• Tidak ada hasil yang ditemukan

500.000,00 5.2.2.06.Belanja Cetak dan Penggandaan

GUGUAK VIII KOTO KEC. GUGUAK 67

500.000,00 5.2.2.06.Belanja Cetak dan Penggandaan

500.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover)

jilid laporan raskin 25.00 bh 10.000,00 250.000,00

jilid laporan PKH 25.00 bh 10.000,00 250.000,00

431.059.200,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

431.059.200,00 5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

Kode Rekening Uraian Jumlah 2

1

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

bantuan biaya ongkos angkut untuk pendistribusian rastra dari titik distribusi ke Nagari dan Jorong ( 22.451 KPM x 10 kg x 12 bln )

2,694,120.00 kg 160,00 431.059.200,00

57.874.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

22.870.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

biaya perjalanan dinas dalam daerah rastra - 10.595.000,00

biaya perjalanan dinas dalam daerah ( kec.

Dekat )

biaya perjalanan dinas dalam daerah ( Kec.

Jauh )

biaya perjalanan dinas dalam daerah (Kec.sangat Jauh )

- 4.185.000,00

biaya perjalanan dinas dalam daerah PKH - 12.275.000,00

biaya perjalanan dinas dalam daerah ( Kec.

Dekat )

biaya perjalanan dinas dalam daerah ( Kec.

Jauh )

biaya perjalanan dinas dalam daerah ( Kec.

Sangat Jauh )

- 4.930.000,00

35.004.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi Rastra ( Mensinkron kan data, mengantarkan laporan)

Biaya perjalanan dinas luar daerah luar propinsi ( Mengantarkan Data )

- 7.502.000,00

Biaya penginapan - 1.600.000,00

Eselon III.b 2.00 oh 800.000,00 1.600.000,00

Kode Rekening Uraian Jumlah 2

1

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Uang Harian - 2.250.000,00

Eselon III.b 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00

Uang transportasi 1.00 pp 2.952.000,00 2.952.000,00

Uang Taxi 1.00 ok 700.000,00 700.000,00

Biaya perjalanan dinas luar daerah PKH ( Mensinkronkan data, pembuatan rekomendasi dan mengantarkan laporan

- 19.227.000,00

Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi

- 11.200.000,00

Eselon III.b 10.00 ih 300.000,00 3.000.000,00

Eselon IV.a 14.00 oh 275.000,00 3.850.000,00

Staf Gol III 6.00 oh 245.000,00 1.470.000,00

Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS 12.00 oh 240.000,00 2.880.000,00

Biaya transportasi - 525.000,00

Zona II 3.00 oh 175.000,00 525.000,00

Biaya perjalanan dinas luar daerah luar propinsi ( Mensingkronkan data dan mengajukan proposal )

- 7.502.000,00

Biaya penginapan - 1.600.000,00

Eselon III.b 2.00 oh 800.000,00 1.600.000,00

Uang Harian - 2.250.000,00

Eselon III.b 3.00 oh 750.000,00 2.250.000,00

Uang Transportasi 1.00 pp 2.952.000,00 2.952.000,00

Uang Taxi 1.00 ok 700.000,00 700.000,00

13.375.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS/Non PNS

13.375.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi

Honorarium Narasumber Kabupaten ( 1 org x 2 jpl )

2.00 jpl 150.000,00 300.000,00

Honorarium Narasumber Propinsi ( 1 org x 2 jpl )

2.00 jpl 250.000,00 500.000,00

moderator 1.00 ok 100.000,00 100.000,00

penggantian transportasi peserta sosialisasi 125.00 oh 60.000,00 7.500.000,00

cetak spanduk 5.00 mtr 50.000,00 250.000,00

sewa tempat 1.00 kl 600.000,00 600.000,00

biaya makan minum rapat sosialisasi 150.00 porsi 27.500,00 4.125.000,00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

138.659.600,00 281.534.600,00 142.544.600,00 270.869.200,00 Jumlah Rp. 833.608.000,00

833.608.000,00

Mengesahkan,

Tandatangan Jabatan

NIP Nama

No

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 WAKIL KETUA 1

2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 ANGGOTA 2

3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 ANGGOTA 3

4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 ANGGOTA 4

5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 ANGGOTA 5

6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 ANGGOTA 6

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran

HARMEN, SH 19670816 199308 1 001 Sarilamak, 28 Desember 2018

NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir

1.01.06.1.01.06.01.06.16.10.5.2

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

: 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06. - SOSIAL

Program : 1.01.06.1.01.06.01.16. - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan : 1.01.06.1.01.06.01.16.10. - penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Waktu Pelaksanaan : 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lima Puluh Kota

Sumber Dana : DAU,

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase PMKS yang terlayani dan diberdayakan 70 %

Masukan Dana Yang Tersedia Rp.

206.825.500,-Keluaran - Sosialisasi untuk TAGANA dan Masyarakat rawan bencana - Pendistriubusian Bantuan untuk Korban Bencana - Terbinanya KSB, Forum Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal

- 20 orang TAGANA dan 20 orang Masyarakat Rawan Bencana

- 13 Kecamatan

- 1 KSB 13 Forum keserasian sosial dan 2 Kearifan Lokal

Hasil Terpenuhinya kebutuhan korban bencana, terbinanya KSB, Forum Keserasian dan Kearifan Lokal dan terampilnya anggota TAGANA

70 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat korban bencana alam dan bencana social, anggota TAGANA, KSB, Forum Keserasian dan Kearifan Lokal

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah

2 1

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

206.825.500,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

7.200.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai

7.200.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS

7.200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) dan Pembantu PPTK

Honorarium Asisten PPTK 12.00 OB 600.000,00 7.200.000,00

172.913.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

7.650.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

7.650.000,00 5.2.2.01.15. Belanja Penguburan dan Pemulangan Klien

Belanja penyelenggaraan jenazah terlantar - 4.550.000,00

Biaya jenazah dalam kamar mayat 10.00 hr 75.000,00 750.000,00

Biaya memandikan mayat dirumah sakit 2.00 org 500.000,00 1.000.000,00

Biaya kain kafan 2.00 mayat 250.000,00 500.000,00

Biaya transportasi/ambulance 2.00 ok 250.000,00 500.000,00

Biaya penggalian kubur (4 org x Rp 75.000) 2.00 mayat 300.000,00 600.000,00

Biaya penggantian Tanah kuburan 2.00 bh 250.000,00 500.000,00

Dokumentasi dan laporan 2.00 ok 150.000,00 300.000,00

Biaya operasional petugas dinas social dan

polisi dalam penyelenggaraan jenazah 4.00

org 100.000,00 400.000,00

Biaya pengembalian orang terlantar - 3.100.000,00

Dalam propinsi Sumbar 2.00 org 100.000,00 200.000,00

Propinsi Riau/Jambi 2.00 org 250.000,00 500.000,00

Propinsi Bengkulu/ Sumatera Selatan/Lampung 2.00 org 300.000,00 600.000,00

Propinsi Aceh 2.00 org 400.000,00 800.000,00

Luar pulau sumatera 2.00 org 500.000,00 1.000.000,00

28.300.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

28.300.000,00 5.2.2.02.06. Belanja Persediaan Makanan Pokok

Beras 900.00 kg 15.000,00 13.500.000,00

29.540.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

13.700.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi

Dalam daerah kecamatan dekat 35.00 oh 100.000,00 3.500.000,00

Dalam daerah kecamatan jauh 35.00 oh 150.000,00 5.250.000,00

Dalam daerah kecamatan sangat jauh 30.00 oh 165.000,00 4.950.000,00

Kode Rekening Uraian Jumlah 2

1

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

15.840.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

Honorarium petugas gudang logistic penanggulangan bencana (22 hr x 1 org x 12 bln)

264.00 oh 60.000,00 15.840.000,00

49.194.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

9.080.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

Service kendaraan roda 6 (enam) sebanyak 2

unit 8.00

kali 400.000,00 3.200.000,00

Service kendaraan roda 4 (empat) 5.00 kali 400.000,00 2.000.000,00

Service kendaraan roda 2 sebanyak 4 unit 16.00 kali 80.000,00 1.280.000,00

Service mesin tempel 2.00 kali 300.000,00 600.000,00

Service perahu karet dan perahu dolphin 2.00 kali 1.000.000,00 2.000.000,00 24.200.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

Suku cadang kendaraan roda 6 2.00 unit 7.500.000,00 15.000.000,00

Suku cadang kendaraan roda 4 1.00 unit 6.000.000,00 6.000.000,00

Suku cadang kendaraan roda 2 4.00 unit 800.000,00 3.200.000,00

15.914.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

BBM 1.00 th 10.874.000,00 10.874.000,00

Pelumas kendaraan roda 6 sebanyak 2 unit 8.00 kali 360.000,00 2.880.000,00

Pelumas kendaraan roda 4 4.00 kali 360.000,00 1.440.000,00

Pelumas kendaraan roda 2 sebanyak 4 unit 16.00 kali 45.000,00 720.000,00

44.309.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

14.585.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Biaya Perjalanan dinas Dalam Daerah (Kec.Dekat)

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kec.

Jauh)

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kec.

Sangat Jauh)

29.724.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

Dalam Propinsi ( Pengambilan Buffer Stock dan Pengajuan Rekomendasi ke Dinas Sosial Provinsi )

Luar Provinsi (Pengajuan Proposal dan Pembayaran Pajak Kendaraan ke Kemensos R.I)

- 14.324.000,00

Biaya Penginapan Perjalanan Dinas - 2.820.000,00

Eselon III.b 2.00 oh 800.000,00 1.600.000,00

Kode Rekening Uraian Jumlah 2

1

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

13.920.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS/Non PNS

13.920.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi

Honorarium Tenaga Ahli/instruktur/narasumber

- 3.200.000,00

Honorarium Narasumber Kabupaten (4 org x 2 jam x 2 hr)

16.00 oj 200.000,00 3.200.000,00

Honorarium Non PNS - 10.720.000,00

Honorarium Moderator 2.00 ok 100.000,00 200.000,00

Honorarium MC/Pembawa Acara 2.00 ok 50.000,00 100.000,00

Qalam Ilahi 2.00 kl 30.000,00 60.000,00

Pembaca Doa 2.00 kl 30.000,00 60.000,00

ATK Peserta 40.00 ok 10.000,00 400.000,00

Pembuatan Spanduk 10.00 mtr 50.000,00 500.000,00

Penggantian Transportasi peserta ( 40 org x 2

hr) 80.00

pp 50.000,00 4.000.000,00

Sewa Ruang Rapat/pertemuan 2.00 hr 600.000,00 1.200.000,00

Makan peserta + Instruktur + Panitia (60 org x 2 hr x 1 kl makan)

120.00 porsi 20.000,00 2.400.000,00

Minum/Snack peserta + Instruktur + panitia

(60 org x 2 hr x 2 kl) 240.00

porsi 7.500,00 1.800.000,00

26.712.500,00

5.2.3. BELANJA MODAL

26.712.500,00 5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat

Komunikasi

26.712.500,00 5.2.3.32.04. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio

VHF

Belanja Modal Pengadaan Radio Komunikasi dan Perlengkapannya

- 26.712.500,00

Pengadaan Radio Komunikasi (Handy Talkie) 20.00 unit 1.335.625,00 26.712.500,00 Jumlah

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

72.508.500,00 47.402.000,00 41.063.000,00 45.852.000,00 Jumlah Rp. 206.825.500,00

206.825.500,00

Mengesahkan,

Tandatangan Jabatan

NIP Nama

No

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 WAKIL KETUA 1

2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 ANGGOTA 2

3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 ANGGOTA 3

4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 ANGGOTA 4

5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 ANGGOTA 5

6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 ANGGOTA 6

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran

HARMEN, SH 19670816 199308 1 001 Sarilamak, 28 Desember 2018

NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir

1.01.06.1.01.06.01.06.17.02.5.2

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

: 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06. - SOSIAL

Program : 1.01.06.1.01.06.01.17. - Program pembinaan anak terlantar

Kegiatan : 1.01.06.1.01.06.01.17.02. - Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

Waktu Pelaksanaan : 16-07-2018 sampai dengan 16-07-2018 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lima Puluh Kota

Sumber Dana : DAU,

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase PMKS yang terlayani dan diberdayakan 70 %

Masukan Dana yang tersedia

Rp.86.459.650,-Keluaran - Terlaksananya pelatihan bagi anak terlantar

- Pengiriman anak terlantar ke panti PSBR Harapan Padang Panjang, Tri Murni Padang Panjang dan Budi Utama Lubuk Alung

- 10 orang - 9 orang

Hasil Meningkatnya keterampilan anak terlantar 70 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Anak Terlantar (PMKS)

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah

2 1

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

86.459.650,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

86.459.650,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.124.650,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.974.650,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

BBM 1.00 Tahun 1.974.650,00 1.974.650,00

150.000,00 5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta

ATK Peserta Pelatihan Tata Rias 10.00 bh 15.000,00 150.000,00

7.500.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

7.500.000,00 5.2.2.02.07. Belanja Bahan Percontohan

Bahan Pratek KeterampilanTata Rias untuk 10

Orang 10.00

org 750.000,00 7.500.000,00

22.740.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

6.900.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi

Pengantian Transportasi Pengiriman anak terlantar ke Panti PSBR Harapan Pd. Panjang, Tri Murni Pd Panjang, PSBR Lb. Alung

9.00 pp 100.000,00 900.000,00

Pengantian transportasi Peserta Pelatihan

Tata Rias 150 orang x15 hari 150.00

oh 40.000,00 6.000.000,00

15.840.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

Belanj JasaPegawaiHarian Lepas 264.00 hr 60.000,00 15.840.000,00

7.500.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

7.500.000,00 5.2.2.10.09. Belanja sewa peralatan khusus

Sewa Peralatan Praktek 15.00 hr 500.000,00 7.500.000,00

5.775.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

5.775.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta

Makan peserta 10 orang x 15 hari 150.00 prs 20.000,00 3.000.000,00

10.920.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

3.910.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Dekat - 935.000,00

Eselon II. b 1.00 oh 95.000,00 95.000,00

Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Jauh - 1.325.000,00

Kode Rekening Uraian Jumlah 2

1

Rincian Perhitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kec. Sangat Jauh)

7.010.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Aksesibilitas anak terlantar ke PSAA Budi Utama Lubuk Alung "Mengantar dan Monitoring")

Aksesibilitas anak terlantar ke PSABR Tri Murni, Harapan Padang Panjang "Mengantar dan Monitoring"

9.900.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS/Non PNS

9.900.000,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis

Honorarium Fasilitator 4.00 oj 150.000,00 600.000,00

HonorariumTenaga Pendamping 30.00 oh 50.000,00 1.500.000,00

Honorarium Pembaca Doa 2.00 ok 50.000,00 100.000,00

20.000.000,00 5.2.2.27. Belanja Bantuan Sosial Barang

20.000.000,00 5.2.2.27.01. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan

Kepada Masyarakat

Bantuan UEP untuk anak terlantar pasca

pelatihan dalam bentuk peralatan tata rias 10.00

bh 2.000.000,00 20.000.000,00

Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I

9.600.000,00 64.999.650,00 8.620.000,00 3.240.000,00 Jumlah Rp. 86.459.650,00

86.459.650,00

Mengesahkan,

Tandatangan Jabatan

NIP No Nama

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 USMAN SAID, S.Sos 19630923 198603 1 006 WAKIL KETUA 1

2 ERI FORTUNA, SH 19660104 199303 1 006 ANGGOTA 2

3 SUSI FEBRIYANTI,SE 197502022010012006 ANGGOTA 3

4 INDRA MANGUN SAKTI, SE MM 19681218 200212 1 002 ANGGOTA 4

5 FLORA PRIMA SYNTHA,SE.M.Si MSc 19791116200312 2 002 ANGGOTA 5

6 ERLIN MAHDALENA, SE 19820310 200312 2 003 ANGGOTA 6

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran

HARMEN, SH 19670816 199308 1 001 Sarilamak, 28 Desember 2018

NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir

1.01.06.1.01.06.01.06.17.05.5.2

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.2.1 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

: 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06. - SOSIAL

Program : 1.01.06.1.01.06.01.17. - Program pembinaan anak terlantar

Kegiatan : 1.01.06.1.01.06.01.17.05. - Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar Waktu Pelaksanaan : 16-07-2018 sampai dengan 16-07-2018

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lima Puluh Kota

Sumber Dana : DAU,

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaran kesos 95 %

Masukan Dana yang tersedia

Rp.34.090.500,-Keluaran Bimbingan Teknis bagi Tenaga Pembina Anak Terlantar 18 Orang

Hasil Meningkatnya SDM tenaga pembina anak terlantar di dalam panti sosial

90 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga Pembina Anak Terlantar di dalam Panti Asuhan

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah

2 1

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

34.090.500,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

34.090.500,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.315.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

3.045.500,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

bbm 1.00 thn 3.045.500,00 3.045.500,00

270.000,00 5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta

buku tulis 18.00 bh 7.000,00 126.000,00

pena 18.00 bh 3.000,00 54.000,00

cocarde 18.00 bh 5.000,00 90.000,00

900.000,00

Dokumen terkait