RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 1 . 05 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Organisasi : 1 . 05 . 1-05.0-00.0-00.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KODE
REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
1 2 3
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
4 5
(Rp) (%)
6 7
DASAR HUKUM
BELANJA DAERAH 7.851.181.500,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.01 . 01 . 5 7.328.215.213,00 522.966.287,00 93,34
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
7.851.181.500,00 7.328.215.213,00 522.966.287,00 93,34
4.648.135.170,00 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 4.336.547.666,00 311.587.504,00 93,30
30.482.200,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.01 28.972.500,00 1.509.700,00 95,05
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.01 . 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.135.200,00 19.342.500,00 792.700,00 96,06
Belanja Barang dan Jasa 20.135.200,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.01 . 01 . 5 . 1 . 2 19.342.500,00 792.700,00 96,06
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.01 . 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.347.000,00 9.630.000,00 717.000,00 93,07
Belanja Pegawai 9.090.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.01 . 07 . 5 . 1 . 1 8.837.500,00 252.500,00 97,22
Belanja Barang dan Jasa 1.257.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.01 . 07 . 5 . 1 . 2 792.500,00 464.500,00 63,05
2.515.520.000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.02 2.278.215.992,00 237.304.008,00 90,57
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.02 . 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.463.613.000,00 2.242.375.992,00 221.237.008,00 91,02
Belanja Pegawai 2.463.613.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.02 . 01 . 5 . 1 . 1 2.242.375.992,00 221.237.008,00 91,02
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.02 . 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 48.120.000,00 32.725.000,00 15.395.000,00 68,01
Belanja Pegawai 48.120.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.02 . 03 . 5 . 1 . 1 32.725.000,00 15.395.000,00 68,01
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.02 . 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3.787.000,00 3.115.000,00 672.000,00 82,26
Belanja Pegawai 0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.02 . 04 . 5 . 1 . 1 0,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 3.787.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.02 . 04 . 5 . 1 . 2 3.115.000,00 672.000,00 82,26
18.381.500,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.05 15.026.000,00 3.355.500,00 81,75
KODE
REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
1 2 3
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
4 5
(Rp) (%)
6 7
DASAR HUKUM
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.05 . 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 6.000.000,00 3.100.000,00 2.900.000,00 51,67
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.05 . 10 . 5 . 1 . 2 3.100.000,00 2.900.000,00 51,67
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.05 . 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 12.381.500,00 11.926.000,00 455.500,00 96,32
Belanja Pegawai 0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.05 . 11 . 5 . 1 . 1 0,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 12.381.500,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.05 . 11 . 5 . 1 . 2 11.926.000,00 455.500,00 96,32
381.425.050,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.06 346.663.250,00 34.761.800,00 90,89
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.06 . 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.505.500,00 5.446.900,00 58.600,00 98,94
Belanja Barang dan Jasa 5.505.500,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.06 . 01 . 5 . 1 . 2 5.446.900,00 58.600,00 98,94
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.06 . 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.908.550,00 32.358.000,00 1.550.550,00 95,43
Belanja Barang dan Jasa 33.908.550,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.06 . 02 . 5 . 1 . 2 32.358.000,00 1.550.550,00 95,43
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.06 . 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.279.000,00 11.347.900,00 931.100,00 92,42
Belanja Barang dan Jasa 12.279.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.06 . 04 . 5 . 1 . 2 11.347.900,00 931.100,00 92,42
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.06 . 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.400.500,00 22.409.700,00 2.990.800,00 88,23
Belanja Barang dan Jasa 25.400.500,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.06 . 05 . 5 . 1 . 2 22.409.700,00 2.990.800,00 88,23
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.06 . 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 304.331.500,00 275.100.750,00 29.230.750,00 90,40
Belanja Pegawai 9.090.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.06 . 09 . 5 . 1 . 1 9.090.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 295.241.500,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.06 . 09 . 5 . 1 . 2 266.010.750,00 29.230.750,00 90,10
588.882.150,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.07 586.021.000,00 2.861.150,00 99,51
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.07 . 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 588.882.150,00 586.021.000,00 2.861.150,00 99,51
Belanja Pegawai 10.890.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.07 . 06 . 5 . 1 . 1 10.890.000,00 0,00 100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 524.292.150,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.07 . 06 . 5 . 2 . 2 522.131.000,00 2.161.150,00 99,59
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 53.700.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.07 . 06 . 5 . 2 . 3 53.000.000,00 700.000,00 98,70
658.524.470,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.08 640.013.775,00 18.510.695,00 97,19
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.08 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 37.205.520,00 36.820.498,00 385.022,00 98,97
Belanja Barang dan Jasa 37.205.520,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.08 . 02 . 5 . 1 . 2 36.820.498,00 385.022,00 98,97
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.08 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 51.318.950,00 50.714.000,00 604.950,00 98,82
Belanja Barang dan Jasa 51.318.950,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.08 . 03 . 5 . 1 . 2 50.714.000,00 604.950,00 98,82
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.08 . 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 570.000.000,00 552.479.277,00 17.520.723,00 96,93
Belanja Pegawai 0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.08 . 04 . 5 . 1 . 1 0,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 570.000.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.08 . 04 . 5 . 1 . 2 552.479.277,00 17.520.723,00 96,93
Halaman 2 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
454.919.800,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.09 441.635.149,00 13.284.651,00 97,08
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.09 . 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
273.719.500,00 264.767.649,00 8.951.851,00 96,73
Belanja Pegawai 9.090.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.09 . 02 . 5 . 1 . 1 9.090.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 264.629.500,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.09 . 02 . 5 . 1 . 2 255.677.649,00 8.951.851,00 96,62
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.09 . 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.500.000,00 11.917.500,00 582.500,00 95,34
Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.09 . 06 . 5 . 1 . 2 11.917.500,00 582.500,00 95,34
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.09 . 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 168.700.300,00 164.950.000,00 3.750.300,00 97,78
Belanja Barang dan Jasa 98.700.300,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.09 . 09 . 5 . 1 . 2 96.450.000,00 2.250.300,00 97,72
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.09 . 09 . 5 . 2 . 2 19.250.000,00 750.000,00 96,25
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.09 . 09 . 5 . 2 . 3 49.250.000,00 750.000,00 98,50
3.203.046.330,00 Program Penanggulangan Bencana
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 2.991.667.547,00 211.378.783,00 93,40
81.214.400,00 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.01 72.905.000,00 8.309.400,00 89,77
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.01 . 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
81.214.400,00 72.905.000,00 8.309.400,00 89,77
Belanja Pegawai 4.545.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.01 . 02 . 5 . 1 . 1 4.545.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 18.169.400,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.01 . 02 . 5 . 1 . 2 11.060.000,00 7.109.400,00 60,87
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 58.500.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.01 . 02 . 5 . 2 . 2 57.300.000,00 1.200.000,00 97,95
2.424.903.170,00 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 2.273.756.047,00 151.147.123,00 93,77
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 297.865.000,00 293.112.000,00 4.753.000,00 98,40
Belanja Barang dan Jasa 297.865.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 01 . 5 . 1 . 2 293.112.000,00 4.753.000,00 98,40
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 60.879.900,00 53.907.900,00 6.972.000,00 88,55
Belanja Barang dan Jasa 60.879.900,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 02 . 5 . 1 . 2 53.907.900,00 6.972.000,00 88,55
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota
47.652.000,00 37.970.000,00 9.682.000,00 79,68
Belanja Barang dan Jasa 47.652.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 03 . 5 . 1 . 2 37.970.000,00 9.682.000,00 79,68
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
986.804.000,00 956.089.275,00 30.714.725,00 96,89
Belanja Barang dan Jasa 986.804.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 04 . 5 . 1 . 2 956.089.275,00 30.714.725,00 96,89
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 83.742.100,00 75.189.700,00 8.552.400,00 89,79
Belanja Pegawai 17.190.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 06 . 5 . 1 . 1 17.190.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 66.552.100,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 06 . 5 . 1 . 2 57.999.700,00 8.552.400,00 87,15
KODE
REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
1 2 3
REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
4 5
(Rp) (%)
6 7
DASAR HUKUM
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 615.512.170,00 547.074.872,00 68.437.298,00 88,88
Belanja Barang dan Jasa 615.512.170,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 07 . 5 . 1 . 2 547.074.872,00 68.437.298,00 88,88
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
80.784.000,00 77.807.300,00 2.976.700,00 96,32
Belanja Barang dan Jasa 80.784.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 08 . 5 . 1 . 2 77.807.300,00 2.976.700,00 96,32
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 09 Penyusunan Rencana Kontijensi 194.460.000,00 193.220.000,00 1.240.000,00 99,36
Belanja Barang dan Jasa 194.460.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 09 . 5 . 1 . 2 193.220.000,00 1.240.000,00 99,36
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 10 Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana 57.204.000,00 39.385.000,00 17.819.000,00 68,85
Belanja Barang dan Jasa 57.204.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 10 . 5 . 1 . 2 39.385.000,00 17.819.000,00 68,85
661.528.760,00 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.03 611.649.500,00 49.879.260,00 92,46
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.03 . 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 107.771.000,00 106.370.000,00 1.401.000,00 98,70
Belanja Pegawai 19.320.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.03 . 02 . 5 . 1 . 1 19.320.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 88.451.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.03 . 02 . 5 . 1 . 2 87.050.000,00 1.401.000,00 98,42
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.03 . 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 51.914.500,00 19.100.000,00 32.814.500,00 36,79
Belanja Barang dan Jasa 51.914.500,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.03 . 03 . 5 . 1 . 2 19.100.000,00 32.814.500,00 36,79
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.03 . 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
433.800.000,00 424.657.500,00 9.142.500,00 97,89
Belanja Barang dan Jasa 433.800.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.03 . 04 . 5 . 1 . 2 424.657.500,00 9.142.500,00 97,89
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.03 . 05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 68.043.260,00 61.522.000,00 6.521.260,00 90,42
Belanja Barang dan Jasa 68.043.260,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.03 . 05 . 5 . 1 . 2 61.522.000,00 6.521.260,00 90,42
35.400.000,00 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.04 33.357.000,00 2.043.000,00 94,23
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.04 . 01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 35.400.000,00 33.357.000,00 2.043.000,00 94,23
Belanja Pegawai 9.090.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.04 . 01 . 5 . 1 . 1 9.000.000,00 90.000,00 99,01
Belanja Barang dan Jasa 26.310.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.04 . 01 . 5 . 1 . 2 24.357.000,00 1.953.000,00 92,58
SURPLUS / (DEFISIT) (7.851.181.500,00) (7.328.215.213,00) (522.966.287,00) 93,34
Halaman 4 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN