• Tidak ada hasil yang ditemukan

Formulir RKPD

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Membagikan "Formulir RKPD"

Copied!
4
0
0

Teks penuh

(1)

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR

SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju Jenis Kegiatan

SKPD Penanggung

jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD

Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.01.05.1.05.1 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

4.661.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.445.000.000,00

1.01.05.1.05.1.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase kecukupan administrasi perkantoran

100% 742.815.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.05.1.05.1.01.01 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

SATPOL PP Persentase

cakupan penyediaan administrasi perkantoran

100% persentase cakupan pelayanan administasi perkantoran

100% 742.815.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg

berjalan

1.01.05.1.05.1.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

100% 893.296.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00

1.01.05.1.05.1.02.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

satpol kabupten Blitar

jumlah pengadaan sarana prasarana aparatur

2 paket persentase sarana prasarana dengan kondisi layak fungsi

100% 893.296.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00 Keg. sdg berjalan

1.01.05.1.05.1.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase aparatur yang disiplin

90% 344.675.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

1.01.05.1.05.1.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

satpol pp Kab Blitar

jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya Satpol PP Kab Blitar

160 set persentase aparatur yang disiplin

90% 244.995.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Keg. sdg berjalan

1.01.05.1.05.1.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Satpol PP Jumlah Pakaian

dinas beserta kelengkapannya

160 set tercukupinya pakaian khusus hari hari tertentu

160 set

99.680.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Keg. sdg berjalan

1.01.05.1.05.1.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi

100% 757.715.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

1.01.05.1.05.1.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Satpol PP kab Blitar

aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

60 orang Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

100% 371.840.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Keg. sdg berjalan

1.01.05.1.05.1.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Satpol PP Anggota Satpol

PP yang mengikuti Bimtek

70 orang persentase aparatur yang mengikuti Bimtek

100% 100.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg

berjalan

RKPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA hal 1 dari 4

(2)

SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju Jenis Kegiatan

SKPD Penanggung

jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD

Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.01.05.1.05.1.05.04 Peningkatan Kapasitas Aparatur

Satpol PP Anggota Satpol

PP yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Aparatur

70 orang Persentase Aparatur yang mengikuti pelatihan peningkatan sumberdaya aparatur

100% 285.295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg

berjalan

1.01.05.1.05.1.06 Program Perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu

90% 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.05.1.05.1.06.01 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Satpol PP Kab Blitar

Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan

10 dokumen

Persentase perencanaan dokumen laporan capaian kinerja SKPD yang tepat waktu

100% 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.

baru

1.01.05.1.05.1.06.12 Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja keuangan

Satpol PP Tersusunnya

dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja keuangan

2 dokumen

Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja keuangan

100% 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.

baru

1.01.05.1.05.1.11 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah

95% 567.360.000,00 0,00 0,00 0,00 435.000.000,00

1.01.05.1.05.1.11.06 Pengendalian Keamanan Lingkungan

Terkendalinya keamanan lingkungan

22 kecamatan

Persentase cakupan penegakan perda

95% 97.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.

baru

1.01.05.1.05.1.11.07 Penegakan dan penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah

Kab Blitar Jumlah

penyelenggaraan penegakan dan penindakan pelanggaran Perda

180 hari Persentase cakupan penegakan Perda

95% 158.080.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00 Keg. sdg berjalan

1.01.05.1.05.1.11.08 Penyusunan Ranperda Kab Blitar Jumlah dokumen

Ranperda yang disusun

1 Dokumen

Tersusunnya dokumen penegakan Perda

100% 200.880.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Keg.

baru

1.01.05.1.05.1.11.09 Pembinaan penyuluhan Pencegahan dan Pengawasan Tindak Pelanggaran Perda

Satpol PP Jumlah

pembinaan penyuluhan , pencegahan dan pengawasan Perda

8 kali Persentase cakupan penegakan perda

95% 110.980.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 Keg. sdg berjalan

RKPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA hal 2 dari 4

(3)

SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju Jenis Kegiatan

SKPD Penanggung

jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD

Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.01.05.1.05.1.12 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)

95% 925.070.000,00 0,00 0,00 0,00 1.035.000.000,00

1.01.05.1.05.1.12.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

kab Blitar persentase

pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaporan Trantibum

100% Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaporan Trantibum

95% 46.900.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Keg.

baru

1.01.05.1.05.1.12.06 Patroli Wilayah Trantibum kab Blitar Jumlah Patroli

Siaga

500 kali Tingkat penyelesaian pelanggaran K3

95% 389.200.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Keg. sdg berjalan

1.01.05.1.05.1.12.07 Pengamanan,Pengawalan Pimpinan Daerah serta orang-orang penting

Jumlah pengamanan, pengawalan pimpinan Daerah serta orang- orang penting

90 kali Tingkat penyelesaian pelanggaran K3

95% 404.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Keg.

baru

1.01.05.1.05.1.12.09 Operasi Penertiban PNS dan Pelajar

Kab Blitar Jumlah operasi

penertiban PNS dan Pelajar

50 kali Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3

95% 84.970.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Keg. sdg berjalan

1.01.05.1.05.1.13 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan

100% 317.299.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00

1.01.05.1.05.1.13.01 Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di masyarakat

Kab Blitar Terbentuknya

satuan perlindungan masyarakat di wilayah

22 kecamatan

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan

100 % 106.915.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 Keg. sdg berjalan

1.01.05.1.05.1.13.02 Kegiatan Penguatan kinerja Satlinmas dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan

kab Blitar Jumlah

penyelenggaraan peningkatan kinerja Satlimas

2 kali Tingkat keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan

100 % 210.384.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00 Keg. sdg berjalan

1.01.05.1.05.1.14 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Persentase kasus Pekat yang ditangani

95% 23.770.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

RKPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA hal 3 dari 4

(4)

SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan Maju Jenis Kegiatan

SKPD Penanggung

jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD

Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.01.05.1.05.1.14.01 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

Kab Blitar jumlah

penyuluhan dalam rangka peredaran / penggunaan miras

2 kali Prosestase kasus Pekat yang tertangani

95% 23.770.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Keg. sdg berjalan

1.01.05.1.05.1.20 Program Kedaruratan dan Logistik

Persentase korban bencana yang terbantu

100% 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.05.1.05.1.20.04 Pemadaman kebakaran Kab blitar jumlah dokumen

perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan

10 dokumen

meningkatnya transparansi laporan kinerja SKPD dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan

100% 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.

baru

TOTAL 4.661.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.445.000.000,00

RKPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA hal 4 dari 4

Referensi

Dokumen terkait

SATUAN POLISI PAMONG

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mengalami perubahan kelembagaan menjadi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan

Sejalan dengan penyesuaian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dimana Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Bupati Banjar Nomor   51   Tahun 2018  tentang

(1) Besaran Kompensasi karena resiko kerja Tenaga Pelaksana Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Perjanjian Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan

 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, melaksanakan kebijakan

Luwuk Praja news- Dalam rangka peningkatan sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja, pada hari Rabu, 27/07/2016 bertempat dikantor Satuan Polisi Pamong

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai sebagai perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan