• Tidak ada hasil yang ditemukan

Badan Perencanaan Pembangunan

Dalam dokumen PERDA APBD Tahun 2016 04-Lampiran III (Halaman 37-46)

: PERATURAN DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

4 Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah 4 1

1 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0

0 Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Pendapatan Daerah 0

5 Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung 5 1

1 06 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 18,617,293,303

18,617,293,303 Jumlah Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung 5 2

Program Penataan Ruang 1 05 18

Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya

1 05 18 0001

1 05 18 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 359,260,000

1 05 18 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 268,479,376

1 05 18 0001 5 2 3 Belanja Modal 197,340,000

825,079,376 Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya

Kegiatan Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penataan Ruang

1 2 3 4

1 05 18 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 305,605,000

1 05 18 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,305,438,667

1,611,043,667 Jumlah Kegiatan Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penataan Ruang

2,436,123,043 Jumlah Program Penataan Ruang

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 06 01

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 06 01 0003

1 06 01 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 720,426,253

1 06 01 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,914,919,915

2,635,346,168 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

2,635,346,168 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 06 02

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1 06 02 0003

1 06 02 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 310,248,000

1 06 02 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 478,162,208

1 06 02 0003 5 2 3 Belanja Modal 18,728,380

807,138,588 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

807,138,588 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21

Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan

1 06 21 0003

1 06 21 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 319,225,000

1 06 21 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,470,813,781

1 06 21 0003 5 2 3 Belanja Modal 4,030,950

1,794,069,731 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan

Kegiatan Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1 06 21 0010

1 06 21 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 198,716,000

1 06 21 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 525,435,467

724,151,467 Jumlah Kegiatan Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan

Ekonomi

Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

1 06 21 0011

1 06 21 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 37,360,000

1 06 21 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 456,284,121

493,644,121 Jumlah Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

Kegiatan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya

1 06 21 0014

1 06 21 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 146,548,000

1 06 21 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 561,407,048

707,955,048 Jumlah Kegiatan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya

Kegiatan Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

1 06 21 0016

1 06 21 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 84,915,000

1 06 21 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 238,850,337

323,765,337 Jumlah Kegiatan Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

Kegiatan Penyusunan Perencanaaan Bidang Kesejahteraan Rakyat

1 06 21 0029

1 06 21 0029 5 2 1 Belanja Pegawai 551,448,000

1 06 21 0029 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 590,160,328

1,141,608,328 Jumlah Kegiatan Penyusunan Perencanaaan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan

1 06 21 0032

1 06 21 0032 5 2 1 Belanja Pegawai 272,520,000

1 06 21 0032 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 209,851,526

482,371,526 Jumlah Kegiatan Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan

Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan Di Kota Surabaya

1 06 21 0037

1 06 21 0037 5 2 1 Belanja Pegawai 196,752,000

1 06 21 0037 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 465,600,201

662,352,201 Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan Di Kota Surabaya

Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan Dan Dana Alokasi Khusus

1 06 21 0039

1 06 21 0039 5 2 1 Belanja Pegawai 103,736,000

1 06 21 0039 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 67,070,972

170,806,972 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan Dan

Dana Alokasi Khusus

Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 1 06 21 0040

1 06 21 0040 5 2 1 Belanja Pegawai 512,010,000

1 06 21 0040 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,266,223,243

1,778,233,243 Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Kegiatan Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD 1 06 21 0041

1 2 3 4

1 06 21 0041 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 362,220,148

469,188,148 Jumlah Kegiatan Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD

Kegiatan Penunjang Perencanaan Pencegahan/

Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi

1 06 21 0052

1 06 21 0052 5 2 1 Belanja Pegawai 101,473,976

1 06 21 0052 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 261,838,418

363,312,394 Jumlah Kegiatan Penunjang Perencanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Dan

Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Kegiatan Penunjang Perhubungan Dan Pematusan 1 06 21 0053

1 06 21 0053 5 2 1 Belanja Pegawai 116,619,077

1 06 21 0053 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,634,763,854

1,751,382,931 Jumlah Kegiatan Penunjang Perhubungan Dan Pematusan

10,862,841,447 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah

16,741,449,246 Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja Daerah 35,358,742,549 SURPLUS / (DEFISIT) (35,358,742,549)

Pj. WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 15 Desember 2015

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

: 5 : 15 Desember 2015 LAMPIRAN III NOMOR TANGGAL

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1 07

: 1 07 0100

Perhubungan

Dinas Perhubungan

: PERATURAN DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

4 Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah 4 1

1 07 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 52,958,302,716

Peraturan Daerah No. 1 tahun 2011 tanggal 4 Januari 2011 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, Perda Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang Retribusi Terminal, Perda Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang Retribusi Ijin Trayek, Perda Nomor 8 Tahun 2012 Tanggal 29 Maret 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Perda Nomor 9 Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Retribusi tempat khusus parkir

1 07 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 12,000,000,000

64,958,302,716 Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Pendapatan Daerah 64,958,302,716

5 Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung 5 1

1 07 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 46,487,889,758

46,487,889,758 Jumlah Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung 5 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 07 01

Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 07 01 0001

1 07 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,389,253,542

1 2 3 4

1 07 01 0001 5 2 3 Belanja Modal 2,542,760

10,183,302,338 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

10,183,302,338 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 07 02

Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

1 07 02 0001

1 07 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,148,819,000

1 07 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,319,738,875

1 07 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 1,564,547,028

7,033,104,903 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran

7,033,104,903 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Pengembangan Sistem Transportasi 1 07 21

Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum 1 07 21 0001

1 07 21 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 312,000,000

1 07 21 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 712,771,069

1,024,771,069 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 1 07 21 0002

1 07 21 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 899,805,000

1 07 21 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 33,763,186,434

34,662,991,434 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi 1 07 21 0003

1 07 21 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 6,200,000

1 07 21 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 996,329,447

1 07 21 0003 5 2 3 Belanja Modal 33,109,350,662

34,111,880,109 Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan

1 07 21 0004

1 07 21 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 271,930,000

1 07 21 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,696,968,057

1 07 21 0004 5 2 3 Belanja Modal 3,943,067,138

5,911,965,195 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan

Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi 1 07 21 0005

1 07 21 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 208,958,000

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

1 07 21 0005 5 2 3 Belanja Modal 12,664,694,334

14,802,376,728 Jumlah Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi 1 07 21 0006

1 07 21 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 363,312,000

1 07 21 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,127,007,502

1 07 21 0006 5 2 3 Belanja Modal 6,465,261,027

10,955,580,529 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Jalan 1 07 21 0007

1 07 21 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 75,350,000

1 07 21 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 418,014,300

1 07 21 0007 5 2 3 Belanja Modal 27,529,256,882

28,022,621,182 Jumlah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Jalan

Kegiatan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas 1 07 21 0008

1 07 21 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 296,796,000

1 07 21 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 647,359,680

944,155,680 Jumlah Kegiatan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas

Kegiatan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor 1 07 21 0009

1 07 21 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 787,000,000

1 07 21 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,350,079,558

1 07 21 0009 5 2 3 Belanja Modal 664,851,235

5,801,930,793 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor

Kegiatan Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ

1 07 21 0010

1 07 21 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 862,472,000

1 07 21 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,961,415,513

1 07 21 0010 5 2 3 Belanja Modal 46,966,480

4,870,853,993 Jumlah Kegiatan Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ

Kegiatan Pengelolaan Terminal Angkutan Umum 1 07 21 0011

1 07 21 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 6,286,748,000

1 07 21 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 8,751,483,146

1 07 21 0011 5 2 3 Belanja Modal 30,404,880

15,068,636,026 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Terminal Angkutan Umum

Kegiatan Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan

1 2 3 4

1 07 21 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 331,560,000

1 07 21 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 16,768,319,109

1 07 21 0012 5 2 3 Belanja Modal 2,298,681,000

19,398,560,109 Jumlah Kegiatan Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan

Kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas 1 07 21 0013

1 07 21 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 315,238,000

1 07 21 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,493,323,220

1,808,561,220 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas

Kegiatan Operasional Bis Sekolah 1 07 21 0014

1 07 21 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 287,987,363

287,987,363 Jumlah Kegiatan Operasional Bis Sekolah

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Jalan (DAK Transportasi)

1 07 21 0015

1 07 21 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 10,800,000

1 07 21 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 14,421,341

1 07 21 0015 5 2 3 Belanja Modal 2,751,118,659

2,776,340,000 Jumlah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Jalan (DAK Transportasi)

180,449,211,430 Jumlah Program Pengembangan Sistem Transportasi

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1 08 16

Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak

1 08 16 0007

1 08 16 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 220,448,000

1 08 16 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 277,628,410

1 08 16 0007 5 2 3 Belanja Modal 528,975,500

1,027,051,910 Jumlah Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak

1,027,051,910 Jumlah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 20 17

Kegiatan Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Bidang Perhubungan

1 20 17 0024

1 20 17 0024 5 2 1 Belanja Pegawai 7,375,000

1 20 17 0024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,397,573,500

5,404,948,500 Jumlah Kegiatan Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Bidang

Perhubungan Kegiatan Pengelolaan Parkir 1 20 17 0026

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM

1 2 3 4

1 20 17 0026 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 11,179,669,818

1 20 17 0026 5 2 3 Belanja Modal 1,144,300,992

13,667,038,157 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Parkir

19,071,986,657 Jumlah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

217,764,657,238 Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja Daerah 264,252,546,996 SURPLUS / (DEFISIT) (199,294,244,280)

Pj. WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 15 Desember 2015

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

: 1 08

: 1 08 0100

Lingkungan Hidup

Dalam dokumen PERDA APBD Tahun 2016 04-Lampiran III (Halaman 37-46)

Dokumen terkait