pelayanan rumah tangga yang cepat, tepat dan akuntabel Meningkatkan kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan serta pelayanan sandi dan telekomunikasi. Meningkatnya kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan serta pelayanan sandi dan telekomunikasi.
3. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan adanya kebijakan dan program yang dapat digambarkan sebagai berikut:
a. Kebijakan
Kebijakan pembangunan Sekretariat Daerah yang memberikan petunjuk, prinsip dasar, rambu-rambu dan sinyal penting dalam menyusun program dan kegiatan merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dari masing-masing bagian, yaitu:
a) Penataan administrasi pemerintahan dan wilayah perbatasan
b) Pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur kecamatan
c) Pembinaan dan peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat
d) Pembinaan dan peningkatan bidang mental spiritual
e) Penataan dan penyelenggaraan tertib administrasi aset tanah Pemda
f) Pengembangan dan penyelenggaraan perekonomian daerah
g) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
h) Pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat Daerah
i) Penyelenggaraan urusan kehumasan, dan keprotokoleran
j) Penyelenggaraan urusan pelayanan sandi dan telekomunikasi
k) Penyelenggaraan pelayanan dan admnistrasi keuangan Sekretariat Daerah
l) Penataan sistem legislasi daerah
m) Pelayanan bantuan dan perlindungan serta penyuluhan hukum dan HAM
n) Penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bulukumba
o) Penyelenggaraan analisis jabatan dan analisis beban kerja
q) Penyelenggaraan tertib administrasi perkantoran
r) Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan
b. Program
Rencana strategis pembangunan Sekretariat Daerah menggambarkan program dan kegiatan strategis prioritas dalam pembangunan periode 2010-2015. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata yang disusun secara sistematis dan terpadu. Pada Tahun 2015 terdapat 4 (empat) tambahan program yang baru tapi tetap terakomodir dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah 2010-2015. Program yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; c. Program Peningkatan disiplin aparatur;
d. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
e. Program Pembangunan sistem pendaftaran tanah;
f. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
g. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
h. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;
i. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah;
j. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
l. Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah;
m. Program kerjasama informasi dengan mas media;
n. Program Koordinasi, pengembangan Sumber Daya Kehumasan dan Keprotokoleran;
o. Program peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama dan Kesra;
p. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
q. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
r. Program perencanaan pembangunan daerah;
s. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; t. Program peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah; u. Program Penataan Peraturan Perundang – undangan;
v. Program Penataan Daerah Otonomi Baru;
w. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; x. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
y. Program Pembinaan Kecamatan;
z. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Jabatan;
aa. Program Pembangunan/Pengembangan Perekonomian Daerah.
c. Kegiatan
Kegiatan Bagian-Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba disusun berdasarkan program yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan Sekretariat Daerah sebanyak 96 (Sembilan
1. Bagian Pemerintahan Umum, sebanyak 7 (Tujuh) kegiatan sebagai berikut:
1) Penyusunan LPPD dan ILPP;
2) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH; 3) Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ);
4) Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah;
5) Pembakuan Nama Rupa Bumi;
6) Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah;
7) Fasilitasi Penataan dan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan.
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, sebanyak 13 (Tiga Belas) kegiatan sebagai berikut:
1) Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan STQ Tingkat Propinsi;
2) Pengajian Rutin; 3) Insentif Imam Mesjid; 4) Safari Ramadhan;
5) Peringatan Hari – hari Besar Islam; 6) Pembinaan Kegiatan Guru TKA/TPA; 7) Rapat Koordinasi dan HIV/AIDS;
8) Workshop Manajemen Muballigh/Muballigath; 9) Pelatihan BAZNAS;
10) Training of Trainer (TOT) HIV/AIDS;
11) Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS); 12) Pelayanan Calon Jemaah Haji;
13) Pendataan Sarana dan Prasarana Sosial Keagamaan;
3. Bagian Pertanahan, sebanyak 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:
1) Penyusunan sistem pendaftaran tanah;
2) Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
3) Pengadaan/Pembebasan/Pengamanan Tanah Pemerintah Daerah;
4) Fasilitasi penyelesaian konflik – konflik pertanahan;
4. Bagian Ekonomi Pembangunan, sebanyak 9 (Sembilan) kegiatan sebagai berikut:
1) Koordinasi Penyaluran RASKIN 2) Koordinasi Produksi Daerah
3) Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Daerah; 4) Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi
5) Pengembangan Kapasitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa
6) Sosialisasi Ekonomi Kerakyatan; 7) Pengendalian Tingkat Inflasi Daerah.
8) Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
9) Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah
5. Bagian Humas, Protokol dan Sandi, sebanyak 7 (Tujuh) kegiatan sebagai berikut:
1) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
2) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi;
3) Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi;
4) Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi;
5) Pengelolaan Administrasi Sistem Persandian;
6) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7) Koordinasi dan Pelatihan serta Pengaturan Acara-Acara Pemda.
6. Bagian Keuangan, sebanyak 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut:
1) Penyediaan jasa administrasi keuangan;
2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran; 3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
4) Pengendalian Pelaksanaan Anggaran dan Keuangan Daerah;
5) Penatausahaan Administrasi Perbendaharaan; 6) Penatausahaan Administrasi Pembukuan;
7) Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah (TPTGR);
7. Bagian Hukum, sebanyak 11 (Sebelas) kegiatan sebagai berikut:
1) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;
2) Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah di Bidang Hukum;
3) Legislasi rancangan peraturan perundang – undangan; 4) Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang – undangan; 5) Publikasi peraturan perundang – undangan;
6) Kajian peraturan perundang – undangan daerah terhadap peraturan perundang – undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang – undangan;
7) Penataan Dokumentasi Hukum; 8) Penyuluhan Hukum Terpadu; 9) Bintek Produk Hukum Daerah;
10) Sosialisasi dan Koordinasi Penegakan Hukum dan HAM;
11) Pembinaan Kelompok Kadarkum.
8. Bagian Organisasi dan Kepegawaian, sebanyak 12 (Dua Belas) kegiatan sebagai berikut:
1) Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
2) Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 3) Penyusunan Tata Naskah Dinas;
4) Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
5) Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru;
6) Pembuatan dan Penggantian Atribut PNS; 7) Pengelolaan Administrasi Kepegawaian; 8) Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan; 9) Fasilitasi Penyusunan Analisis Beban Kerja;
10) Evaluasi Pembinaan dan peningkatan Unit Pelayanan Publik;
11) Fasilitasi Penyusunan Evaluasi Jabatan;
12) Fasilitasi Penerapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
9. Bagian Umum, sebanyak 31 (tiga puluh satu) kegiatan sebagai berikut:
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 4) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
5) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
6) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
9) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
10) Penatausahaan Kesekretariatan SKPD;
11) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jalan dan sarana umum;
12) Pengadaan Mobil Jabatan;
13) Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
14) Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas; 15) Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
16) Pengadaan peralatan gedung kantor; 17) Pengadaan mebeleur;
18) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan; 19) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; 20) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
21) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
22) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
23) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya; 24) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu; 25) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas; 26) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;
27) Dialog/audiens dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan, Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan;
28) Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri;
29) Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
30) Peningkatan Tugas Kedinasan dan Tugas Operasional; 31) Penyediaan Kebutuhan Bahan Rumah Tangga;
4. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2015
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2010-2015 disusun suatu Perencanaan Kinerja
(performance plan) setiap tahunnya yang menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan.
Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.
Rencana Kinerja Tahun 2015 merupakan penjabaran tahun kedua pelaksanaan dari target yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Startegis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2010-2015 disajikan pada tabel 5. Sasaran strategis dalam dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010-2015 ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) sasaran dengan 96 Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama sasaran tersebut meliputi; (1) Jumlah dokumen laporan keterangan Pertanggungjawaban KDH (LKPj) Tahun 2013 (2) Jumlah Dokumen LPPD dan termuatnya ILLPD Tahun 2013. (3) Prosentase terwujudnya penyelesaian tapal batas Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai, (4) Prosentase Penyusunan Naskah Kerjasama Daerah (5) Prosentase data/nama rupa bumi unsur buatan Kabupaten Bulukumba, (6) Jumlah regulasi/kebijakan terkait dengan lembaga kemasyarakatan, (7) Prosentase pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan Tk. Kab Bulukumba dan Tk. Provinsi Sul-Sel. (8) Jumlah pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan STQ Tingkat Provinsi, (9) Jumlah Pemberian Insentif Guru TKA/TPA (10) Jumlah pelaksanaan pengajian rutin, (11) Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan, (12) Jumlah Imam Mesjid yang menerima insentif, (13) Jumlah Pembinaan Hafidz dan hafidza
(14) Prosentase pelaksanaan Rakor HIV/AIDS, (15) Persentase penyelesaian sistem pendaftaran tanah di 10 Kecamatan, (16) Jumlah persil tanah yang tertata, (17) Jumlah penyelesaian konflik pertanahan, (18) Jumlah penyelesaian konflik pertanahan, (19) Jumlah raskin yang tersalurkan disetiap desa/kelurahan, (20) Jumlah dokumen data potensi daerah yang disusun secara berkala (2 semester), (21) Jumlah penyelesaian data laporan realisasi dan aktifitas pengadaan Pemerintah Kab. Bulukumba secara berkala. (22) Jumlah dokumen data capaian perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah secara berkala (4 triwulan), (23) Prosentase penyelenggaraan pembinaan pengguna dan penyedia jasa konstruksi dan jumlah penyusunan informasi pengadaan barang dan jasa (24) Prosentase penyelenggaraan pelelangan melalui ULP, dan Jumlah peserta sosialisasi dan desiminasi pengguna dan penyedia jasa konstruksi, (25) Jumlah peserta sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi, (26) Prosentase tersusunnya laporan tingkat inflasi di Bulukumba, (27) Jumlah Ketersediaan koran, tabloid, majalah serta sarana dan prasarana komunikasi bagi Aparat Pemda, (28) Jumlah Pelaksanaan Kegiatan peliputan / publikasi dan dokumentasi media cetak dan elektronik sehingga tercipta sinergitas masyarakat,media dan stakeholder lainnya terhadap kebijakan pembangunan daerah, (29) Jumlah Pelaksanaan Pendokumentasian dan pelayanan informasi publik. (30) Prosentase Ketersediaan informaasi terhadap penyelenggaraan pemerintah, baik melalui cetak maupun elektronik selama 1 tahun, (31) Jumlah Kegiatan Pengaturan Acara Pemerintah Daerah yang dikoordinir, (32)
Setda dalam setahun, (33) Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran, (34) Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, (35) Prosentase Penyusunan Pengendalian dan Pelaksanaaan Keuangan Lingkungan Setda selama 1 tahun, (36) Prosentase Pelaksanaan Administrasi Perbendaharaan SKPD dalam 1 Tahun, (37) Prosentase Pelaksanaan Administrasi pembukuan dalam 1 tahun, (38) Prosentase Penyelesaian TPTGR, (39) Jumlah Penyelesaian Temuan Pengawasan, (40) Jumlah Kasus yang diselesaikan, (41) Jumlah Pelaksanaan Kegiatan koordinasi evaluasi Perdes dan Ranperdes, (42) Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan PerUndang-Undangan (43) Jumlah Draft Rancangan Produk Hukum Daerah yang diselesaikan, (44) Prosentase Pelaksanaan Sosialisasi Perda terhadap 500 orang Peserta, (45) Jumlah Pelaksanaan penyajian Informasi Tentang Produk Hukum, (46) Jumlah penyelesaian kajian produk hukum daerah (47) Jumlah Produk Hukum yang didokumentasikan, (48) Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Terpadu, (49) Prosentase Pelaksanaan Bimtek Produk Hukum Desa Terhadap 40 Orang (1 angkatan), (50) Prosentase Pelaksanaan Koordinasi Penegakan Hukum dan HAM, (51) Prosentase Pelaksanaan Pembinaan terhadap 2 Kelompok Kadarkum, (52) Jumlah SKPD yang mengikuti sosialisasi implementasi peraturan perundang-undangan (Evaluasi Jabatan) (53) Jumlah pelaksanaan Monev Penyusunan SOP terhadap SKPD (54) Jumlah Ranperda Kelembagaan yang tertata, (55) Jumlah Penyusunan Dokumen LAKIP, (56) Jumlah SKPD yang difasilitasi Penyusunan Dokumen Anjab, (57) Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Penerapan SPM dalam 1 Tahun, (58) Jumlah Ketersediaan atribut PNS lingkup Pemda
Setda, (59) Jumlah administrasi kepegawaian Setda yang dikelola, (60)Prosentase ketersediaan data penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), (61) Jumlah Dokumen Road Map Refoermasi Birokrasi, (62) Prosentase Ketersediaan pelayanan surat menyurat dalam 1 Tahun, (63) Jumlah Ketersediaan belanja sarana komunikasi sumber daya air dan listik, (64) Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor (sewa meja kursi dan sewa tenda, (65) Jumlah jasa jaminan barang milik Daerah, (66) Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, (67) Jumlah jasa pihak ke tiga kebersihan kantor, (68) Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (69) Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, (70) Prosentase pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, (71) Jumlah ketersediaan jasa tenaga pendamping/teknis perkantoran, (72) Jumlah ketersediaan honorarium ajudan dan pegawai dalam rangka peningkatan tugas kedinasan dan tugas operasional, (73) Prosentase Ketersediaan penatausahaan kesekretariatan SKPD Setda, (74) Jumlah Ketersediaan sarana bangunan gedung, (75) Jumlah pengadaan mobil jabatan untuk asisten, (76) Jumlah Ketersediaan kendaraan Dinas roda 4 dan roda 2, (77) Prosentase Ketersediaan peralatan / perlengkapan rujab Bupati dan Wabup dalam 1 tahun (78), Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor (79) Prosentase ketersediaan Peralatan Gedung kantor, (80) Jumlah Ketersediaan Mebeleur di ruang Bupati,/Wabup, Sekda, Asisten dan Staf Ahli, (81) Prosentase terpeliharanya Rujab Bupati / Wabup, (82) Prosentase terpeliharanya Kantor Bupati, (83) Jumlah mobil Jabatan yang terpelihara, (84)
Setda dalam 1 tahun, (85) Prosentase terpeliharanya peralatan gedung kantor rumah jabatan, (86) Prosentase terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah dinas (Rujab Wakil Bupati dan Rumah Dinas), (87) Jumlah rehabilitasi gedung kantor (Ruang Pola), (88) Jumlah Ketersediaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya bagi Bupati, Wabup dan Sekda, (89) Jumlah Ketersediaan pakaian Khusus hari-hari tertentu bagi Bupati, Wabup, sekda, Asisten dan Muspida, (90) Jumlah Ketersediaan akses jaringan internet, (91) Prosentase Ketersediaan administrasi sistem persandian dalam 1 tahun, (92) Prosentase Pelaksanaan pelayanan tamu kedinasan KDH dan WKDH dalam 1 tahun, (93) Prosentase Pelaksanaan pelayanan kunjungan kerja pejabat Negara dalam 1 tahun, (94) Prosentase Ketersediaan BBM bagi mobil Bupati dan Wabup, (95) Prosentase Ketersediaan kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wabup, (96) Prosentase Ketersediaan pelayanan kesehatan Bupati dan Wabup beserta keluarga dalam 1 tahun.
Sasaran dan indikator kinerja sasaran beserta target kinerja tahun 2015 di sajikan pada tabel dibawah ini.
Tabel 5. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Serta Target Kinerja Tahun 2015 Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba.
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3
Bagian Pemerintahan Umum Jumlah Dokumen LPPD
Tahun 2015 dan
termuatnya ILPPD Tahun 2015
2 Dokumen Meningkatnya kualitas
pelayanan dan koordinasi dalam rangka pelayanan administrasi KDH dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah serta penataan daerah dan urusan pemerintahan
Jumlah kecamatan yang dievaluasi kinerja
kecamatan tingkat Kabupaten Bulukumba dan tingkat provinsi Sulawesi Selatan selama 1 Tahun 10 Kecamatan Jumlah Dokumen laporan keterangan Pertanggungjawaban KDH Tahun 2015, LKPJ AMJ (Akhir Masa
Jabatan) dan memori serah terima jabatan
3 Dokumen
Presentase terwujudnya penyelesaian tapal batas Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai
Prosentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi,
koordinasi, monitoring dan evaluasi kerjasama daerah selama 1 tahun
100%
Jumlah dokumen nama rupa bumi unsure buatan Kabupaten Bulukumba yang sudah terbakukan secara nasional
1 dokumen
Jumlah
regulasi/kebijakan terkait dengan lembaga kemasyarakatan
1 Dokumen
Bagian Kesejahteraan
Rakyat
Meningkatkan kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat dan mental spiritual
Jumlah tahapan pelaksaanaan MTQ 4 Kegiatan Jumlah pelaksanaan pengajian rutin 12 Bulan
Jumlah imam mesjid penerima insentif dari Pemerintah Kab.
Bulukumba selama 12 bulan
Jumlah kecamatan yang dikunjungi untuk safari ramadhan
10
kecamatan
Jumlah Guru TKA/TPA kontrak, guru madin, dan guru TKA/TPA non kontrak yang menerima insentif selama 12 bulan
12 bulan
Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi lintas sector terkait HIV/AIDS
2 Kali
Jumlah peringatan Hari-hari besar Islam
7 Kegiatan
Jumlah peserta workshop
Muballiq/Muballiqa
70 Orang
Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM
pengelola BAZNAS
100 Orang
Jumlah Peserta TOT dalam rangka
peningkatan pemahaman dan pengetahuan
masyarakat tentang bahaya dan resiko HIV/AIDS
Jumlah Pembinaan UKS di tingkat SMA/sederajat, SMP/sederajat, SD/sederajat, TK/sederajat selama 1 tahun 10 Kecamatan Jumlah pelaksanaan pelayanan Calon Jemaah Haji
2 Kali
Jumlah guru TKA/TPA, lembaga keagamaan dan penduduk buta aksara yang didata setiap Desa
136 Desa
Bagian Pertanahan Jumlah ketersediaan
database pertanahan
10 Kec Meningkatnya pelaksanaan
fasilitasi dan pengkoordinasian permasalahan pertanahan
Jumlah peserta
sosialisasi pengadaan tanah untuk dua angkatan
130 Orang
Jumlah Persil tanah yang tergantirugi dan
terbebaskan serta Jumlah Persil Tanah pemerintah yang bersertifikat
5 Persil dan
245 Persil
Jumlah penyelesaian konflik prertanahan yang ditangani
Bagian Ekbang
Meningkatnya kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan kebijakan perekonomian daerah dan pembangunan Jumlah desa/kelurahanyang mendapatkan raskin 136 desa/kel
Jumlah dokumen data potensi daerah yang disusun secara berkala (2 semester)
2 dok
Jumlah waktu
penyelesaian data laporan realisasi dan aktivitas pengadaan pemerintah Kabupaten Bulukumba secara berkala. 12 Bulan Persentase penyelenggaraan
pembinaan, pengguna dan penyedia jasa konstruksi dan jumlah waktu
penyusunan informasi pengadaan barang dan jasa 100% 4 Triwulan Persentase layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan pelatihan LPSE terhadap 180 peserta penyedia jasa dan pengguna jasa
konstruksi
100 % dan 2 Angkatan
Jumlah peserta sosialisasi ekonomi kerakyatan
100 orang
Jumlah waktu pelaporan tingkat inflasi daerah Kabupaten Bulukumba
Jumlah penyelesaian data laporan realisasi fisik dan keuangan program/ kegiatan pembangunan Kab. Bulukumba secara berkala
16 Dok
Jumlah dokumen data laporan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.
2 Dok
Bagian Humas Protokol dan Sandi
Jumlah Ketersediaan koran, tabloid, majalah serta sarana dan
prasarana komunikasi bagi Aparat Pemda
1536 exp
Meningkatnya kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan hubungan masyarakat dan protocol
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan peliputan / publikasi dan
dokumentasi media cetak dan elektronik sehingga tercipta sinergitas masyarakat,media dan stakeholder lainnya terhadap kebijakan pembangunan daerah 1 thn (12 kali) Jumlah Pelaksanaan Pendokumentasian dan pelayanan informasi public 1 thn Persentase Ketersediaan informaasi terhadap penyelenggaraan
pemerintah, baik melalui cetak maupun elektronik selama 1 tahun
Jumlah Kegiatan Pengaturan Acara
Pemerintah Daerah yang dikoordinir 1 paket Jumlah ketersediaan akses internet/jaringan komunikasi dan informasi
1 Paket
Persentase ketersediaan jasa administrasi system persandian dalam 1 tahun
100 %
Bagian Keuangan Persentase ketersediaan
jasa administrasi
keuangan Lingkup Setda dalam setahun
100%
Meningkatnya Kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah. Jumlah ketersediaan Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran 1 dok Jumlah ketersediaan Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1 Dok Prosentase Pelaksanaan Administrasi Perbendaharaan SKPD dalam 1 Tahun 100% Jumlah ketersediaan Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran Lingkup Setda
1 Dok Prosentase Pelaksanaan Administrasi pembukuan dalam 1 tahun 100% Persentase pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan Daerah (TPTGR) dalam 1 Tahun
Bagian Hukum Jumlah Penyelesaian Temuan Pengawasan 80 LHP Meningkatnya kualitas
pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan perlindungan hukum dan HAM
Jumlah Kasus yang diselesaikan
2 Kasus
Jumlah Draft Rancangan Produk Hukum Daerah yang diselesaikan
10 Ranperda
Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam 1 tahun
1300 orang
Jumlah pelaksanaan penyajian informasi tentang produk hukum
2 Kali
Jumlah Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Perundang-Undangan Yang Baru,Lebih Tinggi Dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah
600 Buah
Jumlah Produk Hukum yang didokumentasikan
4 Produk
Jumlah peserta penyuluhan hukum terpadu dalam 2 kali pelaksanaan
100 orang
JumlahPeserta Pelaksanaan Bimtek Produk Hukum Daerah
40 Orang Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Terpadu 2 kali
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penegakan Hukum dan HAM 1 Kali Jumlah peserta Pembinaan Kelompok Kadarkum 5 Orang
Bagian Organisasi dan kepegawaian
Jumlah Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2015.
1 Dok
Meningkatnya kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan kebijakan bidang organisasi,
ketatalaksanaan, anjab dan beban kerja serta urusan kepegawaian Setda Jumlah SKPD yang di Evaluasi Penerapan SPMnya dalam 1 Tahun 13 SKPD Jumlah SKPD yang difasilitasi penyusunan SOPnya 32 SKPD Jumlah ketersediaan Tata
Naskah Dinas
200 Buah Jumlah draft kelembagaan
OPD yang tertata 1 Ranperda Jumlah administrasi
kepegawaian Setda yang dikelola
200 Orang
Jumlah Ketersediaan
atribut PNS lingkup Pemda Setda
1000 buah Jumlah administrasi
kepegawaian Sekretariat
Daerah yang dikelola 200 Orang Jumlah SKPD yang
difasilitasi penyusunan analisis analisis jabatannya
11 SKPD Jumlah SKPD yang
difasilitasi penyusunan Beban Kerjanya
Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang dievaluasi dan terbina pelayanan publiknya. 5 UPP Jumlah SKPD yang difasilitasi penyusunan evaluasi jabatannya 32 SKPD Persentase tercapainya penyelenggaraan
Pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN dalam kerangka reformasi birokrasi
100 %
Bagian Umum
Jumlah Ketersediaan jasa administrasi pelayanan surat menyurat dalam 1 Tahun
12 Bln Meningkatnyan kualitas
pelayanan dan koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan serta pelayanan sandi Jumlah Ketersediaan belanja sarana komunikasi sumber daya air dan listrik
12 bln
Jumlah jasa dan
perlengkapan kantor (sewa meja kursi dan sewa tenda
126 buah
Jumlah jasa jaminan
barang milik Daerah
2 unit
Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
34 Unit
Jumlah jasa pihak ke tiga kebersihan kantor
1 paket
Jumlah Bangunan Kantor yang terfasilitasi penyediaan komponen listriknya 3 Gedung Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam 1 tahun 1 Paket Prosentase Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi untuk pejabat dan staf lingkup setda dalam 1 tahun 100% JumlahKetersediaan penatausahaan kesekretariatan SKPD Setda. 12 bulan Jumlah Wilayah yang
terfasilitasi ketersediaan peralatan listriknya untuk penerangan jalan umum (PJU) dan sarana umum lainnya dalam 1 tahun
10 Kec
Jumlah pengadaan
kendaraan dinas jabatan 1 Paket Jumlah pengadaan
kendaraan dinas
operasional roda 4 dan roda 2
11 Unit
Persentase ketersediaan perlengkapan Rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati
100 %
Jumlah Ketersediaan kendaraan Dinas roda 4 dan roda 2 4 Unit & 5 Unit
Prosentase Ketersediaan peralatan / perlengkapan rujab Bupati dan Wabup dalam 1 tahun 100% Prosentase pengadaan perlengkapan gedung kantor dalam 1 tahun
100 %
Prosentase pengadaan peralatan gedung kantor dalam 1 Tahun
100 %
Jumlah Ketersediaan Mebeleur di ruang Bupati,/Wabup, Sekda, Asisten dan Staf Ahli
15 Unit
Jumlah pemeliharaan
rutin rumah jabatan
2 Unit
Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor
1 Unit
Jumlah mobil Jabatan yang terpelihara
11 Unit
Jumlah kendaraan Dinas /operasional yang
Terpelihara lingkup Setda dalam 1 tahun
15 unit
Prosentase terpeliharanya