Organisasi
Kode Indikator Kinerja
Program dan Kegiatan Lokasi Target Capaian
kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Sumber
1 3 4 5 Dana6
3.02 . 3.02.01
. 01 Terlaksananya
Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang baik
100 779.060.900
3.02 . 3.02.01 .
01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Kebersihan
Kantor 26 unit 154.624.000.00
3.02 . 3.02.01 .
01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah Terlaksananya Rakoor dan
konsultasi ke luar daerah 26 Kali 168.000.000.00
3.02 . 3.02.01 .
01 . 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah Terlaksananya Rakoor dan
konsultasi dalam daerah 15 kecamatan 27.443.400.00 3.02 . 3.02.01 .
01 . 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Operasional
Perkantoran Jumlah bulan pelaksanaan
adminsitrasi 1 Tahun 428.993.500.00
3.02 . 3.02.01
. 02 Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang diadakan
1 Tahun 28.884.000
3.02 . 3.02.01 .
02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1 Tahun 28.884.000
3.02 . 3.02.01
. 15 Jumlah kunjungan
wisata yang datang ke Kab. Sigi
21004 546.000.000
3.02 . 3.02.01 .
15 . 01 Analisa dan pengembangan pemasaran
pariwisata Jumlah kunjungan wisata
yang datang ke Kab. Sigi 21004 36.000.000.00
3.02 . 3.02.01 .
15 . 02 Penyuluhan dan pelayanan informasi Jumlah objek wisata yang
dipromosikan Jumlah objek
wisata yang dipromosikan
330.000.000.00
3.02 . 3.02.01 .
15 . 03 Kerjasama dan pemasaran Jumlah event budaya yang
dipromosikan 7 Objek 180.000.000.00
3.02 . 3.02.01
. 16 Jumlah Persentase
Objek wisata yang terkelola baik
100 1.814.600.000
Pengembangan objek dan daya tarik
wisata 4 Objek 1.779.600.000
-Pembangunan dan Pengembangan Hutan Wisata.ds. Kaluku Tinggu(musren) -Pembangunan dan Pengembangan Hutan Wisata.Desa Beka(musren)
Program pengembangan pemasaran pariwisata
Program pengembangan destinasi dan industri pariwisata
3.02 . 3.02.01 .
16 . 02 Jumlah terbangunnya
sarana dan prasarana pariwisata
: Pariwisata : Dinas Pariwisata
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Pelayanan Administrasi2 Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
TOTAL Urusan Pilihan
Dana
Program Prioritas Pembangunan (Outcome) kinerja Indikatif
-Pembangunan Wisata Pemancingan.Desa anca(musren)
3.02 . 3.02.01 .
16 . 03 Pengawasan dan penertiban objek daya
tarik wisata Jumlah Objek wisata yang
di monev 5 Objek 35.000.000
3.168.544.900 Urusan
Organisasi
Kode Indikator Kinerja
Program dan Kegiatan Lokasi Target Capaian
kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Sumber
1 3 4 5 Dana6
3.03 . 3.03.01
. 01 Persentase lancarnya
administrasi perkantoran
100% 1.804.363.100
3.03 . 3.03.01 .
01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah Jumlah bulan rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 668.760.100.00
3.03 . 3.03.01 .
01 . 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Operasional
Perkantoran Jumlah bulan pelayanan
operasional perkantoran 12 bulan 1.135.603.000.00
3.03 . 3.03.01
. 02 sarana dan prasarana
perkantoran dalam kondisi baik
paket 322.000.000
3.03 . 3.03.01 .
02 . 11 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran Jumlah sarana dan
prasarana perkantoran yang ditingkatkan
1 paket 322.000.000
3.03 . 3.03.01
. 06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
50% 31.980.000
3.03 . 3.03.01 .
06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah dokumen laporan 1 dokumen 13.980.000.00 3.03 . 3.03.01 .
06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun jumlah dokumen laporan 1 dokumen 18.000.000.00
3.03 . 3.03.01
. 15 Jumlah kenaikan kelas
kelompok tani 22 kelompok 1.181.950.000 3.03 . 3.03.01 .
15 . 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Jumlah petani yang dilatih 20 orang 3.03 . 3.03.01 .
15 . 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan
pelaku agribisnis Jumlah penyuluhan dan
pendampingan 10 kali 1.005.458.000.00
3.03 . 3.03.01 .
15 . 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani Jumlah kenaikan kelas
kelompok tani 22 kelompok 176.492.000.00
3.03 . 3.03.01
. 16 Persentase Kegiatan
Peningkatan Produksi.
Produktivitas dan Mutu Produk
Perkebunan/Produk Pertanian
65% 84.209.000
3.03 . 3.03.01 .
16 . 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan
hasil pertanian Jumlah petani yang dilatih
pasca panen 20 keompok 29.364.000.00
3.03 . 3.03.01 .
16 . 29 Peningkatan produksi. produktivitas dab mutu produk perkebunan. produk pertanian
Jumlah petani yang dilatih 20 kelompok 54.845.000.00
3.03 . 3.03.01
. 17 Jumlah event promosi
hasil produksi tanaman pangan. hortikultura dan perkebunan
4 event 22.725.000
3.03 . 3.03.01 .
17 . 07 Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggulan daerah Jumlah pameran yang
diikuti 4 kali 22.725.000
3.03 . 3.03.01
. 18 Jumlah kelompok tani
yang menerapkan teknologi pertanian / perkebunan
80 kelompok 42.920.000
3.03 . 3.03.01 .
18 . 05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian
teknologi pertanian/perkebunan tepat gunaJumlah kelompok tani yang
dilatih 80 paket 42.920.000
3.03 . 3.03.01
. 19 Jumlah produksi
pertanian tanaman pangan. hortikultura dan perkebunan
5.857 ton 11.140.619.900 Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
: Dinas Tanaman Pangan Hurtikultura dan Perkebunan Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan Program Pelayanan Administrasi2 Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
: Pertanian
Page 49
Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penyediaan sarana produksi perkebunan Jumlah sarana produksi
perkebunan yang tersedia 1 paket 525.070.000 -Pembukaan Jalan Kantong
Produksi.ds.Luku(pokir IV) -Peningkatan Jalan Kantong Produksi.ds.sungku(pokir 3) -Pembangunan Pagar Perkebunan.ds.
Kaluku Tinggu(pokir IV)
-Pembukaan Jalan Kantong Produksi.ds.
Uwemanje(pokir V)
-Pembukaan Jalan Kantong Produksi.Desa Makmur(pokir )
-Pembukaan Jalan Kantong Produksi.ds.
Doda(pokir V)
-Pembangunan Gedung Pertemuan Petani.ds. Doda(pokir V)
-Pembukaan Jalan Kantong Produksi.ds.
Namo dsn 4(pokir 3)
-Pembukaan Jalan Kantong Produksi.Desa Pandere (Dsn I (pokir I)
-Pembukaan Jalan Kantong Produksi.ds.
Soi dsn 3 (pokir V)
-Pembukaan Jalan Kantong Produksi.ds.
Panasibaja(pokir V)
-Pembukaan Jalan Kantong Produksi.ds.
Ongulero(pokir V)
-Peningkatan Jalan Kantong Produksi.Desa Kapiroe(pokir )
-Peningkatan Jalan Kantong Produksi.Desa Ranteleda(pokir )
-Pembukaan Jalan Kantong Produksi.Desa Rahmat(pokir )
-Pembukaan Jalan Kantong Produksi.Desa Karunia(pokir )
-Pembukaan Jalan Kantong Produksi.Desa Sejahtera(pokir )
-Peningkatan Jalan Kantong Produksi.Desa Bunga (pokir )
-Pembukaan Jalan Kantong Produksi.ds.
Sejahtera Dsn III(musren)
- pembangunan jalan pertanian (jalan usaha tani dan jalan produksi desa bangga kec dolo selatan (SKPD)
-Peningkatan Jalan Kantong Produksi.Desa ... Kec. Kulawi Selatan (SKPD )
-Peningkatan Jalan Kantong Produksi.Desa pombewe (SKPD )
Pengembangan bibit unggul
pertanian/perkebunan Jumlah bibit unggul pertanian / perkebunan yang dikembangkan
1 paket 1.022.555.000 -Pengadaan Bibit Durian dan Durian
Montong.ds. Namo(musren) -Pengadaan Bibit Durian dan Durian Montong.ds. Wangka Dsn I dan II(musren) -Pengadaan Bibit kopi. Kayumpia.
Rondingo. Pobolobian. Uwemaju(musren) -Pengadaan Bibit Kakao.Desa
Puroo(musren)
-Pengadaan Bibit Kakao/kopi.ds.
Sibonu(pokir IV)
-Pengadaan Bibit Durian dan Durian Montong.ds.pol-mak(pokir 3) -Pengadaan Benih Padi dan Jagung.ds.
Rogo(pokir IV)
-Pengadaan Bibit Pala.ds. Rondingo(pokir V)-Pengadaan Bibit Durian dan Durian Montong.ds. Uwemanje(pokir V) 3.03 . 3.03.01 .
19 . 03 3.03 . 3.03.01 .
19 . 02
Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif -Pengadaan Bibit Cengkeh.ds.
Uwemanje(pokir V)
-Pengadaan Bibit Cengkeh.ds.
Kanuna(pokir V)
-Pengadaan Bibit Cengkeh.ds.
Bolobia(pokir V)
-Pengadaan Bibit Cengkeh.ds.
Kayumpia(pokir V)
-Pengadaan Bibit Pala.ds. Kayumpia(pokir V)-Pengadaan Bibit Cengkeh.ds.
Daenggune(pokir V)
-Pengadaan Bibit Cengkeh.ds. Namo(pokir 3)-Pengadaan Bibit Durian dan Durian Montong.ds. Namo(pokir 3) -Pengadaan Bibit Durian dan Durian Montong.ds. Watukilo 3 klp.(pokir 3) -Pengadaan Bibit Durian dan Durian Montong.ds. Salutome(pokir 3) -Pengadaan Bibit Cengkeh.ds.
Salutome(pokir 3)
-Pengadaan Bibit Pala.ds. Salutome(pokir 3)-Pengadaan Bibit Durian dan Durian Montong.ds. lonebasa(pokir 3) -Pengadaan Bibit Durian dan Durian Montong.ds. Wangka(pokir 3) -Pengadaan Bibit Cengkeh.ds.
Wangka(pokir 3)
-Pengadaan Bibit Pala.ds. Palamaki(pokir 3) -Pengadaan Bibit Kopi Lampung.ds. Tompi Bugis(pokir 3)
-Pengadaan Bibit Durian dan Durian Montong.ds. Tompi Bugis(pokir 3) -Pengadaan Bibit Kakao.ds. Gimpu(pokir 3) -Pengadaan Bibit Durian dan Durian Montong.ds. Pili mangkujawa 4 klp(pokir 3) -Pengadaan Bibit Cengkeh.ds. Soi (5 klp)(pokir V)
-Pengadaan Bibit Cengkeh.ds.
Wawujai(pokir V)
-Pengadaan Bibit Cengkeh.ds.
Lemosiranindi(pokir V)
-Pengadaan Bibit Kopi Lampung.ds.
Ongulero (4 klp)(pokir V) Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Lahan dan Air Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan lahan dan air yang tersedia
1 paket 8.214.734.900
-Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT).ds.
Rogo Dsn 4(musren)
-Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT).ds.
Poi Dsn 1-3 Bagian barat(musren) -Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT).ds.
Ue Rani Dsn II RT 4 (prioritas kecamatan)(musren)
- Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Usaha Tani (JITUT).Desa Bangga (pokir) -Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Usaha Tani (JITUT).Desa langko(musren) -Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Usaha Tani (JITUT).Desa olu(musren) -Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Usaha Tani (JITUT).Desa Pombewe(SKPD) 3.03 . 3.03.01 .
19 . 07
Page 51
Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif -Pengadaan Handtraktor.ds.kantewu
1(pokir 3)
- Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di kecamatan dan penyediaan sarana pendukung penyukuhan di kec. Palolo (SKPD)
- Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di kecamatan dan penyediaan sarana pendukung penyukuhan di kec. Kulawi Selatan (SKPD)
- Pembangunan sumber air (kegiatan wajib) di meliputi irigasi air tanah (dangkal/dalam)/ embung/dam parit/pintu air/long strorage di desa puroo,pintu air dan irigasi tanah dangkal; desa olu kec.
Lindu (embung); desa sidera kecamata sigi biromaru, ds tomado, lindu (pintu air dan irigasi tanah dangkal; ds. anca, lindu (pintu air dan irirgasi tanah dangkal); desa loru kec sigi biromaru; desa soulove kec., sigi biromaru; desa oloboju kec sigi biromaru, desa pombewe kec sigi biromaru; ds sibowi kec tanambulava; ds sibalaya selatan kec tanambulava; ds sibalaya utara kec tanambulava; ds soulove kec dolo;ds langaleso kec dolo; ds maku kec dolo; ds tulo kec dolo; ds kotarindau kec dolo; ds potoya kec dolo; ds karawana kec dolo; ds kalawara kc gumbasa; ds pandere kec gumbasa
3.03 . 3.03.01 .
19 . 08 Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai
Benih tersedianya sarana dan
prasarana balai benih 1 paket 511.815.000 Penyediaan sarana produksi pertanian Jumlah sarana produksi
pertanian yang tersedia 1 paket 310.560.000 -Pengadaan Mesin Pemipil Jagung.ds.
Luku(musren)
-Pengadaan Mesin Pemipil Jagung.ds.pol-mak(pokir 3)
3.03 . 3.03.01 .
19 . 10 Penyediaan sarana prasarana produksi
perbenihan/perbibitan pertanian Jumlah sarana produksi perbenihan/perbibitan yang dikembangkan
1 paket 525.000.000
3.03 . 3.03.01 .
19 . 11 Penyusunan Data Base Potensi Produksi
pertanian/perkebunan jumlah data base potensi produksi
Kode Indikator Kinerja
Program dan Kegiatan Lokasi Target Capaian
kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Sumber
1 3 4 5 Dana6
3.03 . 3.03.03
. 01 Terlaksananya Kegiatan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 tahun 1.872.392.000
3.03 . 3.03.03 .
01 . 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah Terlaksananya Rapat-Rapat
Koordinasi ke Dalam Daerah 15 Kecamatan 430.000.000.00 3.03 . 3.03.03 .
01 . 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Operasional
Perkantoran Terlaksananya Kegiatan
Operasional Perkantoran 1 Tahun 1.442.392.000.00
3.03 . 3.03.03
. 02 Meningkatnya sarana
dan prasarana aparatur 1 Tahun 464.812.000 3.03 . 3.03.03 .
02 . 11 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Perkantoran 1 Tahun 403.000.000.00
3.03 . 3.03.03 .
02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1 Tahun 61.812.000.00
: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan Program Pelayanan Administrasi2 Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.03 . 3.03.01 . 19 . 07
3.03 . 3.03.01 . 19 . 09
3.03 . 3.03.03 .
05 . 08 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan.
Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)
Meningkatnya Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 1 Tahun 170.300.000 3.03 . 3.03.03
. 06 Meningkatknya
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Tahun 23.955.000
3.03 . 3.03.03 .
06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen 10.480.000.00
3.03 . 3.03.03 .
06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun Tersusunnya Laporan
Keuangan Akhir Tahun Dokumen 13.475.000.00
3.03 . 3.03.03
. 21 Terlaksananya
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
1 Tahun 765.185.000
3.03 . 3.03.03 .
21 . 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan
penyakit menular ternak Terlaksananya Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
15 Kecamatan 765.185.000
3.03 . 3.03.03
. 22 Meningkatnya Produksi
Hasil Peternakan 1 Tahun 5.604.219.000 Pengembangan agribisnis peternakan Tercapainya Pengembangan
Agribisnis Peternakan 15 Kecamatan 5.604.219.000 -Pengadaan Bibit Ayam Kampung.Desa
Loru - Desa Oloboju(musren)
-Pengadaan Ternak Sapi.ds. Tangkulowi.
(musren)
-Pengadaan Ternak Sapi.ds. Salua (musren)
-Pengadaan Ternak Sapi.ds.
Sibonu(musren)
-Pengadaan Ternak Kambing.ds.
Balumpewa(musren)
-Pengadaan Ternak Sapi.Desa Simoro Dusun I dan II(musren)
-Pengadaan Ternak Sapi.ds.
Mantikole(musren)
-Pengadaan Ternak Sapi.ds. Kayumpia.
Uwemanje(musren)
-Pengadaan Ternak Sapi.ds.sibonu(pokir IV)-Pengadaan Ternak Sapi.ds. Boya Baliasae (2 klp)(pokir V)
-Pengadaan Ternak Sapi.ds. Lebanu(pokir V)-Pengadaan Ternak Sapi.ds.sungku(pokir 3)-Pengadaan Ternak Babi.ds.sungku(pokir 3)-Pengadaan Ternak Sapi.ds.pol-mak(pokir 3)-Pengadaan Ternak Babi.ds.pol-mak(pokir 3)-Pengadaan Ternak Sapi.ds. Porame(pokir V)-Pengadaan Ternak Sapi.ds. Kanuna(pokir V)-Pengadaan Ternak Sapi.ds. Bolobia(pokir V)-Pengadaan Ternak Sapi.ds.
Daenggune(pokir V)
-Pengadaan Ternak Sapi.ds. Doda(pokir V) -Pengadaan Ternak Sapi Bali.Desa Oloboju(pokir I)
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Program peningkatan produksi hasil peternakan
3.03 . 3.03.03 . 22 . 08
Page 53
Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif -Pengadaan Ternak Itik.ds. Gimpu klp.
Sinar Harapan(pokir 3)
-Pengadaan Ternak Sapi.ds. Ongulero (2 klp)(pokir V)
3.03 . 3.03.03
. 23 Meningkatnya
Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
1 Tahun 1.201.988.000
Pembangunan sarana dan prasarana pasar
produksi hasil peternakan Terlaksananya
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan
Kecamatan 1.201.988.000
- Pembangunan balai/rumah potong hewan (RPH), puskewan dan penyediaan sarana pendukung lainnya di desa sidondo 1 kec.
Sigi biromaru (SKPD) 3.03 . 3.03.03
. 29 Tercapainya Penerapan
Teknologi Peternakan 15 Kecamatan 126.445.000 3.03 . 3.03.03 .
29 . 01 Penyuluhan Penerapan Teknologi
Peternakan Tepat Guna terlaksananya Penyuluhan Penerapan Teknologi
Kode Indikator Kinerja
Program dan Kegiatan Lokasi Target Capaian
kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Sumber
1 3 4 5 Dana6
3.06 . 3.06.01
. 01 Persentase lancarnya
administrasi perkantoran
100% 885.883.598
3.06 . 3.06.01 .
01 . 03 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor Tersedianya Sarana
Operasional Kantor 1 Tahun 79.358.000.00
3.06 . 3.06.01 .
01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah Terlaksananya Rapat-rapat
Luar Daerah 3 Rapat 333.709.000.00
3.06 . 3.06.01 .
01 . 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah Terlaksananya Rapat-rapat
Dalam Daerah 15 Kecamatan 163.647.050.00
3.06 . 3.06.01 .
01 . 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Operasional
Perkantoran Lancarnya Pelaksanaan
Administrasi Perkantoran 1 Tahun 309.169.548.00
3.06 . 3.06.01
. 06 Meningkatkan
Pengembangan sistem pelaporan kinerja keuangan
100% 15.528.000
3.06 . 3.06.01 .
06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3 Laporan 15.528.000
20 . 01 Pengawasan dan Penertiban Pasar 88.590.000.00
3.06 . 3.06.01 .
20 . 02 Penataan Lingkungan dan Kebersihan
Pasar 1.664.950.000.00
3.06 . 3.06.01
. 22 113.121.849.00
3.06 . 3.06.01 .
22 . 01 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah
terhadap pemanfaatan sumber daya 27.971.849.00
3.06 . 3.06.01 .
22 . 03 Pembinaan industri kerajinan berbahan dasar potensi sumber daya alam (pembinaan Dekranasda)
85.150.000.00
3.06 . 3.06.01
. 23 Peningkatan jumlah IKM
yang mandiri 120 IKM 67.632.000 3.06 . 3.06.01 .
23 . 01 Pembinaan kemampuan teknologi industri Terbinanya kemampuan
teknologi industri 13 IKM 19.000.000.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Program peningkatan kemampuan teknologi industri
3.03 . 3.03.03 . 23 . 03
Program Penerapan Teknologi Perternakan
: Perindustrian Perdagangan
: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan 2
3.03 . 3.03.03 . 22 . 08
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Dengan Pemberian Bantuan
Kode Indikator Kinerja
Program dan Kegiatan Lokasi Target Capaian
kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Sumber
1 3 4 5 Dana6
4.01 . 4.01.03
. 01 Presentase lancarnya
administrasi
01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah Jumlah pelaksanaan
konsultasi keluar daerah 100 1.921.317.833.00
4.01 . 4.01.03 .
01 . 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah Jumlah Pelaksanaan Rapat 100 806.200.000.00
4.01 . 4.01.03 .
01 . 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Operasional
Perkantoran Jumlah Bulan Pelaksanaan
administrasi 100 4.166.449.697.00
4.01 . 4.01.03
. 02 Terlaksananya
peningkatan sarana dan prasarana apatur
100 4.244.837.188
4.01 . 4.01.03 .
02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya sarana dan prasarana unuk kegiatan perkantoran
100 1.143.834.188
4.01 . 4.01.03 .
02 . 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya peralatan
perlengkapan kantor 100 273.904.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
-Pembangunan Gedung Serba Guna .ds.
Baluase (musren)
-Pembangunan Gedung Serba Guna .ds.
Peana Kantor Kec. Pipikoro(musren) 4.01 . 4.01.03 .
02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terpeliharanya gedung
kantor 100 1.314.875.000
4.01 . 4.01.03 .
02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan
dinas/Operasional 100 540.338.000
4.01 . 4.01.03 .
02 . 45 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa (ULP) 433.380.000.00
4.01 . 4.01.03
. 03 Tersedianya
perlengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
100 55.348.750
4.01 . 4.01.03 .
03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Terlaksananya pelayanan
Aparatur kepada
masyarakat dan lingkungan kerja
100 55.348.750
4.01 . 4.01.03
. 05 Meningkatnya Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 100 1.135.626.500 4.01 . 4.01.03 .
05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 421.880.000
4.01 . 4.01.03 .
05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan Terlaksananya Bimtek
peraturan perundang-undangan
100 503.137.100
4.01 . 4.01.03 .
05 . 04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)
58.372.000
4.01 . 4.01.03 .
05 . 09 Bimbingan Teknis Penyusunan Standar
Kompetensi Manajerial PNS 152.237.400
538.506.000
Program peningkatan disiplin aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01 . 4.01.03 .
02 . 11 Lancarnya dukungan kinerja
sekretariat daerah 100
TOTAL
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang : Administrasi Pemerintahan : Sekretariat Daerah
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
2
Page 55
Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 4.01 . 4.01.03
. 16 Koordinasi Dengan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya
100 2.290.190.000
4.01 . 4.01.03 .
16 . 01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat. pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
terlaksananya Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh
masyarakat.Pimpinan/anggo ta organisasi sosial dan masyarakat
100 232.500.000
4.01 . 4.01.03 .
16 . 03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA terlaksananya rapat
koordinasi Unsur MUSPIDA 100 56.070.000 4.01 . 4.01.03 .
16 . 04 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan
daerah terlaksananya rapat
koordinasi Pejabat pemerintah daerah
100 201.600.000
4.01 . 4.01.03 .
16 . 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah lainnya Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
100 1.086.000.000
4.01 . 4.01.03 .
16 . 07 Belanja Rumah Tangga KDH dan WKDH Meningkatnya pertemuan KDH. WKDH dengan masyarakat
100 714.020.000
4.01 . 4.01.03
. 20 Dokumen LKPJ 100 275.700.000
4.01 . 4.01.03 .
20 . 10 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Terlaksananya Penyusunan
LKPJ kepala daerah kab.Sgi 100 275.700.000 4.01 . 4.01.03
. 23 Tersedianya layanan
informasi publik 100 169.845.900 4.01 . 4.01.03 .
23 . 01 Penyusunan sistem informasi terhadap
layanan publik prosentase layanan
informasi publik 100 169.845.900
4.01 . 4.01.03
. 26 Rancangan Produk
Hukum Yang disusun 100 283.370.000 4.01 . 4.01.03 .
26 . 02 Penyusunan rencana kerja rancangan
peraturan perundang-undangan Jumlah Produk Hukum Yang
disahkan/dihasilkan 100 128.500.000.00
4.01 . 4.01.03 .
26 . 05 Publikasi peraturan perundang-undangan Masyarakat dapat mengetahui Produk hukum Daerah kab.sigi
100 154.870.000.00
4.01 . 4.01.03
. 27 terlaksananya
penyusunan dokumen LPPD
100 387.744.709
4.01 . 4.01.03 .
27 . 03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal
batas wilayah administrasi antar daerah terlaksananya percepatan penyelesaian tapal batas wilayah kab.sigi dengan sulbar dan sulsel
100 126.014.709.00
4.01 . 4.01.03 .
27 . 05 Koordinasi Penguatan Daerah Otonomi
Baru prosentase penyusunan
dokumen LPPD 100 261.730.000.00
4.01 . 4.01.03
. 28 meningkatnya kualitas
pelayanan publik 100 405.058.455 4.01 . 4.01.03 .
28 . 01 Pembinaan dan Monitoring Distribusi Beras
Bersubsidi untuk Rumah Tangga Miskin Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Distribusi Beras Bersubsidi untuk Rumah Tangga Miskin
100 88.818.455.00
4.01 . 4.01.03 .
28 . 02 Monitoring dan Evaluasi Izin Huler Gabah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Izin Huller Gabah
100 40.000.000.00
4.01 . 4.01.03 .
28 . 03 Pemantauan Harga sembilan Bahan Pokok
dan Bahan Bakar Minyak Tanah Terlaksananya Pemantauan Harga Sembilan Bahan Pokok dan BBMT
100 30.000.000.00
4.01 . 4.01.03 .
28 . 04 Dukungan Pembiayaan Transportasi dan
Insentif Tim Tingkat Kecamatan dan Desa Tersalurnya Beras Raskin untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat
100 246.240.000.00
4.01 . 4.01.03
. 30 terlaksananya
pembinaan
kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat
100 3.797.001.600
4.01 . 4.01.03 .
30 . 01 Pembinaan Mental Spritual terlaksananya mental dan
spritual 100 1.970.083.500
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Program Pembinaan Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
4.01 . 4.01.03 .
30 . 03 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 48.000.000.00
4.01 . 4.01.03 .
30 . 04 Pelaksanaan STQ/MTQ terlaksananya Pelaksanaan
STQ/MTQ 100 1.340.048.100.00
4.01 . 4.01.03 .
30 . 05 Pengembangan Pesta Paduan Suara
Gerejawi Daerah terlaksananya kegiatan
pesparawi daerah 100 398.870.000.00
4.01 . 4.01.03
. 31 meningkatnya
pengawasan pelaksanaan pembangunan
100 492.790.000
4.01 . 4.01.03 .
31 . 01 Kordinasi Monitoring Evaluasi
Perkembangan Pekerjaan Fisik Lapangan terlaksananya koordinasi Monev pekerjaan fisik lapangan
100 173.590.000.00
4.01 . 4.01.03 .
31 . 02 Layanan Pengadaan Secara Elektronik prosentase layanan pengadaan secara elektronik
100 154.800.000.00
4.01 . 4.01.03 .
31 . 04 Evaluasi dan Pelaporan Administrasi
Pembangunan prosentasi evaluasi
pekasanaa pembangunan 100 164.400.000.00
4.01 . 4.01.03
. 32 prosentase
meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan yang berkelanjutan
100 406.736.100
4.01 . 4.01.03 .
32 . 01 Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber
Daya Alam prosentase tersusunnya
data dan peta potensi sumber daya alam
100
4.01 . 4.01.03 .
32 . 02 Fasilitasi Dukungan Urusan Energi dan
Sumberdaya Mineral tersusunnya
dokumenlaporan dukungan urusan energi dan sumber daya mineral
100 100.867.500.00
4.01 . 4.01.03 .
32 . 03 Fasilitasi Dukungan Urusan Kehutanan prosentasi dukungan urusan
kehutanan 100 112.300.000.00
4.01 . 4.01.03 .
32 . 04 Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber
Daya Alam 193.568.600
4.01 . 4.01.03
. 39 Jumlah MOU 100 763.040.000
4.01 . 4.01.03 .
39 . 03 Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah meningkatnya kerjasama
media massa 100 763.040.000
4.01 . 4.01.03
. 40 ganti rugi tanah untuk
kepentingan Umum dan sertifikasi Tanah/aset pemda
100 1.923.152.000
4.01 . 4.01.03 .
40 . 01 Pengaturan Penguasaan. Pemilikan.
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah terivestasi dan teridentifikasi tanah pemda yang belum terdaftar
100 1.923.152.000
4.01 . 4.01.03
. 43 sosialisasi reforma
Agraria 100 300.000.000
4.01 . 4.01.03 .
43 . 01 Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan terlaksananya kegiatan sosialisasi Reforma Agraria di 15 (lima belas) kecamatan
100 300.000.000
23.899.408.732
Organisasi
Kode Indikator Kinerja
Program dan Kegiatan Lokasi Target Capaian
kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Sumber
1 3 4 5 Dana6
4.01 . 4.01.04
. 01 2.864.294.800
4.01 . 4.01.04 .
01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya alat tulis
kantor 150 jenis 167.711.700.00
4.01 . 4.01.04 .
01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Terpenuhinya bahan
cetakan dan penggandaan 50 Jenis 25.123.750.00
4.01 . 4.01.04 .
01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor 50 Jenis 143.856.000.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Kerjasama Informasi Dengan Media Masa
Program Penataan Penguasaan.
Pemilihan. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
: Sekretariat DPRD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
2
Program Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Page 57
Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 4.01 . 4.01.04 .
01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan
minuman 5 jenis kegiatan 426.262.000.00
4.01 . 4.01.04 .
01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah Jumlah koordinasi dan
konsultasi luar daerah 13 kegiatan 510.367.400.00
4.01 . 4.01.04 .
01 . 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah Jumlah koordinasi dan
konsultasi dalam daerah 36 kegiatan 321.944.000.00
4.01 . 4.01.04 .
01 . 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Operasional
Perkantoran Lancarnya pelaksanaan
pelayanan administrasi perkantoran
22 kegiatan 1.269.029.950.00
4.01 . 4.01.04
. 02 10.701.879.500
4.01 . 4.01.04 .
02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor 50 jenis 41.129.500.00
4.01 . 4.01.04 .
02 . 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeuler 50 paket 61.000.000.00
4.01 . 4.01.04 .
02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terselenggaranya pemeliharaan rutin gedung kantor
15 unit 10.114.500.000.00
4.01 . 4.01.04 .
02 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terselenggaranya pemeliharaan rutin gedung kantor
mobil 22 unit.
motor 23 unit.
genset 2 unit
485.250.000.00
4.01 . 4.01.04
. 03 250.500.000
4.01 . 4.01.04 .
03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas
beserta perlengkapannya 120 pasang 250.500.000 4.01 . 4.01.04
. 05 97.000.000
4.01 . 4.01.04 .
05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah kegiatan
Asdeksi/Bimntek 8 kegiatan 97.000.000 4.01 . 4.01.04
. 06 103.585.000
4.01 . 4.01.04 .
06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya data laporan
keuangan. SAKP dan Renja 3 dokumen 103.585.000 4.01 . 4.01.04
. 15 13.631.086.300
4.01 . 4.01.04 .
15 . 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah Terwujudnya landasan hukum dan kepastian hukum dalam masyarakat
2 Perda Inisiatif 315.300.000.00
4.01 . 4.01.04 .
15 . 02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
Frekwensi tersampaikannya aspirasi
masyarakat/konstituen
60 Aspirasi 55.100.000.00
4.01 . 4.01.04 .
15 . 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Jumlah rapat-rapat alat
kelengkapan dewan 150 hasil rapat 413.775.000.00
4.01 . 4.01.04 .
15 . 04 Rapat-rapat paripurna Jumlah rapat-rapat
Paripurna 65 Kali 493.236.000.00
4.01 . 4.01.04 .
15 . 05 Kegiatan Reses Jumlah aspirasi
masyarakat/konstituen 300 Aspirasi 1.265.082.000.00 4.01 . 4.01.04 .
15 . 06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota
DPRD dalam daerah Jumlah kunjungan kerja
Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah
250 kegiatan 1.821.643.300.00
4.01 . 4.01.04 .
15 . 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan
anggota DPRD Jumlah Bimntek. Workhsop.
Lokakarya dan Seminar 3 Kegiatan 2.643.200.000.00
4.01 . 4.01.04 .
15 . 09 Rapat-rapat koordinasi/konsultasi dan Studi
Perbandingan Jumlah koordinasi/konsultasi
dan studi perbandingan Pimpinan dan Anggota DPRD luar daerah
25 Kegiatan 6.623.750.000.00
4.01 . 4.01.04
. 23 771.120.000
4.01 . 4.01.04 .
23 . 01 Penyusunan sistem informasi terhadap
layanan publik Tersampaikannya informasi
kegiatan Anggota DPRD 6000 Exampler 771.120.000
kegiatan Anggota DPRD 6000 Exampler 771.120.000