Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Kode
Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan / Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Program
Keluaran Sub Kegiatan
Hasil
Kegiatan Tolok Ukur Target
Dinas Komunikasi dan Informatika 6.252.823.995,00 6.794.500.000,00
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.242.823.995,00 6.779.500.000,00
2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6.114.323.995,00 6.529.500.000,00
2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.924.602.391,00 2.916.500.000,00
2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.189.599.126,00 2.235.000.000,00
2 16 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.
Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah
- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
88 persen 90 persen
21 Orang/b ulan
100 persen 2.155.749.126,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
21 Orang /bulan
2.200.000.000,00
2 16 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Persentase pemenuhan
kebutuhan operasonal kantor dan ASN.
Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD
Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah
- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
88 persen 90 persen
12 Laporan 100 persen 33.850.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan B ulanan/Triwul anan/Semest eran SKPD
12 Laporan
35.000.000,00
2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 341.173.265,00 356.500.000,00
2 16 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.
Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD
- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
88 persen 90 persen
1 Paket 100 persen 8.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listr ik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan
1 Paket 9.000.000,00
2 16 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.
Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD
- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
88 persen 90 persen
3 Paket 100 persen 32.673.265,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengk apan Kantor yang Disediakan
3 Paket 35.000.000,00
2 16 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.
Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD
- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
88 persen 90 persen
4 Paket 100 persen 25.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan
4 Paket 27.500.000,00
2 16 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.
Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD
- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
88 persen 90 persen
12 Laporan 100 persen 275.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Laporan Pen yelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12 Laporan
285.000.000,00
2 16 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 63.120.000,00 70.000.000,00
2 16 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.
Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan
- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
88 persen 90 persen
4 Unit 100 persen 15.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
4 Unit 25.000.000,00
2 16 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.
Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan
- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
88 persen 90 persen
3 Unit 100 persen 40.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
3 Unit 45.000.000,00
2 16 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.
Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan
- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
88 persen 90 persen
1 Unit 100 persen 8.120.000,00 Dana
Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
1 Unit 0,00
2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 267.740.000,00 230.000.000,00
2 16 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Persentase pemenuhan
kebutuhan operasonal kantor dan ASN.
Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional
- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
88 persen 90 persen
3 Laporan 100 persen 40.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
3 Laporan
0,00
2 16 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.
Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional
- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
88 persen 90 persen
12 Laporan 100 persen 227.140.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
12 Laporan
230.000.000,00
2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 62.970.000,00 25.000.000,00
2 16 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Persentase pemenuhan
kebutuhan operasonal kantor dan ASN.
Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik
- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
88 persen 90 persen
5 Unit 100 persen 42.730.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
5 Unit 0,00
2 16 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.
Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik
- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
88 persen 90 persen
20 Unit 100 persen 20.240.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
20 Unit 25.000.000,00
2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.053.721.604,00 1.338.000.000,00
2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.053.721.604,00 1.338.000.000,00
2 16 02 2.01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
Persentase infromasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kab/Kota sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infromasi Publik .
- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
40 persen 100 persen
1 Dokumen 100 persen 5.670.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
1 Dokum en
18.000.000,00
2 16 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik
Persentase infromasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kab/Kota sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infromasi Publik .
- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
40 persen 100 persen
1 Dokumen 100 persen 9.432.705,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik
1 Dokum en
20.000.000,00
2 16 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah
Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan
Persentase infromasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kab/Kota sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infromasi Publik .
- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
40 persen 100 persen
40 Dokumen
100 persen 1.038.618.899,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendi seminasikan Informasi Program atau Kebijakan
40 Doku men
1.300.000.000,00
2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.136.000.000,00 2.275.000.000,00
2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 700.000.000,00 750.000.000,00
2 16 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Jumlah pengembangan
aplikasi egoverment Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah
Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Persentase nama domain dan sub domain yang terkelola dengan baik
- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4 aplikasi 45 persen
0 Unit 100 persen 700.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
0 Unit 750.000.000,00
2 16 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.436.000.000,00 1.525.000.000,00
2 16 03 2.02 03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Jumlah pengembangan aplikasi egoverment Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah
Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola
Persentase perangkat daerah yang telah menyelenggarakan SPBE
- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4 aplikasi 45 persen
1 Unit 90 persen 275.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Pusat Data P emerintahan Daerah yang Dikelola
1 Unit 275.000.000,00
2 16 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah pengembangan
aplikasi egoverment Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah
Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan
Persentase perangkat daerah yang telah menyelenggarakan SPBE
- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4 aplikasi 45 persen
4 Unit 90 persen 500.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemer intahan Berbasis Elektronik yang Dikemb angkan
4 Unit 550.000.000,00
2 16 03 2.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Jumlah pengembangan aplikasi egoverment Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Persentase perangkat daerah yang telah menyelenggarakan SPBE
- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4 aplikasi 45 persen
1 Dokumen 90 persen 661.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembang an dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
1 Dokum en
700.000.000,00
2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 103.000.000,00 200.000.000,00
2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 103.000.000,00 200.000.000,00
2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 103.000.000,00 200.000.000,00
2 20 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Persentase organisasi
perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Persentase pemenuhan kebutuhan data statistik sektoral lingkup daerah
- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
100 persen 43 OPD
3 Dokumen 100 persen 103.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpula n,
Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
3 Dokum en
200.000.000,00
2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 25.500.000,00 50.000.000,00
2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 25.500.000,00 50.000.000,00
2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 25.500.000,00 50.000.000,00
2 21 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Indeks keamanan informasi
Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah
Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi
- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
65 persen 50 persen
1 Laporan 8 25.500.000,00 Dana
Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pe merintahan Daerah Kabu paten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
1 Laporan
50.000.000,00
X 10.000.000,00 15.000.000,00
X XX - 10.000.000,00 15.000.000,00
X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.000.000,00 15.000.000,00
X XX 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.000.000,00 15.000.000,00
X XX 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.
Persentase pemenuhan kebutuhan operasonal kantor dan ASN.
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik
- Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
88 persen 90 persen
1 Unit 100 persen 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi
1 Unit 15.000.000,00
TOTAL 6.252.823.995,00 6.794.500.000,00