• Tidak ada hasil yang ditemukan

AKUNTABILITAS KINERJA

10. Sasaran “Terbukanya akses pasar domestic dan internasional” dengan indikator

4.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2015.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2015, anggaran Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik sebesar Rp. 15.205.054.700,-, yang direalisasikan sebesar Rp. 12.748.007.692,- atau 83,84%. terdapat silva Rp. 2.434.173.833,- atau 16,16%.

Adapun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No. Sasaran Target Realisasi

(Rp.) Rp. %

1

Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha kelautan, perikanan dan peternakan

1.231.848.100 1.199.221.525 97,35

2

Tercapainya kesejahteraan

masyarakat perikanan, peternakan dan masyarakat pesisir laiinya

1.107.317.550 1.041.459.850 94,05

3

Terkendalinya penyakit hewan menular dan status epidemologi kesehatan hewan

260.000.000 235.291.500 90,50

4

Tercapainya peningkatan penerimaan daerah dari produk kelautan, perikanan dan

peternakan

6.687.015.900 5.007.923.600 74,89

5

Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan

104.849.000 97.303.500 92,80

6

Terwujudnya pemanfaatan sumberdaya kelautan, perikanan dan peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan

1.534.641.550 1.189.795.102 77,53

7

Tercapainya kecukupan gizi masyarakat dari hasil perikanan dan peternakan

101.970.000 87.615.000 85,92

8 Terwujudnya penyerapan tenaga

kerja dan kesempatan berusaha 360.334.550 355.040.050 98,53

9

Tersedianya teknologi dan

informasi kelautan, perikanan dan peternakan

No. Sasaran Target Realisasi

(Rp.) Rp. %

10 Terbukanya akses pasar domestic

dan internasional 197.834.550 141.459.550 71,50

11

Terselenggaranya administrasi pemerintahan melalui kelembagaan yang tangguh dan akuntabel

3.196.353.500 3.134.724.815 98,07

12

Terpenuhinya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan

158.600.000 144.783.200 91,29 Realisasi sebesar 83,84% atau di bawah anggaran yang disediakan mencerminkan:

1. Efisiensi penggunaan anggaran oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik;

2. Adanya kegiatan yang tidak terealisasi karena konflik dengan masyarakat sekitar, yakni Kegiatan Rehabilitasi/Renovasi Rumah Potong Hewan Ruminansia. Konflik tersebut berkenaan dengan lokasi RPH saat ini, sehingga perlu dilakukan relokasi;

BAB IV

PENUTUP

Secara umum Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik pada Tahun 2015 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Bidang dalam mencapai sasaran. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik pada tahun 2015 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan indikator kinerja sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2015 terdiri 12 (dua belas) sasaran. Secara umum, pencapaian 12 (dua belas) sasaran dicapai oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dengan kategori sangat baik. Bila dirinci, dari 21 (dua puluh satu) indikator kinerja sasaran yang telah dibuat, maka capaiannya adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian indikator kinerja sasaran dengan kategori sangat baik sebanyak 15 (lima belas) indikator kinerja sasaran atau 71,42%;

2. Pencapaian indikator kinerja sasaran dengan kategori baik sebanyak 2 (dua) indikator kinerja sasaran atau 9,52%;

3. Pencapaian indikator kinerja sasaran dengan kategori cukup baik sebanyak 1 (satu) indikator kinerja sasaran atau 4,76%;

4. Pencapaian indikator kinerja sasaran dengan kategori kurang baik sebanyak 3 (dua) indikator kinerja sasaran atau 14,29%;

Sedangkan capaian kinerja keuangan antara rencana dan realisasi, dari 12 (dua belas) sasaran semuanya didukung dengan rencana keuangan yang diwujudkan dalam 64 (enam puluh empat) kegiatan APBD Pemerintah Kabupaten Gresik. Kinerja keuangan dari sasaran tersebut, menunjukkan hasil capaian seluruh sasaran, realisasi keuangannya diatas 50% dari rencana anggaran.

Dari 64 (enam puluh empat) kegiatan, ada kegiatan yang tidak terealisasi karena konflik dengan masyarakat sekitar, yakni Kegiatan Rehabilitasi/Renovasi Rumah Potong Hewan Ruminansia. Konflik tersebut berkenaan dengan lokasi RPH saat ini, sehingga perlu dilakukan relokasi.

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran dan memperbaiki kinerja sasaran menjadi lebih baik sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Memberikan peluang yang cukup kepada segenap stakeholders untuk berperan secara proporsional dan profesional, antara unit kerja dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (Sekretariat dan Bidang-Bidang), petugas teknis di kecamatan-kecamatan, petugas teknis Pemerintah Pusat dan Propinsi di Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Gresik.

2. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup agar penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan berjalan secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak.

:

:

Tujuan 1 :

Indikator Kinerja Tujuan :

2011 2012 2013 2014 2015 1 8.00 3.96 7.21 9.20 4.62 2 0.19 0.20 - 8.32 0.24 0.26 2011 2012 2013 2014 2015 program SKPD 1 1 - Budidaya

a. Udang Windu (Ton) Ton 798.00 1,113.00 1,420.00 1,765.00 1,975.00 2,100.00 1 1.1 Pembinaan dan pengembangan Perikanan

b. Udang Vannamae (Ton) Ton 3,231.00 3,529.00 3,874.00 3,970.00 4,100.00 4,250.00 1.2 Demplot budidaya perikanan c. Bandeng (Ton) Ton 18,068.00 28,400.00 29,400.00 32,370.00 36,840.00 39,000.00 1.3 Rehabilitasi prasarana perikanan d. Kerapu (Ton) Ton 8.50 9.50 9.90 10.40 11.00 12.00 1.4 Pemeliharaan sarana dan prasarana

perikanan

e. Nila (Ton) Ton 530.00 985.00 1,032.00 1,080.00 1,138.00 1,200.00 1.5 Rehabilitasi saluran tambak - Penangkapan Ton 16,403.00 16,650.00 16,900.00 17,200.00 17,500.00 17,800.00

- Perairan Umum Ton 362.10 450.00 525.00 600.00 675.00 750.00 2 Peningkatan produksi hasil peternakan

2.1 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak

2 3 Peningkatan teknologi

peternakan

3.1 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna a. Payau % 83.87 88.07 92.49 96.11 101.11 106.91

b. Tawar % 105.94 105.80 111.09 111.07 116.87 123.13 4 4.1 Rehabilitasi saluran tambak - Peternakan 1. Daging Ton 9,728.26 10,020.10 10,821.71 12,012.10 13,453.55 15,606.12 2. Telur Ton 2,385.48 2,377.77 2,516.39 2,664.10 2,822.61 2,991.97 3. Susu Ton 264.84 305.60 352.69 407.07 470.16 543.36

5 Peningkatan produksi hasil peternakan

5.1 Pembibitan dan perawatan ternak 5.2 Pendampingan hibah ternak 3

1. Sapi potong Ekor 52,915.00 52,936.00 52,984.00 53,042.00 53,138.00 53,281.00 2. Sapi perah Ekor 576.00 700.00 851.00 1,034.00 1,263.00 1,546.00 3. Kerbau Ekor 152.00 178.00 208.00 244.00 285.00 334.00 4. Kambing Ekor 52,114.00 52,317.00 52,600.00 52,957.00 53,355.00 53,867.00

V I S I Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan, perikanan dan peternakan secara profesional dan berkelanjutan menuju masyarakat sejahtera

M I S I 1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan, perikanan dan peternakan

Kegiatan

Uraian Indikator Kinerja Kebijakan

Sasaran Satuan Thn Dsr 2009 Target Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran

Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha kelautan, perikanan dan peternakan

Satuan Prosentase perkembangan produksi perikanan Kejadian Prosentase peningkatan produksi peternakan Kejadian

Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha kelautan, perikanan dan peternakan

Jumlah produksi perikanan budidaya, tangkap, perairan umum dan peternakan

Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Perikanan dan Peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan Pengembangan Budidaya Perikanan

Produktivitas Lahan Tambak

Jumlah Populasi Ternak

Pengelolaan dana spesifik grand bidang kelautan dan perikanan

DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN GRESIK

Dokumen terkait