RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR
SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.05.1.05.1 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
4.661.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.445.000.000,00
1.01.05.1.05.1.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase kecukupan administrasi perkantoran
100% 742.815.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.05.1.05.1.01.01 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
SATPOL PP Persentase
cakupan penyediaan administrasi perkantoran
100% persentase cakupan pelayanan administasi perkantoran
100% 742.815.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg
berjalan
1.01.05.1.05.1.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
100% 893.296.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00
1.01.05.1.05.1.02.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
satpol kabupten Blitar
jumlah pengadaan sarana prasarana aparatur
2 paket persentase sarana prasarana dengan kondisi layak fungsi
100% 893.296.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.05.1.05.1.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase aparatur yang disiplin
90% 344.675.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00
1.01.05.1.05.1.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
satpol pp Kab Blitar
jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya Satpol PP Kab Blitar
160 set persentase aparatur yang disiplin
90% 244.995.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.05.1.05.1.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Satpol PP Jumlah Pakaian
dinas beserta kelengkapannya
160 set tercukupinya pakaian khusus hari hari tertentu
160 set
99.680.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.05.1.05.1.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi
100% 757.715.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00
1.01.05.1.05.1.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Satpol PP kab Blitar
aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
60 orang Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
100% 371.840.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.05.1.05.1.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Satpol PP Anggota Satpol
PP yang mengikuti Bimtek
70 orang persentase aparatur yang mengikuti Bimtek
100% 100.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg
berjalan
RKPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA hal 1 dari 4
SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.05.1.05.1.05.04 Peningkatan Kapasitas Aparatur
Satpol PP Anggota Satpol
PP yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Aparatur
70 orang Persentase Aparatur yang mengikuti pelatihan peningkatan sumberdaya aparatur
100% 285.295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdg
berjalan
1.01.05.1.05.1.06 Program Perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu
90% 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.05.1.05.1.06.01 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Satpol PP Kab Blitar
Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan
10 dokumen
Persentase perencanaan dokumen laporan capaian kinerja SKPD yang tepat waktu
100% 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.
baru
1.01.05.1.05.1.06.12 Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja keuangan
Satpol PP Tersusunnya
dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja keuangan
2 dokumen
Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja keuangan
100% 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.
baru
1.01.05.1.05.1.11 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah
95% 567.360.000,00 0,00 0,00 0,00 435.000.000,00
1.01.05.1.05.1.11.06 Pengendalian Keamanan Lingkungan
Terkendalinya keamanan lingkungan
22 kecamatan
Persentase cakupan penegakan perda
95% 97.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.
baru
1.01.05.1.05.1.11.07 Penegakan dan penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah
Kab Blitar Jumlah
penyelenggaraan penegakan dan penindakan pelanggaran Perda
180 hari Persentase cakupan penegakan Perda
95% 158.080.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.05.1.05.1.11.08 Penyusunan Ranperda Kab Blitar Jumlah dokumen
Ranperda yang disusun
1 Dokumen
Tersusunnya dokumen penegakan Perda
100% 200.880.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Keg.
baru
1.01.05.1.05.1.11.09 Pembinaan penyuluhan Pencegahan dan Pengawasan Tindak Pelanggaran Perda
Satpol PP Jumlah
pembinaan penyuluhan , pencegahan dan pengawasan Perda
8 kali Persentase cakupan penegakan perda
95% 110.980.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 Keg. sdg berjalan
RKPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA hal 2 dari 4
SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.05.1.05.1.12 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)
95% 925.070.000,00 0,00 0,00 0,00 1.035.000.000,00
1.01.05.1.05.1.12.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
kab Blitar persentase
pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaporan Trantibum
100% Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaporan Trantibum
95% 46.900.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Keg.
baru
1.01.05.1.05.1.12.06 Patroli Wilayah Trantibum kab Blitar Jumlah Patroli
Siaga
500 kali Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
95% 389.200.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.05.1.05.1.12.07 Pengamanan,Pengawalan Pimpinan Daerah serta orang-orang penting
Jumlah pengamanan, pengawalan pimpinan Daerah serta orang- orang penting
90 kali Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
95% 404.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Keg.
baru
1.01.05.1.05.1.12.09 Operasi Penertiban PNS dan Pelajar
Kab Blitar Jumlah operasi
penertiban PNS dan Pelajar
50 kali Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3
95% 84.970.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.05.1.05.1.13 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Tingkat keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan
100% 317.299.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00
1.01.05.1.05.1.13.01 Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di masyarakat
Kab Blitar Terbentuknya
satuan perlindungan masyarakat di wilayah
22 kecamatan
Tingkat keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan
100 % 106.915.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.05.1.05.1.13.02 Kegiatan Penguatan kinerja Satlinmas dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan
kab Blitar Jumlah
penyelenggaraan peningkatan kinerja Satlimas
2 kali Tingkat keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan
100 % 210.384.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.05.1.05.1.14 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
Persentase kasus Pekat yang ditangani
95% 23.770.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
RKPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA hal 3 dari 4
SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.05.1.05.1.14.01 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
Kab Blitar jumlah
penyuluhan dalam rangka peredaran / penggunaan miras
2 kali Prosestase kasus Pekat yang tertangani
95% 23.770.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Keg. sdg berjalan
1.01.05.1.05.1.20 Program Kedaruratan dan Logistik
Persentase korban bencana yang terbantu
100% 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.05.1.05.1.20.04 Pemadaman kebakaran Kab blitar jumlah dokumen
perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan
10 dokumen
meningkatnya transparansi laporan kinerja SKPD dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan
100% 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.
baru
TOTAL 4.661.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.445.000.000,00