• Tidak ada hasil yang ditemukan

Organisasi

Kode Indikator Kinerja

Program dan Kegiatan Lokasi Target Capaian

kinerja Kebutuhan

Dana/Pagu Sumber

1 3 4 5 Dana6

3.02 . 3.02.01

. 01 Terlaksananya

Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang baik

100 779.060.900

3.02 . 3.02.01 .

01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Kebersihan

Kantor 26 unit 154.624.000.00

3.02 . 3.02.01 .

01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah Terlaksananya Rakoor dan

konsultasi ke luar daerah 26 Kali 168.000.000.00

3.02 . 3.02.01 .

01 . 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah Terlaksananya Rakoor dan

konsultasi dalam daerah 15 kecamatan 27.443.400.00 3.02 . 3.02.01 .

01 . 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Operasional

Perkantoran Jumlah bulan pelaksanaan

adminsitrasi 1 Tahun 428.993.500.00

3.02 . 3.02.01

. 02 Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang diadakan

1 Tahun 28.884.000

3.02 . 3.02.01 .

02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan

1 Tahun 28.884.000

3.02 . 3.02.01

. 15 Jumlah kunjungan

wisata yang datang ke Kab. Sigi

21004 546.000.000

3.02 . 3.02.01 .

15 . 01 Analisa dan pengembangan pemasaran

pariwisata Jumlah kunjungan wisata

yang datang ke Kab. Sigi 21004 36.000.000.00

3.02 . 3.02.01 .

15 . 02 Penyuluhan dan pelayanan informasi Jumlah objek wisata yang

dipromosikan Jumlah objek

wisata yang dipromosikan

330.000.000.00

3.02 . 3.02.01 .

15 . 03 Kerjasama dan pemasaran Jumlah event budaya yang

dipromosikan 7 Objek 180.000.000.00

3.02 . 3.02.01

. 16 Jumlah Persentase

Objek wisata yang terkelola baik

100 1.814.600.000

Pengembangan objek dan daya tarik

wisata 4 Objek 1.779.600.000

-Pembangunan dan Pengembangan Hutan Wisata.ds. Kaluku Tinggu(musren) -Pembangunan dan Pengembangan Hutan Wisata.Desa Beka(musren)

Program pengembangan pemasaran pariwisata

Program pengembangan destinasi dan industri pariwisata

3.02 . 3.02.01 .

16 . 02 Jumlah terbangunnya

sarana dan prasarana pariwisata

: Pariwisata : Dinas Pariwisata

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Pelayanan Administrasi2 Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

TOTAL Urusan Pilihan

Dana

Program Prioritas Pembangunan (Outcome) kinerja Indikatif

-Pembangunan Wisata Pemancingan.Desa anca(musren)

3.02 . 3.02.01 .

16 . 03 Pengawasan dan penertiban objek daya

tarik wisata Jumlah Objek wisata yang

di monev 5 Objek 35.000.000

3.168.544.900 Urusan

Organisasi

Kode Indikator Kinerja

Program dan Kegiatan Lokasi Target Capaian

kinerja Kebutuhan

Dana/Pagu Sumber

1 3 4 5 Dana6

3.03 . 3.03.01

. 01 Persentase lancarnya

administrasi perkantoran

100% 1.804.363.100

3.03 . 3.03.01 .

01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah Jumlah bulan rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 668.760.100.00

3.03 . 3.03.01 .

01 . 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Operasional

Perkantoran Jumlah bulan pelayanan

operasional perkantoran 12 bulan 1.135.603.000.00

3.03 . 3.03.01

. 02 sarana dan prasarana

perkantoran dalam kondisi baik

paket 322.000.000

3.03 . 3.03.01 .

02 . 11 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran Jumlah sarana dan

prasarana perkantoran yang ditingkatkan

1 paket 322.000.000

3.03 . 3.03.01

. 06 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

50% 31.980.000

3.03 . 3.03.01 .

06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah dokumen laporan 1 dokumen 13.980.000.00 3.03 . 3.03.01 .

06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun jumlah dokumen laporan 1 dokumen 18.000.000.00

3.03 . 3.03.01

. 15 Jumlah kenaikan kelas

kelompok tani 22 kelompok 1.181.950.000 3.03 . 3.03.01 .

15 . 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Jumlah petani yang dilatih 20 orang 3.03 . 3.03.01 .

15 . 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan

pelaku agribisnis Jumlah penyuluhan dan

pendampingan 10 kali 1.005.458.000.00

3.03 . 3.03.01 .

15 . 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani Jumlah kenaikan kelas

kelompok tani 22 kelompok 176.492.000.00

3.03 . 3.03.01

. 16 Persentase Kegiatan

Peningkatan Produksi.

Produktivitas dan Mutu Produk

Perkebunan/Produk Pertanian

65% 84.209.000

3.03 . 3.03.01 .

16 . 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan

hasil pertanian Jumlah petani yang dilatih

pasca panen 20 keompok 29.364.000.00

3.03 . 3.03.01 .

16 . 29 Peningkatan produksi. produktivitas dab mutu produk perkebunan. produk pertanian

Jumlah petani yang dilatih 20 kelompok 54.845.000.00

3.03 . 3.03.01

. 17 Jumlah event promosi

hasil produksi tanaman pangan. hortikultura dan perkebunan

4 event 22.725.000

3.03 . 3.03.01 .

17 . 07 Promosi atas hasil produksi

pertanian/perkebunan unggulan daerah Jumlah pameran yang

diikuti 4 kali 22.725.000

3.03 . 3.03.01

. 18 Jumlah kelompok tani

yang menerapkan teknologi pertanian / perkebunan

80 kelompok 42.920.000

3.03 . 3.03.01 .

18 . 05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian

teknologi pertanian/perkebunan tepat gunaJumlah kelompok tani yang

dilatih 80 paket 42.920.000

3.03 . 3.03.01

. 19 Jumlah produksi

pertanian tanaman pangan. hortikultura dan perkebunan

5.857 ton 11.140.619.900 Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

: Dinas Tanaman Pangan Hurtikultura dan Perkebunan Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan Program Pelayanan Administrasi2 Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

: Pertanian

Page 49

Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penyediaan sarana produksi perkebunan Jumlah sarana produksi

perkebunan yang tersedia 1 paket 525.070.000 -Pembukaan Jalan Kantong

Produksi.ds.Luku(pokir IV) -Peningkatan Jalan Kantong Produksi.ds.sungku(pokir 3) -Pembangunan Pagar Perkebunan.ds.

Kaluku Tinggu(pokir IV)

-Pembukaan Jalan Kantong Produksi.ds.

Uwemanje(pokir V)

-Pembukaan Jalan Kantong Produksi.Desa Makmur(pokir )

-Pembukaan Jalan Kantong Produksi.ds.

Doda(pokir V)

-Pembangunan Gedung Pertemuan Petani.ds. Doda(pokir V)

-Pembukaan Jalan Kantong Produksi.ds.

Namo dsn 4(pokir 3)

-Pembukaan Jalan Kantong Produksi.Desa Pandere (Dsn I (pokir I)

-Pembukaan Jalan Kantong Produksi.ds.

Soi dsn 3 (pokir V)

-Pembukaan Jalan Kantong Produksi.ds.

Panasibaja(pokir V)

-Pembukaan Jalan Kantong Produksi.ds.

Ongulero(pokir V)

-Peningkatan Jalan Kantong Produksi.Desa Kapiroe(pokir )

-Peningkatan Jalan Kantong Produksi.Desa Ranteleda(pokir )

-Pembukaan Jalan Kantong Produksi.Desa Rahmat(pokir )

-Pembukaan Jalan Kantong Produksi.Desa Karunia(pokir )

-Pembukaan Jalan Kantong Produksi.Desa Sejahtera(pokir )

-Peningkatan Jalan Kantong Produksi.Desa Bunga (pokir )

-Pembukaan Jalan Kantong Produksi.ds.

Sejahtera Dsn III(musren)

- pembangunan jalan pertanian (jalan usaha tani dan jalan produksi desa bangga kec dolo selatan (SKPD)

-Peningkatan Jalan Kantong Produksi.Desa ... Kec. Kulawi Selatan (SKPD )

-Peningkatan Jalan Kantong Produksi.Desa pombewe (SKPD )

Pengembangan bibit unggul

pertanian/perkebunan Jumlah bibit unggul pertanian / perkebunan yang dikembangkan

1 paket 1.022.555.000 -Pengadaan Bibit Durian dan Durian

Montong.ds. Namo(musren) -Pengadaan Bibit Durian dan Durian Montong.ds. Wangka Dsn I dan II(musren) -Pengadaan Bibit kopi. Kayumpia.

Rondingo. Pobolobian. Uwemaju(musren) -Pengadaan Bibit Kakao.Desa

Puroo(musren)

-Pengadaan Bibit Kakao/kopi.ds.

Sibonu(pokir IV)

-Pengadaan Bibit Durian dan Durian Montong.ds.pol-mak(pokir 3) -Pengadaan Benih Padi dan Jagung.ds.

Rogo(pokir IV)

-Pengadaan Bibit Pala.ds. Rondingo(pokir V)-Pengadaan Bibit Durian dan Durian Montong.ds. Uwemanje(pokir V) 3.03 . 3.03.01 .

19 . 03 3.03 . 3.03.01 .

19 . 02

Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif -Pengadaan Bibit Cengkeh.ds.

Uwemanje(pokir V)

-Pengadaan Bibit Cengkeh.ds.

Kanuna(pokir V)

-Pengadaan Bibit Cengkeh.ds.

Bolobia(pokir V)

-Pengadaan Bibit Cengkeh.ds.

Kayumpia(pokir V)

-Pengadaan Bibit Pala.ds. Kayumpia(pokir V)-Pengadaan Bibit Cengkeh.ds.

Daenggune(pokir V)

-Pengadaan Bibit Cengkeh.ds. Namo(pokir 3)-Pengadaan Bibit Durian dan Durian Montong.ds. Namo(pokir 3) -Pengadaan Bibit Durian dan Durian Montong.ds. Watukilo 3 klp.(pokir 3) -Pengadaan Bibit Durian dan Durian Montong.ds. Salutome(pokir 3) -Pengadaan Bibit Cengkeh.ds.

Salutome(pokir 3)

-Pengadaan Bibit Pala.ds. Salutome(pokir 3)-Pengadaan Bibit Durian dan Durian Montong.ds. lonebasa(pokir 3) -Pengadaan Bibit Durian dan Durian Montong.ds. Wangka(pokir 3) -Pengadaan Bibit Cengkeh.ds.

Wangka(pokir 3)

-Pengadaan Bibit Pala.ds. Palamaki(pokir 3) -Pengadaan Bibit Kopi Lampung.ds. Tompi Bugis(pokir 3)

-Pengadaan Bibit Durian dan Durian Montong.ds. Tompi Bugis(pokir 3) -Pengadaan Bibit Kakao.ds. Gimpu(pokir 3) -Pengadaan Bibit Durian dan Durian Montong.ds. Pili mangkujawa 4 klp(pokir 3) -Pengadaan Bibit Cengkeh.ds. Soi (5 klp)(pokir V)

-Pengadaan Bibit Cengkeh.ds.

Wawujai(pokir V)

-Pengadaan Bibit Cengkeh.ds.

Lemosiranindi(pokir V)

-Pengadaan Bibit Kopi Lampung.ds.

Ongulero (4 klp)(pokir V) Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan Lahan dan Air Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan lahan dan air yang tersedia

1 paket 8.214.734.900

-Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT).ds.

Rogo Dsn 4(musren)

-Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT).ds.

Poi Dsn 1-3 Bagian barat(musren) -Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT).ds.

Ue Rani Dsn II RT 4 (prioritas kecamatan)(musren)

- Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Usaha Tani (JITUT).Desa Bangga (pokir) -Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Usaha Tani (JITUT).Desa langko(musren) -Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Usaha Tani (JITUT).Desa olu(musren) -Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Usaha Tani (JITUT).Desa Pombewe(SKPD) 3.03 . 3.03.01 .

19 . 07

Page 51

Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif -Pengadaan Handtraktor.ds.kantewu

1(pokir 3)

- Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di kecamatan dan penyediaan sarana pendukung penyukuhan di kec. Palolo (SKPD)

- Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di kecamatan dan penyediaan sarana pendukung penyukuhan di kec. Kulawi Selatan (SKPD)

- Pembangunan sumber air (kegiatan wajib) di meliputi irigasi air tanah (dangkal/dalam)/ embung/dam parit/pintu air/long strorage di desa puroo,pintu air dan irigasi tanah dangkal; desa olu kec.

Lindu (embung); desa sidera kecamata sigi biromaru, ds tomado, lindu (pintu air dan irigasi tanah dangkal; ds. anca, lindu (pintu air dan irirgasi tanah dangkal); desa loru kec sigi biromaru; desa soulove kec., sigi biromaru; desa oloboju kec sigi biromaru, desa pombewe kec sigi biromaru; ds sibowi kec tanambulava; ds sibalaya selatan kec tanambulava; ds sibalaya utara kec tanambulava; ds soulove kec dolo;ds langaleso kec dolo; ds maku kec dolo; ds tulo kec dolo; ds kotarindau kec dolo; ds potoya kec dolo; ds karawana kec dolo; ds kalawara kc gumbasa; ds pandere kec gumbasa

3.03 . 3.03.01 .

19 . 08 Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai

Benih tersedianya sarana dan

prasarana balai benih 1 paket 511.815.000 Penyediaan sarana produksi pertanian Jumlah sarana produksi

pertanian yang tersedia 1 paket 310.560.000 -Pengadaan Mesin Pemipil Jagung.ds.

Luku(musren)

-Pengadaan Mesin Pemipil Jagung.ds.pol-mak(pokir 3)

3.03 . 3.03.01 .

19 . 10 Penyediaan sarana prasarana produksi

perbenihan/perbibitan pertanian Jumlah sarana produksi perbenihan/perbibitan yang dikembangkan

1 paket 525.000.000

3.03 . 3.03.01 .

19 . 11 Penyusunan Data Base Potensi Produksi

pertanian/perkebunan jumlah data base potensi produksi

Kode Indikator Kinerja

Program dan Kegiatan Lokasi Target Capaian

kinerja Kebutuhan

Dana/Pagu Sumber

1 3 4 5 Dana6

3.03 . 3.03.03

. 01 Terlaksananya Kegiatan

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 tahun 1.872.392.000

3.03 . 3.03.03 .

01 . 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah Terlaksananya Rapat-Rapat

Koordinasi ke Dalam Daerah 15 Kecamatan 430.000.000.00 3.03 . 3.03.03 .

01 . 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Operasional

Perkantoran Terlaksananya Kegiatan

Operasional Perkantoran 1 Tahun 1.442.392.000.00

3.03 . 3.03.03

. 02 Meningkatnya sarana

dan prasarana aparatur 1 Tahun 464.812.000 3.03 . 3.03.03 .

02 . 11 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran Meningkatnya Sarana dan

Prasarana Perkantoran 1 Tahun 403.000.000.00

3.03 . 3.03.03 .

02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1 Tahun 61.812.000.00

: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan Program Pelayanan Administrasi2 Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.03 . 3.03.01 . 19 . 07

3.03 . 3.03.01 . 19 . 09

3.03 . 3.03.03 .

05 . 08 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan.

Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)

Meningkatnya Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 1 Tahun 170.300.000 3.03 . 3.03.03

. 06 Meningkatknya

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Tahun 23.955.000

3.03 . 3.03.03 .

06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dokumen 10.480.000.00

3.03 . 3.03.03 .

06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun Tersusunnya Laporan

Keuangan Akhir Tahun Dokumen 13.475.000.00

3.03 . 3.03.03

. 21 Terlaksananya

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

1 Tahun 765.185.000

3.03 . 3.03.03 .

21 . 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan

penyakit menular ternak Terlaksananya Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

15 Kecamatan 765.185.000

3.03 . 3.03.03

. 22 Meningkatnya Produksi

Hasil Peternakan 1 Tahun 5.604.219.000 Pengembangan agribisnis peternakan Tercapainya Pengembangan

Agribisnis Peternakan 15 Kecamatan 5.604.219.000 -Pengadaan Bibit Ayam Kampung.Desa

Loru - Desa Oloboju(musren)

-Pengadaan Ternak Sapi.ds. Tangkulowi.

(musren)

-Pengadaan Ternak Sapi.ds. Salua (musren)

-Pengadaan Ternak Sapi.ds.

Sibonu(musren)

-Pengadaan Ternak Kambing.ds.

Balumpewa(musren)

-Pengadaan Ternak Sapi.Desa Simoro Dusun I dan II(musren)

-Pengadaan Ternak Sapi.ds.

Mantikole(musren)

-Pengadaan Ternak Sapi.ds. Kayumpia.

Uwemanje(musren)

-Pengadaan Ternak Sapi.ds.sibonu(pokir IV)-Pengadaan Ternak Sapi.ds. Boya Baliasae (2 klp)(pokir V)

-Pengadaan Ternak Sapi.ds. Lebanu(pokir V)-Pengadaan Ternak Sapi.ds.sungku(pokir 3)-Pengadaan Ternak Babi.ds.sungku(pokir 3)-Pengadaan Ternak Sapi.ds.pol-mak(pokir 3)-Pengadaan Ternak Babi.ds.pol-mak(pokir 3)-Pengadaan Ternak Sapi.ds. Porame(pokir V)-Pengadaan Ternak Sapi.ds. Kanuna(pokir V)-Pengadaan Ternak Sapi.ds. Bolobia(pokir V)-Pengadaan Ternak Sapi.ds.

Daenggune(pokir V)

-Pengadaan Ternak Sapi.ds. Doda(pokir V) -Pengadaan Ternak Sapi Bali.Desa Oloboju(pokir I)

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Program peningkatan produksi hasil peternakan

3.03 . 3.03.03 . 22 . 08

Page 53

Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif -Pengadaan Ternak Itik.ds. Gimpu klp.

Sinar Harapan(pokir 3)

-Pengadaan Ternak Sapi.ds. Ongulero (2 klp)(pokir V)

3.03 . 3.03.03

. 23 Meningkatnya

Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

1 Tahun 1.201.988.000

Pembangunan sarana dan prasarana pasar

produksi hasil peternakan Terlaksananya

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan

Kecamatan 1.201.988.000

- Pembangunan balai/rumah potong hewan (RPH), puskewan dan penyediaan sarana pendukung lainnya di desa sidondo 1 kec.

Sigi biromaru (SKPD) 3.03 . 3.03.03

. 29 Tercapainya Penerapan

Teknologi Peternakan 15 Kecamatan 126.445.000 3.03 . 3.03.03 .

29 . 01 Penyuluhan Penerapan Teknologi

Peternakan Tepat Guna terlaksananya Penyuluhan Penerapan Teknologi

Kode Indikator Kinerja

Program dan Kegiatan Lokasi Target Capaian

kinerja Kebutuhan

Dana/Pagu Sumber

1 3 4 5 Dana6

3.06 . 3.06.01

. 01 Persentase lancarnya

administrasi perkantoran

100% 885.883.598

3.06 . 3.06.01 .

01 . 03 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor Tersedianya Sarana

Operasional Kantor 1 Tahun 79.358.000.00

3.06 . 3.06.01 .

01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah Terlaksananya Rapat-rapat

Luar Daerah 3 Rapat 333.709.000.00

3.06 . 3.06.01 .

01 . 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah Terlaksananya Rapat-rapat

Dalam Daerah 15 Kecamatan 163.647.050.00

3.06 . 3.06.01 .

01 . 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Operasional

Perkantoran Lancarnya Pelaksanaan

Administrasi Perkantoran 1 Tahun 309.169.548.00

3.06 . 3.06.01

. 06 Meningkatkan

Pengembangan sistem pelaporan kinerja keuangan

100% 15.528.000

3.06 . 3.06.01 .

06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3 Laporan 15.528.000

20 . 01 Pengawasan dan Penertiban Pasar 88.590.000.00

3.06 . 3.06.01 .

20 . 02 Penataan Lingkungan dan Kebersihan

Pasar 1.664.950.000.00

3.06 . 3.06.01

. 22 113.121.849.00

3.06 . 3.06.01 .

22 . 01 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah

terhadap pemanfaatan sumber daya 27.971.849.00

3.06 . 3.06.01 .

22 . 03 Pembinaan industri kerajinan berbahan dasar potensi sumber daya alam (pembinaan Dekranasda)

85.150.000.00

3.06 . 3.06.01

. 23 Peningkatan jumlah IKM

yang mandiri 120 IKM 67.632.000 3.06 . 3.06.01 .

23 . 01 Pembinaan kemampuan teknologi industri Terbinanya kemampuan

teknologi industri 13 IKM 19.000.000.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program peningkatan kemampuan teknologi industri

3.03 . 3.03.03 . 23 . 03

Program Penerapan Teknologi Perternakan

: Perindustrian Perdagangan

: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan 2

3.03 . 3.03.03 . 22 . 08

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Dengan Pemberian Bantuan

Kode Indikator Kinerja

Program dan Kegiatan Lokasi Target Capaian

kinerja Kebutuhan

Dana/Pagu Sumber

1 3 4 5 Dana6

4.01 . 4.01.03

. 01 Presentase lancarnya

administrasi

01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah Jumlah pelaksanaan

konsultasi keluar daerah 100 1.921.317.833.00

4.01 . 4.01.03 .

01 . 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah Jumlah Pelaksanaan Rapat 100 806.200.000.00

4.01 . 4.01.03 .

01 . 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Operasional

Perkantoran Jumlah Bulan Pelaksanaan

administrasi 100 4.166.449.697.00

4.01 . 4.01.03

. 02 Terlaksananya

peningkatan sarana dan prasarana apatur

100 4.244.837.188

4.01 . 4.01.03 .

02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya sarana dan prasarana unuk kegiatan perkantoran

100 1.143.834.188

4.01 . 4.01.03 .

02 . 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya peralatan

perlengkapan kantor 100 273.904.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

-Pembangunan Gedung Serba Guna .ds.

Baluase (musren)

-Pembangunan Gedung Serba Guna .ds.

Peana Kantor Kec. Pipikoro(musren) 4.01 . 4.01.03 .

02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terpeliharanya gedung

kantor 100 1.314.875.000

4.01 . 4.01.03 .

02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan

dinas/Operasional 100 540.338.000

4.01 . 4.01.03 .

02 . 45 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa (ULP) 433.380.000.00

4.01 . 4.01.03

. 03 Tersedianya

perlengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

100 55.348.750

4.01 . 4.01.03 .

03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya Terlaksananya pelayanan

Aparatur kepada

masyarakat dan lingkungan kerja

100 55.348.750

4.01 . 4.01.03

. 05 Meningkatnya Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 100 1.135.626.500 4.01 . 4.01.03 .

05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 421.880.000

4.01 . 4.01.03 .

05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan Terlaksananya Bimtek

peraturan perundang-undangan

100 503.137.100

4.01 . 4.01.03 .

05 . 04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)

58.372.000

4.01 . 4.01.03 .

05 . 09 Bimbingan Teknis Penyusunan Standar

Kompetensi Manajerial PNS 152.237.400

538.506.000

Program peningkatan disiplin aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.01 . 4.01.03 .

02 . 11 Lancarnya dukungan kinerja

sekretariat daerah 100

TOTAL

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang : Administrasi Pemerintahan : Sekretariat Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

2

Page 55

Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 4.01 . 4.01.03

. 16 Koordinasi Dengan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya

100 2.290.190.000

4.01 . 4.01.03 .

16 . 01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat. pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan

terlaksananya Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh

masyarakat.Pimpinan/anggo ta organisasi sosial dan masyarakat

100 232.500.000

4.01 . 4.01.03 .

16 . 03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA terlaksananya rapat

koordinasi Unsur MUSPIDA 100 56.070.000 4.01 . 4.01.03 .

16 . 04 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan

daerah terlaksananya rapat

koordinasi Pejabat pemerintah daerah

100 201.600.000

4.01 . 4.01.03 .

16 . 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah lainnya Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

100 1.086.000.000

4.01 . 4.01.03 .

16 . 07 Belanja Rumah Tangga KDH dan WKDH Meningkatnya pertemuan KDH. WKDH dengan masyarakat

100 714.020.000

4.01 . 4.01.03

. 20 Dokumen LKPJ 100 275.700.000

4.01 . 4.01.03 .

20 . 10 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah Terlaksananya Penyusunan

LKPJ kepala daerah kab.Sgi 100 275.700.000 4.01 . 4.01.03

. 23 Tersedianya layanan

informasi publik 100 169.845.900 4.01 . 4.01.03 .

23 . 01 Penyusunan sistem informasi terhadap

layanan publik prosentase layanan

informasi publik 100 169.845.900

4.01 . 4.01.03

. 26 Rancangan Produk

Hukum Yang disusun 100 283.370.000 4.01 . 4.01.03 .

26 . 02 Penyusunan rencana kerja rancangan

peraturan perundang-undangan Jumlah Produk Hukum Yang

disahkan/dihasilkan 100 128.500.000.00

4.01 . 4.01.03 .

26 . 05 Publikasi peraturan perundang-undangan Masyarakat dapat mengetahui Produk hukum Daerah kab.sigi

100 154.870.000.00

4.01 . 4.01.03

. 27 terlaksananya

penyusunan dokumen LPPD

100 387.744.709

4.01 . 4.01.03 .

27 . 03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal

batas wilayah administrasi antar daerah terlaksananya percepatan penyelesaian tapal batas wilayah kab.sigi dengan sulbar dan sulsel

100 126.014.709.00

4.01 . 4.01.03 .

27 . 05 Koordinasi Penguatan Daerah Otonomi

Baru prosentase penyusunan

dokumen LPPD 100 261.730.000.00

4.01 . 4.01.03

. 28 meningkatnya kualitas

pelayanan publik 100 405.058.455 4.01 . 4.01.03 .

28 . 01 Pembinaan dan Monitoring Distribusi Beras

Bersubsidi untuk Rumah Tangga Miskin Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Distribusi Beras Bersubsidi untuk Rumah Tangga Miskin

100 88.818.455.00

4.01 . 4.01.03 .

28 . 02 Monitoring dan Evaluasi Izin Huler Gabah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Izin Huller Gabah

100 40.000.000.00

4.01 . 4.01.03 .

28 . 03 Pemantauan Harga sembilan Bahan Pokok

dan Bahan Bakar Minyak Tanah Terlaksananya Pemantauan Harga Sembilan Bahan Pokok dan BBMT

100 30.000.000.00

4.01 . 4.01.03 .

28 . 04 Dukungan Pembiayaan Transportasi dan

Insentif Tim Tingkat Kecamatan dan Desa Tersalurnya Beras Raskin untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat

100 246.240.000.00

4.01 . 4.01.03

. 30 terlaksananya

pembinaan

kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat

100 3.797.001.600

4.01 . 4.01.03 .

30 . 01 Pembinaan Mental Spritual terlaksananya mental dan

spritual 100 1.970.083.500

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program Pembinaan Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan pengendalian

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

4.01 . 4.01.03 .

30 . 03 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 48.000.000.00

4.01 . 4.01.03 .

30 . 04 Pelaksanaan STQ/MTQ terlaksananya Pelaksanaan

STQ/MTQ 100 1.340.048.100.00

4.01 . 4.01.03 .

30 . 05 Pengembangan Pesta Paduan Suara

Gerejawi Daerah terlaksananya kegiatan

pesparawi daerah 100 398.870.000.00

4.01 . 4.01.03

. 31 meningkatnya

pengawasan pelaksanaan pembangunan

100 492.790.000

4.01 . 4.01.03 .

31 . 01 Kordinasi Monitoring Evaluasi

Perkembangan Pekerjaan Fisik Lapangan terlaksananya koordinasi Monev pekerjaan fisik lapangan

100 173.590.000.00

4.01 . 4.01.03 .

31 . 02 Layanan Pengadaan Secara Elektronik prosentase layanan pengadaan secara elektronik

100 154.800.000.00

4.01 . 4.01.03 .

31 . 04 Evaluasi dan Pelaporan Administrasi

Pembangunan prosentasi evaluasi

pekasanaa pembangunan 100 164.400.000.00

4.01 . 4.01.03

. 32 prosentase

meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan yang berkelanjutan

100 406.736.100

4.01 . 4.01.03 .

32 . 01 Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber

Daya Alam prosentase tersusunnya

data dan peta potensi sumber daya alam

100

4.01 . 4.01.03 .

32 . 02 Fasilitasi Dukungan Urusan Energi dan

Sumberdaya Mineral tersusunnya

dokumenlaporan dukungan urusan energi dan sumber daya mineral

100 100.867.500.00

4.01 . 4.01.03 .

32 . 03 Fasilitasi Dukungan Urusan Kehutanan prosentasi dukungan urusan

kehutanan 100 112.300.000.00

4.01 . 4.01.03 .

32 . 04 Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber

Daya Alam 193.568.600

4.01 . 4.01.03

. 39 Jumlah MOU 100 763.040.000

4.01 . 4.01.03 .

39 . 03 Penyebarluasan Informasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah meningkatnya kerjasama

media massa 100 763.040.000

4.01 . 4.01.03

. 40 ganti rugi tanah untuk

kepentingan Umum dan sertifikasi Tanah/aset pemda

100 1.923.152.000

4.01 . 4.01.03 .

40 . 01 Pengaturan Penguasaan. Pemilikan.

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah terivestasi dan teridentifikasi tanah pemda yang belum terdaftar

100 1.923.152.000

4.01 . 4.01.03

. 43 sosialisasi reforma

Agraria 100 300.000.000

4.01 . 4.01.03 .

43 . 01 Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan terlaksananya kegiatan sosialisasi Reforma Agraria di 15 (lima belas) kecamatan

100 300.000.000

23.899.408.732

Organisasi

Kode Indikator Kinerja

Program dan Kegiatan Lokasi Target Capaian

kinerja Kebutuhan

Dana/Pagu Sumber

1 3 4 5 Dana6

4.01 . 4.01.04

. 01 2.864.294.800

4.01 . 4.01.04 .

01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya alat tulis

kantor 150 jenis 167.711.700.00

4.01 . 4.01.04 .

01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Terpenuhinya bahan

cetakan dan penggandaan 50 Jenis 25.123.750.00

4.01 . 4.01.04 .

01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor 50 Jenis 143.856.000.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Kerjasama Informasi Dengan Media Masa

Program Penataan Penguasaan.

Pemilihan. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

: Sekretariat DPRD

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

2

Program Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Page 57

Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 4.01 . 4.01.04 .

01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan

minuman 5 jenis kegiatan 426.262.000.00

4.01 . 4.01.04 .

01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah Jumlah koordinasi dan

konsultasi luar daerah 13 kegiatan 510.367.400.00

4.01 . 4.01.04 .

01 . 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah Jumlah koordinasi dan

konsultasi dalam daerah 36 kegiatan 321.944.000.00

4.01 . 4.01.04 .

01 . 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Operasional

Perkantoran Lancarnya pelaksanaan

pelayanan administrasi perkantoran

22 kegiatan 1.269.029.950.00

4.01 . 4.01.04

. 02 10.701.879.500

4.01 . 4.01.04 .

02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor 50 jenis 41.129.500.00

4.01 . 4.01.04 .

02 . 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeuler 50 paket 61.000.000.00

4.01 . 4.01.04 .

02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terselenggaranya pemeliharaan rutin gedung kantor

15 unit 10.114.500.000.00

4.01 . 4.01.04 .

02 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terselenggaranya pemeliharaan rutin gedung kantor

mobil 22 unit.

motor 23 unit.

genset 2 unit

485.250.000.00

4.01 . 4.01.04

. 03 250.500.000

4.01 . 4.01.04 .

03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas

beserta perlengkapannya 120 pasang 250.500.000 4.01 . 4.01.04

. 05 97.000.000

4.01 . 4.01.04 .

05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah kegiatan

Asdeksi/Bimntek 8 kegiatan 97.000.000 4.01 . 4.01.04

. 06 103.585.000

4.01 . 4.01.04 .

06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya data laporan

keuangan. SAKP dan Renja 3 dokumen 103.585.000 4.01 . 4.01.04

. 15 13.631.086.300

4.01 . 4.01.04 .

15 . 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah Terwujudnya landasan hukum dan kepastian hukum dalam masyarakat

2 Perda Inisiatif 315.300.000.00

4.01 . 4.01.04 .

15 . 02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

Frekwensi tersampaikannya aspirasi

masyarakat/konstituen

60 Aspirasi 55.100.000.00

4.01 . 4.01.04 .

15 . 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Jumlah rapat-rapat alat

kelengkapan dewan 150 hasil rapat 413.775.000.00

4.01 . 4.01.04 .

15 . 04 Rapat-rapat paripurna Jumlah rapat-rapat

Paripurna 65 Kali 493.236.000.00

4.01 . 4.01.04 .

15 . 05 Kegiatan Reses Jumlah aspirasi

masyarakat/konstituen 300 Aspirasi 1.265.082.000.00 4.01 . 4.01.04 .

15 . 06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota

DPRD dalam daerah Jumlah kunjungan kerja

Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah

250 kegiatan 1.821.643.300.00

4.01 . 4.01.04 .

15 . 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan

anggota DPRD Jumlah Bimntek. Workhsop.

Lokakarya dan Seminar 3 Kegiatan 2.643.200.000.00

4.01 . 4.01.04 .

15 . 09 Rapat-rapat koordinasi/konsultasi dan Studi

Perbandingan Jumlah koordinasi/konsultasi

dan studi perbandingan Pimpinan dan Anggota DPRD luar daerah

25 Kegiatan 6.623.750.000.00

4.01 . 4.01.04

. 23 771.120.000

4.01 . 4.01.04 .

23 . 01 Penyusunan sistem informasi terhadap

layanan publik Tersampaikannya informasi

kegiatan Anggota DPRD 6000 Exampler 771.120.000

kegiatan Anggota DPRD 6000 Exampler 771.120.000

Dokumen terkait