• Tidak ada hasil yang ditemukan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Membagikan "Sistem Informasi Pemerintahan Daerah"

Copied!
6
0
0

Teks penuh

(1)

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode

Urusan / Bidang Urusan / Program /

Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Program

Keluaran Sub Kegiatan

Hasil

Kegiatan Tolok Ukur Target

Dinas Komunikasi dan Informatika 6.252.823.995,00 6.794.500.000,00

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.242.823.995,00 6.779.500.000,00

2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6.114.323.995,00 6.529.500.000,00

2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.924.602.391,00 2.916.500.000,00

2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.189.599.126,00 2.235.000.000,00

2 16 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.

Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah

- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

88 persen 90 persen

21 Orang/b ulan

100 persen 2.155.749.126,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

21 Orang /bulan

2.200.000.000,00

2 16 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Persentase pemenuhan

kebutuhan operasonal kantor dan ASN.

Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/

Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD

Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah

- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

88 persen 90 persen

12 Laporan 100 persen 33.850.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/

Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan B ulanan/Triwul anan/Semest eran SKPD

12 Laporan

35.000.000,00

2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 341.173.265,00 356.500.000,00

2 16 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.

Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD

- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

88 persen 90 persen

1 Paket 100 persen 8.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listr ik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan

1 Paket 9.000.000,00

2 16 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.

Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD

- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

88 persen 90 persen

3 Paket 100 persen 32.673.265,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengk apan Kantor yang Disediakan

3 Paket 35.000.000,00

(2)

2 16 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.

Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD

- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

88 persen 90 persen

4 Paket 100 persen 25.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan

4 Paket 27.500.000,00

2 16 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.

Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD

- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

88 persen 90 persen

12 Laporan 100 persen 275.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah Laporan Pen yelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

12 Laporan

285.000.000,00

2 16 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 63.120.000,00 70.000.000,00

2 16 01 2.07 05 Pengadaan Mebel

Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.

Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.

Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan

- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

88 persen 90 persen

4 Unit 100 persen 15.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

4 Unit 25.000.000,00

2 16 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.

Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan

- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

88 persen 90 persen

3 Unit 100 persen 40.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

3 Unit 45.000.000,00

2 16 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.

Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.

Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan

- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

88 persen 90 persen

1 Unit 100 persen 8.120.000,00 Dana

Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

1 Unit 0,00

2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 267.740.000,00 230.000.000,00

2 16 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Persentase pemenuhan

kebutuhan operasonal kantor dan ASN.

Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional

- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

88 persen 90 persen

3 Laporan 100 persen 40.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

3 Laporan

0,00

2 16 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

(3)

Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.

Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional

- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

88 persen 90 persen

12 Laporan 100 persen 227.140.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

12 Laporan

230.000.000,00

2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 62.970.000,00 25.000.000,00

2 16 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Persentase pemenuhan

kebutuhan operasonal kantor dan ASN.

Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik

- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

88 persen 90 persen

5 Unit 100 persen 42.730.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

5 Unit 0,00

2 16 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.

Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik

- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

88 persen 90 persen

20 Unit 100 persen 20.240.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

20 Unit 25.000.000,00

2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.053.721.604,00 1.338.000.000,00

2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.053.721.604,00 1.338.000.000,00

2 16 02 2.01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah

Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Persentase infromasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kab/Kota sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infromasi Publik .

- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

40 persen 100 persen

1 Dokumen 100 persen 5.670.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

1 Dokum en

18.000.000,00

2 16 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik

Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik

Persentase infromasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kab/Kota sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infromasi Publik .

- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

40 persen 100 persen

1 Dokumen 100 persen 9.432.705,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik

1 Dokum en

20.000.000,00

2 16 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

(4)

Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah

Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan

Persentase infromasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kab/Kota sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infromasi Publik .

- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

40 persen 100 persen

40 Dokumen

100 persen 1.038.618.899,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendi seminasikan Informasi Program atau Kebijakan

40 Doku men

1.300.000.000,00

2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.136.000.000,00 2.275.000.000,00

2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 700.000.000,00 750.000.000,00

2 16 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Jumlah pengembangan

aplikasi egoverment Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah

Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Persentase nama domain dan sub domain yang terkelola dengan baik

- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

4 aplikasi 45 persen

0 Unit 100 persen 700.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

0 Unit 750.000.000,00

2 16 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.436.000.000,00 1.525.000.000,00

2 16 03 2.02 03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Jumlah pengembangan aplikasi egoverment Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah

Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola

Persentase perangkat daerah yang telah menyelenggarakan SPBE

- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

4 aplikasi 45 persen

1 Unit 90 persen 275.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah Pusat Data P emerintahan Daerah yang Dikelola

1 Unit 275.000.000,00

2 16 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah pengembangan

aplikasi egoverment Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah

Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan

Persentase perangkat daerah yang telah menyelenggarakan SPBE

- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

4 aplikasi 45 persen

4 Unit 90 persen 500.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemer intahan Berbasis Elektronik yang Dikemb angkan

4 Unit 550.000.000,00

2 16 03 2.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

(5)

Jumlah pengembangan aplikasi egoverment Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah

Jumlah Dokumen

Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Persentase perangkat daerah yang telah menyelenggarakan SPBE

- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

4 aplikasi 45 persen

1 Dokumen 90 persen 661.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembang an dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

1 Dokum en

700.000.000,00

2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 103.000.000,00 200.000.000,00

2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 103.000.000,00 200.000.000,00

2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 103.000.000,00 200.000.000,00

2 20 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Persentase organisasi

perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah

Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi

Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Persentase pemenuhan kebutuhan data statistik sektoral lingkup daerah

- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

100 persen 43 OPD

3 Dokumen 100 persen 103.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpula n,

Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

3 Dokum en

200.000.000,00

2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 25.500.000,00 50.000.000,00

2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 25.500.000,00 50.000.000,00

2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 25.500.000,00 50.000.000,00

2 21 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Indeks keamanan informasi

Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah

Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi

- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

65 persen 50 persen

1 Laporan 8 25.500.000,00 Dana

Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pe merintahan Daerah Kabu paten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

1 Laporan

50.000.000,00

X 10.000.000,00 15.000.000,00

X XX - 10.000.000,00 15.000.000,00

X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.000.000,00 15.000.000,00

X XX 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.000.000,00 15.000.000,00

X XX 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

(6)

Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.

Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik

- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

88 persen 90 persen

1 Unit 100 persen 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi

1 Unit 15.000.000,00

TOTAL 6.252.823.995,00 6.794.500.000,00

Referensi

Dokumen terkait

Digital marketing is a term to describe multiple strategies using digital tools to reach potential clients, build brand awareness, increase conversions, and more.. Internet