• Tidak ada hasil yang ditemukan

LOKASI KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA KINERJA PAGU INDIKATIF

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

8.564.753.500 8.317.539.000

BELANJA LANGSUNG 8.564.753.500 8.317.539.000

Program Pendukung Operasional SKPD 2.020.593.500 1.108.000.000

01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 555.593.500 588.000.000

01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan

jasa surat menyurat BPPKB Kab. Kebumen 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.500.000 12 Bulan 2.000.000

01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

BPPKB Kab. Kebumen 12 Bulan 36.093.500 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.36.093.500 12 Bulan; 40.000.000

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa

Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

BPPKB Kab. Kebumen 12 Bulan 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.250.000.000 12 Bulan; 250.000.000

01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya kebutuhan jasa Administrasi Keuangan

BPPKB Kab. Kebumen 11 Orang 38.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.38.000.000 11 Orang; 40.000.000

01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan untuk Jasa Kebersihan Kantor

LOKASI KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA KINERJA PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN

01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja BPPKB Kab. Kebumen dan UPTB PPKB Tk.Kecamatan

BPPKB Kab. Kebumen dan UPTB PPKB Tk.Kecamatan

12 Bulan 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.25.000.000 12 Bulan; 25.000.000

01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan

Alat Tulis Kantor BPPKB Kab. Kebumen dan UPTB PPKB Tk.Kecamatan 12 Bulan 38.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.38.000.000 12 Bulan; 40.000.000 01 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

BPPKB Kab. Kebumen dan UPTB PPKB Tk.Kecamatan

12 Bulan 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.16.000.000 12 Bulan; 20.000.000

01 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya kebutuhan alat penerangan kantor BPPKB Kab. Kebumen dan UPTB PPKB Tk.Kecamatan 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 12 Bulan; 8.000.000 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

BPPKB Kab. Kebumen 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 12 Bulan 3.000.000

01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu

BPPKB Kab. Kebumen dan UPTB PPKB Tk.Kecamatan

12 Bulan 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.40.000.000 12 Bulan 45.000.000

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah BPPKB Kab. Kebumen 12 Bulan 55.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.55.000.000 12 Bulan 60.000.000 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

dalam daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

BPPKB Kab. Kebumen dan UPTB PPKB Tk.Kecamatan

12 Bulan 34.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.34.000.000 12 Bulan 40.000.000

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 1.465.000.000 520.000.000

02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor: AC 1 unit, Laptop 3 unit

BPPKB Kab. Kebumen 4 Unit 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.30.000.000 Pengadaan kendaraan dinas

roda 2 (dua) 180.000.000

02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya perlengkapan kantor, rak arsip 1 buah, lemari arsip 1 buah dan kursi rapat 260 buah

BPPKB Kab. Kebumen 262 Buah 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.25.000.000 270 buah 50.000.000

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor BPPKB dan Balai Penyuluhan KB

BPPKB Kab. Kebumen 1 Unit 24.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.24.000.000 1 unit 30.000.000

02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeler kantor

BPPKB Kab. Kebumen 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 12 Bulan 10.000.000

02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Tersedianya Pagar, paving gedung Balai Penyuluhan KB, rehab ruang rapat dan kelengkapannya BPPKB Kabupaten Kebumen

BPPKB Kabupaten dan UPTB PPKB Tingkat Kecamatan

9 Paket 1.380.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :

Rp.1380000000

Paving halaman kantor BPPKB Kabupaten Kebumen dan UPTB PPKB Kecamatan

250.000.000

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Perencanaan Pembangunan 21.000.000 25.000.000

15 Program pengembangan data/informasi 21.000.000 25.000.000

15 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Tersedianya dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembanngunan

BPPKB Kab. Kebumen 5 Dokumen 21.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.21.000.000 5 Dokumen 25.000.000

LOKASI KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA KINERJA PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

60.000.000 80.000.000

15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

60.000.000 80.000.000

15 08 Pengembangan data base kependudukan Identifikasi data kependudukan

26 Kecamatan 460 Desa 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.60.000.000 80.000.000

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak 770.000.000 1.110.000.000

15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

90.000.000 100.000.000

15 03 Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Focal Point Gender (FGD), Jejak Walet dan desa Pengarusutamaan Gender (PUG)

26 Kecamatan 88 Kelompok 90.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :

Rp.90.000.000

88 Kelompok 100.000.000

16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

390.000.000 650.000.000

16 02 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

Fasilitasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial dan Bantuan hukum

26 Kecamatan 120 Orang 120.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :

Rp.120.000.000

150 Orang 150.000.000

16 05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Terfasilitasinya Gugus KLA,Penyusunan Perbup RAD KLA, Terlaksananya RAD KLA, dan Terfasilitasinya Forum Anak , Peningkatan Kreatifitas anak

26 Kecamatan 28 Kelompok 120.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :

Rp.120.000.000

28 Kelompok 200.000.000

16 06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

Terfasilitasinya KPAD/K, terbentuknya Desa Ramah Anak

26 Kecamatan 77 Desa 120.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :

Rp.120.000.000

100 Desa 250.000.000

16 08 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

Ketersediaan sistem informasi gender dan anak

26 Kecamatan 30 Buku 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :

Rp.30.000.000

30 Buku 50.000.000

17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

140.000.000 210.000.000

17 01 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah

Terfasilitasinya Satgas GSIB Tk. Kecamatan dan Desa serta Pokja BK TKI Tk. Kecamatan dan Desa

26 kecamatan 4 Paket 70.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :

Rp.70.000.000

26 kelompok 90.000.000

17 03 Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan

produk hukum (RAD/Perda/Perbup)

26 Kecamatan 2 Paket 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.40.000.000 2 Paket 70.000.000

17 08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Terpahaminya Hak Anak melalui sosialisasi pemenuhan hak anak di sekolah

Sekolah tingkat SLTP dan SLTA

40 Sekolah 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.30.000.000 5 Sekolah 50.000.000

18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

150.000.000 150.000.000

18 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terfasilitasinya kegiatan pembinaan organisasi perempuan

Kabupaten dan Kecamatan 13 Kelompok 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.150.000.000

LOKASI KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA KINERJA PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

4.977.660.000 5.074.539.000

15 Program Keluarga Berencana 4.164.539.000 4.224.539.000

15 02 Pelayanan KIE Terlaksananya komunikasi informasi dan edukasi Pembangunan Kependudukan,Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

26 Kecamatan 3 Jenis 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :

Rp.40.000.000 3 jenis 100.000.000

15 07 Pembinaan Petugas Keluarga Berencana Terlaksananya pembinaan PPKD, Sub PPKBD, Petugas Pencatatan dan pelaporan KB

26 Kecamatan 2661 Orang 1.910.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :

Rp.1910000000

2661 Orang; 1.910.000.000

15 09 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pelayanan KB (DAK) Terbangunnya Gudang alat Kontrasepsi, dan kelengkapnnya;

Operasional Balai Penyuluhan KB UPTB PPKB Kab. Kebumen; Pengadaan LCD Proyektor; Kendaraan dinas Sepeda Motor Roda Dua; Obgyn bed; Layar Proyektor

BPPKB Kab. Kebumen 1 Paket; 26 Kec; 28 Unit; 10 Unit; 10 Unit; 26 Buah

2.214.539.000 DAK DAK, DAK Murni : Rp.2.164.100.000 , Pendamping DAK : Rp.0 , Penunjang DAK : Rp.50.439.000

Pengadaan alat kesehatan 2.214.539.000

17 Program pelayanan kontrasepsi 450.000.000 600.000.000

17 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Terlayaninya calon akseptor IMP, MOP, MOW, IUD, SUNTIK, PIL, KONDOM

26 Kecamatan 192013 Orang 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.50.000.000 192013 Orang; 50.000.000

17 04 Pelayanan KB medis operasi Terlayaninya Peserta KB

MOW dan MOP 26 Kecamatan 120 Orang 400.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.400.000.000 200 Orang 550.000.000

18 Program pembinaan peran serta masyarakat

dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 193.121.000 200.000.000

18 01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

Terbentuknya Kampung KB dengan penggerakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga; dan advokasi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat kepada masyarakat tentang KKB

BPPKB Kab. Kebumen, 26 RW/Dusun di 26 Kecamatan

26 Lokasi 193.121.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :

Rp.193.121.000

26 RW/ Dusun 200.000.000

23 Program penyiapan tenaga pedamping

kelompok bina keluarga 170.000.000 50.000.000

23 02 Pemberdayaan Bina Keluarga Balita,Bina Keluarga Remaja,Bina Keluarga Lansia dan Bina Lembaga Keluarga

Transformasi BKB menjadi BKB Holistik Integratif dan peningkatan ketrampilan BKR

26 Kecamatan 26 Kelompok 170.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :

Rp.170.000.000 26 Kelompok 50.000.000

LOKASI KINERJA PAGU INDIKATIF SUMBER DANA KINERJA PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN

15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

150.000.000 350.000.000

15 08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

Pemberdayaan ekonomi Kelompok UPPKS

26 Kecamatan 26 Kelompok 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :

Rp.150.000.000

26 Kelompok 350.000.000

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 13.500.000 15.000.000

30 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

13.500.000 15.000.000

30 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Teridentifikasinya angka kredit bagi penyuluh KB

75 Orang 13.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.13.500.000 75 Orang 15.000.000

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 545.000.000 545.000.000

19 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

545.000.000 545.000.000

19 03 Pembinaan PKK Fasilitasi Kegiatan TP-PKK Kecamatan dan kabupaten

PKK Kabupaten dan 26 Kecamatan

460 Kelompok 545.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.545.000.000 460 Kelompok 545.000.000

Statistik 7.000.000 10.000.000

15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

7.000.000 10.000.000

15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Tersusunnya database Badan PPKB

BPPKB Kab. Kebumen 3 Dokumen 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.7.000.000 3 Dokumen 10.000.000

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN