• Tidak ada hasil yang ditemukan

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

Dalam dokumen PERDA APBD Tahun 2016 04-Lampiran III (Halaman 59-68)

: PERATURAN DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

4 Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah 4 1

1 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0

0 Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Pendapatan Daerah 0

5 Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung 5 1

1 12 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 16,660,950,261

16,660,950,261 Jumlah Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung 5 2

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

1 11 20

Kegiatan Pengembangan Sistem Pendataan Dinamika Gender

1 11 20 0007

1 11 20 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 102,400,000

1 11 20 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 472,296,290

574,696,290 Jumlah Kegiatan Pengembangan Sistem Pendataan Dinamika Gender

1 2 3 4 Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak

1 11 20 0014

1 11 20 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 105,250,000

1 11 20 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,235,733,923

1 11 20 0014 5 2 3 Belanja Modal 666,820

1,341,650,743 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak

Kegiatan Fasilitasi Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak

1 11 20 0022

1 11 20 0022 5 2 1 Belanja Pegawai 222,025,000

1 11 20 0022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,447,745,751

1 11 20 0022 5 2 3 Belanja Modal 9,978,100

1,679,748,851 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak

Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender

1 11 20 0023

1 11 20 0023 5 2 1 Belanja Pegawai 101,375,000

1 11 20 0023 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,220,033,590

1,321,408,590 Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender

4,917,504,474 Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 12 01

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 12 01 0001

1 12 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,000,181,688

1 12 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,173,605,810

1 12 01 0001 5 2 3 Belanja Modal 2,268,640

3,176,056,138 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

3,176,056,138 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 12 02

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1 12 02 0001

1 12 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 2,356,100,000

1 12 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 959,468,141

1 12 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 228,006,049

3,543,574,190 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

3,543,574,190 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

Program Keluarga Berencana 1 12 15

Kegiatan Fasilitasi Masyarakat Peduli Keluarga Berencana 1 12 15 0001

1 12 15 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 80,000,000

1 12 15 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,347,162,610

1,427,162,610 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Masyarakat Peduli Keluarga Berencana

Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana 1 12 15 0002

1 12 15 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 81,025,000

1 12 15 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 521,280,150

602,305,150 Jumlah Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana

Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga Miskin 1 12 15 0003

1 12 15 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 120,000,000

1 12 15 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 789,605,722

909,605,722 Jumlah Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga Miskin

Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana

1 12 15 0004

1 12 15 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 3,000,000

1 12 15 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 28,008,000

1 12 15 0004 5 2 3 Belanja Modal 652,310,000

683,318,000 Jumlah Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana

3,622,391,482 Jumlah Program Keluarga Berencana

Program Bina Keluarga 1 12 25

Kegiatan Pembinaan Ketahanan keluarga 1 12 25 0001

1 12 25 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 132,000,000

1 12 25 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 518,884,360

650,884,360 Jumlah Kegiatan Pembinaan Ketahanan keluarga

650,884,360 Jumlah Program Bina Keluarga

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1 13 21

Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kelurahan

1 13 21 0002

1 13 21 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 40,000,000

1 2 3 4 607,116,510

Jumlah Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kelurahan

607,116,510 Jumlah Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 22 20

Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam 1 22 20 0008

1 22 20 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 80,000,000

1 22 20 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 359,813,720

439,813,720 Jumlah Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong 1 22 20 0009

1 22 20 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 56,000,000

1 22 20 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 550,993,190

606,993,190 Jumlah Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong

Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi 1 22 20 0010

1 22 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 125,025,000

1 22 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,833,451,828

1 22 20 0010 5 2 3 Belanja Modal 20,929,040

3,979,405,868 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi

Kegiatan Dinamisasi Data Keluarga Miskin 1 22 20 0012

1 22 20 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 120,000,000

1 22 20 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,558,673,740

1,678,673,740 Jumlah Kegiatan Dinamisasi Data Keluarga Miskin

Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Beras Miskin 1 22 20 0013

1 22 20 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 2,050,000

1 22 20 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 459,362,791

461,412,791 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Beras Miskin

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro

1 22 20 0014

1 22 20 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 280,000,000

1 22 20 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,191,818,238

1 22 20 0014 5 2 3 Belanja Modal 5,181,440

2,476,999,678 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro

Kegiatan Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan 1 22 20 0037

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

1 22 20 0037 5 2 1 Belanja Pegawai 256,000,000

1 22 20 0037 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 304,133,382

560,133,382 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan

10,203,432,369 Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

26,720,959,523 Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja Daerah 43,381,909,784 SURPLUS / (DEFISIT) (43,381,909,784)

Pj. WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 15 Desember 2015

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1 13

: 1 13 0100

Sosial

Dinas Sosial

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

4 Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah 4 1

1 13 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0

0 Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Pendapatan Daerah 0

5 Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung 5 1

1 13 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 10,206,156,474

10,206,156,474 Jumlah Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung 5 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 13 01

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 13 01 0001

1 13 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 374,342,962

1 13 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,549,475,397

2,923,818,359 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

2,923,818,359 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 13 02

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

1 13 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 216,900,000

1 13 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 883,237,031

1 13 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 141,378,490

1,241,515,521 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1,241,515,521 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 16

Kegiatan Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh

1 13 16 0002

1 13 16 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 17,718,411,426

17,718,411,426 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Daerah

Kumuh

Kegiatan Pelatihan Keterampilan Dan Pemberian Permakanan Bagi Penyandang Cacat

1 13 16 0003

1 13 16 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 191,880,000

1 13 16 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 22,245,421,564

22,437,301,564 Jumlah Kegiatan Pelatihan Keterampilan Dan Pemberian Permakanan Bagi Penyandang

Cacat

Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Griya Werdha

1 13 16 0005

1 13 16 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 96,000,000

1 13 16 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,249,038,510

1 13 16 0005 5 2 3 Belanja Modal 15,202,440

2,360,240,950 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Griya Werdha

Kegiatan Peningkatan KualitasPelayanan,Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Kusta Babat Jerawat 1 13 16 0006

1 13 16 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 153,950,000

1 13 16 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,618,788,296

1 13 16 0006 5 2 3 Belanja Modal 16,326,420

1,789,064,716 Jumlah Kegiatan Peningkatan KualitasPelayanan,Sarana dan Prasarana Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Kusta Babat Jerawat Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih

1 13 16 0009

1 13 16 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 144,500,000

1 13 16 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 14,595,174,991

1 2 3 4

14,860,627,801 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih Kegiatan Peningkatan Pembinaan, Pelatihan Keterampilan dan Pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia

1 13 16 0012

1 13 16 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 66,785,511,522

66,785,511,522 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pembinaan, Pelatihan Keterampilan dan Pemberian

Permakanan bagi Lanjut Usia

Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Kampung Anak Negeri

1 13 16 0017

1 13 16 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 142,325,000

1 13 16 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,523,231,532

1 13 16 0017 5 2 3 Belanja Modal 748,550

1,666,305,082 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Kampung Anak Negeri

Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS 1 13 16 0028

1 13 16 0028 5 2 1 Belanja Pegawai 268,644,000

1 13 16 0028 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,961,408,848

2,230,052,848 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti Sosial Dan Pemberian Permakanan Bagi Anak Yatim, Piatu, Dan Yatim Piatu

1 13 16 0033

1 13 16 0033 5 2 1 Belanja Pegawai 223,320,000

1 13 16 0033 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 30,258,763,704

30,482,083,704 Jumlah Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti Sosial Dan Pemberian

Permakanan Bagi Anak Yatim, Piatu, Dan Yatim Piatu

Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Anak Luar Biasa Di UPTD Pondok Sosial Kalijudan

1 13 16 0038

1 13 16 0038 5 2 1 Belanja Pegawai 140,112,000

1 13 16 0038 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6,851,716,028

6,991,828,028 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Anak Luar Biasa Di

UPTD Pondok Sosial Kalijudan

Kegiatan Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa

1 13 16 0040

1 13 16 0040 5 2 1 Belanja Pegawai 2,625,000

1 13 16 0040 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,542,733,312

2,545,358,312 Jumlah Kegiatan Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat

Darurat Dan Kejadian Luar Biasa

169,866,785,953 Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1 13 21

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Nilai-Nilai Kepahlawanan 1 13 21 0001

1 13 21 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 60,900,000

1 13 21 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,101,822,402

1 13 21 0001 5 2 3 Belanja Modal 8,228,000

2,170,950,402 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Nilai-Nilai Kepahlawanan

Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat

1 13 21 0003

1 13 21 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 196,380,000

1 13 21 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 64,715,440

261,095,440 Jumlah Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan

Sosial Masyarakat

Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan 1 13 21 0004

1 13 21 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 235,455,000

1 13 21 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12,922,335,566

13,157,790,566 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan

Kegiatan Pembinaan, Pemberdayaan Relawan Sosial Dan Organisasi Sosial

1 13 21 0005

1 13 21 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 123,660,000

1 13 21 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,908,125,864

2,031,785,864 Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pemberdayaan Relawan Sosial Dan Organisasi Sosial

17,621,622,272 Jumlah Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

191,653,742,105 Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja Daerah 201,859,898,579 SURPLUS / (DEFISIT) (201,859,898,579)

Pj. WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 15 Desember 2015

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1 14

: 1 14 0100

Tenaga Kerja

Dalam dokumen PERDA APBD Tahun 2016 04-Lampiran III (Halaman 59-68)

Dokumen terkait