegawatdaruratan medis.
- Melakukan substitusi obat non e-katalog.
- Mengajukan kembali permohonan visitasi kepada Kementerian Kesehatan RI.
2 Kegiatan Belanja Operasional dan Belanja Investasi yang bersumber dari pendapatan BLUD.
- Menyusun skala prioritas pelaksanaan kegiatan.
*) Diisi oleh Kepala Bappeda
Disusun Dievaluasi
Purworejo, April 2019. Purworejo, April 2019.
DIREKTUR Kepala BAPPEDA
RSUD Dr. TJITROWARDOJO PURWOREJO Kabupaten Purworejo
drg. GUSTANUL ARIFIN, M. Kes. ………..
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
Predikat kinerja Program Rata-rata capaian kinerja Keseluruhan (%) Predikat kinerja Keseluruhan
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Rata-rata capaian kinerja Program (%)
6 7 8 9
1 2 3 4 5 10 11
Sumber Dana (APBD, DAK,TP,lainnya)
I II III IV
Unit OPD Penanggung
Jawab
12=8+9+10+11 13=12/7*100% 15 = 14/5*100%
15 16
Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d
tahun 2019 (%) Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019
(%)
14 = 6+12
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Renstra PD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (Tahun n- 1) yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang
dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD s/d Tahun 2019 (%)