Tahun Anggaran 2020
Formulir DPA SKPD
2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
Urusan Pemerintahan : 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
Organisasi : 2 . 12 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Sub Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
Sumber
Dana I II III IV
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
65.116.970,00 53.860.790,00 75.638.570,00 55.931.070,00 250.547.400,00
100 % 2.12 . 2.12.01 . 01
35.469.200,00 DinPMPTSP
Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan 12 Bulan 1 18.390.200,00 0,00 17.079.000,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 25
50.734.000,00 DinPMPTSP
Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11.919.000,00 13.771.400,00 13.124.600,00 11.919.000,00 12 Bulan 1
2.12 . 2.12.01 . 01 . 26
4.097.800,00 DinPMPTSP
Pengelolaan Kebersihan Kantor 12 Bulan 1 4.097.800,00 0,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 27
160.246.400,00 DinPMPTSP
Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal
30.709.970,00 40.089.390,00 45.434.970,00 44.012.070,00 1
12 Bulan 2.12 . 2.12.01 . 01 . 28
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
114.670.100,00 22.759.400,00 22.634.400,00 13.296.400,00 173.360.300,00
100 % 2.12 . 2.12.01 . 02
27.846.000,00 DinPMPTSP
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 226 m² 1 27.846.000,00 0,00 0,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22
49.185.600,00 DinPMPTSP
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
11.171.400,00 12.421.400,00 12.296.400,00 13.296.400,00 1
8 Unit/Th 2.12 . 2.12.01 . 02 . 24
68.760.700,00 DinPMPTSP
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
68.760.700,00 0,00 0,00 0,00
3 6 unit
2.12 . 2.12.01 . 02 . 47
27.568.000,00 DinPMPTSP
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.892.000,00 10.338.000,00 10.338.000,00 0,00
10 Unit/Th 3 2.12 . 2.12.01 . 02 . 49
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7.454.000,00 0,00 28.858.000,00 0,00 36.312.000,00
100 % 2.12 . 2.12.01 . 05
36.312.000,00 DinPMPTSP
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 10 Org 3 7.454.000,00 0,00 28.858.000,00 0,00
2.12 . 2.12.01 . 05 . 07
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7.358.400,00 4.690.100,00 4.731.000,00 4.690.500,00 21.470.000,00
100 % 2.12 . 2.12.01 . 06
3.216.000,00 DinPMPTSP
Penyusunan Pelaporan Keuangan 19 Dok 1 627.200,00 862.800,00 862.800,00 863.200,00
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05
18.254.000,00 DinPMPTSP
Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan
6.731.200,00 3.827.300,00 3.868.200,00 3.827.300,00
1 10 Dok
2.12 . 2.12.01 . 06 . 06
Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan
2.045.000,00 120.000,00 2.873.000,00 2.462.000,00 7.500.000,00
100 % 2.12 . 2.12.01 . 07
7.500.000,00 DinPMPTSP
Penyusunan Data Dasar Pembangunan 100 Dok 1 2.045.000,00 120.000,00 2.873.000,00 2.462.000,00
2.12 . 2.12.01 . 07 . 01
Program Fasilitasi Penyelenggaraan Energi Sumber Daya Mineral
6.044.700,00 2.300.000,00 4.345.000,00 6.324.600,00 19.014.300,00
100 % 3.05 . 2.12.01 . 15
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
Sumber
Dana I II III IV
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
19.014.300,00 DinPMPTSP
Fasilitasi Sektor Sumber Daya Mineral 1 Bulan 1 6.044.700,00 2.300.000,00 4.345.000,00 6.324.600,00
3.05 . 2.12.01 . 15 . 01
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
106.334.500,00 274.186.900,00 105.822.600,00 105.230.100,00 591.574.100,00 100 %
2.12 . 2.12.01 . 15
318.199.500,00 DinPMPTSP
Pelayanan Perizinan 3 Org 1 54.080.300,00 198.890.300,00 29.568.700,00 35.660.200,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01
122.988.400,00 DinPMPTSP
Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIM Perizinan
15.628.900,00 45.422.000,00 38.419.300,00 23.518.200,00 1
12 Bulan 2.12 . 2.12.01 . 15 . 04
134.816.800,00 DinPMPTSP
Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan 1 Kali 1 33.913.700,00 27.860.700,00 32.136.700,00 40.905.700,00
2.12 . 2.12.01 . 15 . 05
15.569.400,00 DinPMPTSP
Pengkajian dan Penyusunan Regulasi Penanaman Modal dan Perizinan
2.711.600,00 2.013.900,00 5.697.900,00 5.146.000,00
2 - 1 2.12 . 2.12.01 . 15 . 06
Program Peningkatan Promosi investasi 2 % 30.404.600,00 152.763.000,00 134.460.800,00 94.887.000,00 412.515.400,00
2.12 . 2.12.01 . 16
119.403.200,00 DinPMPTSP
Pengembangan Penanaman Modal 12 Bulan 1 17.607.200,00 67.637.200,00 17.590.800,00 16.568.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 01
293.112.200,00 DinPMPTSP
Promosi dan Kerjasama Investasi 1 Kali 1 12.797.400,00 85.125.800,00 116.870.000,00 78.319.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03
339.428.270,00 510.680.190,00 379.363.370,00 282.821.670,00 1.512.293.500,00 JUMLAH
Purworejo, 23 Desember 2019
Dra. WORO WIDYAWATI PPKD
NIP. 19611014 198603 2 011 Mengesahkan,
FITHRI EDHI NUGROHO, SE, MM NIP. 197609241999031008
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Ir. BAMBANG JATI ASMARA, MA, MT 196410251997031003 Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2 HADI SADSILO, SP, MM 196805051997031008 Kepala Bagian Pembangunan Setda
3 BANI BASKORO, ST, M. Eng 19810826 200604 1 008 Kepala Bidang Anggaran
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Karir
Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2