AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN GRESIK MATRIK RENCANA STRATEGIS
:
Tujuan 1 :
Indikator Kinerja Tujuan :
2011 2012 2013 2014 2015 1 8.00 3.96 7.21 9.20 4.62 2 0.19 0.20 - 8.32 0.24 0.26 2011 2012 2013 2014 2015 program SKPD 1 1 - Budidaya
a. Udang Windu (Ton) Ton 798.00 1,113.00 1,420.00 1,765.00 1,975.00 2,100.00 1 1.1 Pembinaan dan pengembangan Perikanan
b. Udang Vannamae (Ton) Ton 3,231.00 3,529.00 3,874.00 3,970.00 4,100.00 4,250.00 1.2 Demplot budidaya perikanan c. Bandeng (Ton) Ton 18,068.00 28,400.00 29,400.00 32,370.00 36,840.00 39,000.00 1.3 Rehabilitasi prasarana perikanan d. Kerapu (Ton) Ton 8.50 9.50 9.90 10.40 11.00 12.00 1.4 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perikanan
e. Nila (Ton) Ton 530.00 985.00 1,032.00 1,080.00 1,138.00 1,200.00 1.5 Rehabilitasi saluran tambak - Penangkapan Ton 16,403.00 16,650.00 16,900.00 17,200.00 17,500.00 17,800.00
- Perairan Umum Ton 362.10 450.00 525.00 600.00 675.00 750.00 2 Peningkatan produksi hasil peternakan
2.1 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
2 3 Peningkatan teknologi
peternakan
3.1 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna a. Payau % 83.87 88.07 92.49 96.11 101.11 106.91
b. Tawar % 105.94 105.80 111.09 111.07 116.87 123.13 4 4.1 Rehabilitasi saluran tambak - Peternakan 1. Daging Ton 9,728.26 10,020.10 10,821.71 12,012.10 13,453.55 15,606.12 2. Telur Ton 2,385.48 2,377.77 2,516.39 2,664.10 2,822.61 2,991.97 3. Susu Ton 264.84 305.60 352.69 407.07 470.16 543.36
5 Peningkatan produksi hasil peternakan
5.1 Pembibitan dan perawatan ternak 5.2 Pendampingan hibah ternak 3
1. Sapi potong Ekor 52,915.00 52,936.00 52,984.00 53,042.00 53,138.00 53,281.00 2. Sapi perah Ekor 576.00 700.00 851.00 1,034.00 1,263.00 1,546.00 3. Kerbau Ekor 152.00 178.00 208.00 244.00 285.00 334.00 4. Kambing Ekor 52,114.00 52,317.00 52,600.00 52,957.00 53,355.00 53,867.00
V I S I Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan, perikanan dan peternakan secara profesional dan berkelanjutan menuju masyarakat sejahtera
M I S I 1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan, perikanan dan peternakan
Kegiatan
Uraian Indikator Kinerja Kebijakan
Sasaran Satuan Thn Dsr 2009 Target Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran
Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha kelautan, perikanan dan peternakan
Satuan Prosentase perkembangan produksi perikanan Kejadian Prosentase peningkatan produksi peternakan Kejadian
Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha kelautan, perikanan dan peternakan
Jumlah produksi perikanan budidaya, tangkap, perairan umum dan peternakan
Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Perikanan dan Peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan Pengembangan Budidaya Perikanan
Produktivitas Lahan Tambak
Jumlah Populasi Ternak
Pengelolaan dana spesifik grand bidang kelautan dan perikanan
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN GRESIK MATRIK RENCANA STRATEGIS
2011 2012 2013 2014 2015 program SKPD 5. Domba Ekor 29,772.00 29,909.00 30,067.00 30,272.00 30,499.00 30,749.00
6. Kuda Ekor 185.00 213.00 245.00 282.00 324.00 373.00 7. Ayam Buras Ekor 637,946.00 643,496.00 649,159.00 655,001.00 660,962.00 667,109.00 8. Ayam Ras Petelur Ekor 130,135.00 130,473.00 130,878.00 131,362.00 131,888.00 132,441.00 9. Ayam Ras Pedaging Ekor 2,557,900.00 2,557,992.00 2,558,090.00 2,258,192.00 2,258,286.00 2,258,400.00 10. Itik Ekor 25,431.00 25,525.00 25,640.00 25,760.00 25,892.00 26,034.00 11. Entok Ekor 13,015.00 13,146.00 13,282.00 13,421.00 13,564.00 13,710.00
Tujuan 2 :
Indikator Kinerja Tujuan :
2011 2012 2013 2014 2015 1 4.67 15.63 10.00 10.00 10.00
2011 2012 2013 2014 2015 program SKPD
1 1
- Kelautan Rp/Th 12,250,000 12,250,000 13,475,000 14,822,500 16,304,750 17,935,225 1 Pengembangan budidaya perikanan
1.1 Pelatihan diversifikasi usaha bagi wanita nelayan
- Perikanan Rp/Th 14,500,000 15,750,000 18,900,000 20,790,000 22,869,000 25,155,900 1.2 Pendampingan sehat pembudidaya ikan
1.3 Penunjang sertifikasi hak atas tanah pembudidaya perikanan
2 Pengembangan perikanan tangkap
2.1 Pengadaan sarana dan prasarana kedai pesisir
2.2 Pembangunan tambatan perahu 2.3 Penunjang sertifikasi hak atas tanah
nelayan 3 Optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan
3.1 Peningkatan mutu hasil perikanan
4 Peningkatan produksi hasil peternakan
4.1 Pembibitan dan perawatan ternak
5 Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
5.1 Penyediaan bibit ikan/udang
6 Pengelolaan dana spesifik grand bidang kelautan dan perikanan
6.1 Pembangunan tambatan perahu
6.2 Pengadaan sarana nelayan 6.3 Rehabilitasi prasarana perikanan 6.4 Peningkatan mutu hasil perikanan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan, peternakan dan masyarakat pesisir lainnya
Tercapainya
kesejahteraan masyarakat perikanan, peternakan dan masyarakat pesisir lainnya
Jumlah pendapatan
perkapita/tahun pelaku usaha kelautan, perikanan dan peternakan Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Perikanan dan Peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan Kegiatan
Uraian Indikator Kinerja Kebijakan
Satuan Prosentase peningkatan pendapatan pembudidaya, nelayan
dan peternak
Kejadian
Sasaran
Satuan Thn Dsr 2009 Target Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran
Kegiatan
Uraian Indikator Kinerja Kebijakan
Tujuan 3 :
Indikator Kinerja Tujuan :
2011 2012 2013 2014 2015
1 4076.00 3930.00 3479.00 3356.00 3120.00
2011 2012 2013 2014 2015 program SKPD
1 1
- Sapi potong ekor 331 480 470 450 425 400 1 Pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak
1.1 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak - Domba ekor 446 450 380 345 330 300 1.2 Pembinaan dan pengawasan
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
- Kambing ekor 833 850 800 700 650 600
- Ayam buras ekor 19,138 18,000 17,500 15,500 15,000 14,000 2 Pengembangan budidaya perikanan
2.1 Pengadaan sarana laboratorium keskannak
- Itik ekor 635 600 500 400 375 300 2.2 Pelatihan pengelolaan lingkungan dan kesehatan ikan
2.3 Pelayanan kesehatan ikan dan udang
2 Uji 50 80 125 150 175 200
:
Tujuan 1 :
Indikator Kinerja Tujuan :
2011 2012 2013 2014 2015 1 72 - 30 79 20 30
2011 2012 2013 2014 2015 program SKPD 1 Tercapainya peningkatan
penerimaan daerah dari produk kelautan, perikanan dan peternakan
1 Rp 67,236,000 115,900,000 81,000,000 145,000,000 174,000,000 226,000,000
1 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.1 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
2 Pengembangan perikanan tangkap
2.1 Pembangunan tempat pelelangan ikan
3 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
3.1 Pembangunan sarana dan prasarana pabrik es
3.2 Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 4 Pengembangan kawasan 4.1 Pengadaan sarana balai benih Jumlah penerimaan daerah dari
usaha kelautan, perikanan dan peternakan Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Perikanan dan Peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan
Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran
Kegiatan
Uraian Indikator Kinerja Kebijakan
Meningkatkan penerimaan daerah dari produk kelautan, perikanan dan peternakan
Satuan Prosentase peningkatan pendapatan penerimaan daerah dari
Kelautan, Perikanan dan Peternakan
Kejadian
Sasaran
Satuan Thn Dsr 2009 Target Meningkatkan
pengendalian penyakit hewan ( Ikan,udang dan hewan ternak ) yang menular
Jumlah ternak mati akibat serangan penyakit Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Perikanan dan Peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan
Jumlah pelayanan uji patologi dan kualitas air di Laboratorium keskannak
M I S I 2 Memperkuat struktur usaha kelautan, perikanan dan peternakan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi
Target Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran
Kegiatan
Uraian Indikator Kinerja Kebijakan
Sasaran
Satuan Thn Dsr 2009
Meningkatkan pengendalian penyakit hewan menular dan mempertahankan status epidemiologi kesehatan hewan
Satuan Prosentase jumlah rata-rata ternak yang mati Kejadian
2011 2012 2013 2014 2015 program SKPD
5 5.1 Pembangunan tempat pelelangan ikan 5.2 Pengadaan sarana balai benih 5.3 Pengembangan infrastruktur balai
benih budidaya multispesies 5.4 Pembangunan dermaga 5.5 Pembangunan prasarana PPI 5.6 Rehabilitasi sedang/berat tempat
pelelangan ikan 6 Pengembangan Budidaya
Perikanan
6.1 Pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan
7 Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Pertanian
7.1 Rehabilitasi/renovasi rumah potong hewan ruminansia
7.2 Pengadaan kendaraan pengangkut daging roda tiga
8 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
8.1 Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan
Tujuan 2 :
Indikator Kinerja Tujuan :
2011 2012 2013 2014 2015
1 24.94 66.51 49.88 49.92 49.94
2011 2012 2013 2014 2015 program SKPD
1 1
- Kelautan dan perikanan klp 45 50 62 65 70 75 1 Pengembangan budidaya perikanan
1.1 Pembinaan KUB penerima PNPM PT
- Peternakan
klp 11,097 13,871 23,119 34,679 52,018 78,027 1.2 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
2 Pengembangan perikanan tangkap
2.1 Pembangunan balai pertemuan nelayan
2.2 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
3 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
3.1 Pendampingan peningkatan usaha mina pedesaan-pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan 3.2 Pendampingan peningkatan usaha
mina pedesaan-perikanan budidaya Kegiatan
Uraian Indikator Kinerja Kebijakan
Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan
Jumlah kelompok usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang lebih mandiri
Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Perikanan dan Peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan Sasaran Satuan Thn Dsr 2009 Target Sasaran
Satuan Thn Dsr 2009 Target Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran
Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran
Kegiatan
Uraian Indikator Kinerja Kebijakan
Memperkuat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan secara terintegrasi
Satuan Prosentase peningkatan kelompok usaha kelautan, perikanan
dan peternakan
Kejadian
Pengelolaan dana spesifik grand bidang kelautan dan perikanan
:
Tujuan 1 :
Indikator Kinerja Tujuan :
2011 2012 2013 2014 2015
1 5 6 7 10 12
2011 2012 2013 2014 2015 program SKPD 1 1 Jumlah kapal penangkap
ikan
Unit 4,478 4,478 4,478 4,483 4,488 4,493 1 Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
1.1 Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
2 Jumlah tambak yang menerapkan teknologi budidaya semi intensif/internsif
buah 6 8 10 15 20 25 1.2 Pengawasan dalam pendayagunaan sumberdaya laut
3 Jumlah peserta IB Orang 4,500 11,000 12,000 12,750 13,500 14,250 1.3 Pengadaan sarana pengawasan
1.4 Sosialisasi potensi sumberdaya laut
1.5 Penyusunan draf ranperda rencana rinci/pengelolaan WP3K
1.6 Pembinaan pengelolaan dan pengawasan WP3K
2 Pengembangan budidaya perikanan
2.1 Sosialisasi sarana perikanan
3 Pengembangan perikanan tangkap
3.1 Pembangunan breakwater dan pengerukan
3.2 Pengadaan sarana nelayan 4 Pengembangan sistem
penyuluhan perikanan
4.1 Pemutakhiran data potensi kelautan dan perikanan
5 Pengelolaan dana spesifik grand bidang kelautan dan perikanan
5.1 Pengadaan sarana nelayan
5.2 Pengadaan mesin perahu 5.3 Pembangunan prasarana nelayan 5.4 Konservasi pesisir dan perairan Terwujudnya pemanfaatan
sumber daya kelautan, perikanan dan peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Perikanan dan Peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan
Target Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran
Kegiatan
Uraian Indikator Kinerja Kebijakan
Sasaran
Satuan Thn Dsr 2009
M I S I 3 Mendorong optimalisasi dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, perikanan dan peternakan menuju pembangunan yang berkelanjutan
Memanfaatkan sumber daya kelautan, perikanan dan peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan
Satuan Jumlah pengawasan sumberdaya laut tiap tahun Kejadian
:
Tujuan 1 :
Indikator Kinerja Tujuan :
2011 2012 2013 2014 2015
1 3.21 5.01 6.18 4.86 4.75
2011 2012 2013 2014 2015 program SKPD
1 1
- Ikan Kg/kapita/th 24.81 25.40 26.70 28.55 30.00 31.50
1 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
1.1 Gemar makan ikan
- Daging Kg/kapita/th 10.34 10.87 11.40 11.93 12.46 12.99 - Telur Kg/kapita/th 0.70 0.73 0.76 0.79 0.82 0.85 - Susu Kg/kapita/th 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33
:
Tujuan 1 :
Indikator Kinerja Tujuan :
2011 2012 2013 2014 2015 1 2.50 5.00 5.00 5.00 5.00 2011 2012 2013 2014 2015 program SKPD 1 1 - Nelayan orang 10,984 11,203.00 11,427.00 11,769.00 12,357.00 13,592.00 1 1.1
- Petani ikan orang 23,779 24,254.00 24,739.00 25,233.00 25,737.00 26,251.00 - Pengolah orang 1,300 1,672.00 1,839.00 2,022.00 2,224.00 2,446.00
- Peternak ternak besar orang 21,602 23,816.00 25,007.00 26,257.00 27,570.00 28,949.00 2 Pengembangan perikanan tangkap
2.1 Pengadaan kapal penangkap ikan
3 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
3.1 Pelatihan pembuatan kemasan produk
3.2 Pendampingan peningkatan usaha minapedesaan-pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 3.3 Pendampingan peningkatan usaha
minapedesaan-perikanan budidaya Jumlah pelaku usaha kelautan,
perikanan dan peternakan
Target Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran
Kegiatan
Uraian Indikator Kinerja Kebijakan
Pengembangan budidaya perikanan
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Satuan Prosentase peningkatan penyerapan tenaga kerja Kejadian
Sasaran
Satuan Thn Dsr 2009 Tercapainya kecukupan
gizi masyarakat dari hasil perikanan dan peternakan
Jumlah konsumsi masyarakat terhadap produk kelautan, perikanan dan peternakan
Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Perikanan dan Peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan
M I S I 5 Menciptakan iklim usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang kondusif
Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha
Target Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran
Kegiatan
Uraian Indikator Kinerja Kebijakan
Prosentase rata-rata peningkatan konsumsi masyarakat kelautan, perikanan dan peternakan
Kejadian
Sasaran
Satuan Thn Dsr 2009
M I S I 4 Meningkatkan kecerdasan dan kesehatan masyarakat melalui peningkatan konsumsi protein hewani
Meningkatkan kecukupan gizi masyarakat dari hasil perikanan dan peternakan
Satuan
Terwujudnya penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Perikanan dan Peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan
2011 2012 2013 2014 2015 program SKPD
3.4 Pengadaan sarana pengolahan hasil perikanan
3.5 Pendampingan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 3.6 Pengadaan sarana pemasaran hasil
perikanan
4 4.1 Pengadaan kapal penangkap ikan 4.2 Pengadaan sarana pemasaran hasil
perikanan
4.3 Pengadaan sarana pengolahan hasil perikanan
Tujuan 2 :
Indikator Kinerja Tujuan :
2011 2012 2013 2014 2015
1 20.00 10.00 18.18 15.38 13.33
2011 2012 2013 2014 2015 program SKPD
1 1
- Komputer/laptop unit 15 20 22 26 30 34 1 Pengembangan sistem penyuluhan perikanan
1.1 Pengadaan sarana penyuluhan 1.2 Pengembangan sarana statistik
kelautan dan perikanan 2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.1 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak
3.1 Pendataan masalah peternakan
4 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
4.1 Penelitian dan pengembangan teknologi kelautan dan perikanan tepat guna
Kegiatan
Uraian Indikator Kinerja Kebijakan
Tersedianya teknologi dan informasi kelautan, perikanan dan peternakan
Jumlah fasilitas IT Pengembangan dan
Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Perikanan dan Peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan Sasaran
Satuan Thn Dsr 2009 Target Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran
Memanfaatkan teknologi dan informasi kelautan, perikanan dan peternakan secara optimal
Satuan Prosentase peningkatan jumlah fasilitas IT Dinas tiap tahun Kejadian
Kegiatan Kebijakan
Pengelolaan dana spesifik grand bidang kelautan dan perikanan Sasaran
Satuan Thn Dsr 2009 Target Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Uraian Indikator Kinerja
Tujuan 3 :
Indikator Kinerja Tujuan :
2011 2012 2013 2014 2015
1 3 4 5 6 7
2011 2012 2013 2014 2015 program SKPD
1 1
- Udang beku ton 9,647.09 8,490.00 8,500.00 12,750.00 19,125.00 28,687.50 1 Pengembangan perikanan tangkap
1.1 Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan
- Ikan ton 1,453.04 1,287.00 1,300.00 1,950.00 2,925.00 4,387.50 2 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
2.1 Optimalisasi TPI
- Kerang ton 209.52 240.00 250.00 375.00 562.50 843.75 2.2 Fasilitasi pembangun pasar ikan dan udang higiene
- Krupuk udang/ikan ton 680.09 785.00 820.00 1,230.00 1,845.00 2,767.50 3 Pengelolaan dana spesifik grand bidang kelautan dan perikanan
3.1 Optimalisasi TPI
3.2 Peningkatan mutu hasil perikanan
:
Tujuan 1 :
Indikator Kinerja Tujuan :
2011 2012 2013 2014 2015
1 200.00 300.00 320.00 350.00 390.00
2011 2012 2013 2014 2015 program SKPD 1
1 bulan 12 12 12 12 12 12 1 Pelayanan administrasi
Perkantoran
1.1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 bulan 12 12 12 12 12 12 1.2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumberdaya air dan listrik
3 % 100 100 100 100 100 100 1.3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
1.7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.8 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.9 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.10 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.11 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.12 Penyediaan Bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 1.13 Penyediaan Makanan dan mInuman 1.14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
M I S I 6 Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat kelautan, perikanan dan peternakan melalui kelembagaan yang tangguh
Menyelenggarakan administrasi pemerintahan melalui kelembagaan yang tangguh dan akuntabel
Satuan Jumlah rapat-rapat koordinasi Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan Kab. Gresik
Kejadian
Kegiatan
Uraian Indikator Kinerja Kebijakan
Terbukanya akses pasar domestik dan internasional
Jumlah ekspor produk kelautan dan perikanan Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Perikanan dan Peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan Sasaran Kegiatan
Uraian Indikator Kinerja Kebijakan
Terselenggaranya administrasi pemerintahan melalui kelembagaan yang tangguh dan akuntabel
Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Perikanan dan Peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan Bulan terselenggaranya administrasi perkantoran Bulan terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana kerja
Prosentase terselenggaranya program pelaporan
Sasaran
Satuan Thn Dsr 2009 Target Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Satuan Thn Dsr 2009 Target Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran
Memperluas akses pasar domestik dan internasional
Satuan Jumlah TPI yang direhabilitasi Kejadian
2011 2012 2013 2014 2015 program SKPD
1.15 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 1.16 Penyediaan jasa operasional kantor 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.1 Pembangunan gedung kantor 2.2 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
2.3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2.4 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
2.5 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
2.6 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2.7 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
3 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaoran Capaian Kinerja dan Keuangan
3.1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.2 Penyusunan Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah
3.3 Penyusunan rencana stategis satuan kerja perangkat daerah
4 Program Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis SKPD
4.1 Operasional UPT Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kec. Gresik 4.2 Operasional UPT Dinas Kelautan,
Perikanan dan Peternakan Kec. Kebomas
4.3 Operasional UPT Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kec. Panceng
4.4 Operasional UPT Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kec. Sangkapura
Kegiatan
Uraian Indikator Kinerja Kebijakan
Sasaran
Tujuan 2 :
Indikator Kinerja Tujuan :
2011 2012 2013 2014 2015
1 10 20 30 35 40
2011 2012 2013 2014 2015 program SKPD
1 1
- Kelautan dan perikanan orang 2 4 5 10 15 20 1 Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1.1 Peningkatan kualitas SDM SKPD
- Peternakan orang 3 6 8 11 15 20
2 Pengembangan perikanan tangkap
2.1 Pembinaan dan pelatihan nelayan 2
- Kelautan dan perikanan orang 60 75 100 150 200 250 3 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
3.1 Pelatihan penanganan produk ikan segar
- Peternakan orang 1 2 3 4 5 6
4 Pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak
4.1 Pembinaan pangan hewani
3 kali 15 20 25 50 75 125
5 Peningkatan penerapan teknologi peternakan
5.1 Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna
6 Peningkatan produksi hasil peternakan
6.1 Pelatihan petani peternak dan pelaku agribisnis
6.2 Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak
7 Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada masyarakat
7.1 Penyuluhan budaya kelautan
8 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
8.1 Pelatihan diversifikasi usaha bagi wanita nelayan
8.2 Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM UPT lab. Keskannak
Terpenuhinya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Perikanan dan Peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan Jumlah pelaku usaha kelautan,
perikanan dan peternakan yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dll
Jumlah layanan konsultasi teknis CBIB
Target Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran
Kegiatan
Uraian Indikator Kinerja Kebijakan
Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis Kejadian
Sasaran
Satuan Thn Dsr 2009
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan