Page 61
Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Kode Indikator Kinerja
Program dan Kegiatan Lokasi Target Capaian
kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Sumber
1 3 4 5 6 7Dana
4.02 . 4.02.01
. 01 Terlaksananya Program
Admintrasi Perkantonran
100% 1.012.746.000
4.02 . 4.02.01 .
01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah terlaksananya konsultasi
dan konsultasi ke luar daerah
43 Kali 211.737.600.00
4.02 . 4.02.01 .
01 . 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah Terlaksananya konsultasi
dan koordinasi dalam Daerah
4 Kali 65.934.000.00
4.02 . 4.02.01 .
01 . 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Operasional
Perkantoran Terlaksananya pelayanan
administrasi perkantoran 12 Bulan 735.074.400.00
4.02 . 4.02.01
. 20 Presentase Pengawasan
Internal dan
20 . 01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara
berkala Terlaksananya Pengawasan
Internal secara berkala di 15 (limabelas) kecamatan dan desa serta 29 SKPD (Dinas/ Badan/Kantor dan Bagian)
44 SKPD 1.332.374.500.00
4.02 . 4.02.01 .
20 . 02 Penanganan kasus pengaduan di
lingkungan pemerintah daerah Terlaksananya Pemeriksaan khusus untuk penyelesaian kasus
10 Laporan 282.930.000.00
4.02 . 4.02.01 .
20 . 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksa dan Pengawasan pada SKPD
50 LHP (44 LHP Inspektorat Kab. 1
LHP Prov. 4 LHP BPK Sulteng. 1 LHP
BPKP)
631.137.000.00
4.02 . 4.02.01 .
20 . 09 Review Intern SKPD Terlaksananya reviu intern
pada SKPD 44 Laporan
Keuangan SKPD 145.225.000.00
4.02 . 4.02.01
. 21 Meningakatnya
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% 279.209.500
4.02 . 4.02.01 .
21 . 01 Pelatihan pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan Terlaksananya Pendidikan
dan Pelatihan Formal 38 Aparatur 279.209.500 3.683.622.000 Urusan
Organisasi
Kode Indikator Kinerja
Program dan Kegiatan Lokasi Target Capaian
kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Sumber
1 3 4 5 6 7Dana
4.03 . 4.03.01
. 01 Persentase lancarnya
administrasi perkantoran
Kab. Sigi 100% 1.272.374.729 DAU
4.03 . 4.03.01 .
01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah Jumlah Pelaksanaan Rapat Kab. Sigi 12 Bulan 250.000.000.00 DAU
4.03 . 4.03.01 .
01 . 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Dalam daerah Jumlah pelaksanaan rapat Kab. Sigi 12 bulan 38.692.000.00 DAU
4.03 . 4.03.01 .
01 . 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Operasional
Perkantoran Jumlah Bulan pelaksanaan
administrasi Kab. Sigi 12 Bulan 983.682.729.00 DAU
4.03 . 4.03.01
. 02 Persentase pemanfaatan
sarana dan prasarana Kab. Sigi 100% 349.297.000 DAU 4.03 . 4.03.01 .
02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan
Kab. Sigi 12 Bulan 127.202.000.00 DAU
4.03 . 4.03.01 .
02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Jumlah kendaraan yang
dioperasionalkan Kab. Sigi 7 Roda 4 222.095.000.00 DAU
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Pelayanan Administrasi2 Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
: Perencanaan
: Badan Perencanaan. Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan 2
Page 63
Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 4.03 . 4.03.01
. 05 Jumlah Aparatur Yang
Meningkat Kab. Sigi 100% 50.000.000 DAU 4.03 . 4.03.01 .
05 . 04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan.
Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)
Jumlah Aparatur Yang
Meningkat Kab. Sigi 100% 50.000.000 DAU
4.03 . 4.03.01
. 06 Persentase Pemanfaatan
laporan capaian kinerja dan keuangan
Kab. Sigi 100% 104.200.000 DAU
4.03 . 4.03.01 .
06 . 05 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan Persentase Pemanfaatan
laporan capaian kinerja dan keuangan
Kab. Sigi 100% 104.200.000 DAU
4.03 . 4.03.01
. 15 Persentase data
informasi yang dimanfaatkan oleh OPD
Kab. Sigi 100% 410.000.000 DAU
4.03 . 4.03.01 .
15 . 06 Penyusunan Statistik Dasar Jumlah jenis dokumen
statistik Kab. Sigi 5 Dokumen 130.000.000.00 DAU
4.03 . 4.03.01 .
15 . 10 Pengembangan Data Jumlah peta yang dibuat Kab. Sigi 1 Dokumen 280.000.000.00 DAU
4.03 . 4.03.01
. 16 Persentase kerjasama
yang ditindaklanjut Kab. Sigi 100% 35.000.000 DAU 4.03 . 4.03.01 .
16 . 02 Koordinasi kerjasama pembangunan antar
daerah Jumlah dokumen kerjasama
pembangunan daerah Kab. Sigi 100% 35.000.000 DAU 4.03 . 4.03.01
. 21 Persentase pemanfaatan
dokumen perencanaan oleh seluruh OPD
Kab. Sigi 100% 1.021.275.000 DAU
4.03 . 4.03.01 .
21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Jumlah peserta musrenbang
RKPD Kab. Sigi 200 Orang 498.800.000.00 DAU
4.03 . 4.03.01 .
21 . 14 Penyusunan RKPD. RKPD-P. KUA. PPAS.
KUPA. PPAS-P. RENJA. RENJA-P. AKIP Bappeda
Jumlah dokumen RKPD.
RKPD-P KUA. PPAS. KUPA.
PPAS-P. RENJA Bappeda.
RENJA-P Bappeda. AKIP Bappeda
Kab. Sigi 9 Eksamplar 522.475.000.00 DAU
4.03 . 4.03.01 .
21 . 16 Rapat Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Kabupaten Sigi Jumlah peserta OPD yang
mengikuti rakor Kab. Sigi 48 OPD 50.000.000 DAU 4.03 . 4.03.01
. 22 Persentase pemanfaatan
laporan koordinasi perencanaan bidang ekonomi oleh OPD terkait
Kab. Sigi 100% 273.798.000 DAU
4.03 . 4.03.01 .
22 . 04 koordinasi perencanaan pembangunan
bidang ekonomi Jumlah OPD yang
dikoordinir Kab. Sigi 7 OPD 85.000.000.00 DAU
4.03 . 4.03.01 .
22 . 09 Dukungan Tim Penanggulangan
Kemiskinan (TKPKD) Jumlah OPD yang terlibat
dalam TKPKD Kab. Sigi 7 OPD 188.798.000.00 DAU
4.03 . 4.03.01
. 23 Persentase pemanfaaatn
laporan koordinasi perencanaan bidang sosial budaya oleh OPD terkait
Kab. Sigi 100% 435.000.000 DAU
4.03 . 4.03.01 .
23 . 03 Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang sosial dan budaya Jumlah OPD yang
dikoordinir Kab. Sigi 36 OPD 145.202.150.00 DAU
4.03 . 4.03.01 .
23 . 07 Koordinasi perencanaan pembangunan
rumpun pendidikan Jumlah OPD terkait yang
dikoordinir Kab. Sigi 2 OPD 131.295.000.00 DAU
4.03 . 4.03.01 .
23 . 08 Koordinasi perencanaan pembangunan
rumpun kesehatan Jumlah OPD terkait yang
dikoordinir Kab. Sigi 4 OPD 158.502.850.00 DAU
4.03 . 4.03.01
. 24 Persentase pemanfaatan
laporan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan tata ruang oleh OPD terkait
Kab. Sigi 100% 240.000.000 DAU
4.03 . 4.03.01 .
24 . 05 Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Bidang Fisik dan Prasarana Kab. Sigi 240.000.000 DAU
4.03 . 4.03.01 .
24 . 06 koordinasi perencanaan prasarana wilayah
dan sumber daya alam Jumlah OPD yang
dikoordinir Kab. Sigi 5 OPD DAU
Program pengembangan data/informasi
Program Kerjasama Pembangunan
Program perencanaan pembangunan daerah
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Program perencanaan sosial dan budaya
Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
oleh OPD 4.03 . 4.03.01 .
26 . 01 Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Jumlah Lakip yang disusun Kab. Sigi 1 Eksamplar 120.000.000.00 DAU 4.03 . 4.03.01 .
26 . 02 Pengendalian Monitoring dan Evaluasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah laporan monev yang
disusun Kab. Sigi 1 Eksamplar 90.000.000.00 DAU
4.03 . 4.03.01
. 27 Persentase pemanfaatan
laporan koordinasi perencanaan tata ruang oleh OPD terkait
Kab. Sigi 100% 58.000.000 DAU
4.03 . 4.03.01 .
27 . 01 Penguatan Kelembagaan Penataan Ruang
Kabupaten Jumlah OPD yang terkait Kab. Sigi 10 OPD 58.000.000 DAU
4.03 . 4.03.01
. 28 Persentase penelitian
yang dimanfaatkan oleh OPD
Kab. Sigi 90% 457.000.000 DAU
4.03 . 4.03.01 .
28 . 01 Penelitian dan Pengembangan Ekonomi
dan Pembangunan Jumlah dokumen penelitian
yang disusun Kab. Sigi 3 Dokumen 150.575.000.00 DAU
4.03 . 4.03.01 .
28 . 02 Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan
Teknologi Jumlah Penelitian yang
Inovasi yang dimanfaatkan OPD
Kab. Sigi 48 OPD 142.000.000.00 DAU
4.03 . 4.03.01 .
28 . 03 Penelitian dan Pengembangan Sosial dan
Pemerintahan Jumlah Penelitian Sosial dan
Penerintahan yang di kembangkan
Kab. Sigi 1 Dokumen 164.425.000.00 DAU
4.915.944.729