• Tidak ada hasil yang ditemukan

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam dokumen LAKIP TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH (Halaman 61-120)

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja, realisasi kinerja dan capaian kinerja dimana setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

Tabel 3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

1 Jumlah Dokumen LPPD Tahun 2013

dan termuatnya ILPPD Tahun 2013

2 Dokumen 2 Dok

2 Jumlah Dokumen LKPJ Kepala Daerah

Tahun 2012

1 Dokumen 1

3 Prosentase Penyelesaian Tapal Batas

Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai dalam 1 Tahun.

90 % 90 %

4 Jumlah Dokumen Nama Rupa Bumi

Unsur Buatan Kabupaten Bulukumba.

1 Dok 1 Dok

5 Prosentase pelaksanaan Evaluasi

Kinerja Kecamatan Tk. Kab

Bulukumba dan Tk. Provinsi Sul-Sel

100 % 100 %

6 Prosentase terlaksananya fasilitasi kormonev terkait penyusunan naskah kerjasama

100 % 100 %

7. Jumlah regulasi/kebijakan terkait

dengan lembaga kemasyarakatan. 1 Draft ranperda 1 Draft ranperda

Sasaran 1 :

Meningkatnya kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka pelayanan administrasi KDH dan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta penataan daerah dan urusan pemerintahan

Tabel 3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini

N O INDIKATOR KINERJA Realisasi Capaian (%) 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Dokumen LPPD Tahun 2013 dan

termuatnya ILPPD Tahun 2013

1 Dok 1 Dok 1 Dok 2 Dok 2 Dok 100 100 100 100 100

2 Jumlah Dokumen LKPJ Kepala Daerah Tahun 2012

1Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100 100 100 100 100

3 Prosentase

Penyelesaian Tapal Batas Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai dalam 1 Tahun.

- - 80% 90 % 95 % 100 100 100 100 100

4 Jumlah Dokumen Nama Rupa Bumi yang sudah di bakukan Kabupaten Bulukumba.

- Unsur Buatan - Unsur Alamai

- 167 187 1 Dok 1 Dok 100 100 100 100 100

5 Jumlah pelaksanaan Evaluasi wilayah Kinerja Kecamatan Tk. Kab Bulukumba dan Tk. Provinsi Sul-Sel

- - - 10

Kec

10

kec 100 100 100 100 100

6 Prosentase terlaksananya fasilitasi kormonev terkait penyusunan naskah kerjasama - - - 100 % 100 % 100 100 100 100 100 7. Jumlah regulasi/kebijakan terkait dengan lembaga kemasyarakatan. - - - 1 Draft ranpe rda 1 Perbup 100 100 100 100 100

8. Prosentase pelaksanaan rapat monev pemerintahan kecamatan dan kelurahan 100% 60% 100% - 100 5 % 100% 100 % 100 %

9. Jumlah Peserta Lokalatih Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang telah dibina - 80 Org 50 Org - - 100 5 % 100% 100 % 100 % -

Tabel 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

NO INDIKATOR KINERJA

Target Realisasi

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah Dokumen LPPD Tahun 2013 dan termuatnya ILPPD Tahun 2013 1 Dok 1 Dok 1 Dok 2 Dok 2 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Jumlah Dokumen LKPJ Kepala Daerah Tahun 2012

1Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 3 Prosentase Penyelesaian

Tapal Batas Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai dalam 1 Tahun.

- - 80% 90 % 95% - - 80% 90 % 95%

4 Jumlah Dokumen Nama Rupa Bumi yang sudah di bakukan Kabupaten Bulukumba.

- Unsur Buatan - Unsur Alamai

- 167 187 1 Dok 1 Dok - 167 187 1 Dok 1 Dok

5 Prosentase Evaluasi pelaksanaan Kinerja Kecamatan Tk. Kab Bulukumba dan Tk. Provinsi Sul-Sel - - - 10 Kec 10 Kec - - - 10 Kec 10 Kec

6 Prosentase terlaksananya fasilitasi kormonev terkait penyusunan naskah kerjasama

- - - 100 % 100% - - - 100 % 100 %

7. Jumlah regulasi/kebijakan terkait dengan lembaga kemasyarakatan. - - - 1 Draft ranpe rda 1 Perbup - - - 1 Draft ranpe rda 1 Perbu p

8. Prosentase pelaksanaan rapat monev pemerintahan kecamatan dan kelurahan

100 % 60% 100 % - 100% 100 % 60% 100 % - 100 %

9. Jumlah Peserta Lokalatih Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang telah dibina - 80 Org 50 Org - - - 80 Org 50 Org - -

Tabel 3.2.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

1 Jumlah Tahapan Pelaksanaan MTQ 4 Keg 4 Keg 2 Jumlah Guru TKA/TPA Kontrak, Guru

Madis, dan guru TKA/TPA Non Kontrak yang menerima insentif selama 23 bulan

204 Orang 199 Orang

3 Jumlah Pelaksanaan Pengajian Rutin 12 Bulan 12 Bulan 4 Jumlah Kecamatan yang dikunjungi

untuk safari ramadhan 10 kec 10 kec. 5 Jumlah Imam Mesjid penerima

insentif dari Pemkab Bulukumba selama 12 bulan

176 orang 176 orang

6 Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi

lintas sector terkait HIV/AIDS 2 kali 2 Kali 7 Jumlah peserta workshop manajemen

Muballigh/Muballighat

70 Orang 70 Orang

8 Jumlah wilayah Desa pendataan Guru TKA/TPA, Lembaga Keagamaan & Penduduk Buta Aksara.

136 Desa 136 Desa

9 Jumlah Peringatan Hari Besar Islam 7 Kegiatan 7 Kegiatan 10 Jumlah pelaksanaan pelayanan calon

jamaah haji dan jamaah haji

2 Kali 2 Kali

Sasaran 2 :

Meningkatkan kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat dan mental spiritual

11 Jumlah peserta TOT dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya dan resiko HIV/AIDS

100 Orang 100 Orang

12 Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM pengelola Baznas

100 Orang 100 Orang

13 Jumlah wilayah pembinaan UKS di Tingkat SMA/Sederajat,

SMP/Sederajat, SD/Sederajat selama 1 Tahun

10 Kecamatan

10 Kecamatan

Tabel 3.2.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini

NO INDIKATOR KINERJA

Realisasi Capaian (%)

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah Pelaksaanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan STQ Tingkat Provinsi 1 Kali 1 Kali 1 Kali 4 Kali 4 Kali 100 100 100 100 100

2 Jumlah wilayah Pembinaan Kegiatan Guru TKA/TPA , UKS dan Masjid

10 Kec 10 Kec 10 Kec 10 Kec 10 Kec 100 100 100 100 100

3 Jumlah Imam Mesjid penerima Insentif Lingkup Pemkab Bulukumba selama 1 tahun - 1 Thn - 1 Thn 176 - 100 - 100 100 4 Pemberdayaan Lasia - - - - - - - - - 5 Pembinaan JKS 1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn - 100 100 100 100 -

6 Pembinaan Desa Muslim - - 1 Thn

1 Thn

- - - 100 100 -

7. Pelatihan dan Perawatan Jenazah - 1 Kali 1 Kali 1 Kali - - 100 100 100 -

8. Jumlah pelaksanaan Pengajian Rutin 12 12 10 8 12 100 100 90 80 100

9. Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Sosialisasi Narkoba HIV/AIDS 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100 100 100 100 100

10. Jumlah Pembinaan Spritual Keagamaan In House Training ESQ bagi Aparatur Pemerintah

1 Kali

- - - - 100 - - - -

11. Jumlah Peringatan Hari

Hari besar Islam - 7 Keg 7 Keg 7 Keg 7 Keg - 100 100 100 100

12. Jumlah Wilayah kunjungan Safari Ramadhan - 10 Kec 10 Kec 10 Kec 10 Kec - 100 100 100 100

13. Lomba Tadarrus Al quran Tingkat Provinsi - - 1 Thn

1 Thn

- - - 100 100 -

14 Jumlah peserta workshop manajemen muballigh/muballigaht

- - - - 70 - - - - 100

15 Jumlah Kontrak,Guru Madin, dan Guru TKA/TPA Guru TKA/TPA Non Kontrak yang menerima insentif selama 12 bulan.

199 97,55

16 Jumlah wilayah Desa pendataan Guru TKA/TPA, Lembaga Keagamaan & Penduduk Buta Aksara.

10 Kec

100

17 Jumlah pelaksanaan pelayanan calon jamaah haji dan jamaah haji

2 Kali

100

18 Jumlah peserta TOT dalam rangka peningkatan pemahaman dan

pengetahuan masyarakat tentang bahaya dan resiko HIV/AIDS

100 Org

100

19 Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM pengelola Baznas

100 Org

Tabel 3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

NO INDIKATOR KINERJA Target Realisasi

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 Jumlah Pelaksaanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan STQ Tingkat Provinsi

1 Kali 1 Kali 1 Kali 3 Kali 4 Kali

1 Kali 1 Kali 1 Kali 3 Kali

4 Kali

2 Jumlah wilayah Pembinaan Kegiatan Guru TKA/TPA , UKS dan Masjid 1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn 100% 100% 100% 100 % 100 %

3 Jumlah Imam Mesjid penerima Insentif Lingkup Pemkab Bulukumba selama 1 tahun - 276 - 137 176 - 276 - 137 176 4 Pemberdayaan Lansia - - - - - - - - - 100 5 Pembinaan JKS 1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn 100% 100% 100% 100 % 100 %

6 Pembinaan Desa Muslim - - 1 Thn 1 Thn 1 Thn

- - 100% 100 %

100 %

7. Pelatihan dan Perawatan Jenazah - 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Thn - 100% 100% 100 % 100 %

8. Jumlah pelaksanaan Pengajian Rutin 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 12 10 8 12

9. Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Sosialisasi Narkoba HIV/AIDS

2 Kali 2 Kali

2 Kali 2 Kali 2 Kali

2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali

2 Kali

10. Jumlah Pembinaan Spritual Keagamaan In House Training ESQ bagi Aparatur Pemerintah

1 Kali

- - - - 100% - - - -

11. Jumlah Peringatan Hari

Hari besar Islam - 7 Keg 7 Keg 7 Keg 7 Keg - 7 Keg 7 Keg 7 Keg 7 Keg

12. Jumlah Wilayah kunjungan Safari Ramadhan - 10 Kec 10 Kec 10 Kec 10 Kec - 10 Kec 10 Kec 10 Kec 10 Kec

14 Jumlah peserta workshop manajemen muballigh/muballigaht

- - - - 70 - - - - 70

15 Jumlah Guru TKA/TPA Kontrak,Guru Madin, dan Guru TKA/TPA Non Kontrak yang menerima insentif selama 12 bulan.

204 199

16 Jumlah wilayah Desa pendataan Guru TKA/TPA, Lembaga Keagamaan & Penduduk Buta Aksara. 10 Kec 10 Kec 17 Jumlah pelaksanaan pelayanan calon jamaah haji dan jamaah haji

2 kali

2 kali

18 Jumlah peserta TOT dalam rangka

peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya dan resiko HIV/AIDS

100 Org

100 Org

19 Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM pengelola Baznas 100 Org 100 Org

Tabel 3.3.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

No Indikator Target Realisasi

1. Jumlah wilayah terkait ketersediaan database pertanahan

10 Kec 10 Kec

2. Jumlah Persil Tanah yang terganti rugi dan terbebaskan dan

Jumlah Persil Tanah yang bersertifikat

5 Persil 245 Persil

4 Persil 245 Persil

Sasaran 3 :

Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian permasalahan pertanahan

3. Jumlah peserta sosialisasi Pengadaan Tanah untuk 2 Angkatan

130 Orsng 130 Orang 4

Jumlah Konflik Pertanahan yang ditangani/diselesaikan

12 Konflik 12 Konflik

Tabel 3.4.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

No Indikator Kinerja Target Realisasi Perentase

1 Jumlah penyaluran raskin

disetiap desa/kelurahan 136 Desa/

Kelurahan 136 Desa/ Kelurahan 100 2 Jumlah penyelesaian

dokumen data potensi daerah yang disusun secara berkala (2 semester)

2 Dokumen 2 Dokumen 100

3

Jumlah waktu penyelesaian

dokumen data laporan

realisasi dan aktivitas

pengadaan pemerintah secara berkala.

12 Bulan 12 Bulan 100

4

Persentase penyelenggaraan

pembinaan, pengguna dan penyedia jasa konstruksi dan Jumlah waktu penyusunan informasi pengadaan barang dan jasa terhadap pengguna dan penyedia jasa konstruksi.

100% 4Triwulan 100% 4 Triwulan 100 Sasaran 4 :

Meningkatnya kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan kebijakan perekonomian daerah dan pembangunan

5

Persentase layanan

pengadaan secara elektronik

dan jumlah terlaksananya

pelatihan LPSE terhadap

penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi. 100 % 2 angkatan 100 % 2 angkatan 100 6

Jumlah peserta sosialisasi

ekonomi kerakyatan.

100 Orang 100 Orang 100

7

Jumlah waktu penyelesaian laporan tingkat inflasi di Bulukumba.

4 Triwulan 4 Triwulan 100

8

Jumlah Dokumen Data

Laporan Hasil Monitoring

Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan Daerah

2 Dokumen 2 Dokumen 100

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran 4 “Meningkatnya kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan kebijakan perekonomian daerah dan pembangunan” terdiri dari 8 indikator kinerja. Tingkat capaian kinerja rata-rata seluruh indikator kinerja sasaran mencapai 100 % hal ini dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan mencapai target kinerja kegiatan (out put) yang direncanakan. Dari masing-masing indikator kinerja pada sasaran 5 dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

Perolehan capaian indikator kinerja untuk sasaran 4 Tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Hasil yang dicapai pada kegiatan ini adalah tersedianya data penyaluran raskin pada 136 desa dan kelurahan setiap bulan dan laporannya disampaikan kepada Biro Bina Ekonomi pemprov Sulawesi Selatan.

disampaikan pada Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Hasil yang dicapai pada Kegiatan ini adalah tersedianya data laporan realisasi dan aktivitas pengadaan Pemerintah Kabupaten Bulukumba Bulan Januari s.d. Desember 2016 dalam bentuk laporan dan disampaikan pada Biro Bina Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Sekretariat TEPPA Propinsi serta menyampaikan laporan kepada Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (TEPPA-UKP-PPP) melalui penginputan pada aplikasi Sistem Monitoring TEPPA (SISMONTEP).

4. Hasil yang dicapai pada Kegiatan ini adalah Terlaksananya penyusunan informasi pengadaan barang dan jasa serta terlaksananya pembinaan terhadap pengguna dan penyedia jasa konstruksi.

5. Hasil yang dicapai pada Kegiatan ini adalah terbentuknya layanan pengadaan secara elektronik dan terlaksananya pelatihan LPSE pada penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi serta admin sirup pada SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

6. Hasil yang dicapai pada Kegiatan ini adalah Terlaksananya sosialisasi ekonomi kerakyatan dan meningkatnya pemahaman tentang ekonomi kerakyatan pada masyarakat.

7. Hasil yang dicapai pada Kegiatan ini adalah tersedianya laporan tingkat inflasi daerah pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba secara Semesteran.

8. Hasil yang dicapai adalah tersedianya dokumen laporan hasil monitoring pelaksanaan pembangunan daerah pada 10 kecamatan.

Tabel 3.5.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

No Indikator kinerja Target Realisasi Persentase

1 Jumlah Ketersediaan koran,

tabloid, majalah serta sarana dan

prasarana komunikasi untuk

menambah pengetahuan dan

wawasan bagi Aparat Pemda

8 surat kabar dengan jumlah total 1536 exp 8 surat kabar dengan jumlah total 1536 exp 100

2. Jumlah ketersediaan website

sebagai media layanan informasi Pemerintah Daerah secara online

1 Paket 1 Paket 100

3 Jumlah Waktu Pelaksanaan

Kegiatan peliputan / publikasi dan dokumentasi media cetak dan elektronik sehingga tercipta sinergitas masyarakat, media dan

stakeholder lainnya terhadap

kebijakan pembangunan daerah

1 Tahun 1 Tahun 100

4 Jumlah Pelaksanaan

Pendokumentasian dan

pelayanan informasi publik

1 Tahun 1 Tahun 100

5 Jumlah ketersediaan dan

distribusi informasi persandian

1 Tahun 1 Tahun 100

6 Jumlah Kegiatan Pengaturan

Acara Pemerintah Daerah yang dikoordinir

1 Paket 1 Paket 100

Sasaran 5 :

Meningkatnya kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan hubungan masyarakat , kegiatan keprotokolan dan informasi persandian

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran 5 “Meningkatnya kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan hubungan masyarakat , kegiatan keprotokolan dan informasi persandian”

terdiri dari 6 indikator kinerja. Tingkat capaian kinerja rata-rata seluruh indikator kinerja sasaran mencapai 100 % hal ini dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan mencapai target kinerja kegiatan (out put) yang direncanakan. Dari masing-masing indikator kinerja pada sasaran 5 dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

Perolehan capaian indikator kinerja untuk sasaran 5 tahun 2016 beserta evaluasi dan analisis capainnya digambarkan sebagai berikut :

1. Tersedianya Koran Fajar, Tribun Timur, Koran Sindo, Rakyat Sulsel, Radar Selatan, Cakrawala, Ujungpandang Ekspres, dan Berita Kota Makassar, sarana dan prasarana komunikasi dan terjalinnya kerjasama media massa di kabupaten Bulukumba dalam bentuk advertorial terkait informasi pemberitaan kegiatan Pemerintah Daerah.

2. Terlaksananya kegiatan pengolahan pendokumentasian dan pelayanan informasi publik, antara lain Penyusunan sambutan, pidato, ceramah, dan makalah Bupati dan Wakil Bupati, pada setiap acara, baik yang dilaksanakan pemda maupun lembaga lain.

3. Terlaksananya Pendokumentasian, pengolahan dan pelayanan informasi publik secara efektif melalui cetak leaflet dan banner oleh Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID).

4. Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan jaringan serta ketersediaan webbsite sebagai media layanan informasi Pemerintah Daerah secara online, pemeliharaan jaringan internet serta pengelolaan PABX.

5. Tersedianya administrasi sistem persandian antara lain kawat surat, pengamanan informasi (penggunaan alat komunikasi yang terengkrip) sesuai standar Sandi Negara serta komunikasi dan informasi dalam bentuk CCTV.

6. Terlaksananya koordinasi dan keprotokolan di setiap acara-acara pemda, serta pengaturan acara-acara baik kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemda maupun pihak luar yang melibatkan Bupati dan Wakil Bupati.

Tabel 3.6.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

No Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase

1

Prosentase ketersediaan

jasa administrasi keuangan

Lingkup Setda dalam

setahun

100 % 99,33 % 93,33

Sasaran 6 :

Meningkatnya Kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka

mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan

2 Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dok 1 Dok 100 3 Persentase Penyusunan Pengendalian dan Pelaksanaaan Keuangan

Lingkungan Setda selama 1 tahun. 100 % 100 % 100 4 Persentase Pelaksanaan Administrasi Perbendaharaan SKPD dalam 1 Tahun 100 % 96,26 % 96,26 5 Persentase Pelaksanaan Administrasi pembukuan dalam 1 tahun 100 % 100 % 100 6 Persentase Penyelesaian TPTGR 85 % 89,93 % 105,8

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran 6 “Meningkatnya Kualitas pelayanan dan

koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan

pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah” terdiri dari 6 indikator

kinerja. Tingkat capaian kinerja rata-rata seluruh indikator kinerja sasaran mencapai 100 % hal ini dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan mencapai target kinerja kegiatan (out put) yang direncanakan. Dari masing-masing indikator kinerja pada sasaran 6 dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

1. Tersedianya jasa administrasi keuangan Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba. Wujud kegiatan ini adalah honorarium pada Pengguna anggaran, PPK ,Staf PPK , bendahara pengeluaran dan Pembantu bendahara pengeluaran;

2. Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun. Wujud kegiatan ini adalah Penjabaran APBD Tahun anggaran 2016 lingkup Setda kabupaten Bulukumba;

3. Terwujudnya penyusunan dan evaluasi RKA dan DPA anggaran pokok dan anggaran perubahan lingkup Sekretariat Daerah serta terevaluasinya pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan terlaksananya pengendalian anggaran kas lingkup Sekretariat Daerah;

4. Terlaksananya administrasi perbendaharaan SKPD; 5. Terlaksananya administrasi pembukuan SKPD;

6. Terlaksananya penyelesaian TPTGR, dengan adanya pengembalian keuangan daerah dalam bentuk laporan bulanan disampaikan kepada Bupati, Inspektorat Kabupaten dan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari 6 (enam) indikator kinerja yang ada pada sasaran 6 persentase capaian adalah 97,59 %.

Sasaran 7 :

Meningkatnya kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan perlindungan hukum dan HAM

Tabel 3.7.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

1

Persentase Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum Penanganan Kasus dan Pertimbangan Hukum

100% 100%

2 Jumlah Penyelesaian Temuan Pengawasan 80 LHP 80 LHP

3

Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi

permasalahan peraturan

perundang-undangan

100% 100%

4 Jumlah penyelesaian draft rancangan produk

hukum daerah

16 Ranperda 16 Ranperda

5

Jumlah pelaksanaan sosialisasi Perda tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Perda Lainnya

18 Kali 18 Kali

6 Jumlah pelaksanaan penyajian informasi

tentang produk hukum

2 Kali 2 Kali

7

Jumlah kajian Peraturan

Perundang-Undangan Daerah terhadap

Perundang-Undangan yang baru, lebih tinggi dan

keserasian antar Peraturan

Perundang-Undangan Daerah

600 Buah 600 Buah

8 Jumlah produk hukum yang

didokumentasikan

4 Produk 4 Produk

9 Pelaksanaan penyuluhan hukum terpadu 1 Kali 1 Kali

10 Pelaksanaan Bimtek Produk Hukum daerah 1 Angkatan 1 Angkatan

11 Jumlah pelaksanaan koordinasi penegakan

hukum dan HAM

1 kali 1 kali

Perolehan capaian 12 (dua belas) indikator kinerja untuk sasaran 7 tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

1.

2. Wujud dari kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan adalah terlaksananya tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pemerintah dan terekapitulasinya laporan hasil temuan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, khususnya LHP dari Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, BPKP dan Irjen, sebelum ditindaklanjuti dilakukan pengkajian dan penelaahan oleh Tim Tindak Lanjut yang dibentuk sesuai Keputusan Bupati Bulukumba Nomor Kpts. 42/I/2015 tentang Pembentukan Tim Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dan Inspektorat Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 dan Kpts 347/IV/2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Bulukumba Nomor Kpts. 42/I/2015 tentang Pembentukan Tim

Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dan Inspektorat Kabupaten Bulukumba Tahun 2016. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa target dan realisasi capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2016 sebanyak 80 LHP atau capaiannya sebesar 100%.

3. Wujud dari kegiatan Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama antar daerah dibidang Hukum adalah terselesaikannya penanganan perkara atas gugatan yang ditujukan kepada Pemerintah

hal ini diwakili oleh Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten yaitu unsur Bagian Hukum dan Bagian Pertanahan Setda serta Pengacara Pemda Saudara Baharuddin Meru, SH berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan. Adapun perkara yang ditangani pada Tahun 2015 sebanyak 3 perkara dengan perincian sebagai berikut:

a. Gugatan Syaharuddin Bin H. Bacuni, dkk (Penggugat)

terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah (pasar) di Desa Palambarae Kecamatan Gantarang Perkara Nomor: 02/Pdt.G/2015/P>N/Blk, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bulukumba dengan amar putusan gugatan penggugat tidak diterima;

b. Gugatan saudari Aisyah Binti Lantara,dkk (Penggugat)

terhadap tanah Lapangan Sepak Bola Desa Tambangan, Perkara Nomor:13/Pdt.G/2015/P.N.Blk, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bulukumba dengan putusan gugatan penggugat tidak diterima;dan

c. Gugatan saudari Ummi terhadap Lokasi SDN 237 Dusun

Lembang Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa, Perkara

Nomor:14/Pdt.G/2015/P.N.Blk, telah diputus oleh

Pengadilan Negeri Bulukumba dengan amar putusan menolak penggugat. Terhadap perkara ini penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar.

4. Wujud dari kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan adalah harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan khususnya rancangan peraturan daerah sehingga dapat terlaksana secara terencana, terkoordinasi, terarah dan terpadu serta untuk menjaga agar peraturan

perundang-undangan daerah tetap dalam sistem hukum nasional. Dalam kegiatan ini dilakukan kajian draft, konsultasi publik, evaluasi, harmonisasi, klarifikasi, koordinasi dan konsultasi. Pada Tahun 2015, sesuai prolegda yang telah ditetapkan terdapat 11 buah ranperda yang disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan. Telah dibahas di DPRD sebanyak 11 buah, dan telah ditetapkan menjadi Perda sebanyak 7 buah, namun ada 1 (satu) buah ranperda masih dalam proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri, 1 (satu) buah ranperda masih dalam proses pembahasan di DPRD namun belum ditetapkan karena menunggu aturan baru dari Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan Ranperda tersebut, sertaRanperda yang telah disetujui bersama pada tanggal 30 Desember 2015, dan belum dilakukan evaluasi ranperda serta klarifikasi perda di Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan karena disetujui bersama di akhir tahun 2015, sehingga ke-4 ranperda tersebut akan ditetapkan di tahun 2016.

5. Wujud dari kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai materi dan muatan 9 (Sembilan) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba dimana pelaksanaan sosialisasi sebanyak 18 kali yaitu di sepuluh Kecamatan dengan jumlah peserta sebanyak 500 orang dan 3 kali di Ruang Pola dengan jumlah peserta sebanyak 300 orang, sehingga jumlah keseluruhan dari 18 kali pelaksanaan sebanyak 1300 orang.

6. Wujud dari kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan adalah penyebarluasan informasi produk hukumbaik melalui

mass media (radio dan surat kabar) maupun perpustakan untuk disampaikan dan disebarluaskan kepada masyarakat.

7. Wujud dari kegiatan Kajian Peraturan Perundang – Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang – Undangan yang baru, Lebih tinggi dan Keserasian Antar Peraturan perundang – undangan daerah adalah harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang – undangan khususnya Keputusan Bupati, Peraturan Bupati, Keputusan Sekretaris Daerah, MoU dan produk hukum daerah lainnya sehingga dapat lebih efektif dalam pelaksanaannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kegiatan ini dilakukan kajian draft, evaluasi, harmonisasi, klarifikasi, koordinasi dan konsultasi. Pada Tahun 2015, ditargetkan 600 draft dan terealisasi sebanyak 738 draft usulan, disebabkan banyaknya draft usulan termasuk draft usulan Keputusan Kepala SKPD dan Keputusan Kepala Desa dan Peraturan Desa.

8. Wujud dari kegiatan Penataan Dokumentasi Hukum adalah telah tertatanya produk hukum baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, dimana dalam kegiatan ini telah diadakan buku peraturan perundang-undangan, sebagai bahan pengarsipan sehingga aturan-aturan yang baru dapat dilaksanakan, dan telah dicetak Lembaran Daerah Daerah sebanyak 6 jenis, Berita Daerah 1 jenis, pelaksanaan pencetakan

Dalam dokumen LAKIP TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH (Halaman 61-120)

Dokumen terkait