• Tidak ada hasil yang ditemukan

Page 61

Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Kode Indikator Kinerja

Program dan Kegiatan Lokasi Target Capaian

kinerja Kebutuhan

Dana/Pagu Sumber

1 3 4 5 6 7Dana

4.02 . 4.02.01

. 01 Terlaksananya Program

Admintrasi Perkantonran

100% 1.012.746.000

4.02 . 4.02.01 .

01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah terlaksananya konsultasi

dan konsultasi ke luar daerah

43 Kali 211.737.600.00

4.02 . 4.02.01 .

01 . 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah Terlaksananya konsultasi

dan koordinasi dalam Daerah

4 Kali 65.934.000.00

4.02 . 4.02.01 .

01 . 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Operasional

Perkantoran Terlaksananya pelayanan

administrasi perkantoran 12 Bulan 735.074.400.00

4.02 . 4.02.01

. 20 Presentase Pengawasan

Internal dan

20 . 01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara

berkala Terlaksananya Pengawasan

Internal secara berkala di 15 (limabelas) kecamatan dan desa serta 29 SKPD (Dinas/ Badan/Kantor dan Bagian)

44 SKPD 1.332.374.500.00

4.02 . 4.02.01 .

20 . 02 Penanganan kasus pengaduan di

lingkungan pemerintah daerah Terlaksananya Pemeriksaan khusus untuk penyelesaian kasus

10 Laporan 282.930.000.00

4.02 . 4.02.01 .

20 . 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksa dan Pengawasan pada SKPD

50 LHP (44 LHP Inspektorat Kab. 1

LHP Prov. 4 LHP BPK Sulteng. 1 LHP

BPKP)

631.137.000.00

4.02 . 4.02.01 .

20 . 09 Review Intern SKPD Terlaksananya reviu intern

pada SKPD 44 Laporan

Keuangan SKPD 145.225.000.00

4.02 . 4.02.01

. 21 Meningakatnya

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 279.209.500

4.02 . 4.02.01 .

21 . 01 Pelatihan pengembangan tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan Terlaksananya Pendidikan

dan Pelatihan Formal 38 Aparatur 279.209.500 3.683.622.000 Urusan

Organisasi

Kode Indikator Kinerja

Program dan Kegiatan Lokasi Target Capaian

kinerja Kebutuhan

Dana/Pagu Sumber

1 3 4 5 6 7Dana

4.03 . 4.03.01

. 01 Persentase lancarnya

administrasi perkantoran

Kab. Sigi 100% 1.272.374.729 DAU

4.03 . 4.03.01 .

01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah Jumlah Pelaksanaan Rapat Kab. Sigi 12 Bulan 250.000.000.00 DAU

4.03 . 4.03.01 .

01 . 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Dalam daerah Jumlah pelaksanaan rapat Kab. Sigi 12 bulan 38.692.000.00 DAU

4.03 . 4.03.01 .

01 . 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Operasional

Perkantoran Jumlah Bulan pelaksanaan

administrasi Kab. Sigi 12 Bulan 983.682.729.00 DAU

4.03 . 4.03.01

. 02 Persentase pemanfaatan

sarana dan prasarana Kab. Sigi 100% 349.297.000 DAU 4.03 . 4.03.01 .

02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan

Kab. Sigi 12 Bulan 127.202.000.00 DAU

4.03 . 4.03.01 .

02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional Jumlah kendaraan yang

dioperasionalkan Kab. Sigi 7 Roda 4 222.095.000.00 DAU

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Pelayanan Administrasi2 Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

: Perencanaan

: Badan Perencanaan. Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan 2

Page 63

Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 4.03 . 4.03.01

. 05 Jumlah Aparatur Yang

Meningkat Kab. Sigi 100% 50.000.000 DAU 4.03 . 4.03.01 .

05 . 04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan.

Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)

Jumlah Aparatur Yang

Meningkat Kab. Sigi 100% 50.000.000 DAU

4.03 . 4.03.01

. 06 Persentase Pemanfaatan

laporan capaian kinerja dan keuangan

Kab. Sigi 100% 104.200.000 DAU

4.03 . 4.03.01 .

06 . 05 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan Persentase Pemanfaatan

laporan capaian kinerja dan keuangan

Kab. Sigi 100% 104.200.000 DAU

4.03 . 4.03.01

. 15 Persentase data

informasi yang dimanfaatkan oleh OPD

Kab. Sigi 100% 410.000.000 DAU

4.03 . 4.03.01 .

15 . 06 Penyusunan Statistik Dasar Jumlah jenis dokumen

statistik Kab. Sigi 5 Dokumen 130.000.000.00 DAU

4.03 . 4.03.01 .

15 . 10 Pengembangan Data Jumlah peta yang dibuat Kab. Sigi 1 Dokumen 280.000.000.00 DAU

4.03 . 4.03.01

. 16 Persentase kerjasama

yang ditindaklanjut Kab. Sigi 100% 35.000.000 DAU 4.03 . 4.03.01 .

16 . 02 Koordinasi kerjasama pembangunan antar

daerah Jumlah dokumen kerjasama

pembangunan daerah Kab. Sigi 100% 35.000.000 DAU 4.03 . 4.03.01

. 21 Persentase pemanfaatan

dokumen perencanaan oleh seluruh OPD

Kab. Sigi 100% 1.021.275.000 DAU

4.03 . 4.03.01 .

21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Jumlah peserta musrenbang

RKPD Kab. Sigi 200 Orang 498.800.000.00 DAU

4.03 . 4.03.01 .

21 . 14 Penyusunan RKPD. RKPD-P. KUA. PPAS.

KUPA. PPAS-P. RENJA. RENJA-P. AKIP Bappeda

Jumlah dokumen RKPD.

RKPD-P KUA. PPAS. KUPA.

PPAS-P. RENJA Bappeda.

RENJA-P Bappeda. AKIP Bappeda

Kab. Sigi 9 Eksamplar 522.475.000.00 DAU

4.03 . 4.03.01 .

21 . 16 Rapat Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Kabupaten Sigi Jumlah peserta OPD yang

mengikuti rakor Kab. Sigi 48 OPD 50.000.000 DAU 4.03 . 4.03.01

. 22 Persentase pemanfaatan

laporan koordinasi perencanaan bidang ekonomi oleh OPD terkait

Kab. Sigi 100% 273.798.000 DAU

4.03 . 4.03.01 .

22 . 04 koordinasi perencanaan pembangunan

bidang ekonomi Jumlah OPD yang

dikoordinir Kab. Sigi 7 OPD 85.000.000.00 DAU

4.03 . 4.03.01 .

22 . 09 Dukungan Tim Penanggulangan

Kemiskinan (TKPKD) Jumlah OPD yang terlibat

dalam TKPKD Kab. Sigi 7 OPD 188.798.000.00 DAU

4.03 . 4.03.01

. 23 Persentase pemanfaaatn

laporan koordinasi perencanaan bidang sosial budaya oleh OPD terkait

Kab. Sigi 100% 435.000.000 DAU

4.03 . 4.03.01 .

23 . 03 Koordinasi perencanaan pembangunan

bidang sosial dan budaya Jumlah OPD yang

dikoordinir Kab. Sigi 36 OPD 145.202.150.00 DAU

4.03 . 4.03.01 .

23 . 07 Koordinasi perencanaan pembangunan

rumpun pendidikan Jumlah OPD terkait yang

dikoordinir Kab. Sigi 2 OPD 131.295.000.00 DAU

4.03 . 4.03.01 .

23 . 08 Koordinasi perencanaan pembangunan

rumpun kesehatan Jumlah OPD terkait yang

dikoordinir Kab. Sigi 4 OPD 158.502.850.00 DAU

4.03 . 4.03.01

. 24 Persentase pemanfaatan

laporan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan tata ruang oleh OPD terkait

Kab. Sigi 100% 240.000.000 DAU

4.03 . 4.03.01 .

24 . 05 Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Bidang Fisik dan Prasarana Kab. Sigi 240.000.000 DAU

4.03 . 4.03.01 .

24 . 06 koordinasi perencanaan prasarana wilayah

dan sumber daya alam Jumlah OPD yang

dikoordinir Kab. Sigi 5 OPD DAU

Program pengembangan data/informasi

Program Kerjasama Pembangunan

Program perencanaan pembangunan daerah

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Program perencanaan sosial dan budaya

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

oleh OPD 4.03 . 4.03.01 .

26 . 01 Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Jumlah Lakip yang disusun Kab. Sigi 1 Eksamplar 120.000.000.00 DAU 4.03 . 4.03.01 .

26 . 02 Pengendalian Monitoring dan Evaluasi

Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah laporan monev yang

disusun Kab. Sigi 1 Eksamplar 90.000.000.00 DAU

4.03 . 4.03.01

. 27 Persentase pemanfaatan

laporan koordinasi perencanaan tata ruang oleh OPD terkait

Kab. Sigi 100% 58.000.000 DAU

4.03 . 4.03.01 .

27 . 01 Penguatan Kelembagaan Penataan Ruang

Kabupaten Jumlah OPD yang terkait Kab. Sigi 10 OPD 58.000.000 DAU

4.03 . 4.03.01

. 28 Persentase penelitian

yang dimanfaatkan oleh OPD

Kab. Sigi 90% 457.000.000 DAU

4.03 . 4.03.01 .

28 . 01 Penelitian dan Pengembangan Ekonomi

dan Pembangunan Jumlah dokumen penelitian

yang disusun Kab. Sigi 3 Dokumen 150.575.000.00 DAU

4.03 . 4.03.01 .

28 . 02 Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan

Teknologi Jumlah Penelitian yang

Inovasi yang dimanfaatkan OPD

Kab. Sigi 48 OPD 142.000.000.00 DAU

4.03 . 4.03.01 .

28 . 03 Penelitian dan Pengembangan Sosial dan

Pemerintahan Jumlah Penelitian Sosial dan

Penerintahan yang di kembangkan

Kab. Sigi 1 Dokumen 164.425.000.00 DAU

4.915.944.729

Dokumen terkait