: PERATURAN DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
4 Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah 4 1
1 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0
0 Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Pendapatan Daerah 0
5 Belanja Daerah
Belanja Tidak Langsung 5 1
1 12 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 16,660,950,261
16,660,950,261 Jumlah Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung 5 2
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
1 11 20
Kegiatan Pengembangan Sistem Pendataan Dinamika Gender
1 11 20 0007
1 11 20 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 102,400,000
1 11 20 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 472,296,290
574,696,290 Jumlah Kegiatan Pengembangan Sistem Pendataan Dinamika Gender
1 2 3 4 Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak
1 11 20 0014
1 11 20 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 105,250,000
1 11 20 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,235,733,923
1 11 20 0014 5 2 3 Belanja Modal 666,820
1,341,650,743 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak
Kegiatan Fasilitasi Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak
1 11 20 0022
1 11 20 0022 5 2 1 Belanja Pegawai 222,025,000
1 11 20 0022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,447,745,751
1 11 20 0022 5 2 3 Belanja Modal 9,978,100
1,679,748,851 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender
1 11 20 0023
1 11 20 0023 5 2 1 Belanja Pegawai 101,375,000
1 11 20 0023 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,220,033,590
1,321,408,590 Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender
4,917,504,474 Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 12 01
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 12 01 0001
1 12 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,000,181,688
1 12 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,173,605,810
1 12 01 0001 5 2 3 Belanja Modal 2,268,640
3,176,056,138 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
3,176,056,138 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 12 02
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1 12 02 0001
1 12 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 2,356,100,000
1 12 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 959,468,141
1 12 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 228,006,049
3,543,574,190 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
3,543,574,190 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
Program Keluarga Berencana 1 12 15
Kegiatan Fasilitasi Masyarakat Peduli Keluarga Berencana 1 12 15 0001
1 12 15 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 80,000,000
1 12 15 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,347,162,610
1,427,162,610 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Masyarakat Peduli Keluarga Berencana
Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana 1 12 15 0002
1 12 15 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 81,025,000
1 12 15 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 521,280,150
602,305,150 Jumlah Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana
Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga Miskin 1 12 15 0003
1 12 15 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 120,000,000
1 12 15 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 789,605,722
909,605,722 Jumlah Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga Miskin
Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana
1 12 15 0004
1 12 15 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 3,000,000
1 12 15 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 28,008,000
1 12 15 0004 5 2 3 Belanja Modal 652,310,000
683,318,000 Jumlah Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana
3,622,391,482 Jumlah Program Keluarga Berencana
Program Bina Keluarga 1 12 25
Kegiatan Pembinaan Ketahanan keluarga 1 12 25 0001
1 12 25 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 132,000,000
1 12 25 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 518,884,360
650,884,360 Jumlah Kegiatan Pembinaan Ketahanan keluarga
650,884,360 Jumlah Program Bina Keluarga
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1 13 21
Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kelurahan
1 13 21 0002
1 13 21 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 40,000,000
1 2 3 4 607,116,510
Jumlah Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kelurahan
607,116,510 Jumlah Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 22 20
Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam 1 22 20 0008
1 22 20 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 80,000,000
1 22 20 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 359,813,720
439,813,720 Jumlah Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong 1 22 20 0009
1 22 20 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 56,000,000
1 22 20 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 550,993,190
606,993,190 Jumlah Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong
Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi 1 22 20 0010
1 22 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 125,025,000
1 22 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,833,451,828
1 22 20 0010 5 2 3 Belanja Modal 20,929,040
3,979,405,868 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi
Kegiatan Dinamisasi Data Keluarga Miskin 1 22 20 0012
1 22 20 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 120,000,000
1 22 20 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,558,673,740
1,678,673,740 Jumlah Kegiatan Dinamisasi Data Keluarga Miskin
Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Beras Miskin 1 22 20 0013
1 22 20 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 2,050,000
1 22 20 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 459,362,791
461,412,791 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Beras Miskin
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro
1 22 20 0014
1 22 20 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 280,000,000
1 22 20 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,191,818,238
1 22 20 0014 5 2 3 Belanja Modal 5,181,440
2,476,999,678 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro
Kegiatan Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan 1 22 20 0037
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
1 22 20 0037 5 2 1 Belanja Pegawai 256,000,000
1 22 20 0037 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 304,133,382
560,133,382 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan
10,203,432,369 Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
26,720,959,523 Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah 43,381,909,784 SURPLUS / (DEFISIT) (43,381,909,784)
Pj. WALIKOTA SURABAYA
Surabaya, 15 Desember 2015
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1 13
: 1 13 0100
Sosial
Dinas Sosial
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
4 Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah 4 1
1 13 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0
0 Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Pendapatan Daerah 0
5 Belanja Daerah
Belanja Tidak Langsung 5 1
1 13 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 10,206,156,474
10,206,156,474 Jumlah Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung 5 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 13 01
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 13 01 0001
1 13 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 374,342,962
1 13 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,549,475,397
2,923,818,359 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
2,923,818,359 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 13 02
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
1 13 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 216,900,000
1 13 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 883,237,031
1 13 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 141,378,490
1,241,515,521 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1,241,515,521 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 16
Kegiatan Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh
1 13 16 0002
1 13 16 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 17,718,411,426
17,718,411,426 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Daerah
Kumuh
Kegiatan Pelatihan Keterampilan Dan Pemberian Permakanan Bagi Penyandang Cacat
1 13 16 0003
1 13 16 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 191,880,000
1 13 16 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 22,245,421,564
22,437,301,564 Jumlah Kegiatan Pelatihan Keterampilan Dan Pemberian Permakanan Bagi Penyandang
Cacat
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Griya Werdha
1 13 16 0005
1 13 16 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 96,000,000
1 13 16 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,249,038,510
1 13 16 0005 5 2 3 Belanja Modal 15,202,440
2,360,240,950 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Griya Werdha
Kegiatan Peningkatan KualitasPelayanan,Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Kusta Babat Jerawat 1 13 16 0006
1 13 16 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 153,950,000
1 13 16 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,618,788,296
1 13 16 0006 5 2 3 Belanja Modal 16,326,420
1,789,064,716 Jumlah Kegiatan Peningkatan KualitasPelayanan,Sarana dan Prasarana Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Kusta Babat Jerawat Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih
1 13 16 0009
1 13 16 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 144,500,000
1 13 16 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 14,595,174,991
1 2 3 4
14,860,627,801 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih Kegiatan Peningkatan Pembinaan, Pelatihan Keterampilan dan Pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia
1 13 16 0012
1 13 16 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 66,785,511,522
66,785,511,522 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pembinaan, Pelatihan Keterampilan dan Pemberian
Permakanan bagi Lanjut Usia
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Kampung Anak Negeri
1 13 16 0017
1 13 16 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 142,325,000
1 13 16 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,523,231,532
1 13 16 0017 5 2 3 Belanja Modal 748,550
1,666,305,082 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Kampung Anak Negeri
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS 1 13 16 0028
1 13 16 0028 5 2 1 Belanja Pegawai 268,644,000
1 13 16 0028 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,961,408,848
2,230,052,848 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti Sosial Dan Pemberian Permakanan Bagi Anak Yatim, Piatu, Dan Yatim Piatu
1 13 16 0033
1 13 16 0033 5 2 1 Belanja Pegawai 223,320,000
1 13 16 0033 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 30,258,763,704
30,482,083,704 Jumlah Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti Sosial Dan Pemberian
Permakanan Bagi Anak Yatim, Piatu, Dan Yatim Piatu
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Anak Luar Biasa Di UPTD Pondok Sosial Kalijudan
1 13 16 0038
1 13 16 0038 5 2 1 Belanja Pegawai 140,112,000
1 13 16 0038 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6,851,716,028
6,991,828,028 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Anak Luar Biasa Di
UPTD Pondok Sosial Kalijudan
Kegiatan Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa
1 13 16 0040
1 13 16 0040 5 2 1 Belanja Pegawai 2,625,000
1 13 16 0040 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,542,733,312
2,545,358,312 Jumlah Kegiatan Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat
Darurat Dan Kejadian Luar Biasa
169,866,785,953 Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1 13 21
Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Nilai-Nilai Kepahlawanan 1 13 21 0001
1 13 21 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 60,900,000
1 13 21 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,101,822,402
1 13 21 0001 5 2 3 Belanja Modal 8,228,000
2,170,950,402 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Nilai-Nilai Kepahlawanan
Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
1 13 21 0003
1 13 21 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 196,380,000
1 13 21 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 64,715,440
261,095,440 Jumlah Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan
Sosial Masyarakat
Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan 1 13 21 0004
1 13 21 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 235,455,000
1 13 21 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12,922,335,566
13,157,790,566 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan
Kegiatan Pembinaan, Pemberdayaan Relawan Sosial Dan Organisasi Sosial
1 13 21 0005
1 13 21 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 123,660,000
1 13 21 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,908,125,864
2,031,785,864 Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pemberdayaan Relawan Sosial Dan Organisasi Sosial
17,621,622,272 Jumlah Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
191,653,742,105 Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah 201,859,898,579 SURPLUS / (DEFISIT) (201,859,898,579)