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세 출 예 산 사 업 명 세 서

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Academic year: 2024

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위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 기획행정위원회 부 서: 비상대책과

정 책: 비상대비 대응 역량 강화 (단위:천원)

2020년도 본예산 일반회계

비상대책과 3,727,709 5,747,8212,020,112

1,521,215

2,206,494

비상대비 대응 역량 강화 466,322 354,624 111,698

4,900

461,422

내실있는 비상대비 연습 466,322 354,624 111,698

4,900

461,422

포괄 안보의 비상대비태세 구축 445,593 330,393 115,200

201일반운영비 41,490 41,490 0

01 사무관리비

○정부연습 실시에 따른 운영비 등 ㅇ충무계획서 발간

ㅇ을지태극연습 수용비 등 ㅇ을지태극연습 급량비 ㅇ각종 정부연습 등 수용비 ㅇ각종 정부연습 등 급량비 ㅇ통합방위협의회 수용비 03 행사운영비

○예비군의날 기념행사

0 38,250

38,250 38,250

5,000,0005,000

13,900,00013,900

10,000,00010,000

3,000,0003,000

3,000,0003,000

3,350,0003,350

0 3,240

3,240

3,240,0003,240

202여비 2,263 2,263 0

01 국내여비

○을지태극연습 및 군 업무협의 등 수행여비

0 2,263

2,263

2,263,0002,263

203업무추진비 3,840 3,840 0

03 시책추진업무추진비

○안보정책특별보좌관 군부대등 협력체계 강화

0 3,840

3,840

3,840,0003,840

403자치단체등자본이전 293,000 282,800 10,200

03 예비군육성지원자본보조

○예비군동대 육성 및 운영 지원

10,200 282,800

293,000

293,000,000293,000

405자산취득비 105,000 0 105,000

01 자산및물품취득비

○군과 통합관제센터 CCTV 영상공유체계 구축

105,000 0

105,000

105,000,000105,000

위기대응 능력 강화 3,240 3,240 0

(2)

201일반운영비 3,240 3,240 0 01 사무관리비

○비상대비 상황실 운영 ㅇ위기대응반 급량비

ㅇ비상대비 상황실운영 수용비

0 3,240

3,240 3,240

2,100,0002,100

1,140,0001,140

동원자원관리 4,900 9,8004,900

4,900

308자치단체등이전 4,900 9,8004,900

4,900

01 자치단체경상보조금

○기술인력 동원훈련보상금

4,900 9,800

4,900

4,900,0004,900

4,900

사회복무요원 관리 12,589 11,191 1,398

301일반보전금 12,589 11,191 1,398

08 사회복무요원보상금

○봉급

○중식비

○교통비

○피복비

○사회복무요원 간담회

○모범사회복무요원 표창장 제작

○단체상해보험

1,398 11,191

12,589

2,929,2002,930

792,000792

343,200344

5,322,0805,323

2,000,0002,000

300,000300

900,000900

민방위 대응 능력 강화 3,240,781 5,372,8562,132,075

1,516,315

1,724,466

민방위역량 강화 2,430,170 4,223,3941,793,224

1,475,165

955,005

민방위 교육훈련 내실화 8,964 8,964 0

201일반운영비 3,420 3,420 0

01 사무관리비

○민방위교육 강사수당

○직장대장 및 기술지원대 교육운영

○민방위 유공자 표창장 제작

○전시 민방위계획 유인 등

0 3,420

3,420

1,350,0001,350

900,000900

400,000400

770,000770

202여비 1,944 1,944 0

(3)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

부 서: 비상대책과

정 책: 민방위 대응 능력 강화 (단위:천원)

01 국내여비

○전국단위 훈련참관 등

0 1,944

1,944

1,944,0001,944

203업무추진비 3,600 3,600 0

03 시책추진업무추진비

○비상, 민방위,경보 업무추진

0 3,600

3,600

3,600,0003,600

민방위시설 장비 확충 3,600 3,600 0

202여비 3,600 3,600 0

01 국내여비

○비상급수시설 및 대피소 점검

0 3,600

3,600

3,600,0003,600

민방위 체험 실기교육 훈련 내실화 30,000 30,000 0

308자치단체등이전 30,000 30,000 0

01 자치단체경상보조금

○민방위 실기교육 강사수당

0 30,000

30,000

30,000,00030,000

민방위 교육훈련(지원) 218,025 224,6496,624

104,313

113,712

308자치단체등이전 218,025 224,6496,624

104,313

113,712

01 자치단체경상보조금

○실전훈련 교관수당

○기술지원대 등 전문교육

○민방위리더 양성

○마을단위 소집단 훈련경비

○민방위교육 강사수당

○지원민방위대 육성

6,624 224,649

218,025

87,750,00087,750

40,500

47,250

30,333,00030,333

14,000

16,333

5,525,0005,525

2,550

2,975

6,846,0006,846

6,846

74,642,00074,642

34,450

40,192

12,929,00012,929

5,967

(4)

6,962

국민 참여 민방위의 날 훈련경비 12,350 12,350 0

5,700

6,650

308자치단체등이전 12,350 12,350 0

5,700

6,650

01 자치단체경상보조금

○국민참여 민방위의 날 훈련경비

0 12,350

12,350

12,350,00012,350

5,700

6,650

접경지역 주민대피시설 확충 1,680,000 3,720,0002,040,000

1,280,000

400,000

403자치단체등자본이전 1,680,000 3,720,0002,040,000

1,280,000

400,000

01 자치단체자본보조

○접경지역 주민대피시설 확충

2,040,000 3,720,000

1,680,000 1,680,000,0001,680,000

1,280,000

400,000

민방위대 화생방 방독면 보급 177,996 171,581 6,415

82,152

95,844

403자치단체등자본이전 177,996 171,581 6,415

82,152

95,844

01 자치단체자본보조

○민방위대원 화생방 방독면 보급

6,415 171,581

177,996

177,996,000177,996

82,152

95,844

민방위 교육훈련(직접) 10,000 10,000 0

3,000

7,000

201일반운영비 10,000 10,000 0

3,000

(5)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

부 서: 비상대책과

정 책: 민방위 대응 능력 강화 (단위:천원)

201일반운영비 시 7,000

03 행사운영비

○지원민방위대 육성 연찬회

0 10,000

10,000

10,000,00010,000

3,000

7,000

접경지역 주민대피시설 운영관리 289,235 0 289,235

308자치단체등이전 289,235 0 289,235

01 자치단체경상보조금

○접경지역 주민대피시설 운영관리

289,235 0

289,235

289,235,000289,235

재난경보시스템 운영 810,611 1,149,462338,851

41,150

769,461

경보시설 비상체제 유지 420,461 535,462115,001

201일반운영비 408,682 385,592 23,090

01 사무관리비

○경보업무 상황근무자 급량비

○민방위경보업무 유공 표창장 제작 02 공공운영비

○공공요금 및 제세

○시설장비유지비

672 7,512

8,184

8,064,0008,064

120,000120

22,418 378,080

400,498

188,572,000188,572

211,926,000211,926

202여비 9,870 9,870 0

01 국내여비

○경보사이렌 순회점검

○도서지역 경보시설 순회점검

○민방공 훈련현장 지도점검

0 9,870

9,870

5,760,0005,760

3,630,0003,630

480,000480

405자산취득비 1,909 0 1,909

01 자산및물품취득비

○경보통제소 공기청정기 구입

1,909 0

1,909

1,909,0001,909

민방위경보 사각지역 해소 80,000 200,000120,000

32,000

48,000

401시설비및부대비 80,000 200,000120,000

32,000

48,000

01 시설비

○도심지역 민방위경보 사각지역 해소

120,000 200,000

80,000

40,000,00040,000

(6)

○접경지역 민방위경보 사각지역 해소

12,000

28,000

40,000,00040,000

20,000

20,000

민방위 경보시설 개선 280,000 0 280,000

401시설비및부대비 280,000 0 280,000

01 시설비

○노후 경보시설 교체

280,000 0

280,000

280,000,000280,000

다중이용 건물용 민방위경보 통제체계 구축 30,150 0 30,150

9,150

21,000

405자산취득비 30,150 0 30,150

9,150

21,000

01 자산및물품취득비

○다중이용 건물용 민방위경보 통체체계 구축(민방 위 연계장비)

30,150 0

30,150

30,150,00030,150

9,150

21,000

행정운영경비 20,606 20,341 265

기본경비(비상대책과) 20,606 20,341 265

부서운영비 20,606 20,341 265

201일반운영비 9,107 8,842 265

01 사무관리비

○부서운영수용비

○기본업무수행 급량비

265 8,842

9,107

5,400,0005,400

3,707,0003,707

202여비 7,299 7,299 0

01 국내여비

○기본업무수행 여비

0 7,299

7,299

7,299,0007,299

203업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비

○부서운영업무추진비

0 4,200

4,200

350,000*124,200

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