• Tidak ada hasil yang ditemukan

PERDA APBD Tahun 2016 04-Lampiran III

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "PERDA APBD Tahun 2016 04-Lampiran III"

Copied!
286
0
0

Teks penuh

(1)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

: 5

: 15 Desember 2015 LAMPIRAN III

NOMOR TANGGAL

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1 01

: 1 01 0100

Pendidikan

Dinas Pendidikan

: PERATURAN DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

4 Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah 4 1

1 01 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0

0 Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Pendapatan Daerah 0

5 Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung 5 1

1 01 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 1,204,513,321,376

1,204,513,321,376 Jumlah Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung 5 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 01 01

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 01 01 0001

1 01 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 2,121,601,500

1 01 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6,643,851,593

1 01 01 0001 5 2 3 Belanja Modal 25,889,380

8,791,342,473 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

8,791,342,473 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(2)

1 2 3 4 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan

Prasarana Perkantoran 1 01 02 0001

1 01 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 313,336,000

1 01 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,103,401,753

1 01 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 1,338,986,707

3,755,724,460 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

3,755,724,460 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 01 15

Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 1 01 15 0001

1 01 15 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,319,180,870

1 01 15 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 79,601,880

1,398,782,750 Jumlah Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik PAUD 1 01 15 0002

1 01 15 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 18,250,000

1 01 15 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 38,533,051,100

38,551,301,100 Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik PAUD

Kegiatan Persiapan Hari Anak Nasional Tk. I Jatim 1 01 15 0003

1 01 15 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 367,631,000

367,631,000 Jumlah Kegiatan Persiapan Hari Anak Nasional Tk. I Jatim

Kegiatan Pengadaan Alat Peraga Edukatif Siswa PAUD 1 01 15 0004

1 01 15 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 3,350,000

1 01 15 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 637,334,500

640,684,500 Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Peraga Edukatif Siswa PAUD

Kegiatan Penyediaan bantuan operasional

penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik

1 01 15 0005

1 01 15 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 31,348,000,000

31,348,000,000 Jumlah Kegiatan Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari

dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik

72,306,399,350 Jumlah Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 01 16

Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS 1 01 16 0002

1 01 16 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,562,805,080

2,562,805,080 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS

Kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKDAS

(3)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

1 01 16 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 13,563,000

1 01 16 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,259,075,548

2,272,638,548 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKDAS

Kegiatan Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Dasar 1 01 16 0004

1 01 16 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 92,749,654,567

1 01 16 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 222,676,161,737

315,425,816,304 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA)

Jenjang Pendidikan Dasar

Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar 1 01 16 0005

1 01 16 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 1,435,928,000

1 01 16 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 43,345,859,465

44,781,787,465 Jumlah Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus DIKDAS

1 01 16 0006

1 01 16 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 567,016,000

1 01 16 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 22,769,442,281

1 01 16 0006 5 2 3 Belanja Modal 144,663,750

23,481,122,031 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan

Khusus DIKDAS

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS 1 01 16 0007

1 01 16 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 29,600,000

1 01 16 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,193,098,720

1 01 16 0007 5 2 3 Belanja Modal 37,350,868,940

38,573,567,660 Jumlah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS

Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKDAS

1 01 16 0008

1 01 16 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 4,250,000

1 01 16 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,665,405,060

2,669,655,060 Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKDAS

429,767,392,148 Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Pendidikan Menengah 1 01 17

Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK 1 01 17 0001

1 01 17 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,550,787,500

(4)

1 2 3 4 Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan

Menengah 1 01 17 0002

1 01 17 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 13,445,047,996

13,445,047,996 Jumlah Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Menengah

Kegiatan Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Menengah

1 01 17 0003

1 01 17 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 27,832,544,964

1 01 17 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 177,310,280,695

205,142,825,659 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA)

Jenjang Pendidikan Menengah

Kegiatan Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah

1 01 17 0005

1 01 17 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 1,700,000

1 01 17 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,025,652,608

1,027,352,608 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan Sekolah Seni DIKMEN 1 01 17 0006

1 01 17 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,865,784,712

1,865,784,712 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan

Khusus dan Sekolah Seni DIKMEN

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN 1 01 17 0007

1 01 17 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 3,800,000

1 01 17 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 22,853,577

1 01 17 0007 5 2 3 Belanja Modal 2,445,355,000

2,472,008,577 Jumlah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN

Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKMEN

1 01 17 0008

1 01 17 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,398,030,000

1,398,030,000 Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKMEN

Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN 1 01 17 0009

1 01 17 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 765,855,460

1 01 17 0009 5 2 3 Belanja Modal 11,605,000

777,460,460 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN

Kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKMEN

1 01 17 0010

1 01 17 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 491,000,000

(5)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

1,803,882,500 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKMEN

231,483,180,012 Jumlah Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Non Formal 1 01 18

Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan 1 01 18 0001

1 01 18 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,082,849,740

2,082,849,740 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan

Kegiatan Fasilitasi Penunjang Kursus dan Pelatihan Serta Pendidikan Masyarakat

1 01 18 0002

1 01 18 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 37,554,491,580

37,554,491,580 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penunjang Kursus dan Pelatihan Serta Pendidikan Masyarakat

39,637,341,320 Jumlah Program Pendidikan Non Formal

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1 01 20

Kegiatan Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah

Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho 1 01 20 0001

1 01 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 4,110,000

1 01 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,850,297,900

2,854,407,900 Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah

Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho

Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Akademik Bagi Pendidik 1 01 20 0002

1 01 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 539,178,000

1 01 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,513,390,600

2,052,568,600 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Akademik Bagi Pendidik

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1 01 20 0003

1 01 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 81,006,838,002

1 01 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12,840,380,040

93,847,218,042 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

98,754,194,542 Jumlah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Peningkatan Prestasi Non Akademik 1 01 23

Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa PLS

1 01 23 0001

1 01 23 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,849,478,600

4,849,478,600 Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa PLS

4,849,478,600 Jumlah Program Peningkatan Prestasi Non Akademik

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

(6)

1 2 3 4 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan

Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan

1 25 15 0001

1 25 15 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 167,100,000

1 25 15 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,133,720,630

4,300,820,630 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah

Tentang Berbagai Isu Pendidikan

4,300,820,630 Jumlah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

1 25 19

Kegiatan Pemeliharaan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru

1 25 19 0002

1 25 19 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,330,877,960

2,330,877,960 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru

2,330,877,960 Jumlah Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

895,976,751,495 Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja Daerah 2,100,490,072,871

SURPLUS / (DEFISIT) (2,100,490,072,871)

Pj. WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 15 Desember 2015

(7)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

: 5

: 15 Desember 2015 LAMPIRAN III

NOMOR TANGGAL

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1 02

: 1 02 0100

Kesehatan

Dinas Kesehatan

: PERATURAN DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

4 Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah 4 1

1 02 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 9,841,015,500 Perda Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Retribusi

Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Surabaya

1 02 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 65,806,872,580

, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/II/2011tanggal 24 Pebruari 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. ASKES (Persero)

75,647,888,080 Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Pendapatan Daerah 75,647,888,080

5 Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung 5 1

1 02 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 138,673,780,272

138,673,780,272 Jumlah Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung 5 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 02 01

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 02 01 0001

1 02 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 22,184,005,188

1 02 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 75,010,364,739

97,194,369,927 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

(8)

1 2 3 4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 02 02

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1 02 02 0003

1 02 02 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 6,900,000

1 02 02 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6,975,836,781

1 02 02 0003 5 2 3 Belanja Modal 5,875,039,004

12,857,775,785 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

12,857,775,785 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 02 15

Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

1 02 15 0003

1 02 15 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 24,000,000

1 02 15 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 40,971,403,285

40,995,403,285 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

40,995,403,285 Jumlah Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 02 16

Kegiatan Peningkatan Surveylans Epidemiologi,

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 1 02 16 0001

1 02 16 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,010,174,650

2,010,174,650 Jumlah Kegiatan Peningkatan Surveylans Epidemiologi, Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Tidak Menular

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus 1 02 16 0002

1 02 16 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 101,650,000

1 02 16 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 24,534,720,055

24,636,370,055 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus

Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

1 02 16 0003

1 02 16 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 110,400,000

1 02 16 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 11,444,602,915

1 02 16 0003 5 2 3 Belanja Modal 217,140,000

11,772,142,915 Jumlah Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 1 02 16 0004

1 02 16 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,821,947,387

1 02 16 0004 5 2 3 Belanja Modal 182,325,000

4,004,272,387 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

(9)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

1 02 16 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 253,179,291

253,179,291 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan

Kegiatan Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)

1 02 16 0006

1 02 16 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 3,900,000

1 02 16 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,026,210,000

3,030,110,000 Jumlah Kegiatan Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK

Bidang Kesehatan)

Kegiatan DAK Bantuan Operasional Kesehatan 1 02 16 0007

1 02 16 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 16,430,930,000

16,430,930,000 Jumlah Kegiatan DAK Bantuan Operasional Kesehatan

Kegiatan DAK Jampersal 1 02 16 0008

1 02 16 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12,932,711,680

12,932,711,680 Jumlah Kegiatan DAK Jampersal

75,069,890,978 Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 02 20

Kegiatan Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat 1 02 20 0001

1 02 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 11,700,000

1 02 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 10,201,160,510

10,212,860,510 Jumlah Kegiatan Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat

10,212,860,510 Jumlah Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 02 23

Kegiatan Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan 1 02 23 0001

1 02 23 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,364,504,869

4,364,504,869 Jumlah Kegiatan Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan

Kegiatan Akreditasi Puskesmas 1 02 23 0003

1 02 23 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,497,592,080

1,497,592,080 Jumlah Kegiatan Akreditasi Puskesmas

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 02 23 0005

1 02 23 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 98,000,000

1 02 23 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 319,903,880

417,903,880 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Kegiatan Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan 1 02 23 0006

(10)

1 2 3 4

1 02 23 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 114,502,400

258,502,400 Jumlah Kegiatan Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan

Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan 1 02 23 0009

1 02 23 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 390,000,000

1 02 23 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 691,475,620

1,081,475,620 Jumlah Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan

7,619,978,849 Jumlah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1 02 24

Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 02 24 0001

1 02 24 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 19,605,103,557

1 02 24 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 142,089,322,245

161,694,425,802 Jumlah Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat

161,694,425,802 Jumlah Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya

1 02 25

Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan 1 02 25 0002

1 02 25 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 11,059,192,849

11,059,192,849 Jumlah Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas

1 02 25 0003

1 02 25 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 204,770,547

1 02 25 0003 5 2 3 Belanja Modal 3,934,304,999

4,139,075,546 Jumlah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 1 02 25 0004

1 02 25 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 144,000,000

1 02 25 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 164,438,431

308,438,431 Jumlah Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

15,506,706,826 Jumlah Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

1 02 32

Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat 1 02 32 0001

1 02 32 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,892,165,540

1,892,165,540 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat

(11)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

1 02 32 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 28,347,466,057

1 02 32 0002 5 2 3 Belanja Modal 155,650,000

28,503,116,057 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak

30,395,281,597 Jumlah Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

451,546,693,559 Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja Daerah 590,220,473,831

SURPLUS / (DEFISIT) (514,572,585,751)

Pj. WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 15 Desember 2015

(12)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1 02

: 1 02 0200

Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

4 Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah 4 1

1 02 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 151,208,788,683

, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/II/2011tanggal 24 Pebruari 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. ASKES (Persero), Peraturan Walikota Surabaya No. 41 tahun 2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kota Surabaya

151,208,788,683 Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Pendapatan Daerah 151,208,788,683

5 Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung 5 1

1 02 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 35,363,265,217

35,363,265,217 Jumlah Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung 5 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 02 01

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 02 01 0002

1 02 01 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 187,657,460

1 02 01 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 44,905,787,378

45,093,444,838 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

(13)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 02 02

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1 02 02 0001

1 02 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 7,350,000

1 02 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,872,143,300

1 02 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 2,960,781,200

8,840,274,500 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

8,840,274,500 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 02 15

Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan

1 02 15 0001

1 02 15 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 55,559,516,522

55,559,516,522 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan

55,559,516,522 Jumlah Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 02 23

Kegiatan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit 1 02 23 0007

1 02 23 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,734,024,402

1 02 23 0007 5 2 3 Belanja Modal 6,854,760

5,740,879,162 Jumlah Kegiatan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit

Kegiatan Pelayanan Medik Rumah Sakit 1 02 23 0008

1 02 23 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 450,948,020

450,948,020 Jumlah Kegiatan Pelayanan Medik Rumah Sakit

Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit 1 02 23 0010

1 02 23 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 27,834,944,850

1 02 23 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 21,725,655,003

49,560,599,853 Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit

Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit

1 02 23 0011

1 02 23 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 3,275,000

1 02 23 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,142,066,417

1 02 23 0011 5 2 3 Belanja Modal 210,604,095

1,355,945,512 Jumlah Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit

57,108,372,547 Jumlah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

(14)

1 2 3 4 Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Asap Rokok

1 02 26 0002

1 02 26 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,123,856

1 02 26 0002 5 2 3 Belanja Modal 12,452,198,894

12,453,322,750 Jumlah Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas

Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Asap Rokok

Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok

1 02 26 0003

1 02 26 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,300,427

1 02 26 0003 5 2 3 Belanja Modal 20,776,639,423

20,777,939,850 Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok

Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari DAK Kesehatan

1 02 26 0004

1 02 26 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,809,950

1 02 26 0004 5 2 3 Belanja Modal 3,596,770,050

3,599,580,000 Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari DAK Kesehatan

Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit 1 02 26 0008

1 02 26 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 4,900,000

1 02 26 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,589,876,600

1 02 26 0008 5 2 3 Belanja Modal 110,123,400

2,704,900,000 Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit

39,535,742,600 Jumlah Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

206,137,351,007 Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja Daerah 241,500,616,224

SURPLUS / (DEFISIT) (90,291,827,541)

Pj. WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 15 Desember 2015

(15)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

: 5

: 15 Desember 2015 LAMPIRAN III

NOMOR TANGGAL

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1 02

: 1 02 0300

Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada

: PERATURAN DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

4 Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah 4 1

1 02 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 0

1 02 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 40,325,185,961

, Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/282/436.1.2/2014 tanggal 27 Juni 2014 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nom

40,325,185,961 Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Pendapatan Daerah 40,325,185,961

5 Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung 5 1

1 02 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 19,964,140,566

19,964,140,566 Jumlah Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung 5 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 02 01

Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1 02 01 0003

1 02 01 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 9,671,022,335

1 02 01 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 25,708,746,532

(16)

1 2 3 4

35,379,768,867 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 02 02

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1 02 02 0002

1 02 02 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 12,300,000

1 02 02 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,644,981,521

1 02 02 0002 5 2 3 Belanja Modal 1,944,743,450

5,602,024,971 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

5,602,024,971 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 02 15

Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan

1 02 15 0002

1 02 15 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 15,700,000

1 02 15 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 23,643,595,771

23,659,295,771 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan

23,659,295,771 Jumlah Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 02 23

Kegiatan Pelayanan Medik Rumah Sakit 1 02 23 0002

1 02 23 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 12,264,000

1 02 23 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,206,681,365

1,218,945,365 Jumlah Kegiatan Pelayanan Medik Rumah Sakit

Kegiatan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit 1 02 23 0004

1 02 23 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,339,760,000

3,339,760,000 Jumlah Kegiatan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit

Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit

1 02 23 0012

1 02 23 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 997,907,831

997,907,831 Jumlah Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit

Kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit 1 02 23 0013

1 02 23 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 1,050,000

1 02 23 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 434,137,480

1 02 23 0013 5 2 3 Belanja Modal 194,100,500

629,287,980 Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit

(17)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1 02 26

Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Asap Rokok

1 02 26 0001

1 02 26 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 15,600,000

1 02 26 0001 5 2 3 Belanja Modal 14,168,851,250

14,184,451,250 Jumlah Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas

Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Asap Rokok

Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok

1 02 26 0006

1 02 26 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 11,700,000

1 02 26 0006 5 2 3 Belanja Modal 4,630,391,456

4,642,091,456 Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit

1 02 26 0009

1 02 26 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 8,925,000

1 02 26 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,512,335,893

3,521,260,893 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit

22,347,803,599 Jumlah Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

93,174,794,384 Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja Daerah 113,138,934,950

SURPLUS / (DEFISIT) (72,813,748,989)

Pj. WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 15 Desember 2015

(18)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1 03

: 1 03 0100

Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

4 Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah 4 1

1 03 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0

0 Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Pendapatan Daerah 0

5 Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung 5 1

1 03 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 40,760,943,541

40,760,943,541 Jumlah Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung 5 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 03 01

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 03 01 0001

1 03 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,084,538,864

1 03 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 29,065,368,188

1 03 01 0001 5 2 3 Belanja Modal 141,133,080

30,291,040,132 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

30,291,040,132 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(19)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1 03 02 0001

1 03 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 371,637,000

1 03 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,071,739,496

1 03 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 4,643,212,936

7,086,589,432 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

7,086,589,432 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Pengendalian Banjir 1 03 28

Kegiatan Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase Dan Boezem

1 03 28 0001

1 03 28 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 35,868,246,055

1 03 28 0001 5 2 3 Belanja Modal 150,296,850

36,018,542,905 Jumlah Kegiatan Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase Dan Boezem

Kegiatan Perencanaan Pematusan Kota 1 03 28 0002

1 03 28 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 339,148,000

1 03 28 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,780,547,043

1 03 28 0002 5 2 3 Belanja Modal 6,377,519,800

8,497,214,843 Jumlah Kegiatan Perencanaan Pematusan Kota

Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong 1 03 28 0003

1 03 28 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 379,212,000

1 03 28 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 880,809,727

1 03 28 0003 5 2 3 Belanja Modal 12,259,405,453

13,519,427,180 Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran

Drainase/Gorong-gorong

Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan

1 03 28 0004

1 03 28 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 20,400,000

1 03 28 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 23,987,789,193

1 03 28 0004 5 2 3 Belanja Modal 35,607,000

24,043,796,193 Jumlah Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan

Kegiatan Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pematusan

1 03 28 0005

1 03 28 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 4,673,179,714

1 03 28 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 15,134,912,451

1 03 28 0005 5 2 3 Belanja Modal 448,446,996,445

(20)

1 2 3 4

550,334,069,731 Jumlah Program Pengendalian Banjir

Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan

1 03 31

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan

1 03 31 0001

1 03 31 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 541,740,000

1 03 31 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,700,495,188

1 03 31 0001 5 2 3 Belanja Modal 7,234,434,646

9,476,669,834 Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan

Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan 1 03 31 0002

1 03 31 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 391,808,000

1 03 31 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,324,238,287

1 03 31 0002 5 2 3 Belanja Modal 13,857,916,000

15,573,962,287 Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan

Jembatan

Kegiatan Koordinasi Jaringan Utilitas 1 03 31 0003

1 03 31 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 144,000,000

1 03 31 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 200,964,120

344,964,120 Jumlah Kegiatan Koordinasi Jaringan Utilitas

Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan

1 03 31 0004

1 03 31 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 17,000,000

1 03 31 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12,099,266,978

1 03 31 0004 5 2 3 Belanja Modal 40,733,327,767

52,849,594,745 Jumlah Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan

Kegiatan Pembangunan Kelengkapan Jalan 1 03 31 0005

1 03 31 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 100,888,730

1 03 31 0005 5 2 3 Belanja Modal 79,058,672,634

79,159,561,364 Jumlah Kegiatan Pembangunan Kelengkapan Jalan

Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut

1 03 31 0006

1 03 31 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 457,950,000

1 03 31 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 16,182,602,072

1 03 31 0006 5 2 3 Belanja Modal 124,624,500

(21)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Kelengkapannya

1 03 31 0007

1 03 31 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 896,258,000

1 03 31 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 29,704,026,067

1 03 31 0007 5 2 3 Belanja Modal 24,438,533,586

55,038,817,653 Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Kelengkapannya

Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan (DAK IPD)

1 03 31 0008

1 03 31 0008 5 2 3 Belanja Modal 31,035,876,024

31,035,876,024 Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan (DAK IPD)

260,244,622,599 Jumlah Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan 1 03 32

Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih

1 03 32 0001

1 03 32 0001 5 2 3 Belanja Modal 101,791,800

101,791,800 Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih

Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Minum)

1 03 32 0002

1 03 32 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6,795,800

1 03 32 0002 5 2 3 Belanja Modal 5,994,313,800

6,001,109,600 Jumlah Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Minum)

6,102,901,400 Jumlah Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan

Program Perumahan dan Permukiman 1 04 22

Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman

1 04 22 0001

1 04 22 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 544,532,000

1 04 22 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7,794,380

1 04 22 0001 5 2 3 Belanja Modal 284,413,617,883

284,965,944,263 Jumlah Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman

284,965,944,263 Jumlah Program Perumahan dan Permukiman

Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

1 09 20

Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur

1 09 20 0003

1 09 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 592,712,000

1 09 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 11,438,215,288

(22)

1 2 3 4

109,940,044,674 Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur

109,940,044,674 Jumlah Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk

Kepentingan Umum

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 22 20

Kegiatan Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)

1 22 20 0019

1 22 20 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 724,238,505

724,238,505 Jumlah Kegiatan Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)

724,238,505 Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

1,249,689,450,736 Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja Daerah 1,290,450,394,277

SURPLUS / (DEFISIT) (1,290,450,394,277)

Pj. WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 15 Desember 2015

(23)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

: 5

: 15 Desember 2015 LAMPIRAN III

NOMOR TANGGAL

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1 04

: 1 04 0100

Perumahan Rakyat

Dinas Kebakaran

: PERATURAN DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

4 Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah 4 1

1 04 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 2,345,397,285

Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 13 tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Perda Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

1 04 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0

2,345,397,285 Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Pendapatan Daerah 2,345,397,285

5 Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung 5 1

1 04 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 27,243,698,232

27,243,698,232 Jumlah Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung 5 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 04 01

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 04 01 0001

1 04 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 855,173,320

1 04 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 19,216,619,704

(24)

1 2 3 4

20,071,793,024 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 04 02

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1 04 02 0001

1 04 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 207,860,000

1 04 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,398,513,342

1 04 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 851,020,270

2,457,393,612 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

2,457,393,612 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 1 04 23

Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran

1 04 23 0001

1 04 23 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 134,440,000

1 04 23 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,239,403,234

4,373,843,234 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Kegiatan Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

1 04 23 0002

1 04 23 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 113,804,000

1 04 23 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,086,862,020

1 04 23 0002 5 2 3 Belanja Modal 32,608,400

1,233,274,420 Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Kegiatan Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran

1 04 23 0004

1 04 23 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 207,068,000

1 04 23 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,631,808,013

1 04 23 0004 5 2 3 Belanja Modal 593,852,600

3,432,728,613 Jumlah Kegiatan Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran

Kegiatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 1 04 23 0005

1 04 23 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 4,861,300,000

1 04 23 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 885,813,940

5,747,113,940 Jumlah Kegiatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Kegiatan Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran Pada Gedung/Bangunan

1 04 23 0006

1 04 23 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 473,580,000

(25)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

516,718,720 Jumlah Kegiatan Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran Pada

Gedung/Bangunan

Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran 1 04 23 0007

1 04 23 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 368,785,000

1 04 23 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9,246,914,040

1 04 23 0007 5 2 3 Belanja Modal 10,754,993,658

20,370,692,698 Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran

35,674,371,625 Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 20 17

Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Pada Gedung Dan Perusahaan 1 20 17 0007

1 20 17 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 360,384,000

1 20 17 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 291,938,590

652,322,590 Jumlah Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Pada

Gedung Dan Perusahaan

652,322,590 Jumlah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

58,855,880,851 Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja Daerah 86,099,579,083

SURPLUS / (DEFISIT) (83,754,181,798)

Pj. WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 15 Desember 2015

(26)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1 04

: 1 04 0200

Perumahan Rakyat

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

4 Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah 4 1

1 04 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 43,471,427,546

, Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 13 tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

1 04 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1,316,003,570

, Akta Perjanjian Penggunaan Tanah No. 66 tanggal 17 September 2015, Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 13 tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Perda No. 2 Tahun 2013 tanggal 26 Pebruari 2013 tentang Perubahan atas Perda Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah., Perda Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Perubahan Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 19 April 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun, Perjanjian Nomor : 593/2495/436.6.18/2010 dan 01/PERJ.TCHF/IV/2010, Perjanjian Nomor : 640/350/436.6.18/2010 dan 03/PERJ.TCHF/V/2010, Perwali Nomor 59 tahun 2010 dan Surat Perjanjian Nomor :

001/KANTIN/XI/2010, Surat Perjanjian Nomor : 59383/3418/436.6.18/2010 dan 033/PER/JPO-WVV/V/2010, Surat Perjanjian Nomor :

621.13/104/436.6.18/2010 dan 049/UM/I/2010

44,787,431,116 Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Pendapatan Daerah 44,787,431,116

5 Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung 5 1

(27)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

12,213,302,038 Jumlah Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung 5 2

Program Perumahan dan Permukiman 1 04 22

Kegiatan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa

1 04 22 0004

1 04 22 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 577,900,000

1 04 22 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 13,024,498,578

1 04 22 0004 5 2 3 Belanja Modal 3,850,669,572

17,453,068,150 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa

17,453,068,150 Jumlah Program Perumahan dan Permukiman

Program Penataan Ruang 1 05 18

Kegiatan Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya

1 05 18 0003

1 05 18 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 204,528,000

1 05 18 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 706,331,018

910,859,018 Jumlah Kegiatan Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya

Kegiatan Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya

1 05 18 0004

1 05 18 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 137,680,000

1 05 18 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 754,202,950

891,882,950 Jumlah Kegiatan Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya

Kegiatan Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya

1 05 18 0005

1 05 18 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 213,358,000

1 05 18 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 506,591,993

1 05 18 0005 5 2 3 Belanja Modal 1,811,086,480

2,531,036,473 Jumlah Kegiatan Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya

Kegiatan Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD 1 05 18 0009

1 05 18 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 161,988,000

1 05 18 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 794,333,977

1 05 18 0009 5 2 3 Belanja Modal 16,993,130

973,315,107 Jumlah Kegiatan Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD

Kegiatan Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 05 18 0013

1 05 18 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 97,156,000

(28)

1 2 3 4

1,216,678,004 Jumlah Kegiatan Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset

Pemerintah Kota Surabaya

Kegiatan Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot

1 05 18 0014

1 05 18 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 236,086,200

236,086,200 Jumlah Kegiatan Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan Ijin Tanah/Bangunan

Aset Pemkot

6,759,857,752 Jumlah Program Penataan Ruang

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 09 01

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 09 01 0001

1 09 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 324,924,000

1 09 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,711,378,110

3,036,302,110 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

3,036,302,110 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 09 02

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1 09 02 0001

1 09 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 104,073,000

1 09 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 406,739,528

1 09 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 295,137,590

805,950,118 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

805,950,118 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota 1 09 19

Kegiatan Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 09 19 0001

1 09 19 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 223,432,000

1 09 19 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,127,619,738

5,351,051,738 Jumlah Kegiatan Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya

Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 1 09 19 0002

1 09 19 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 231,024,000

1 09 19 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,001,018,320

1 09 19 0002 5 2 3 Belanja Modal 140,382,200

2,372,424,520 Jumlah Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Kegiatan Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah 1 09 19 0003

1 09 19 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 199,215,000

(29)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

1 09 19 0003 5 2 3 Belanja Modal 191,840,000

1,077,216,153 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah

8,800,692,411 Jumlah Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota

Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

1 09 20

Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Ruang Terbuka Hijau

1 09 20 0001

1 09 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 27,000,000

1 09 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 432,111,130

1 09 20 0001 5 2 3 Belanja Modal 36,015,322,890

36,474,434,020 Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Ruang Terbuka Hijau

Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Rehabilitasi Sosial/Pemberdayaan Ekonomi

1 09 20 0002

1 09 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 27,000,000

1 09 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 918,786,670

1 09 20 0002 5 2 3 Belanja Modal 10,870,863,000

11,816,649,670 Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Rehabilitasi

Sosial/Pemberdayaan Ekonomi

Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau bangunan untuk Sarana Pelayanan Publik

1 09 20 0004

1 09 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 27,000,000

1 09 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 694,436,090

1 09 20 0004 5 2 3 Belanja Modal 24,329,930,186

25,051,366,276 Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau bangunan untuk Sarana Pelayanan Publik

73,342,449,966 Jumlah Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk

Kepentingan Umum

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 20 17

Kegiatan Pendataan Dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP Dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya

1 20 17 0005

1 20 17 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 151,716,000

1 20 17 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 487,678,401

1 20 17 0005 5 2 3 Belanja Modal 70,875,060

710,269,461 Jumlah Kegiatan Pendataan Dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP Dan Rumah Sewa Aset

Pemerintah Kota Surabaya

Kegiatan Pengawasan Dan Pengelolaan Bangunan Sewa 1 20 17 0008

1 20 17 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 90,572,000

(30)

1 2 3 4

1 20 17 0008 5 2 3 Belanja Modal 883,274,132

8,095,052,277 Jumlah Kegiatan Pengawasan Dan Pengelolaan Bangunan Sewa

Kegiatan Monitoring Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya

1 20 17 0015

1 20 17 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 77,748,000

1 20 17 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 182,031,040

259,779,040 Jumlah Kegiatan Monitoring Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Aset Pemerintah Kota

Surabaya

Kegiatan Pendataan Dan Penelitian Terhadap Ijin Pemakaian Tanah

1 20 17 0023

1 20 17 0023 5 2 1 Belanja Pegawai 200,083,000

1 20 17 0023 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 543,313,470

1 20 17 0023 5 2 3 Belanja Modal 1,713,690

745,110,160 Jumlah Kegiatan Pendataan Dan Penelitian Terhadap Ijin Pemakaian Tanah

9,810,210,938 Jumlah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

120,008,531,445 Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja Daerah 132,221,833,483

SURPLUS / (DEFISIT) (87,434,402,367)

Pj. WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 15 Desember 2015

(31)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

: 5

: 15 Desember 2015 LAMPIRAN III

NOMOR TANGGAL

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1 05

: 1 05 0100

Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang

: PERATURAN DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

4 Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah 4 1

1 05 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 201,726,477,258

Perda Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Perda Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

1 05 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0

, Peraturan Walikota No. 37 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 7 tahun 2009 tentang Bangunan

201,726,477,258 Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Pendapatan Daerah 201,726,477,258

5 Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung 5 1

1 05 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 27,575,291,611

27,575,291,611 Jumlah Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung 5 2

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 01 16

Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1 01 16 0001

1 01 16 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 680,925,000

1 01 16 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,912,543,688

(32)

1 2 3 4

208,741,542,417 Jumlah Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

208,741,542,417 Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Pendidikan Menengah 1 01 17

Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah

1 01 17 0004

1 01 17 0004 5 2 3 Belanja Modal 34,337,906,001

34,337,906,001 Jumlah Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah

34,337,906,001 Jumlah Program Pendidikan Menengah

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya

1 02 25

Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu

1 02 25 0001

1 02 25 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 20,674,500

1 02 25 0001 5 2 3 Belanja Modal 21,979,336,410

22,000,010,910 Jumlah Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas

Pembantu

22,000,010,910 Jumlah Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1 02 26

Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Peralatan RSUD

1 02 26 0007

1 02 26 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 36,400,000

1 02 26 0007 5 2 3 Belanja Modal 31,745,980,000

31,782,380,000 Jumlah Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Peralatan RSUD

31,782,380,000 Jumlah Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Program Perumahan dan Permukiman 1 04 22

Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman

1 04 22 0003

1 04 22 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 331,440,000

1 04 22 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 18,204,296,175

1 04 22 0003 5 2 3 Belanja Modal 12,989,693,610

31,525,429,785 Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman

Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)

1 04 22 0005

1 04 22 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,007,207,380

(33)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

36,532,637,165 Jumlah Program Perumahan dan Permukiman

Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 1 04 23

Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran

1 04 23 0003

1 04 23 0003 5 2 3 Belanja Modal 5,740,752,565

5,740,752,565 Jumlah Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran

5,740,752,565 Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 05 01

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 05 01 0001

1 05 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,482,619,878

1 05 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,208,149,233

1 05 01 0001 5 2 3 Belanja Modal 41,305,550

6,732,074,661 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

6,732,074,661 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 05 02

Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah 1 05 02 0001

1 05 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 443,745,000

1 05 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,188,387,405

1 05 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 148,144,032,436

153,776,164,841 Jumlah Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah

Dan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1 05 02 0002

1 05 02 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,573,331,213

1 05 02 0002 5 2 3 Belanja Modal 210,972,161

1,784,303,374 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

155,560,468,215 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Penataan Ruang 1 05 18

Kegiatan Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang 1 05 18 0002

1 05 18 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 297,082,000

1 05 18 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 258,592,963

1 05 18 0002 5 2 3 Belanja Modal 811,308,850

1,366,983,813 Jumlah Kegiatan Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang

(34)

1 2 3 4

1 05 18 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 471,600,000

1 05 18 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,464,315,699

1 05 18 0006 5 2 3 Belanja Modal 198,000,000

4,133,915,699 Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota

Kegiatan Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota

1 05 18 0007

1 05 18 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 328,860,000

1 05 18 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 536,497,716

865,357,716 Jumlah Kegiatan Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)

1 05 18 0008

1 05 18 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 36,693,000

1 05 18 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 87,016,700

123,709,700 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)

Kegiatan Pendataan Bidang Tata Kota Dan Bangunan Berbasis GIS

1 05 18 0010

1 05 18 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 205,155,000

1 05 18 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 10,811,697,859

1 05 18 0010 5 2 3 Belanja Modal 485,337,899

11,502,190,758 Jumlah Kegiatan Pendataan Bidang Tata Kota Dan Bangunan Berbasis GIS

Kegiatan Penataan Dan Penyelenggaraan Bangunan 1 05 18 0011

1 05 18 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 451,496,000

1 05 18 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 793,109,785

1,244,605,785 Jumlah Kegiatan Penataan Dan Penyelenggaraan Bangunan

Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan

1 05 18 0012

1 05 18 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 417,152,000

1 05 18 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 702,866,029

1,120,018,029 Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan

Kegiatan Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman

1 05 18 0016

1 05 18 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 197,100,000

1 05 18 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 916,085,766

1,113,185,766 Jumlah Kegiatan Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kawasan

Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman

Kegiatan Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota

(35)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

1 05 18 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 302,880,000

1 05 18 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,335,010,371

1 05 18 0017 5 2 3 Belanja Modal 252,453,960

1,890,344,331 Jumlah Kegiatan Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota

23,360,311,597 Jumlah Program Penataan Ruang

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1 15 17

Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil

1 15 17 0012

1 15 17 0012 5 2 3 Belanja Modal 18,329,378,071

18,329,378,071 Jumlah Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil

18,329,378,071 Jumlah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1 18 20

Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga 1 18 20 0001

1 18 20 0001 5 2 3 Belanja Modal 5,123,545,920

5,123,545,920 Jumlah Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga

5,123,545,920 Jumlah Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 20 17

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan

1 20 17 0022

1 20 17 0022 5 2 1 Belanja Pegawai 615,852,000

1 20 17 0022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,976,447,347

2,592,299,347 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan

2,592,299,347 Jumlah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 1 24 15

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan

1 24 15 0003

1 24 15 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 525,000

1 24 15 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 139,735,850

140,260,850 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan

Kearsipan

140,260,850 Jumlah Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

2 03 18

Kegiatan Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman

(36)

1 2 3 4

2 03 18 0002 5 2 3 Belanja Modal 1,000,027,314

1,000,027,314 Jumlah Kegiatan Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan

Permukiman

1,000,027,314 Jumlah Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

551,973,595,033 Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja Daerah 579,548,886,644

SURPLUS / (DEFISIT) (377,822,409,386)

Pj. WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 15 Desember 2015

(37)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

: 5

: 15 Desember 2015 LAMPIRAN III

NOMOR TANGGAL

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1 06

: 1 06 0100

Perencanaan Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan

: PERATURAN DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

4 Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah 4 1

1 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0

0 Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Pendapatan Daerah 0

5 Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung 5 1

1 06 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 18,617,293,303

18,617,293,303 Jumlah Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung 5 2

Program Penataan Ruang 1 05 18

Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya

1 05 18 0001

1 05 18 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 359,260,000

1 05 18 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 268,479,376

1 05 18 0001 5 2 3 Belanja Modal 197,340,000

825,079,376 Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya

Kegiatan Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penataan Ruang

(38)

1 2 3 4

1 05 18 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 305,605,000

1 05 18 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,305,438,667

1,611,043,667 Jumlah Kegiatan Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penataan

Referensi

Dokumen terkait

You should be cautious in discussing body language with colleagues because there will be some malicious teachers who will tell the children about the ˆhot spot˜ or ˆraised

Pimpinan Perusahan dapat mewakilkan kehadiran selama proses pembuktian kualifikasi kepada pengurus perusahaan yang namanya tercantum dalam Akte Pendirian/Perubahan

Sebagai kelanjutan proses pelelangan ini, kami mengundang saudara untuk menghadiri tahapan verifikasi dan pembuktian kualifikasi paket pekerjaan Peningkatan Jalan Keuchik Ali Dsn..

Sasaran program PHBD adalah salah satu desa diantara seluruh desa yang tersebar di seluruh Indonesia dan terjangkau oleh perguruan tinggi pelaksana, khususnya yang belum mandiri

Sumber Bahan/ Referensi PENDAHULUAN o Pembukaan o Pendeskripsian karya makrame, tenun, dan tapestri 35 Ceramah dan tanya jawab Papan tulis dan seperangkat komputer multimedia

Memiliki Buku Tabungan Mandiri yang masih aktif (atas nama mahasiswa bersangkutan) 2.. Menyerahkan Fotokopi KHS

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan CV Kedai Digital Yogyakarta diketahui bahwa skor tertinggi terdapat pada indikator insentif non material,

Studi kasus maksimasi fungsi sederhana diberikan untuk memperjelas beberapa tahapan dalam penyelesaian masalah menggunakan GAs yang meliputi inisialisasi chromosome,