• Tidak ada hasil yang ditemukan

385.000.000,00 1 Intensifikasi dan Eksentifikasi Sumber-Sumber

RKPD Tahun 2014 Kantor Camat Bengkalis Hal 65 dari 177 hal

385.000.000,00 1 Intensifikasi dan Eksentifikasi Sumber-Sumber

Pendapatan Daerah

Kab.Bengkalis Tertibnya Administrasi Pengelolaan Media Pungutan dan Benda-Benda Berharga

1 Tahun Tersedianya Sumber Daya Apartur 1 Tahun Tercapainya Target Pemerimaan PAD 100% 350.000.000,00 385.000.000,00 Dipenda

Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 7.852.256.500,00 8.144.856.500,00

1 Koordinasi Penerimaan PKB dan BBN-KB Kab.Bengkalis Terealisasinya Penerimaan Daerah kabupaten Bengkalis

1 Tahun Terlaksananya Penyelesaian Penerimaan PKB, BBN-KB dan PBB- KB

1 Tahun Tertibnya Administrasi Penerimaan PKB, BBN-KB dan PBB-KB

100% 122.400.000,00 135.000.000,00 Dipenda

2 Koordinasi Penerimaan Daerah Kab.Bengkalis Terlaksananya Koordinasi dan

Konsultasi Keluar daerah

1 Tahun Koordinasi dan Konsultasi terlaksana

1 Tahun Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Berjalan Lancar

100% 477.280.000,00 497.280.000,00 Dipenda 3 Optimalisasi Data PAD serta penyelesaian

tunggakan Pajak dan Retrubusi Daerah

Kab.Bengkalis Tertibnya administrasi penerimaan tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah

1 Tahun Tersedianya data tunggakan yang akurat

1 Tahun Terealisasinya dalam penyelesaian tunggakan pajak dan retribusi daerah

100% 193.670.000,00 213.670.000,00 Dipenda

4 Penyuluhan dan Penangulangan tunggakan Piutang Pajak Daerah

Kab.Bengkalis Tertibnya penerimaan dan administrasi pengelolaan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah

1 Tahun Penerimaan PAD berjalan lancar 1 Tahun Terealisasinya pemnerimaan tunggakan PAD sesuai Target

100% 175.365.000,00 195.365.000,00 Dipenda

5 Penagihan dan Verifikasi PAD Kab.Bengkalis Tertibnya penerimaan dan administrasi pengelolaan PAD

1 Tahun Penerimaan PAD berjalan lancar 1 Tahun Terealisasinya penerimaan tunggakan PAD sesuai Target

100% 609.929.500,00 629.929.500,00 Dipenda 6 Penagihan dan Penyisiran PBB Kab.Bengkalis Tertibnya penerimaan dan administrasi

pengelolaan PBB

1 Tahun Penerimaan PBB berjalan lancar 1 Tahun Terealisasinya penerimaan PBB sesuai Target

7 Pendaftaran, penyelesaian administrasi penyampaian SKPD/SPTPD

Kab.Bengkalis Terlaksananya pendaftaran dan administrasi

1 Tahun Mendaftarkan wajib Pajak 1 Tahun Terdatanya data yang akurat 100% 931.810.000,00 951.810.000,00 Dipenda

8 Pendataan wajib Pajak Daerah Kab.Bengkalis Terlaksananya pendaftaran dan

administrasi serta data yang akurat

1 Tahun Mendatakan wajib Pajak 1 Tahun Terdatanya data yang akurat 100% 804.935.000,00 824.935.000,00 Dipenda

9 Penyampaian SPPT PBB Kab.Bengkalis Tersampaikannya SPPT PBB pada

Wajib Pajak

1 Tahun Terlaksananya Penyampaian SPPT PBB

1 Tahun Terealisasinya Pendistribusian SPPT PBB P2 Kabupaten Bengkalis

100% 464.000.000,00 484.000.000,00 Dipenda 10 Monitoring Penerimaan PBB P2 tahun 2014 Kab.Bengkalis Berjalannnya Monitoring penerimaan

PBB

1 Tahun Terlaksananya Monitoring Penerimaan PBB

1 Tahun Terealisasinya Penerimaan PBB P2 Kabupaten Bengkalis

100% 430.000.000,00 450.000.000,00 Dipenda 11 Intensifikasi dan Stimulasi PBB Kab.Bengkalis Tercapainya Target Penerimaan PBB 1 Tahun Terlaksananya Intensifikasi dan

stimulasi PBB

1 Tahun Termotivasinya masyarakat dalam melunasi PBB

100% 680.237.000,00 700.237.000,00 Dipenda 12 Sosialisasi Perda PBB P2 bagi perangkat

Desa/Kelurahan se Kabupaten Bengkalis

Kab.Bengkalis Meningkatkan Pengetahuan Wajib Pajak

1 Tahun Terlaksananya sosialisasi perda pajak daerah

1 Tahun Meningkatkan Sumber Daya Manusia Petugas Desa/Kelurahan Kabupaten Bengkalis

100% 389.030.000,00 409.030.000,00 Dipenda

13 Pemeliharaan dan Implementasi aplikasi SIM PBB Kab.Bengkalis Peningkatan Kelancaran Penggunaan Aplikasi Manajemen PBB

1 Tahun Pelaksanaan Implementasi Aplikasi PBB pada Dinas Pendapatan Daerah

1 Tahun Terpeliharanya dan terkelolanya Aplikasi SIM PBB dengan baik

100% 814.500.000,00 834.500.000,00 Dipenda

14 Verifikasi dan Observasi data Objek Pajak BPHTB Kab.Bengkalis Berjalannya Verifikasi dan Observasi data

1 Tahun Terlaksananya verifikasi Observasi data

1 Tahun Terjaringnya Objek Pajak yang akurat 100%

100.000.000,00

120.000.000,00 Dipenda 15 Optimalisasi data PBB P2 Kab.Bengkalis Berjalannya Optimalisasi data PBB P2 1 Tahun Terlaksananya Optimalisasi data

PBB P2

1 Tahun Terealisasinya Optimalisasi data PBB P2

100% 333.400.000,00 353.400.000,00 Dipenda 16 Penggalian Potensi PAD dari sektor Pajak reklame

dan Pajak Mineral bukan logam

Kab.Bengkalis Lancarnya Penggalian Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

1 Tahun Tergalinya Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

1 Tahun Terkelolanya Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

100% 325.700.000,00 345.700.000,00 Dipenda

17 Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kab.Bengkalis Meningkatnya penerimaan PAD 1 Tahun Tergalinya potensi penerimaan PAD 1 Tahun Terealisasinya Optimalisasi penerimaan PAD

100% 400.000.000,00 400.000.000,00 Dipenda 18 Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah melalui media

iklan (pajak selfassesment)

Kab.Bengkalis Meningkatnya penerimaan Pajak Daerah

1 Tahun Terlaksananya sosialisasi pajak daerah

1 Tahun Terealisasinya Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah

100% 300.000.000,00 300.000.000,00 Dipenda 19 Observasi Data PBB sektor Perkotaan dan

Perdesaan

Kab.Bengkalis Meningkatnya penerimaan PBB 1 Tahun Teralisasinya Peningkatan penerimaan PBB

2 Tahun Terealisasinya Optimalisasi penerimaan PBB 100% 300.000.000,00 300.000.000,00 Dipenda 14.172.258.220,00 14.924.858.220,00 35.879.577.920,00 38.232.177.920,00 Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Langsung dan Tidak Langsung

RKPD Tahun 2014 Inspektorat Hal 68 dari 177 hal Nama SKPD : Inspektorat Kabupaten Bengkalis

(1) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

BELANJA PEGAWAI 1 Thn 6.191.848.804,90 APBD 6.811.033.685,39

- Gaji dan Tunjangan 6.191.848.804,90 6.811.033.685,39

BELANJA LANGSUNG 6.746.586.167 8.720.449.140

1.20.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.128.860.610,00 1.327.514.999,14

1.20.06.01.01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkalis 5 Bidang 99.000.000,00 5 Bidang 118.822.000,00 1.20.06.01.02 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor yang baik Bengkalis 1 Tahun 120.000.000,00 12 Bulan 141.570.000,00

1.20.06.01.08 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Bengkalis 5 Bidang 31.900.000,00 5 Bidang 35.090.000,00

1.20.06.01.10 3. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkalis 1 Tahun 100.000.000,00 12 Bulan 126.014.555,81

1.20.06.01.11 4. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkalis 5 Bidang 90.000.000,00 5 Bidang 107.741.579,88

1.20.06.01.12 5. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkalis 1 Tahun 110.000.000,00 12 Bulan 133.290.992,45

1.20.06.01.15 6. Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur Bengkalis 1 Tahun 19.915.610,00 12 Bulan 21.907.171,00

1.20.06.01.17 7. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkalis 11 Bulan 30.250.000,00 11 Bulan 33.275.000,00

1.20.06.01.18 8. Penyediaan Makanan dan Minuman Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkalis 5 Bidang 14.795.000,00 5 Bidang 16.274.500,00 1.20.06.01.19 9. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkalis 5 Bidang 420.000.000,00 12 Bulan 506.409.200,00 1.20.06.01. 10. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bengkalis 28 Pasang 75.000.000,00 28 Pasang 87.120.000,00 1.20.06.01. 11 Penyediaan Jasa Sopir Kantor Porsentase jasa sopir kantor yang dapat dilaksanakan Bengkalis 1 tahun 18.000.000,00 1 tahun 18.000.000,00

1.20.06.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 566.650.000,00 1.647.061.952,66

1.20.06.02.08 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Bengkalis 12 Bulan - 12 Bulan 901.813.000,00 1.20.06.02.09 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya Kinerja Hasil Pengawasan Bengkalis 36 Unit 89.000.000,00 36 Unit 111.659.569,56 1.20.06.02.10 3. Pengadaan Mebeleur Meningkatnya Kinerja Hasil Pengawasan Bengkalis 32 Unit 60.000.000,00 32 Unit 99.734.383,10

1.20.06.02.22 4. Terwujudnya Pemeliharaan berkala peralatan kantor Bengkalis 12 Bulan 150.000.000,00 12 Bulan 191.785.000,00

1.20.06.02.24 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Terwujudnya Pemeliharaan berkala kendaraan dinas Bengkalis 6 Unit 70.000.000,00 6 Unit 127.655.000,00 1.20.06.02.28 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terwujudnya Pemeliharaan berkala peralatan kantor Bengkalis 1 Tahun 67.650.000,00 100% 74.415.000,00 1.20.06.02.28 7. Gelar Pengawasan Terselenggaranya Gelar Pengawasan bagi aparatur Bengkalis 1 tahun 130.000.000,00 - 140.000.000,00

1.20.06.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 79.820.000,00 51.772.187,72

1.20.06.03.03 1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya Pakaian kerja lapangan Bengkalis 13 orang 4.950.000,00 13 Orang 5.445.000,00 1.20.06.03.08 2. Penilaian angka kredit bagi pejabat Fungsional Meningkatnya Kinerja pejabat fungsional inspektorat Bengkalis 1 kegiatan 40.000.000,00 1 Kegiatan 46.327.187,72 3. Pengadaan Pakaian Dinas PNS beserta perlengkapannya Terpenuhinya pakaian dinas aparatur yang baik dan lengkap Bengkalis 34.870.000,00 -

1.20.06.32 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 120.000.000,00 132.000.000,00

1.20.06.20.08 1. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan Meningkatnya Kinerja Pejabat Fungsional Inspektora Bengkalis 2 Kali 120.000.000,00 2 Kali 132.000.000,00

1.20.06.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 464.000.000,00 703.450.000,00

1.20.06.06.01 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya Dokumen LAKIP dan PK Bengkalis 2 Dokumen 349.000.000,00 2 Dokumen 576.950.000,00

2. Evaluasi AKIP SKPD Terevaluasinya Laporan AKIP pada SKPD Bengkalis 42 SKPD 115.000.000,00 42 SKPD 126.500.000,00

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 594.330.000,00 600.000.000,00

1. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah 594.330.000,00 600.000.000,00

1.20.06.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan 3.064.193.916,80 3.332.650.000,00

KDH

1.20.06.20.01 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala 206.567.000,00 220.000.000,00

1.20.06.20.06 2. Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan Terwujudnya pengawasan yang komprehensif Bengkalis 1 Kegiatan 96.992.372,40 1 Kegiatan 120.000.000,00 1.20.06.20.07 3. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terwujudnya pengawasan yang komprehensif Bengkalis SKPD 269.885.000,00 SKPD 280.000.000,00 1.20.06.20.08 4. Evaluasi berkala temuan pengawasan Terlaksananya monitoring temuan hasil pengawasan Bengkalis 42 SKPD 185.889.000,00 42 SKPD 195.000.000,00 1.20.06.20.15 5. Review laporan keuangan akhir tahun SKPD Terlaksananya review laporan keuangan Bengkalis 1 Kegiatan 150.657.211,10 1 Kegiatan 162.650.000,00 1.20.06.20.16 6. Penyusunan laporan koordinasi monitoring dan evaluasi Tersedianya Laporan Kormonev Bengkalis 42 SKPD 35.375.047,40 42 SKPD 45.000.000,00

(2) (3) (5)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Meningkatnya pengelolaan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang memadai

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

TAHUN 2014

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

RKPD Tahun 2014 Inspektorat Hal 69 dari 177 hal

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1.20.06.20.19 7. Pemantauan pelaksanaan sistem pengendalian Internal Pemerintah Daerah Terlaksananya Pemantauan SPIPD Bengkalis 42 SKPD 137.718.211,40 42 SKPD 140.000.000,00

8. Pelaksanaan Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan gantu rugi Terlaksananya pengelolaan TPTGR 206.110.074,50 210.000.000,00

10. Pemeriksaan kas akhir Tahun Anggaran SKPD 55.000.000,00 60.000.000,00

11. Pengembangan sistem informasi manajemen kepengawasan Tersedianya data hasil pengawasan yang cepat dan akurat 520.000.000,00 600.000.000,00 12. Pemantauan Kotak Saran Kelurahan/Desa Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintah yang baik Bengkalis 1 Kegiatan 1.200.000.000,00 1.300.000.000,00

1.20.06.21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 728.731.640,00 926.000.000

1.20.06.21.03 1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksaan dan aparatur Pengawasan Terpenuhinya standar kompetensi pengawas 385.000.000,00 550.000.000 2. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Terpenuhinya ketrampilan teknis pemeriksaan 230.000.000,00 260.000.000

3. Pengelola LP2P dan LHKPN Tersedianya data wajib pajak pribadi dan LHKPN 113.731.640,00 116.000.000

12.938.434.971,70

15.531.482.824,91

RKPD Tahun 2014 Badan Penelitian, Pengembangan Hal 70 dari 177 hal

BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS

(4) (6) (7) (9)

5 1 01 Belanja Tidak Langsung

1 Belanja pegawai Terlaksananya belanja pegawai Kab. Bengkalis Rp 4.958.776.892 100 % Rp 5.454.654.581

6 1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya surat menyurat Kab. Bengkalis Rp 290.000.000 APBD 100 % Rp 362.500.000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa Komunikasi dan Listrik Kab. Bengkalis 100 % Rp 144.000.000 APBD 100 % Rp 180.000.000

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan kantor Kab. Bengkalis 100 % Rp 150.000.000 APBD 100 % Rp 187.500.000

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Jasa Kir dan Pajak Kab. Bengkalis 100 % Rp 26.000.000 APBD 100 % Rp 32.500.000

5 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya ATK Kab. Bengkalis 100 % Rp 120.000.000 APBD 100 % Rp 150.000.000

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya cetak dan penggandaan Kab. Bengkalis 100 % Rp 80.000.000 APBD 100 % Rp 100.000.000

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen listrik Kab. Bengkalis 100 % Rp 98.000.000 APBD 100 % Rp 122.500.000

8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kab. Bengkalis 100 % Rp 100.000.000 APBD 100 % Rp 125.000.000

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Meningkatkan Minat Baca PNS Kab. Bengkalis 100 % Rp 120.000.000 APBD 100 % Rp 150.000.000

10 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum Kab. Bengkalis 100 % Rp 100.000.000 APBD 100 % Rp 125.000.000

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terwujudnya rapat kerja Kab. Bengkalis 100 % Rp 810.000.000 APBD 100 % Rp 1.012.500.000

12 Penyediaan Jasa Sopir Kantor Tersedianya Sopir Kantor Kab. Bengkalis 100 % Rp 18.000.000 APBD 100 % Rp 18.000.000

13 Penyediaan jasa keamanan kantor Terwujudnya keamanan kantor Kab. Bengkalis 100 % Rp 185.000.000 APBD 100 % Rp 231.250.000

14 Kab. Bengkalis 100 % Rp 10.000.000 APBD 100 % Rp 12.500.000

6 1 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

1 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor Kab. Bengkalis 100 % Rp 200.000.000 APBD 100 % Rp 250.000.000

2 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur Kab. Bengkalis 100 % Rp 100.000.000 APBD 100 % Rp 125.000.000

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kab. Bengkalis 100 % Rp 190.000.000 APBD 100 % Rp 237.500.000

(1) (2) (3) (5) (8)

Pengadaan buku jurnal

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Lokasi Target Capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

TAHUN 2014

SKPD :

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting

RKPD Tahun 2014 Badan Penelitian, Pengembangan Hal 71 dari 177 hal

(4) (6) (7) (9)

(1) (2) (3) (5) (8)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi Target Capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting

4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas Kab. Bengkalis 100 % Rp 255.000.000 APBD 100 % Rp 318.750.000

5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan kantor Kab. Bengkalis 100 % Rp 90.000.000 APBD 100 % Rp 112.500.000

6 Pengiriman calon tenaga fungsional peneliti Pengiriman fungsional peneliti Kab. Bengkalis 100 % Rp 80.000.000 APBD 100 % Rp 100.000.000

7 Terpeliharanya gedung kantor Kab. Bengkalis 100 % Rp - APBD 100 % Rp -

8 Terpeliharanya gedung kantor Kab. Bengkalis 100 % Rp - APBD 100 % Rp -

6 1 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan informal Peningkatan SDM aparatur Kab. Bengkalis 100 % Rp 150.000.000 APBD 100 % Rp 187.500.000

1 Kab. Bengkalis Rp 890.000.000 APBD Rp 1.200.000.000

2 Kab. Bengkalis Rp 100.000.000 APBD Rp 120.000.000

3 Kab. Bengkalis Rp 650.000.000 APBD Rp -

4 Kab. Bengkalis Rp 400.000.000 APBD Rp -

5 Kab. Bengkalis Rp 700.000.000 APBD Rp -

6 Kab. Bengkalis Rp 85.000.000 APBD Rp -

7 Kab. Bengkalis Rp 650.000.000 APBD Rp -

8 Kab. Bengkalis Rp 780.000.000 APBD Rp -

9 Kab. Bengkalis Rp 85.000.000 APBD Rp -

10 Kab. Bengkalis Rp 870.000.000 APBD Rp -

11 Kab. Bengkalis Rp 870.000.000 APBD Rp -

12 Kab. Bengkalis Rp 800.000.000 APBD Rp 2.350.000.000

13 Kab. Bengkalis Rp 90.000.000 APBD Rp -

14 Kab. Bengkalis Rp 120.000.000 APBD Rp 750.000.000

15 Kab. Bengkalis 100 % Rp 650.000.000 APBD 100 %

812.500.000 Rp

16 Kab. Bengkalis 100 % Rp - APBD 100 %

- Rp

17 Kab. Bengkalis 100 % Rp 650.000.000 APBD 100 %

812.500.000 Rp

Pilot project instalasi penjernihan air gambut Terwujudnya Pilot project instalasi penjernihan air gambut Pilot project bio- village tanaman indemik lokal daerah Terlaksananya pilot project bio- village tanaman indemik lokal Pilot project pengolahan pakan ternak press dan ikan dari bahan baku tanaman

lokal (UMPAI) dan kelapa sawit

Terwujudnya Pilot project pengolahan pakan ternak press dan ikan dari bahan baku tanaman lokal (UMPAI) dan kelapa sawit

Operasional dan Koordinasi serta konsultasi kegiatan bidang sosial budaya Data Informasi dan Potensi Daerah dalam rangka penyusunan program

bidang sosial budaya. 1 Kegiatan 100%

Koordinasi dan konsultasi penyusunan kegiatan bidang pengkajian masalah strategis daerah

Tersedianya data penyusunan kegiatan bidang pengkajian masalah

strategis daerah 1 Kegiatan 100%

Kerjasama Penelitian unggulan berbasis potensi Kabupaten Bengkals dengan IPB

Bogor Rekomendasi penelitian unggulan berbasis Kabupaten Bengkalis 1 Kegiatan 100%

Kajian rencana induk sistem Transportasi antar/multi moda pada daerah pertumbuhan di Kabupaten Bengkalis

Tersedianya Dokumen Rencana induk sistem transportasi multi yang modo

untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang terarah dan 1 Kegiatan 100%

Koordinasi dan Konsultasi teknis bidang pembangunan dan teknologi data Informasi dan Potensi Daerah dalam rangka penyusunan program

bidang Pembangunan dan Teknologi 1 Kegiatan 100%

Kerjasama penelitian unggulan berbasis Kabupaten Bengkalis dengan Biotrof Rekomendasi penelitian unggulan berbasis potensi Kabupaten Bengkalis

dengan Biotrof 1 Kegiatan 100%

Pilot Project Stasiun Riset Teknologi tepat guna pengolahan sawit menjadi minyak

goreng Terciptanya hasil penelitian teknologi tepat guna sawit 1 Kegiatan 100%

Lomba Karya Ilmiah Penelitian Mandiri Tersedianya Produk Produk Penelitian berupa dokumen/Prototipe 1 Kegiatan 100%

Pilot Project budidaya kepiting soka alternatif pengganti usaha tambak udang Rekomendasi Pelaksanaan Pilot Terapan Budidaya perikanan laut pesisir 1 Kegiatan 100% Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Kegiatan Bidang Ekonomi Data Informasi dan potensi daerah dalam rangka penyusunan program

bidang ekonomi 1 Kegiatan 100%

Pilot Project Stasiun Riset Teknologi Ekominawisata tasik dan sungai Rekomendasi pelaksanaan pilot riset pilot project ekonminawisata biosphire

(pengolahan Air Gambut) 1 Kegiatan 100%

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Meningkatnya jumlah investasi di Kabupaten Bengkalis 1 Kegiatan 100%

Operasional Bioteknologi dan Kultur Jaringan Tersedianya Fasilitas Laboratorium Kebun Buah dan Bibit Tanaman 1 Kegiatan 100%

Koordinasi dan konsultasi penyusunan kegiatan bidang pengkajian masalah strategis daerah

Data Informasi dan Potensi Daerah dalam rangka penyusunan program

bidang pengkajian masalah strategis daerah 1 Kegiatan 100%

Rehap wc 3 unit Pakir kendaraan roda 2

RKPD Tahun 2014 Badan Penelitian, Pengembangan Hal 72 dari 177 hal (4) (6) (7) (9) (1) (2) (3) (5) (8) Lokasi Capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Capaian kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penting

18 Kab. Bengkalis 100 % Rp 600.000.000 APBD 100 %

750.000.000 Rp

19 Kab. Bengkalis 100 % Rp 600.000.000 APBD 100 %

750.000.000 Rp

20 Kab. Bengkalis 100 % Rp 600.000.000 APBD 100 %

750.000.000 Rp

21 Kab. Bengkalis 100 % Rp - APBD 100 %

- Rp

22 Kab. Bengkalis 100 % Rp 650.000.000 APBD 100 %

812.500.000 Rp

BELANJA LANGSUNG Rp 14.156.000.000 19.114.776.892

Rp Rp 18.702.654.581

Pilot project model rekayasa turbin pembangkit listrik tenaga arus laut di Tanjung Jati

Terlaksananya Pilot project model rekayasa turbin pembangkit listrik tenaga arus laut di Tanjung Jati

Pilot project stasiun riset bahan bakar nabati bioethanol nipah Tersedianya Stasiun risset bahan bakar nabati

J U M L A H