• Tidak ada hasil yang ditemukan

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Dalam dokumen PERDA APBD Tahun 2016 04-Lampiran III (Halaman 127-137)

: PERATURAN DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

4 Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah 4 1

1 20 00 4000 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 2,817,640,000,000

, Perda Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 29 Nopember 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Perda Nomor 11 Tahun 2010 tanggal 29 Nopember 2010 tentang BPHTB, Perda Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 27 April 2011 tentang Pajak Daerah

1 20 00 4000 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 128,374,577,382

, Akta Pernyataan Keputusan RUPS Nomor 26 Tanggal 22 Agustus 2014 dan estimasi, Kep. Walikota Surabaya No. 188.45/235/436.1.2/2015 tentang Pengesahan Lap. Keu. PD. Pasar Surya

Kota Surabaya tahun 2014 dan estimasi, Surat Bank BPR Jatim Nomor 897/Tre/2015 tanggal 12 Agustus 2015 perihal Proyeksi Laporan Keuangan dan Deviden, Surat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 053/177/Djl-Dn tanggal 12 Agustus 2015 perihal Permintaan Laporan Keuangan dan Deviden Tahun Anggaran 2016, Surat PT. BPR Surya Artha Utama Nomor 421/Akt/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 perihal Proyeksi Laporan Keuangan dan Deviden yang Dibayar Tahun 2016, Surat PT. SIER Nomor 119-11-70 tanggal 14 Agustus 2015 Perihal Penyampaian Laporan Keuangan dan Deviden Tahun Anggaran 2016, Surat Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Nomor 900/671/436.9.1/2015 tanggal 14 Agustus 2015 perihal Proyeksi Laporan Keuangan dan Deviden yang akan dibayarkan Kepada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016, Surat Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Nomor 900/147/436.9.3/2015 tentang Data Laporan Keuangan dan Deviden yang akan diberikan kepada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016

1 2 3 4

1 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 212,817,283,308

, Perjanjian Kerjasama Nomor : 180/1096/436.1.2/2010 dan Nomor : GBP/DIR/III/001/2010 Tanggal 9 Maret 2010 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Turi Kota Surabaya, Lokasi Jl. Pasar Turi Kel, Jepara, Kec. Bubutan antara Pemerintah Kota Surabaya dengan P, Permendagri Nomor 22 Tahun 2011, Perwali Nomor 72 Tahun 2012 tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Pemerintah Dalam Bentuk Deposito Berjangka., Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor : 051/154/CU/2013 tanggal 3 Oktober 2013 perihal : Bunga Jasa Giro.

3,158,831,860,690 Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Dana Perimbangan 4 2

1 20 00 4000 4 2 1 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 385,205,000,630

, Peraturan Gubernur Jatim No. 31 tahun 2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jatim No. 71 Tahun 2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten / Kota di Jawa Timur TA 2015, Peraturan Presiden Nomor: 137 Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 tentang Rincian APBN 2016 (Lamp. IX), Peraturan Presiden Nomor: 137 Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 tentang Rincian APBN 2016 (Lamp. VIII), Peraturan Presiden Nomor: 137 Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 tentang Rincian APBN 2016 (Lamp. XI), Peraturan Presiden Nomor: 137 Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 tentang Rincian APBN 2016 (Lamp. XII), Peraturan Presiden Nomor: 137 Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 tentang Rincian APBN 2016 (Lamp. XIII), Peraturan Presiden Nomor: 137 Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 tentang Rincian APBN 2016 (Lamp. XIV), Peraturan Presiden Nomor: 137 Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 tentang Rincian APBN 2016 (Lamp. XV), Peraturan Presiden RI No.36 tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, PMK No. 58/PMK.07/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Rincian Kurang Bayar DBH SDA menurut Provinsi / Kabupaten / Kota yang dialokasikan dalam APBD TA. 2015 (Lamp. II)

1 20 00 4000 4 2 2 Dana Alokasi Umum 1,233,380,404,000 Peraturan Presiden Nomor: 137 Tahun 2015 tanggal 27 November 2015

tentang Rincian APBN 2016 (Lamp. XVI)

1 20 00 4000 4 2 3 Dana Alokasi Khusus 111,064,651,680

, Peraturan Presiden Nomor: 137 Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 tentang Rincian APBN 2016 (Lamp. XVII dan Lamp. XVIII), Peraturan Presiden Nomor: 137 Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 tentang Rincian APBN 2016 (Lamp. XVII)

1,729,650,056,310 Jumlah Dana Perimbangan

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 4 3

1 20 00 4000 4 3 1 Pendapatan Hibah 0

1 20 00 4000 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya 998,877,266,211

, Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/62/KPTS/013/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Penetapan Sementara Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten / Kota Berdasarkan target Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2015 dan Keputusan Gubernur Jatim No. 188/202/KPTS/013/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Penetapan Definitf Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas TA. 2014

1 20 00 4000 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 403,916,317,000 , Peraturan Presiden RI Nomor: 162 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

1 20 00 4000 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah

Lainnya 0

Surat Gubernur Jatim No. 903/9776/202/2014 tanggal 30 September 2015 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten / Kota pada Perubahan APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2015

1 20 00 4000 4 3 6 Bagi Hasil Lainnya 1,359,339,223

, Penghapusan sesuai dengan Surat Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Nomor: 560/192/106.03.2012 tanggal 26 Januari 2012, Perihal Pengalihan Setoran Retribusi IMTA Perpanjangan ke PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), Sesuai dengan Surat Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 522/2255/117.05/2012 tanggal 29 Oktober 2012, Perihal Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

1 20 00 4000 4 3 7 Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah 5,000,000,000

Peraturan Presiden Nomor: 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBN 2016 (Lamp. XIX), Peraturan Presiden RI Nomor: 162 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

1,409,152,922,434 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Jumlah Pendapatan Daerah 6,297,634,839,434

5 Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung 5 1

1 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 112,367,189,675

1 20 00 5000 5 1 3 Belanja Subsidi 19,005,408,000

1 20 00 5000 5 1 4 Belanja Hibah 98,660,397,981

1 20 00 5000 5 1 6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa 610,626,050

1 20 00 5000 5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa 2,082,656,755

1 20 00 5000 5 1 8 Belanja Tidak Terduga 10,000,000,000

242,726,278,461 Jumlah Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung 5 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 0014

1 20 01 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 141,132,911

1 20 01 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,730,300,753

1 20 01 0014 5 2 3 Belanja Modal 144,123,870

5,015,557,534 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

5,015,557,534 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1 20 02 0034

1 2 3 4

1 20 02 0034 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,633,795,570

1 20 02 0034 5 2 3 Belanja Modal 877,198,080

3,515,193,650 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

3,515,193,650 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 20 17

Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Parkir, PPJ PLN-PPJ Non PLN, PBB dan BPHTB

1 20 17 0002

1 20 17 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 5,725,000

1 20 17 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9,758,667,142

9,764,392,142 Jumlah Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Parkir, PPJ PLN-PPJ Non PLN, PBB

dan BPHTB

Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Keuangan 1 20 17 0003

1 20 17 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 507,173,332

507,173,332 Jumlah Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Keuangan

Kegiatan Koordinasi DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak dan Lain-lain Pendapatan

1 20 17 0004

1 20 17 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 95,271,889

95,271,889 Jumlah Kegiatan Koordinasi DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak dan Lain-

lain Pendapatan

Kegiatan Penyusunan APBD, Perubahan APBD Dan RAPBD 1 20 17 0006

1 20 17 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 989,233,123

989,233,123 Jumlah Kegiatan Penyusunan APBD, Perubahan APBD Dan RAPBD

Kegiatan Penyusunan Dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1 20 17 0010

1 20 17 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,064,281,972

1,064,281,972 Jumlah Kegiatan Penyusunan Dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Reklame

1 20 17 0012

1 20 17 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 11,275,000

1 20 17 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,736,343,030

1 20 17 0012 5 2 3 Belanja Modal 1,326,964,829

7,074,582,859 Jumlah Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Reklame

Kegiatan Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Hiburan

1 20 17 0014

1 20 17 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 534,198,795

534,198,795 Jumlah Kegiatan Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

Kegiatan Pelayanan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas 1 20 17 0016

1 20 17 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 134,839,280

134,839,280 Jumlah Kegiatan Pelayanan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas

Kegiatan Penelitian dan Penilaian Surat Perintah

Membayar (SPM) serta Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)

1 20 17 0017

1 20 17 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 4,100,000

1 20 17 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,053,681,756

1 20 17 0017 5 2 3 Belanja Modal 168,443,024

1,226,224,780 Jumlah Kegiatan Penelitian dan Penilaian Surat Perintah Membayar (SPM) serta Surat

Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)

Kegiatan Evaluasi dan Koordinasi Pendapatan dan Belanja Daerah

1 20 17 0018

1 20 17 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 169,796,826

1 20 17 0018 5 2 3 Belanja Modal 760,100

170,556,926 Jumlah Kegiatan Evaluasi dan Koordinasi Pendapatan dan Belanja Daerah

Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran Dan Air Tanah

1 20 17 0019

1 20 17 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 3,425,000

1 20 17 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,656,636,659

1 20 17 0019 5 2 3 Belanja Modal 1,336,827,244

4,996,888,903 Jumlah Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran Dan Air Tanah

Kegiatan Penyusunan Bahan Anggaran Kas 1 20 17 0020

1 20 17 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 45,377,794

45,377,794 Jumlah Kegiatan Penyusunan Bahan Anggaran Kas

Kegiatan Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi Pajak Hotel, Restoran dan Air Tanah

1 20 17 0025

1 20 17 0025 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 655,426,697

655,426,697 Jumlah Kegiatan Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi

Pajak Hotel, Restoran dan Air Tanah

Kegiatan Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi PBB, BPHTB dan PPJ PLN-PPJ Non PLN

1 20 17 0027

1 20 17 0027 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,086,072,400

2,086,072,400 Jumlah Kegiatan Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi

PBB, BPHTB dan PPJ PLN-PPJ Non PLN

29,344,520,892 Jumlah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

37,875,272,076 Jumlah Belanja Langsung

1 2 3 4 Jumlah Belanja Daerah 280,601,550,537

SURPLUS / (DEFISIT) 6,017,033,288,897

6 Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah 6 1

1 20 00 6000 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 981,113,956,843

981,113,956,843 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah 6 2

1 20 00 6000 6 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 20,000,000,000

20,000,000,000 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Jumlah Pembiayaan Daerah Neto 961,113,956,843

Pj. WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 15 Desember 2015

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

: 5 : 15 Desember 2015 LAMPIRAN III NOMOR TANGGAL

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1 20

: 1 20 0700

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

Inspektorat

: PERATURAN DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

4 Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah 4 1

1 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0

0 Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Pendapatan Daerah 0

5 Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung 5 1

1 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 11,696,971,250

11,696,971,250 Jumlah Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung 5 2

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21

Kegiatan Evaluasi LAKIP SKPD 1 06 21 0008

1 2 3 4

1 06 21 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 28,325,440

39,125,440 Jumlah Kegiatan Evaluasi LAKIP SKPD

39,125,440 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 0019

1 20 01 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 222,265,489

1 20 01 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,017,767,480

1,240,032,969 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

1,240,032,969 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1 20 02 0016

1 20 02 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 154,080,000

1 20 02 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 467,700,611

621,780,611 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

621,780,611 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1 20 20

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Inspektorat 1 20 20 0001

1 20 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 215,280,000

1 20 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 82,707,460

297,987,460 Jumlah Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Inspektorat

Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

1 20 20 0002

1 20 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 627,652,000

1 20 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 44,928,930

672,580,930 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di

Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

1 20 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 626,572,000

1 20 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 45,301,520

671,873,520 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di

Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

1 20 20 0004

1 20 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 255,640,770

255,640,770 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat

Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

1 20 20 0005

1 20 20 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 712,795,279

1 20 20 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 24,593,690

737,388,969 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di

Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

1 20 20 0006

1 20 20 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 252,770,210

252,770,210 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat

Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

1 20 20 0007

1 20 20 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 194,894,030

194,894,030 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat

Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan 1 20 20 0009

1 20 20 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 158,220,000

1 20 20 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 142,030,310

300,250,310 Jumlah Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan

Kegiatan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengawasan

1 20 20 0010

1 2 3 4

1 20 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 42,748,640

201,868,640 Jumlah Kegiatan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengawasan

3,585,254,839 Jumlah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

5,486,193,859 Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja Daerah 17,183,165,109 SURPLUS / (DEFISIT) (17,183,165,109)

Pj. WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 15 Desember 2015

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

: 5 : 15 Desember 2015 LAMPIRAN III NOMOR TANGGAL

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1 20

: 1 20 0901

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

Dalam dokumen PERDA APBD Tahun 2016 04-Lampiran III (Halaman 127-137)

Dokumen terkait