SIPLah Toko Ladang (PT. Ladang Karya Husada) NPWP 031133861615000
INVOICE
NO: 1116123/INV/PO640DB71B08910 Tanggal Dokumen : 13/03/2023
Dari
Nama Penyedia: TOKO KARYA MAHKOTA
Alamat Penyedia: Jln. Ki. Hajar Dewantara Gaya Baru II Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Kontak Penyedia: 087777115488
NPWP Penyedia: 961933876321000
Untuk
Nama Perwakilan Satdik: AYU WULANDARI Nama Satdik: TK TUNAS MATARAM ILIR
Alamat Satdik: Mataram Ilir, Kec. Seputih Surabaya, Kab.
Lampung Tengah, Prov. Lampung NPSN Satdik: 69995818
Kontak Satdik: 082376203262 NPWP Satdik: 940301773321000
Pembayaran
Virtual Akun (Bank BRI): 127041001116123
Metode Pengiriman:
Kurir Toko
Catatan Pesanan:
No Barang/jasa Harga
sebelum PPN
PPN per Item
Kuantitas Total Harga sebelum PPN Pesan Terima
1 Buku Paket Tematik Umum PAUD/TK
13 X Rp. 90,000
= Rp. 1,170,000
Rp. 81,081 Rp. 8,919 13 13 Rp. 1,054,053
DPP PPN (Barang/Jasa) PPN DPP PPN (Ongkos Kirim) PPN
Rp. 1,054,053 Rp. 115,947 Rp. 0 Rp. 0
GRAND TOTAL Rp. 1,170,000
DPP PPh Pasal 22 (Barang/Jasa) PPh Pasal 22 DPP PPh Pasal 22 (Ongkir) PPh Pasal 22
Rp. 1,054,053 Rp. 5,270 Rp. 0 Rp. 0
Pembayaran sudah Lunas dan Terkonfirmasi dengan Nominal:
Rp. 1,170,000
Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah
*Transaksi ini telah dipotong PPh Pasal 22 sebesar 0.5% kepada penyedia dan/atau mitra pengiriman dari nilai invoice diluar PPN
**Invoice ini berlaku sebagai dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan PPh Pasal 22 dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak
https://api.siplah.tokoladang.co.id/document/PO640DB71B08910/invoice Halaman 1
Bukti Pembayaran
No : 1116123/TOKLA/BP/PO640DB71B08910
Satuan Pendidikan : TK TUNAS MATARAM ILIR Total Tagihan : Rp. 1,170,000
Tanggal Pemesanan : 12/03/2023 Tanggal Pembayaran : 12/03/2023 Pembayaran Terverifikasi : 13/03/2023
Untuk Pembayaran : Pembayaran Barang/Jasa yang dipesan melalui SIPLAH Toko Ladang (siplah.tokoladang.co.id) dengan nomor pesanan PO640DB71B08910
Rp. 1,170,000
https://api.siplah.tokoladang.co.id/document/PO640DB71B08910/invoice Halaman 2