LOKASI KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA KINERJA PAGU INDIKATIF
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
8.564.753.500 8.317.539.000
BELANJA LANGSUNG 8.564.753.500 8.317.539.000
Program Pendukung Operasional SKPD 2.020.593.500 1.108.000.000
01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 555.593.500 588.000.000
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan
jasa surat menyurat BPPKB Kab. Kebumen 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.500.000 12 Bulan 2.000.000
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
BPPKB Kab. Kebumen 12 Bulan 36.093.500 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.36.093.500 12 Bulan; 40.000.000
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa
Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
BPPKB Kab. Kebumen 12 Bulan 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.250.000.000 12 Bulan; 250.000.000
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya kebutuhan jasa Administrasi Keuangan
BPPKB Kab. Kebumen 11 Orang 38.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.38.000.000 11 Orang; 40.000.000
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan untuk Jasa Kebersihan Kantor
LOKASI KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA KINERJA PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja BPPKB Kab. Kebumen dan UPTB PPKB Tk.Kecamatan
BPPKB Kab. Kebumen dan UPTB PPKB Tk.Kecamatan
12 Bulan 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.25.000.000 12 Bulan; 25.000.000
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan
Alat Tulis Kantor BPPKB Kab. Kebumen dan UPTB PPKB Tk.Kecamatan 12 Bulan 38.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.38.000.000 12 Bulan; 40.000.000 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
BPPKB Kab. Kebumen dan UPTB PPKB Tk.Kecamatan
12 Bulan 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.16.000.000 12 Bulan; 20.000.000
01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya kebutuhan alat penerangan kantor BPPKB Kab. Kebumen dan UPTB PPKB Tk.Kecamatan 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 12 Bulan; 8.000.000 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
BPPKB Kab. Kebumen 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 12 Bulan 3.000.000
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu
BPPKB Kab. Kebumen dan UPTB PPKB Tk.Kecamatan
12 Bulan 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.40.000.000 12 Bulan 45.000.000
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah BPPKB Kab. Kebumen 12 Bulan 55.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.55.000.000 12 Bulan 60.000.000 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
BPPKB Kab. Kebumen dan UPTB PPKB Tk.Kecamatan
12 Bulan 34.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.34.000.000 12 Bulan 40.000.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 1.465.000.000 520.000.000
02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor: AC 1 unit, Laptop 3 unit
BPPKB Kab. Kebumen 4 Unit 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.30.000.000 Pengadaan kendaraan dinas
roda 2 (dua) 180.000.000
02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya perlengkapan kantor, rak arsip 1 buah, lemari arsip 1 buah dan kursi rapat 260 buah
BPPKB Kab. Kebumen 262 Buah 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.25.000.000 270 buah 50.000.000
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor BPPKB dan Balai Penyuluhan KB
BPPKB Kab. Kebumen 1 Unit 24.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.24.000.000 1 unit 30.000.000
02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeler kantor
BPPKB Kab. Kebumen 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 12 Bulan 10.000.000
02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Tersedianya Pagar, paving gedung Balai Penyuluhan KB, rehab ruang rapat dan kelengkapannya BPPKB Kabupaten Kebumen
BPPKB Kabupaten dan UPTB PPKB Tingkat Kecamatan
9 Paket 1.380.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.1380000000
Paving halaman kantor BPPKB Kabupaten Kebumen dan UPTB PPKB Kecamatan
250.000.000
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Perencanaan Pembangunan 21.000.000 25.000.000
15 Program pengembangan data/informasi 21.000.000 25.000.000
15 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Tersedianya dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembanngunan
BPPKB Kab. Kebumen 5 Dokumen 21.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.21.000.000 5 Dokumen 25.000.000
LOKASI KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA KINERJA PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
60.000.000 80.000.000
15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
60.000.000 80.000.000
15 08 Pengembangan data base kependudukan Identifikasi data kependudukan
26 Kecamatan 460 Desa 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.60.000.000 80.000.000
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak 770.000.000 1.110.000.000
15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
90.000.000 100.000.000
15 03 Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Focal Point Gender (FGD), Jejak Walet dan desa Pengarusutamaan Gender (PUG)
26 Kecamatan 88 Kelompok 90.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.90.000.000
88 Kelompok 100.000.000
16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
390.000.000 650.000.000
16 02 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
Fasilitasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial dan Bantuan hukum
26 Kecamatan 120 Orang 120.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.120.000.000
150 Orang 150.000.000
16 05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Terfasilitasinya Gugus KLA,Penyusunan Perbup RAD KLA, Terlaksananya RAD KLA, dan Terfasilitasinya Forum Anak , Peningkatan Kreatifitas anak
26 Kecamatan 28 Kelompok 120.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.120.000.000
28 Kelompok 200.000.000
16 06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Terfasilitasinya KPAD/K, terbentuknya Desa Ramah Anak
26 Kecamatan 77 Desa 120.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.120.000.000
100 Desa 250.000.000
16 08 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
Ketersediaan sistem informasi gender dan anak
26 Kecamatan 30 Buku 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.30.000.000
30 Buku 50.000.000
17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
140.000.000 210.000.000
17 01 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
Terfasilitasinya Satgas GSIB Tk. Kecamatan dan Desa serta Pokja BK TKI Tk. Kecamatan dan Desa
26 kecamatan 4 Paket 70.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.70.000.000
26 kelompok 90.000.000
17 03 Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan
produk hukum (RAD/Perda/Perbup)
26 Kecamatan 2 Paket 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.40.000.000 2 Paket 70.000.000
17 08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Terpahaminya Hak Anak melalui sosialisasi pemenuhan hak anak di sekolah
Sekolah tingkat SLTP dan SLTA
40 Sekolah 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.30.000.000 5 Sekolah 50.000.000
18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
150.000.000 150.000.000
18 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terfasilitasinya kegiatan pembinaan organisasi perempuan
Kabupaten dan Kecamatan 13 Kelompok 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.150.000.000
LOKASI KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA KINERJA PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4.977.660.000 5.074.539.000
15 Program Keluarga Berencana 4.164.539.000 4.224.539.000
15 02 Pelayanan KIE Terlaksananya komunikasi informasi dan edukasi Pembangunan Kependudukan,Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
26 Kecamatan 3 Jenis 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.40.000.000 3 jenis 100.000.000
15 07 Pembinaan Petugas Keluarga Berencana Terlaksananya pembinaan PPKD, Sub PPKBD, Petugas Pencatatan dan pelaporan KB
26 Kecamatan 2661 Orang 1.910.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.1910000000
2661 Orang; 1.910.000.000
15 09 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pelayanan KB (DAK) Terbangunnya Gudang alat Kontrasepsi, dan kelengkapnnya;
Operasional Balai Penyuluhan KB UPTB PPKB Kab. Kebumen; Pengadaan LCD Proyektor; Kendaraan dinas Sepeda Motor Roda Dua; Obgyn bed; Layar Proyektor
BPPKB Kab. Kebumen 1 Paket; 26 Kec; 28 Unit; 10 Unit; 10 Unit; 26 Buah
2.214.539.000 DAK DAK, DAK Murni : Rp.2.164.100.000 , Pendamping DAK : Rp.0 , Penunjang DAK : Rp.50.439.000
Pengadaan alat kesehatan 2.214.539.000
17 Program pelayanan kontrasepsi 450.000.000 600.000.000
17 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Terlayaninya calon akseptor IMP, MOP, MOW, IUD, SUNTIK, PIL, KONDOM
26 Kecamatan 192013 Orang 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.50.000.000 192013 Orang; 50.000.000
17 04 Pelayanan KB medis operasi Terlayaninya Peserta KB
MOW dan MOP 26 Kecamatan 120 Orang 400.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.400.000.000 200 Orang 550.000.000
18 Program pembinaan peran serta masyarakat
dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 193.121.000 200.000.000
18 01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
Terbentuknya Kampung KB dengan penggerakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga; dan advokasi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat kepada masyarakat tentang KKB
BPPKB Kab. Kebumen, 26 RW/Dusun di 26 Kecamatan
26 Lokasi 193.121.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.193.121.000
26 RW/ Dusun 200.000.000
23 Program penyiapan tenaga pedamping
kelompok bina keluarga 170.000.000 50.000.000
23 02 Pemberdayaan Bina Keluarga Balita,Bina Keluarga Remaja,Bina Keluarga Lansia dan Bina Lembaga Keluarga
Transformasi BKB menjadi BKB Holistik Integratif dan peningkatan ketrampilan BKR
26 Kecamatan 26 Kelompok 170.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.170.000.000 26 Kelompok 50.000.000
LOKASI KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA KINERJA PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN
15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
150.000.000 350.000.000
15 08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
Pemberdayaan ekonomi Kelompok UPPKS
26 Kecamatan 26 Kelompok 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.150.000.000
26 Kelompok 350.000.000
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 13.500.000 15.000.000
30 Program pembinaan dan pengembangan aparatur
13.500.000 15.000.000
30 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Teridentifikasinya angka kredit bagi penyuluh KB
75 Orang 13.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.13.500.000 75 Orang 15.000.000
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 545.000.000 545.000.000
19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
545.000.000 545.000.000
19 03 Pembinaan PKK Fasilitasi Kegiatan TP-PKK Kecamatan dan kabupaten
PKK Kabupaten dan 26 Kecamatan
460 Kelompok 545.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.545.000.000 460 Kelompok 545.000.000
Statistik 7.000.000 10.000.000
15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
7.000.000 10.000.000
15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Tersusunnya database Badan PPKB
BPPKB Kab. Kebumen 3 Dokumen 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.7.000.000 3 Dokumen 10.000.000
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN