: PERATURAN DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
4 Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah 4 1
1 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0
0 Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Pendapatan Daerah 0
5 Belanja Daerah
Belanja Tidak Langsung 5 1
1 06 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 18,617,293,303
18,617,293,303 Jumlah Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung 5 2
Program Penataan Ruang 1 05 18
Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya
1 05 18 0001
1 05 18 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 359,260,000
1 05 18 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 268,479,376
1 05 18 0001 5 2 3 Belanja Modal 197,340,000
825,079,376 Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya
Kegiatan Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penataan Ruang
1 2 3 4
1 05 18 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 305,605,000
1 05 18 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,305,438,667
1,611,043,667 Jumlah Kegiatan Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penataan Ruang
2,436,123,043 Jumlah Program Penataan Ruang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 06 01
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 06 01 0003
1 06 01 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 720,426,253
1 06 01 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,914,919,915
2,635,346,168 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
2,635,346,168 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 06 02
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1 06 02 0003
1 06 02 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 310,248,000
1 06 02 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 478,162,208
1 06 02 0003 5 2 3 Belanja Modal 18,728,380
807,138,588 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
807,138,588 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21
Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan
1 06 21 0003
1 06 21 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 319,225,000
1 06 21 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,470,813,781
1 06 21 0003 5 2 3 Belanja Modal 4,030,950
1,794,069,731 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan
Kegiatan Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1 06 21 0010
1 06 21 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 198,716,000
1 06 21 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 525,435,467
724,151,467 Jumlah Kegiatan Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
1 06 21 0011
1 06 21 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 37,360,000
1 06 21 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 456,284,121
493,644,121 Jumlah Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
Kegiatan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya
1 06 21 0014
1 06 21 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 146,548,000
1 06 21 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 561,407,048
707,955,048 Jumlah Kegiatan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya
Kegiatan Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
1 06 21 0016
1 06 21 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 84,915,000
1 06 21 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 238,850,337
323,765,337 Jumlah Kegiatan Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyusunan Perencanaaan Bidang Kesejahteraan Rakyat
1 06 21 0029
1 06 21 0029 5 2 1 Belanja Pegawai 551,448,000
1 06 21 0029 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 590,160,328
1,141,608,328 Jumlah Kegiatan Penyusunan Perencanaaan Bidang Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan
1 06 21 0032
1 06 21 0032 5 2 1 Belanja Pegawai 272,520,000
1 06 21 0032 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 209,851,526
482,371,526 Jumlah Kegiatan Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan
Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan Di Kota Surabaya
1 06 21 0037
1 06 21 0037 5 2 1 Belanja Pegawai 196,752,000
1 06 21 0037 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 465,600,201
662,352,201 Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan Di Kota Surabaya
Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan Dan Dana Alokasi Khusus
1 06 21 0039
1 06 21 0039 5 2 1 Belanja Pegawai 103,736,000
1 06 21 0039 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 67,070,972
170,806,972 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan Dan
Dana Alokasi Khusus
Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 1 06 21 0040
1 06 21 0040 5 2 1 Belanja Pegawai 512,010,000
1 06 21 0040 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,266,223,243
1,778,233,243 Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD 1 06 21 0041
1 2 3 4
1 06 21 0041 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 362,220,148
469,188,148 Jumlah Kegiatan Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD
Kegiatan Penunjang Perencanaan Pencegahan/
Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi
1 06 21 0052
1 06 21 0052 5 2 1 Belanja Pegawai 101,473,976
1 06 21 0052 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 261,838,418
363,312,394 Jumlah Kegiatan Penunjang Perencanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Dan
Teknologi Informasi Dan Komunikasi
Kegiatan Penunjang Perhubungan Dan Pematusan 1 06 21 0053
1 06 21 0053 5 2 1 Belanja Pegawai 116,619,077
1 06 21 0053 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,634,763,854
1,751,382,931 Jumlah Kegiatan Penunjang Perhubungan Dan Pematusan
10,862,841,447 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah
16,741,449,246 Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah 35,358,742,549 SURPLUS / (DEFISIT) (35,358,742,549)
Pj. WALIKOTA SURABAYA
Surabaya, 15 Desember 2015
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
: 5 : 15 Desember 2015 LAMPIRAN III NOMOR TANGGALURUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
: 1 07
: 1 07 0100
Perhubungan
Dinas Perhubungan
: PERATURAN DAERAHKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
4 Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah 4 1
1 07 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 52,958,302,716
Peraturan Daerah No. 1 tahun 2011 tanggal 4 Januari 2011 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, Perda Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang Retribusi Terminal, Perda Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang Retribusi Ijin Trayek, Perda Nomor 8 Tahun 2012 Tanggal 29 Maret 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Perda Nomor 9 Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Retribusi tempat khusus parkir
1 07 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 12,000,000,000
64,958,302,716 Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Pendapatan Daerah 64,958,302,716
5 Belanja Daerah
Belanja Tidak Langsung 5 1
1 07 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 46,487,889,758
46,487,889,758 Jumlah Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung 5 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 07 01
Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 07 01 0001
1 07 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,389,253,542
1 2 3 4
1 07 01 0001 5 2 3 Belanja Modal 2,542,760
10,183,302,338 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
10,183,302,338 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 07 02
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
1 07 02 0001
1 07 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,148,819,000
1 07 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,319,738,875
1 07 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 1,564,547,028
7,033,104,903 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
7,033,104,903 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Pengembangan Sistem Transportasi 1 07 21
Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum 1 07 21 0001
1 07 21 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 312,000,000
1 07 21 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 712,771,069
1,024,771,069 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum
Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 1 07 21 0002
1 07 21 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 899,805,000
1 07 21 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 33,763,186,434
34,662,991,434 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi 1 07 21 0003
1 07 21 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 6,200,000
1 07 21 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 996,329,447
1 07 21 0003 5 2 3 Belanja Modal 33,109,350,662
34,111,880,109 Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan
1 07 21 0004
1 07 21 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 271,930,000
1 07 21 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,696,968,057
1 07 21 0004 5 2 3 Belanja Modal 3,943,067,138
5,911,965,195 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan
Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi 1 07 21 0005
1 07 21 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 208,958,000
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
1 07 21 0005 5 2 3 Belanja Modal 12,664,694,334
14,802,376,728 Jumlah Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi 1 07 21 0006
1 07 21 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 363,312,000
1 07 21 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,127,007,502
1 07 21 0006 5 2 3 Belanja Modal 6,465,261,027
10,955,580,529 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Jalan 1 07 21 0007
1 07 21 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 75,350,000
1 07 21 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 418,014,300
1 07 21 0007 5 2 3 Belanja Modal 27,529,256,882
28,022,621,182 Jumlah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Jalan
Kegiatan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas 1 07 21 0008
1 07 21 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 296,796,000
1 07 21 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 647,359,680
944,155,680 Jumlah Kegiatan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas
Kegiatan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor 1 07 21 0009
1 07 21 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 787,000,000
1 07 21 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,350,079,558
1 07 21 0009 5 2 3 Belanja Modal 664,851,235
5,801,930,793 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
Kegiatan Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ
1 07 21 0010
1 07 21 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 862,472,000
1 07 21 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,961,415,513
1 07 21 0010 5 2 3 Belanja Modal 46,966,480
4,870,853,993 Jumlah Kegiatan Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ
Kegiatan Pengelolaan Terminal Angkutan Umum 1 07 21 0011
1 07 21 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 6,286,748,000
1 07 21 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 8,751,483,146
1 07 21 0011 5 2 3 Belanja Modal 30,404,880
15,068,636,026 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Terminal Angkutan Umum
Kegiatan Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan
1 2 3 4
1 07 21 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 331,560,000
1 07 21 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 16,768,319,109
1 07 21 0012 5 2 3 Belanja Modal 2,298,681,000
19,398,560,109 Jumlah Kegiatan Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan
Kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas 1 07 21 0013
1 07 21 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 315,238,000
1 07 21 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,493,323,220
1,808,561,220 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas
Kegiatan Operasional Bis Sekolah 1 07 21 0014
1 07 21 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 287,987,363
287,987,363 Jumlah Kegiatan Operasional Bis Sekolah
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Jalan (DAK Transportasi)
1 07 21 0015
1 07 21 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 10,800,000
1 07 21 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 14,421,341
1 07 21 0015 5 2 3 Belanja Modal 2,751,118,659
2,776,340,000 Jumlah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Jalan (DAK Transportasi)
180,449,211,430 Jumlah Program Pengembangan Sistem Transportasi
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 08 16
Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak
1 08 16 0007
1 08 16 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 220,448,000
1 08 16 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 277,628,410
1 08 16 0007 5 2 3 Belanja Modal 528,975,500
1,027,051,910 Jumlah Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak
1,027,051,910 Jumlah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 20 17
Kegiatan Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Bidang Perhubungan
1 20 17 0024
1 20 17 0024 5 2 1 Belanja Pegawai 7,375,000
1 20 17 0024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,397,573,500
5,404,948,500 Jumlah Kegiatan Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Bidang
Perhubungan Kegiatan Pengelolaan Parkir 1 20 17 0026
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM
1 2 3 4
1 20 17 0026 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 11,179,669,818
1 20 17 0026 5 2 3 Belanja Modal 1,144,300,992
13,667,038,157 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Parkir
19,071,986,657 Jumlah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
217,764,657,238 Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah 264,252,546,996 SURPLUS / (DEFISIT) (199,294,244,280)