• Tidak ada hasil yang ditemukan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Membagikan "RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 05 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Organisasi : 1 . 05 . 1-05.0-00.0-00.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE

REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN

1 2 3

REALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)

4 5

(Rp) (%)

6 7

DASAR HUKUM

BELANJA DAERAH 7.851.181.500,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.01 . 01 . 5 7.328.215.213,00 522.966.287,00 93,34

1.05 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN

PELAYANAN DASAR Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

7.851.181.500,00 7.328.215.213,00 522.966.287,00 93,34

4.648.135.170,00 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 4.336.547.666,00 311.587.504,00 93,30

30.482.200,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.01 28.972.500,00 1.509.700,00 95,05

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.01 . 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.135.200,00 19.342.500,00 792.700,00 96,06

Belanja Barang dan Jasa 20.135.200,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.01 . 01 . 5 . 1 . 2 19.342.500,00 792.700,00 96,06

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.01 . 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.347.000,00 9.630.000,00 717.000,00 93,07

Belanja Pegawai 9.090.000,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.01 . 07 . 5 . 1 . 1 8.837.500,00 252.500,00 97,22

Belanja Barang dan Jasa 1.257.000,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.01 . 07 . 5 . 1 . 2 792.500,00 464.500,00 63,05

2.515.520.000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.02 2.278.215.992,00 237.304.008,00 90,57

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.02 . 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.463.613.000,00 2.242.375.992,00 221.237.008,00 91,02

Belanja Pegawai 2.463.613.000,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.02 . 01 . 5 . 1 . 1 2.242.375.992,00 221.237.008,00 91,02

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.02 . 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 48.120.000,00 32.725.000,00 15.395.000,00 68,01

Belanja Pegawai 48.120.000,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.02 . 03 . 5 . 1 . 1 32.725.000,00 15.395.000,00 68,01

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.02 . 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3.787.000,00 3.115.000,00 672.000,00 82,26

Belanja Pegawai 0,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.02 . 04 . 5 . 1 . 1 0,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 3.787.000,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.02 . 04 . 5 . 1 . 2 3.115.000,00 672.000,00 82,26

18.381.500,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.05 15.026.000,00 3.355.500,00 81,75

(2)

KODE

REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN

1 2 3

REALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)

4 5

(Rp) (%)

6 7

DASAR HUKUM

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.05 . 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 6.000.000,00 3.100.000,00 2.900.000,00 51,67

Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.05 . 10 . 5 . 1 . 2 3.100.000,00 2.900.000,00 51,67

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.05 . 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 12.381.500,00 11.926.000,00 455.500,00 96,32

Belanja Pegawai 0,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.05 . 11 . 5 . 1 . 1 0,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 12.381.500,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.05 . 11 . 5 . 1 . 2 11.926.000,00 455.500,00 96,32

381.425.050,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.06 346.663.250,00 34.761.800,00 90,89

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.06 . 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.505.500,00 5.446.900,00 58.600,00 98,94

Belanja Barang dan Jasa 5.505.500,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.06 . 01 . 5 . 1 . 2 5.446.900,00 58.600,00 98,94

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.06 . 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.908.550,00 32.358.000,00 1.550.550,00 95,43

Belanja Barang dan Jasa 33.908.550,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.06 . 02 . 5 . 1 . 2 32.358.000,00 1.550.550,00 95,43

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.06 . 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.279.000,00 11.347.900,00 931.100,00 92,42

Belanja Barang dan Jasa 12.279.000,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.06 . 04 . 5 . 1 . 2 11.347.900,00 931.100,00 92,42

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.06 . 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.400.500,00 22.409.700,00 2.990.800,00 88,23

Belanja Barang dan Jasa 25.400.500,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.06 . 05 . 5 . 1 . 2 22.409.700,00 2.990.800,00 88,23

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.06 . 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 304.331.500,00 275.100.750,00 29.230.750,00 90,40

Belanja Pegawai 9.090.000,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.06 . 09 . 5 . 1 . 1 9.090.000,00 0,00 100,00

Belanja Barang dan Jasa 295.241.500,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.06 . 09 . 5 . 1 . 2 266.010.750,00 29.230.750,00 90,10

588.882.150,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.07 586.021.000,00 2.861.150,00 99,51

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.07 . 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 588.882.150,00 586.021.000,00 2.861.150,00 99,51

Belanja Pegawai 10.890.000,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.07 . 06 . 5 . 1 . 1 10.890.000,00 0,00 100,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 524.292.150,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.07 . 06 . 5 . 2 . 2 522.131.000,00 2.161.150,00 99,59

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 53.700.000,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.07 . 06 . 5 . 2 . 3 53.000.000,00 700.000,00 98,70

658.524.470,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.08 640.013.775,00 18.510.695,00 97,19

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.08 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 37.205.520,00 36.820.498,00 385.022,00 98,97

Belanja Barang dan Jasa 37.205.520,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.08 . 02 . 5 . 1 . 2 36.820.498,00 385.022,00 98,97

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.08 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 51.318.950,00 50.714.000,00 604.950,00 98,82

Belanja Barang dan Jasa 51.318.950,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.08 . 03 . 5 . 1 . 2 50.714.000,00 604.950,00 98,82

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.08 . 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 570.000.000,00 552.479.277,00 17.520.723,00 96,93

Belanja Pegawai 0,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.08 . 04 . 5 . 1 . 1 0,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 570.000.000,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.08 . 04 . 5 . 1 . 2 552.479.277,00 17.520.723,00 96,93

Halaman 2 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

(3)

454.919.800,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.09 441.635.149,00 13.284.651,00 97,08

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.09 . 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

273.719.500,00 264.767.649,00 8.951.851,00 96,73

Belanja Pegawai 9.090.000,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.09 . 02 . 5 . 1 . 1 9.090.000,00 0,00 100,00

Belanja Barang dan Jasa 264.629.500,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.09 . 02 . 5 . 1 . 2 255.677.649,00 8.951.851,00 96,62

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.09 . 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.500.000,00 11.917.500,00 582.500,00 95,34

Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.09 . 06 . 5 . 1 . 2 11.917.500,00 582.500,00 95,34

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.09 . 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 168.700.300,00 164.950.000,00 3.750.300,00 97,78

Belanja Barang dan Jasa 98.700.300,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.09 . 09 . 5 . 1 . 2 96.450.000,00 2.250.300,00 97,72

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.09 . 09 . 5 . 2 . 2 19.250.000,00 750.000,00 96,25

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 01 . 2.09 . 09 . 5 . 2 . 3 49.250.000,00 750.000,00 98,50

3.203.046.330,00 Program Penanggulangan Bencana

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 2.991.667.547,00 211.378.783,00 93,40

81.214.400,00 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.01 72.905.000,00 8.309.400,00 89,77

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.01 . 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

81.214.400,00 72.905.000,00 8.309.400,00 89,77

Belanja Pegawai 4.545.000,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.01 . 02 . 5 . 1 . 1 4.545.000,00 0,00 100,00

Belanja Barang dan Jasa 18.169.400,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.01 . 02 . 5 . 1 . 2 11.060.000,00 7.109.400,00 60,87

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 58.500.000,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.01 . 02 . 5 . 2 . 2 57.300.000,00 1.200.000,00 97,95

2.424.903.170,00 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 2.273.756.047,00 151.147.123,00 93,77

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 297.865.000,00 293.112.000,00 4.753.000,00 98,40

Belanja Barang dan Jasa 297.865.000,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 01 . 5 . 1 . 2 293.112.000,00 4.753.000,00 98,40

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 60.879.900,00 53.907.900,00 6.972.000,00 88,55

Belanja Barang dan Jasa 60.879.900,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 02 . 5 . 1 . 2 53.907.900,00 6.972.000,00 88,55

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota

47.652.000,00 37.970.000,00 9.682.000,00 79,68

Belanja Barang dan Jasa 47.652.000,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 03 . 5 . 1 . 2 37.970.000,00 9.682.000,00 79,68

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

986.804.000,00 956.089.275,00 30.714.725,00 96,89

Belanja Barang dan Jasa 986.804.000,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 04 . 5 . 1 . 2 956.089.275,00 30.714.725,00 96,89

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 83.742.100,00 75.189.700,00 8.552.400,00 89,79

Belanja Pegawai 17.190.000,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 06 . 5 . 1 . 1 17.190.000,00 0,00 100,00

Belanja Barang dan Jasa 66.552.100,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 06 . 5 . 1 . 2 57.999.700,00 8.552.400,00 87,15

(4)

KODE

REKENING URAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN

1 2 3

REALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)

4 5

(Rp) (%)

6 7

DASAR HUKUM

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 615.512.170,00 547.074.872,00 68.437.298,00 88,88

Belanja Barang dan Jasa 615.512.170,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 07 . 5 . 1 . 2 547.074.872,00 68.437.298,00 88,88

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota

80.784.000,00 77.807.300,00 2.976.700,00 96,32

Belanja Barang dan Jasa 80.784.000,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 08 . 5 . 1 . 2 77.807.300,00 2.976.700,00 96,32

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 09 Penyusunan Rencana Kontijensi 194.460.000,00 193.220.000,00 1.240.000,00 99,36

Belanja Barang dan Jasa 194.460.000,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 09 . 5 . 1 . 2 193.220.000,00 1.240.000,00 99,36

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 10 Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana 57.204.000,00 39.385.000,00 17.819.000,00 68,85

Belanja Barang dan Jasa 57.204.000,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.02 . 10 . 5 . 1 . 2 39.385.000,00 17.819.000,00 68,85

661.528.760,00 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.03 611.649.500,00 49.879.260,00 92,46

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.03 . 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 107.771.000,00 106.370.000,00 1.401.000,00 98,70

Belanja Pegawai 19.320.000,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.03 . 02 . 5 . 1 . 1 19.320.000,00 0,00 100,00

Belanja Barang dan Jasa 88.451.000,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.03 . 02 . 5 . 1 . 2 87.050.000,00 1.401.000,00 98,42

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.03 . 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 51.914.500,00 19.100.000,00 32.814.500,00 36,79

Belanja Barang dan Jasa 51.914.500,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.03 . 03 . 5 . 1 . 2 19.100.000,00 32.814.500,00 36,79

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.03 . 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

433.800.000,00 424.657.500,00 9.142.500,00 97,89

Belanja Barang dan Jasa 433.800.000,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.03 . 04 . 5 . 1 . 2 424.657.500,00 9.142.500,00 97,89

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.03 . 05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 68.043.260,00 61.522.000,00 6.521.260,00 90,42

Belanja Barang dan Jasa 68.043.260,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.03 . 05 . 5 . 1 . 2 61.522.000,00 6.521.260,00 90,42

35.400.000,00 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.04 33.357.000,00 2.043.000,00 94,23

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.04 . 01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 35.400.000,00 33.357.000,00 2.043.000,00 94,23

Belanja Pegawai 9.090.000,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.04 . 01 . 5 . 1 . 1 9.000.000,00 90.000,00 99,01

Belanja Barang dan Jasa 26.310.000,00

1.05 . 1-05.0-00.0-00.03 . 03 . 2.04 . 01 . 5 . 1 . 2 24.357.000,00 1.953.000,00 92,58

SURPLUS / (DEFISIT) (7.851.181.500,00) (7.328.215.213,00) (522.966.287,00) 93,34

Halaman 4 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

(5)

Referensi

Dokumen terkait

Then the data obtained in the form of temperature data is used to calculate energy changes in water in the water heating tank and heat loss at variations in water temperature

Phone: +855 078282969 Email: memanue@itc.edu.kh soda@itc.edu.kh www.memanue2019.itc.edu.kh/ conference topics ▪ Industrial design ▪ Manufacturing system and simulation ▪