PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
: 5
: 15 Desember 2015 LAMPIRAN III
NOMOR TANGGAL
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1 01
: 1 01 0100
Pendidikan
Dinas Pendidikan
: PERATURAN DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
4 Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah 4 1
1 01 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0
0 Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Pendapatan Daerah 0
5 Belanja Daerah
Belanja Tidak Langsung 5 1
1 01 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 1,204,513,321,376
1,204,513,321,376 Jumlah Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung 5 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 01 01
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 01 01 0001
1 01 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 2,121,601,500
1 01 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6,643,851,593
1 01 01 0001 5 2 3 Belanja Modal 25,889,380
8,791,342,473 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
8,791,342,473 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 2 3 4 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran 1 01 02 0001
1 01 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 313,336,000
1 01 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,103,401,753
1 01 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 1,338,986,707
3,755,724,460 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
3,755,724,460 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 01 15
Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 1 01 15 0001
1 01 15 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,319,180,870
1 01 15 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 79,601,880
1,398,782,750 Jumlah Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik PAUD 1 01 15 0002
1 01 15 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 18,250,000
1 01 15 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 38,533,051,100
38,551,301,100 Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik PAUD
Kegiatan Persiapan Hari Anak Nasional Tk. I Jatim 1 01 15 0003
1 01 15 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 367,631,000
367,631,000 Jumlah Kegiatan Persiapan Hari Anak Nasional Tk. I Jatim
Kegiatan Pengadaan Alat Peraga Edukatif Siswa PAUD 1 01 15 0004
1 01 15 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 3,350,000
1 01 15 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 637,334,500
640,684,500 Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Peraga Edukatif Siswa PAUD
Kegiatan Penyediaan bantuan operasional
penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik
1 01 15 0005
1 01 15 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 31,348,000,000
31,348,000,000 Jumlah Kegiatan Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari
dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik
72,306,399,350 Jumlah Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 01 16
Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS 1 01 16 0002
1 01 16 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,562,805,080
2,562,805,080 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS
Kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKDAS
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
1 01 16 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 13,563,000
1 01 16 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,259,075,548
2,272,638,548 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKDAS
Kegiatan Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Dasar 1 01 16 0004
1 01 16 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 92,749,654,567
1 01 16 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 222,676,161,737
315,425,816,304 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA)
Jenjang Pendidikan Dasar
Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar 1 01 16 0005
1 01 16 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 1,435,928,000
1 01 16 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 43,345,859,465
44,781,787,465 Jumlah Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus DIKDAS
1 01 16 0006
1 01 16 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 567,016,000
1 01 16 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 22,769,442,281
1 01 16 0006 5 2 3 Belanja Modal 144,663,750
23,481,122,031 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan
Khusus DIKDAS
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS 1 01 16 0007
1 01 16 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 29,600,000
1 01 16 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,193,098,720
1 01 16 0007 5 2 3 Belanja Modal 37,350,868,940
38,573,567,660 Jumlah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS
Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKDAS
1 01 16 0008
1 01 16 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 4,250,000
1 01 16 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,665,405,060
2,669,655,060 Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKDAS
429,767,392,148 Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program Pendidikan Menengah 1 01 17
Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK 1 01 17 0001
1 01 17 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,550,787,500
1 2 3 4 Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan
Menengah 1 01 17 0002
1 01 17 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 13,445,047,996
13,445,047,996 Jumlah Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Menengah
Kegiatan Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Menengah
1 01 17 0003
1 01 17 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 27,832,544,964
1 01 17 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 177,310,280,695
205,142,825,659 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA)
Jenjang Pendidikan Menengah
Kegiatan Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah
1 01 17 0005
1 01 17 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 1,700,000
1 01 17 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,025,652,608
1,027,352,608 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan Sekolah Seni DIKMEN 1 01 17 0006
1 01 17 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,865,784,712
1,865,784,712 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan
Khusus dan Sekolah Seni DIKMEN
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN 1 01 17 0007
1 01 17 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 3,800,000
1 01 17 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 22,853,577
1 01 17 0007 5 2 3 Belanja Modal 2,445,355,000
2,472,008,577 Jumlah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN
Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKMEN
1 01 17 0008
1 01 17 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,398,030,000
1,398,030,000 Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKMEN
Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN 1 01 17 0009
1 01 17 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 765,855,460
1 01 17 0009 5 2 3 Belanja Modal 11,605,000
777,460,460 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN
Kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKMEN
1 01 17 0010
1 01 17 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 491,000,000
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
1,803,882,500 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKMEN
231,483,180,012 Jumlah Program Pendidikan Menengah
Program Pendidikan Non Formal 1 01 18
Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan 1 01 18 0001
1 01 18 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,082,849,740
2,082,849,740 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan
Kegiatan Fasilitasi Penunjang Kursus dan Pelatihan Serta Pendidikan Masyarakat
1 01 18 0002
1 01 18 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 37,554,491,580
37,554,491,580 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penunjang Kursus dan Pelatihan Serta Pendidikan Masyarakat
39,637,341,320 Jumlah Program Pendidikan Non Formal
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1 01 20
Kegiatan Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah
Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho 1 01 20 0001
1 01 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 4,110,000
1 01 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,850,297,900
2,854,407,900 Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah
Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho
Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Akademik Bagi Pendidik 1 01 20 0002
1 01 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 539,178,000
1 01 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,513,390,600
2,052,568,600 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Akademik Bagi Pendidik
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1 01 20 0003
1 01 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 81,006,838,002
1 01 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12,840,380,040
93,847,218,042 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
98,754,194,542 Jumlah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program Peningkatan Prestasi Non Akademik 1 01 23
Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa PLS
1 01 23 0001
1 01 23 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,849,478,600
4,849,478,600 Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa PLS
4,849,478,600 Jumlah Program Peningkatan Prestasi Non Akademik
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1 2 3 4 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan
Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan
1 25 15 0001
1 25 15 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 167,100,000
1 25 15 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,133,720,630
4,300,820,630 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah
Tentang Berbagai Isu Pendidikan
4,300,820,630 Jumlah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1 25 19
Kegiatan Pemeliharaan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru
1 25 19 0002
1 25 19 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,330,877,960
2,330,877,960 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru
2,330,877,960 Jumlah Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
895,976,751,495 Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah 2,100,490,072,871
SURPLUS / (DEFISIT) (2,100,490,072,871)
Pj. WALIKOTA SURABAYA
Surabaya, 15 Desember 2015
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
: 5
: 15 Desember 2015 LAMPIRAN III
NOMOR TANGGAL
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1 02
: 1 02 0100
Kesehatan
Dinas Kesehatan
: PERATURAN DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
4 Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah 4 1
1 02 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 9,841,015,500 Perda Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Surabaya
1 02 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 65,806,872,580
, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/II/2011tanggal 24 Pebruari 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. ASKES (Persero)
75,647,888,080 Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Pendapatan Daerah 75,647,888,080
5 Belanja Daerah
Belanja Tidak Langsung 5 1
1 02 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 138,673,780,272
138,673,780,272 Jumlah Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung 5 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 02 01
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 02 01 0001
1 02 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 22,184,005,188
1 02 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 75,010,364,739
97,194,369,927 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
1 2 3 4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 02 02
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1 02 02 0003
1 02 02 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 6,900,000
1 02 02 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6,975,836,781
1 02 02 0003 5 2 3 Belanja Modal 5,875,039,004
12,857,775,785 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
12,857,775,785 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 02 15
Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
1 02 15 0003
1 02 15 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 24,000,000
1 02 15 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 40,971,403,285
40,995,403,285 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
40,995,403,285 Jumlah Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 02 16
Kegiatan Peningkatan Surveylans Epidemiologi,
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 1 02 16 0001
1 02 16 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,010,174,650
2,010,174,650 Jumlah Kegiatan Peningkatan Surveylans Epidemiologi, Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Tidak Menular
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus 1 02 16 0002
1 02 16 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 101,650,000
1 02 16 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 24,534,720,055
24,636,370,055 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
1 02 16 0003
1 02 16 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 110,400,000
1 02 16 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 11,444,602,915
1 02 16 0003 5 2 3 Belanja Modal 217,140,000
11,772,142,915 Jumlah Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 1 02 16 0004
1 02 16 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,821,947,387
1 02 16 0004 5 2 3 Belanja Modal 182,325,000
4,004,272,387 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
1 02 16 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 253,179,291
253,179,291 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan
Kegiatan Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)
1 02 16 0006
1 02 16 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 3,900,000
1 02 16 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,026,210,000
3,030,110,000 Jumlah Kegiatan Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK
Bidang Kesehatan)
Kegiatan DAK Bantuan Operasional Kesehatan 1 02 16 0007
1 02 16 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 16,430,930,000
16,430,930,000 Jumlah Kegiatan DAK Bantuan Operasional Kesehatan
Kegiatan DAK Jampersal 1 02 16 0008
1 02 16 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12,932,711,680
12,932,711,680 Jumlah Kegiatan DAK Jampersal
75,069,890,978 Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 02 20
Kegiatan Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat 1 02 20 0001
1 02 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 11,700,000
1 02 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 10,201,160,510
10,212,860,510 Jumlah Kegiatan Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat
10,212,860,510 Jumlah Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 02 23
Kegiatan Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan 1 02 23 0001
1 02 23 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,364,504,869
4,364,504,869 Jumlah Kegiatan Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan
Kegiatan Akreditasi Puskesmas 1 02 23 0003
1 02 23 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,497,592,080
1,497,592,080 Jumlah Kegiatan Akreditasi Puskesmas
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 02 23 0005
1 02 23 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 98,000,000
1 02 23 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 319,903,880
417,903,880 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Kegiatan Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan 1 02 23 0006
1 2 3 4
1 02 23 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 114,502,400
258,502,400 Jumlah Kegiatan Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan
Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan 1 02 23 0009
1 02 23 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 390,000,000
1 02 23 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 691,475,620
1,081,475,620 Jumlah Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan
7,619,978,849 Jumlah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1 02 24
Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 02 24 0001
1 02 24 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 19,605,103,557
1 02 24 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 142,089,322,245
161,694,425,802 Jumlah Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat
161,694,425,802 Jumlah Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
1 02 25
Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan 1 02 25 0002
1 02 25 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 11,059,192,849
11,059,192,849 Jumlah Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas
1 02 25 0003
1 02 25 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 204,770,547
1 02 25 0003 5 2 3 Belanja Modal 3,934,304,999
4,139,075,546 Jumlah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 1 02 25 0004
1 02 25 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 144,000,000
1 02 25 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 164,438,431
308,438,431 Jumlah Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
15,506,706,826 Jumlah Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
1 02 32
Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat 1 02 32 0001
1 02 32 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,892,165,540
1,892,165,540 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
1 02 32 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 28,347,466,057
1 02 32 0002 5 2 3 Belanja Modal 155,650,000
28,503,116,057 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak
30,395,281,597 Jumlah Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
451,546,693,559 Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah 590,220,473,831
SURPLUS / (DEFISIT) (514,572,585,751)
Pj. WALIKOTA SURABAYA
Surabaya, 15 Desember 2015
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1 02
: 1 02 0200
Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
4 Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah 4 1
1 02 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 151,208,788,683
, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/II/2011tanggal 24 Pebruari 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. ASKES (Persero), Peraturan Walikota Surabaya No. 41 tahun 2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kota Surabaya
151,208,788,683 Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Pendapatan Daerah 151,208,788,683
5 Belanja Daerah
Belanja Tidak Langsung 5 1
1 02 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 35,363,265,217
35,363,265,217 Jumlah Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung 5 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 02 01
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 02 01 0002
1 02 01 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 187,657,460
1 02 01 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 44,905,787,378
45,093,444,838 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 02 02
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1 02 02 0001
1 02 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 7,350,000
1 02 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,872,143,300
1 02 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 2,960,781,200
8,840,274,500 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
8,840,274,500 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 02 15
Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
1 02 15 0001
1 02 15 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 55,559,516,522
55,559,516,522 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
55,559,516,522 Jumlah Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 02 23
Kegiatan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit 1 02 23 0007
1 02 23 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,734,024,402
1 02 23 0007 5 2 3 Belanja Modal 6,854,760
5,740,879,162 Jumlah Kegiatan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit
Kegiatan Pelayanan Medik Rumah Sakit 1 02 23 0008
1 02 23 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 450,948,020
450,948,020 Jumlah Kegiatan Pelayanan Medik Rumah Sakit
Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit 1 02 23 0010
1 02 23 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 27,834,944,850
1 02 23 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 21,725,655,003
49,560,599,853 Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit
Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1 02 23 0011
1 02 23 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 3,275,000
1 02 23 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,142,066,417
1 02 23 0011 5 2 3 Belanja Modal 210,604,095
1,355,945,512 Jumlah Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
57,108,372,547 Jumlah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1 2 3 4 Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Asap Rokok
1 02 26 0002
1 02 26 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,123,856
1 02 26 0002 5 2 3 Belanja Modal 12,452,198,894
12,453,322,750 Jumlah Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas
Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Asap Rokok
Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok
1 02 26 0003
1 02 26 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,300,427
1 02 26 0003 5 2 3 Belanja Modal 20,776,639,423
20,777,939,850 Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok
Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari DAK Kesehatan
1 02 26 0004
1 02 26 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,809,950
1 02 26 0004 5 2 3 Belanja Modal 3,596,770,050
3,599,580,000 Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari DAK Kesehatan
Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit 1 02 26 0008
1 02 26 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 4,900,000
1 02 26 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,589,876,600
1 02 26 0008 5 2 3 Belanja Modal 110,123,400
2,704,900,000 Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
39,535,742,600 Jumlah Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
206,137,351,007 Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah 241,500,616,224
SURPLUS / (DEFISIT) (90,291,827,541)
Pj. WALIKOTA SURABAYA
Surabaya, 15 Desember 2015
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
: 5
: 15 Desember 2015 LAMPIRAN III
NOMOR TANGGAL
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1 02
: 1 02 0300
Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada
: PERATURAN DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
4 Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah 4 1
1 02 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 0
1 02 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 40,325,185,961
, Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/282/436.1.2/2014 tanggal 27 Juni 2014 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nom
40,325,185,961 Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Pendapatan Daerah 40,325,185,961
5 Belanja Daerah
Belanja Tidak Langsung 5 1
1 02 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 19,964,140,566
19,964,140,566 Jumlah Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung 5 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 02 01
Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1 02 01 0003
1 02 01 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 9,671,022,335
1 02 01 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 25,708,746,532
1 2 3 4
35,379,768,867 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 02 02
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1 02 02 0002
1 02 02 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 12,300,000
1 02 02 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,644,981,521
1 02 02 0002 5 2 3 Belanja Modal 1,944,743,450
5,602,024,971 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
5,602,024,971 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 02 15
Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
1 02 15 0002
1 02 15 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 15,700,000
1 02 15 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 23,643,595,771
23,659,295,771 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
23,659,295,771 Jumlah Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 02 23
Kegiatan Pelayanan Medik Rumah Sakit 1 02 23 0002
1 02 23 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 12,264,000
1 02 23 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,206,681,365
1,218,945,365 Jumlah Kegiatan Pelayanan Medik Rumah Sakit
Kegiatan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit 1 02 23 0004
1 02 23 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,339,760,000
3,339,760,000 Jumlah Kegiatan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit
Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
1 02 23 0012
1 02 23 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 997,907,831
997,907,831 Jumlah Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
Kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit 1 02 23 0013
1 02 23 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 1,050,000
1 02 23 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 434,137,480
1 02 23 0013 5 2 3 Belanja Modal 194,100,500
629,287,980 Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1 02 26
Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Asap Rokok
1 02 26 0001
1 02 26 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 15,600,000
1 02 26 0001 5 2 3 Belanja Modal 14,168,851,250
14,184,451,250 Jumlah Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas
Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Asap Rokok
Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok
1 02 26 0006
1 02 26 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 11,700,000
1 02 26 0006 5 2 3 Belanja Modal 4,630,391,456
4,642,091,456 Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
1 02 26 0009
1 02 26 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 8,925,000
1 02 26 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,512,335,893
3,521,260,893 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
22,347,803,599 Jumlah Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
93,174,794,384 Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah 113,138,934,950
SURPLUS / (DEFISIT) (72,813,748,989)
Pj. WALIKOTA SURABAYA
Surabaya, 15 Desember 2015
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1 03
: 1 03 0100
Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
4 Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah 4 1
1 03 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0
0 Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Pendapatan Daerah 0
5 Belanja Daerah
Belanja Tidak Langsung 5 1
1 03 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 40,760,943,541
40,760,943,541 Jumlah Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung 5 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 03 01
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 03 01 0001
1 03 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,084,538,864
1 03 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 29,065,368,188
1 03 01 0001 5 2 3 Belanja Modal 141,133,080
30,291,040,132 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
30,291,040,132 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1 03 02 0001
1 03 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 371,637,000
1 03 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,071,739,496
1 03 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 4,643,212,936
7,086,589,432 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
7,086,589,432 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Pengendalian Banjir 1 03 28
Kegiatan Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase Dan Boezem
1 03 28 0001
1 03 28 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 35,868,246,055
1 03 28 0001 5 2 3 Belanja Modal 150,296,850
36,018,542,905 Jumlah Kegiatan Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase Dan Boezem
Kegiatan Perencanaan Pematusan Kota 1 03 28 0002
1 03 28 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 339,148,000
1 03 28 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,780,547,043
1 03 28 0002 5 2 3 Belanja Modal 6,377,519,800
8,497,214,843 Jumlah Kegiatan Perencanaan Pematusan Kota
Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong 1 03 28 0003
1 03 28 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 379,212,000
1 03 28 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 880,809,727
1 03 28 0003 5 2 3 Belanja Modal 12,259,405,453
13,519,427,180 Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran
Drainase/Gorong-gorong
Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan
1 03 28 0004
1 03 28 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 20,400,000
1 03 28 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 23,987,789,193
1 03 28 0004 5 2 3 Belanja Modal 35,607,000
24,043,796,193 Jumlah Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan
Kegiatan Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pematusan
1 03 28 0005
1 03 28 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 4,673,179,714
1 03 28 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 15,134,912,451
1 03 28 0005 5 2 3 Belanja Modal 448,446,996,445
1 2 3 4
550,334,069,731 Jumlah Program Pengendalian Banjir
Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 03 31
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan
1 03 31 0001
1 03 31 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 541,740,000
1 03 31 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,700,495,188
1 03 31 0001 5 2 3 Belanja Modal 7,234,434,646
9,476,669,834 Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan
Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan 1 03 31 0002
1 03 31 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 391,808,000
1 03 31 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,324,238,287
1 03 31 0002 5 2 3 Belanja Modal 13,857,916,000
15,573,962,287 Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan
Jembatan
Kegiatan Koordinasi Jaringan Utilitas 1 03 31 0003
1 03 31 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 144,000,000
1 03 31 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 200,964,120
344,964,120 Jumlah Kegiatan Koordinasi Jaringan Utilitas
Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan
1 03 31 0004
1 03 31 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 17,000,000
1 03 31 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12,099,266,978
1 03 31 0004 5 2 3 Belanja Modal 40,733,327,767
52,849,594,745 Jumlah Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan
Kegiatan Pembangunan Kelengkapan Jalan 1 03 31 0005
1 03 31 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 100,888,730
1 03 31 0005 5 2 3 Belanja Modal 79,058,672,634
79,159,561,364 Jumlah Kegiatan Pembangunan Kelengkapan Jalan
Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut
1 03 31 0006
1 03 31 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 457,950,000
1 03 31 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 16,182,602,072
1 03 31 0006 5 2 3 Belanja Modal 124,624,500
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Kelengkapannya
1 03 31 0007
1 03 31 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 896,258,000
1 03 31 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 29,704,026,067
1 03 31 0007 5 2 3 Belanja Modal 24,438,533,586
55,038,817,653 Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Kelengkapannya
Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan (DAK IPD)
1 03 31 0008
1 03 31 0008 5 2 3 Belanja Modal 31,035,876,024
31,035,876,024 Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan (DAK IPD)
260,244,622,599 Jumlah Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan 1 03 32
Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih
1 03 32 0001
1 03 32 0001 5 2 3 Belanja Modal 101,791,800
101,791,800 Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih
Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Minum)
1 03 32 0002
1 03 32 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6,795,800
1 03 32 0002 5 2 3 Belanja Modal 5,994,313,800
6,001,109,600 Jumlah Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Minum)
6,102,901,400 Jumlah Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
Program Perumahan dan Permukiman 1 04 22
Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman
1 04 22 0001
1 04 22 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 544,532,000
1 04 22 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7,794,380
1 04 22 0001 5 2 3 Belanja Modal 284,413,617,883
284,965,944,263 Jumlah Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman
284,965,944,263 Jumlah Program Perumahan dan Permukiman
Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
1 09 20
Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur
1 09 20 0003
1 09 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 592,712,000
1 09 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 11,438,215,288
1 2 3 4
109,940,044,674 Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur
109,940,044,674 Jumlah Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 22 20
Kegiatan Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)
1 22 20 0019
1 22 20 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 724,238,505
724,238,505 Jumlah Kegiatan Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)
724,238,505 Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
1,249,689,450,736 Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah 1,290,450,394,277
SURPLUS / (DEFISIT) (1,290,450,394,277)
Pj. WALIKOTA SURABAYA
Surabaya, 15 Desember 2015
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
: 5
: 15 Desember 2015 LAMPIRAN III
NOMOR TANGGAL
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1 04
: 1 04 0100
Perumahan Rakyat
Dinas Kebakaran
: PERATURAN DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
4 Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah 4 1
1 04 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 2,345,397,285
Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 13 tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Perda Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
1 04 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0
2,345,397,285 Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Pendapatan Daerah 2,345,397,285
5 Belanja Daerah
Belanja Tidak Langsung 5 1
1 04 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 27,243,698,232
27,243,698,232 Jumlah Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung 5 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 04 01
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 04 01 0001
1 04 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 855,173,320
1 04 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 19,216,619,704
1 2 3 4
20,071,793,024 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 04 02
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1 04 02 0001
1 04 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 207,860,000
1 04 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,398,513,342
1 04 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 851,020,270
2,457,393,612 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
2,457,393,612 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 1 04 23
Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 04 23 0001
1 04 23 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 134,440,000
1 04 23 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,239,403,234
4,373,843,234 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Kegiatan Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1 04 23 0002
1 04 23 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 113,804,000
1 04 23 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,086,862,020
1 04 23 0002 5 2 3 Belanja Modal 32,608,400
1,233,274,420 Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Kegiatan Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran
1 04 23 0004
1 04 23 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 207,068,000
1 04 23 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,631,808,013
1 04 23 0004 5 2 3 Belanja Modal 593,852,600
3,432,728,613 Jumlah Kegiatan Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran
Kegiatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 1 04 23 0005
1 04 23 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 4,861,300,000
1 04 23 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 885,813,940
5,747,113,940 Jumlah Kegiatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Kegiatan Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran Pada Gedung/Bangunan
1 04 23 0006
1 04 23 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 473,580,000
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
516,718,720 Jumlah Kegiatan Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran Pada
Gedung/Bangunan
Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran 1 04 23 0007
1 04 23 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 368,785,000
1 04 23 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9,246,914,040
1 04 23 0007 5 2 3 Belanja Modal 10,754,993,658
20,370,692,698 Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran
35,674,371,625 Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 20 17
Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Pada Gedung Dan Perusahaan 1 20 17 0007
1 20 17 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 360,384,000
1 20 17 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 291,938,590
652,322,590 Jumlah Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Pada
Gedung Dan Perusahaan
652,322,590 Jumlah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
58,855,880,851 Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah 86,099,579,083
SURPLUS / (DEFISIT) (83,754,181,798)
Pj. WALIKOTA SURABAYA
Surabaya, 15 Desember 2015
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1 04
: 1 04 0200
Perumahan Rakyat
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
4 Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah 4 1
1 04 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 43,471,427,546
, Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 13 tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1 04 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1,316,003,570
, Akta Perjanjian Penggunaan Tanah No. 66 tanggal 17 September 2015, Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 13 tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Perda No. 2 Tahun 2013 tanggal 26 Pebruari 2013 tentang Perubahan atas Perda Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah., Perda Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Perubahan Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 19 April 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun, Perjanjian Nomor : 593/2495/436.6.18/2010 dan 01/PERJ.TCHF/IV/2010, Perjanjian Nomor : 640/350/436.6.18/2010 dan 03/PERJ.TCHF/V/2010, Perwali Nomor 59 tahun 2010 dan Surat Perjanjian Nomor :
001/KANTIN/XI/2010, Surat Perjanjian Nomor : 59383/3418/436.6.18/2010 dan 033/PER/JPO-WVV/V/2010, Surat Perjanjian Nomor :
621.13/104/436.6.18/2010 dan 049/UM/I/2010
44,787,431,116 Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Pendapatan Daerah 44,787,431,116
5 Belanja Daerah
Belanja Tidak Langsung 5 1
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
12,213,302,038 Jumlah Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung 5 2
Program Perumahan dan Permukiman 1 04 22
Kegiatan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa
1 04 22 0004
1 04 22 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 577,900,000
1 04 22 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 13,024,498,578
1 04 22 0004 5 2 3 Belanja Modal 3,850,669,572
17,453,068,150 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa
17,453,068,150 Jumlah Program Perumahan dan Permukiman
Program Penataan Ruang 1 05 18
Kegiatan Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 05 18 0003
1 05 18 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 204,528,000
1 05 18 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 706,331,018
910,859,018 Jumlah Kegiatan Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
Kegiatan Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 05 18 0004
1 05 18 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 137,680,000
1 05 18 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 754,202,950
891,882,950 Jumlah Kegiatan Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
Kegiatan Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 05 18 0005
1 05 18 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 213,358,000
1 05 18 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 506,591,993
1 05 18 0005 5 2 3 Belanja Modal 1,811,086,480
2,531,036,473 Jumlah Kegiatan Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
Kegiatan Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD 1 05 18 0009
1 05 18 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 161,988,000
1 05 18 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 794,333,977
1 05 18 0009 5 2 3 Belanja Modal 16,993,130
973,315,107 Jumlah Kegiatan Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD
Kegiatan Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 05 18 0013
1 05 18 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 97,156,000
1 2 3 4
1,216,678,004 Jumlah Kegiatan Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset
Pemerintah Kota Surabaya
Kegiatan Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot
1 05 18 0014
1 05 18 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 236,086,200
236,086,200 Jumlah Kegiatan Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan Ijin Tanah/Bangunan
Aset Pemkot
6,759,857,752 Jumlah Program Penataan Ruang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 09 01
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 09 01 0001
1 09 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 324,924,000
1 09 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,711,378,110
3,036,302,110 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
3,036,302,110 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 09 02
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1 09 02 0001
1 09 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 104,073,000
1 09 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 406,739,528
1 09 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 295,137,590
805,950,118 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
805,950,118 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota 1 09 19
Kegiatan Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 09 19 0001
1 09 19 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 223,432,000
1 09 19 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,127,619,738
5,351,051,738 Jumlah Kegiatan Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya
Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 1 09 19 0002
1 09 19 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 231,024,000
1 09 19 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,001,018,320
1 09 19 0002 5 2 3 Belanja Modal 140,382,200
2,372,424,520 Jumlah Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
Kegiatan Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah 1 09 19 0003
1 09 19 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 199,215,000
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
1 09 19 0003 5 2 3 Belanja Modal 191,840,000
1,077,216,153 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah
8,800,692,411 Jumlah Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota
Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
1 09 20
Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Ruang Terbuka Hijau
1 09 20 0001
1 09 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 27,000,000
1 09 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 432,111,130
1 09 20 0001 5 2 3 Belanja Modal 36,015,322,890
36,474,434,020 Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Ruang Terbuka Hijau
Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Rehabilitasi Sosial/Pemberdayaan Ekonomi
1 09 20 0002
1 09 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 27,000,000
1 09 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 918,786,670
1 09 20 0002 5 2 3 Belanja Modal 10,870,863,000
11,816,649,670 Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Rehabilitasi
Sosial/Pemberdayaan Ekonomi
Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau bangunan untuk Sarana Pelayanan Publik
1 09 20 0004
1 09 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 27,000,000
1 09 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 694,436,090
1 09 20 0004 5 2 3 Belanja Modal 24,329,930,186
25,051,366,276 Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau bangunan untuk Sarana Pelayanan Publik
73,342,449,966 Jumlah Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 20 17
Kegiatan Pendataan Dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP Dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 20 17 0005
1 20 17 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 151,716,000
1 20 17 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 487,678,401
1 20 17 0005 5 2 3 Belanja Modal 70,875,060
710,269,461 Jumlah Kegiatan Pendataan Dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP Dan Rumah Sewa Aset
Pemerintah Kota Surabaya
Kegiatan Pengawasan Dan Pengelolaan Bangunan Sewa 1 20 17 0008
1 20 17 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 90,572,000
1 2 3 4
1 20 17 0008 5 2 3 Belanja Modal 883,274,132
8,095,052,277 Jumlah Kegiatan Pengawasan Dan Pengelolaan Bangunan Sewa
Kegiatan Monitoring Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 20 17 0015
1 20 17 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 77,748,000
1 20 17 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 182,031,040
259,779,040 Jumlah Kegiatan Monitoring Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Aset Pemerintah Kota
Surabaya
Kegiatan Pendataan Dan Penelitian Terhadap Ijin Pemakaian Tanah
1 20 17 0023
1 20 17 0023 5 2 1 Belanja Pegawai 200,083,000
1 20 17 0023 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 543,313,470
1 20 17 0023 5 2 3 Belanja Modal 1,713,690
745,110,160 Jumlah Kegiatan Pendataan Dan Penelitian Terhadap Ijin Pemakaian Tanah
9,810,210,938 Jumlah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
120,008,531,445 Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah 132,221,833,483
SURPLUS / (DEFISIT) (87,434,402,367)
Pj. WALIKOTA SURABAYA
Surabaya, 15 Desember 2015
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
: 5
: 15 Desember 2015 LAMPIRAN III
NOMOR TANGGAL
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1 05
: 1 05 0100
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
: PERATURAN DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
4 Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah 4 1
1 05 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 201,726,477,258
Perda Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Perda Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
1 05 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0
, Peraturan Walikota No. 37 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 7 tahun 2009 tentang Bangunan
201,726,477,258 Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Pendapatan Daerah 201,726,477,258
5 Belanja Daerah
Belanja Tidak Langsung 5 1
1 05 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 27,575,291,611
27,575,291,611 Jumlah Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung 5 2
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 01 16
Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 01 16 0001
1 01 16 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 680,925,000
1 01 16 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,912,543,688
1 2 3 4
208,741,542,417 Jumlah Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
208,741,542,417 Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program Pendidikan Menengah 1 01 17
Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah
1 01 17 0004
1 01 17 0004 5 2 3 Belanja Modal 34,337,906,001
34,337,906,001 Jumlah Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah
34,337,906,001 Jumlah Program Pendidikan Menengah
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
1 02 25
Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu
1 02 25 0001
1 02 25 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 20,674,500
1 02 25 0001 5 2 3 Belanja Modal 21,979,336,410
22,000,010,910 Jumlah Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas
Pembantu
22,000,010,910 Jumlah Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1 02 26
Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Peralatan RSUD
1 02 26 0007
1 02 26 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 36,400,000
1 02 26 0007 5 2 3 Belanja Modal 31,745,980,000
31,782,380,000 Jumlah Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Peralatan RSUD
31,782,380,000 Jumlah Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Program Perumahan dan Permukiman 1 04 22
Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman
1 04 22 0003
1 04 22 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 331,440,000
1 04 22 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 18,204,296,175
1 04 22 0003 5 2 3 Belanja Modal 12,989,693,610
31,525,429,785 Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman
Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)
1 04 22 0005
1 04 22 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,007,207,380
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
36,532,637,165 Jumlah Program Perumahan dan Permukiman
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 1 04 23
Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran
1 04 23 0003
1 04 23 0003 5 2 3 Belanja Modal 5,740,752,565
5,740,752,565 Jumlah Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran
5,740,752,565 Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 05 01
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 05 01 0001
1 05 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,482,619,878
1 05 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,208,149,233
1 05 01 0001 5 2 3 Belanja Modal 41,305,550
6,732,074,661 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
6,732,074,661 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 05 02
Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah 1 05 02 0001
1 05 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 443,745,000
1 05 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,188,387,405
1 05 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 148,144,032,436
153,776,164,841 Jumlah Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah
Dan Pemerintah Daerah
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1 05 02 0002
1 05 02 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,573,331,213
1 05 02 0002 5 2 3 Belanja Modal 210,972,161
1,784,303,374 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
155,560,468,215 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Penataan Ruang 1 05 18
Kegiatan Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang 1 05 18 0002
1 05 18 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 297,082,000
1 05 18 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 258,592,963
1 05 18 0002 5 2 3 Belanja Modal 811,308,850
1,366,983,813 Jumlah Kegiatan Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang
1 2 3 4
1 05 18 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 471,600,000
1 05 18 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,464,315,699
1 05 18 0006 5 2 3 Belanja Modal 198,000,000
4,133,915,699 Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
Kegiatan Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota
1 05 18 0007
1 05 18 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 328,860,000
1 05 18 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 536,497,716
865,357,716 Jumlah Kegiatan Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)
1 05 18 0008
1 05 18 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 36,693,000
1 05 18 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 87,016,700
123,709,700 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)
Kegiatan Pendataan Bidang Tata Kota Dan Bangunan Berbasis GIS
1 05 18 0010
1 05 18 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 205,155,000
1 05 18 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 10,811,697,859
1 05 18 0010 5 2 3 Belanja Modal 485,337,899
11,502,190,758 Jumlah Kegiatan Pendataan Bidang Tata Kota Dan Bangunan Berbasis GIS
Kegiatan Penataan Dan Penyelenggaraan Bangunan 1 05 18 0011
1 05 18 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 451,496,000
1 05 18 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 793,109,785
1,244,605,785 Jumlah Kegiatan Penataan Dan Penyelenggaraan Bangunan
Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan
1 05 18 0012
1 05 18 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 417,152,000
1 05 18 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 702,866,029
1,120,018,029 Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan
Kegiatan Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman
1 05 18 0016
1 05 18 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 197,100,000
1 05 18 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 916,085,766
1,113,185,766 Jumlah Kegiatan Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kawasan
Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman
Kegiatan Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
1 05 18 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 302,880,000
1 05 18 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,335,010,371
1 05 18 0017 5 2 3 Belanja Modal 252,453,960
1,890,344,331 Jumlah Kegiatan Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota
23,360,311,597 Jumlah Program Penataan Ruang
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1 15 17
Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil
1 15 17 0012
1 15 17 0012 5 2 3 Belanja Modal 18,329,378,071
18,329,378,071 Jumlah Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil
18,329,378,071 Jumlah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1 18 20
Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga 1 18 20 0001
1 18 20 0001 5 2 3 Belanja Modal 5,123,545,920
5,123,545,920 Jumlah Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga
5,123,545,920 Jumlah Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 20 17
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan
1 20 17 0022
1 20 17 0022 5 2 1 Belanja Pegawai 615,852,000
1 20 17 0022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,976,447,347
2,592,299,347 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan
2,592,299,347 Jumlah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 1 24 15
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan
1 24 15 0003
1 24 15 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 525,000
1 24 15 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 139,735,850
140,260,850 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan
Kearsipan
140,260,850 Jumlah Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
2 03 18
Kegiatan Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman
1 2 3 4
2 03 18 0002 5 2 3 Belanja Modal 1,000,027,314
1,000,027,314 Jumlah Kegiatan Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan
Permukiman
1,000,027,314 Jumlah Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
551,973,595,033 Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah 579,548,886,644
SURPLUS / (DEFISIT) (377,822,409,386)
Pj. WALIKOTA SURABAYA
Surabaya, 15 Desember 2015
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
: 5
: 15 Desember 2015 LAMPIRAN III
NOMOR TANGGAL
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1 06
: 1 06 0100
Perencanaan Pembangunan
Badan Perencanaan Pembangunan
: PERATURAN DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
4 Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah 4 1
1 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0
0 Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Pendapatan Daerah 0
5 Belanja Daerah
Belanja Tidak Langsung 5 1
1 06 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 18,617,293,303
18,617,293,303 Jumlah Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung 5 2
Program Penataan Ruang 1 05 18
Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya
1 05 18 0001
1 05 18 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 359,260,000
1 05 18 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 268,479,376
1 05 18 0001 5 2 3 Belanja Modal 197,340,000
825,079,376 Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya
Kegiatan Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penataan Ruang
1 2 3 4
1 05 18 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 305,605,000
1 05 18 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,305,438,667
1,611,043,667 Jumlah Kegiatan Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penataan