• Tidak ada hasil yang ditemukan

14% 200.180.000

2.05 . 2.05.01 .

16 . 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang

lingkungan hidup Jumlah kajian lingkungan

yang diterbitkan 20 dokumen 61.235.000 2.05 . 2.05.01 .

16 . 06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Sosialisasi dan pengendalian

limbah B3 60 peserta

2.05 . 2.05.01 .

16 . 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengendalian lingkungan hidup Jumlah anggota pokdarling

yang dibina 60 orang 71.103.000

Program Pelayanan Administrasi2 Perkantoran

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

: Lingkungan Hidup : Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Lingkungan Hidup 2.05 . 2.05.01

. 17 Jumlah upaya pemulihan

dan konservasi lahan kritis

4100 pohon 41.636.000

2.05 . 2.05.01 .

17 . 10 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan

ekosistem Jumlah lokasi Kehati 1 Lokasi 41.636.000

2.05 . 2.05.01

. 19 Prosentase informasi

SDA 12% 204.268.250

2.05 . 2.05.01 .

19 . 01 Peningkatan edukasi dan komunikasi

masyarakat di bidang lingkungan Jumlah sekolah yang masuk

kriteria adiwiyata 13 sekolah 46.824.000.00

2.05 . 2.05.01 .

19 . 02 Pengembangan data dan informasi

lingkungan Jumlah dokumen data 2 dokumen 117.744.250.00

2.05 . 2.05.01 .

19 . 06 Pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup Terlaksananya Peringatan

Hari Lingkungan Hidup 200 orang 39.700.000 2.05 . 2.05.01

. 24 Jumlah lokasi yang

ditata 1.9 Ha 734.171.000

2.05 . 2.05.01 .

24 . 05 Penataan RTH Jumlah Penanaman pohon

di lokasi RTH 2000 pohon 734.171.000

7.000.128.000

Urusan Organisasi

Kode Indikator Kinerja

Program dan Kegiatan Lokasi Target Capaian

kinerja Kebutuhan

Dana/Pagu Sumber

1 3 4 5 Dana6

2.06 . 2.06.01

. 01 Persentase Pelayanan

Administrasi perkantoran

100% 988.740.000

2.06 . 2.06.01 .

01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah Jumlah Rapat koordinasi

dan konsultasi keluar daerah

23 Kali 100.000.000.00

2.06 . 2.06.01 .

01 . 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah terselenggaranya

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

47 Kali 25.000.000.00

2.06 . 2.06.01 .

01 . 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Operasional

Perkantoran tersedianya kebutuhan

administrasi perkantoran dalam keadaan baik dan berfungsi

12 Bulan 863.740.000.00 Program Pelayanan Administrasi2

Perkantoran

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

: Administrasi Kependudukan dan Capil : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam

Page 39

Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2.06 . 2.06.01

. 15 Meningkatkan Kualitas

Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

100% 1.295.127.000

2.06 . 2.06.01 .

15 . 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun. updating dan pemeliharaan)

Terimplementasinya Sistem

Administrasi Kependudukan 1 Dinas dan 8 UPT 960.233.000 2.06 . 2.06.01 .

15 . 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan

informasi kependudukan Tersusunnya laporan

informasi kependudukan 1 Dokumen 101.000.000 2.06 . 2.06.01 .

15 . 07 Peningkatan pelayanan publik dalam

bidang kependudukan Terlayaninya masyarakat dalam bidang

kependudukan

15 Kecamatan 106.926.000

2.06 . 2.06.01 .

15 . 08 Pengembangan data base kependudukan Tersedianya Data Base

Kependudukan 176 Desa 126.968.000

2.283.867.000

Urusan Organisasi

Kode Indikator Kinerja

Program dan Kegiatan Lokasi Target Capaian

kinerja Kebutuhan

Dana/Pagu Sumber

1 3 4 5 Dana6

2.07 . 2.07.01

. 01 Prosentase lancarnya

administrasi perkantoran

12 bulan 828.925.539

2.07 . 2.07.01 .

01 . 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Operasional

Perkantoran Jumlah bulan administrasi

perkantoran 12 bulan 828.925.539

2.07 . 2.07.01

. 15 Kemandirian masyarakat 15 Kec 30.000.000

2.07 . 2.07.01 .

15 . 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Profil

DesaKelurahan

Memanfaatkan system pendataan profile desa sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di desa

39 Desa 20.000.000

2.07 . 2.07.01 .

15 . 07 Penguatan Kapasitas Lembaga

Kemasyarakatan Desa (Pelatihan Lembaga Adat Desa)

terlaksananya pelatihan bagi

pengurus lembaga adat 50% 10.000.000 2.07 . 2.07.01

. 16 Jumlah lembaga

lembaga ekonomi perdesaanerdesaan yang berkembang

80% 92.010.000

2.07 . 2.07.01 .

16 . 08 Pengembangan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) Terbentuknya BUMDesa

serta meningkatnya pengetahuan bagi pengurus BUMDesa

24 BUMDesa 28.595.000

2.07 . 2.07.01 .

16 . 11 Fasilitasi Pelaksanaan Expo Bumdes Tersedianya sarana promosi bagi potensi desa yang dikembangkaan

3 kali 23.485.000

2.07 . 2.07.01 .

16 . 13 Pengembangan sarana dan prasarana Desa

dan Kawasan pedesaan Terbentuknya kawasan

perdesaan 3 kawasan 39.930.000

2.07 . 2.07.01

. 17 Meningkatnya

partisipasi masyarakat dalam membangun desa

15 Desa /Kec 286.660.750

2.07 . 2.07.01 .

17 . 01 Pembinaan Kelompok Masyarakat

Pembangunan Desa (Pengembagan TTG) terlaksananya pelatihan managemen pelaksanaan posyantek bagi pengurus posyantek

15 Kec 16.750.000.00

2.07 . 2.07.01 .

17 . 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam perencanaan desa

15 Desa 32.217.000.00

2.07 . 2.07.01 .

17 . 05 Penunjang Gelar TTG Tingkat Nasional Terlaksananya keikutsertaan alat TTG Kab.Sigi pada gelar TTG Tingkat Nasional

1 Set Alat TTG 63.626.000.00

2.07 . 2.07.01 .

17 . 07 Fasilitasi Pendampingan Program

PANSIMAS Terlaksananya

pendampingan program PAMSIMAS

20 Desa 59.135.000

2.07 . 2.07.01 .

17 . 09 Fasilitasi Perlombaan Desa Terlaksananya perlombaan desa sebagai agenda nasional

15 Desa 82.290.000 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa : Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Pelayanan Administrasi2 Perkantoran

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Program Penataan Administrasi Kependudukan

: Pemberdayaan Masyarakat Desa

Masyarakat (GN-BBGRM) kab.sigi 2.07 . 2.07.01

. 18 Tersedianya aparatur

Desa yang profesional 176 Desa 523.300.000 2.07 . 2.07.01 .

18 . 01 Dukungan Peningkatan Kualitas Pelayanan

dan Kinerja Pemerintah Desa Jumlah peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa dan lembaga

kemasyarakatan desa

457 Orang 117.980.000

2.07 . 2.07.01 .

18 . 02 Pembinaan dan Fasilitasi Pelantikan Kepala

Desa dan BPD Adanya Kepala Desa dan

anggota BPD yang defenitif 108 Orang 269.670.000 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Page 41

Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2.07 . 2.07.01 .

18 . 03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam

bidang manajemen pemerintahan desa Jumlah aparatur desa yang

berkompoten dibidangnya 176 Desa 135.650.000 2.07 . 2.07.01

. 19 Terciptanya lembaga

PKK yang baik 176 Desa 375.360.000 2.07 . 2.07.01 .

19 . 02 Pembinaan Kelembagaan PKK Jumlah Kelembagaan PKK

yang aktif 50 Kelompok 375.360.000

2.136.256.289

Urusan Organisasi

Kode Indikator Kinerja

Program dan Kegiatan Lokasi Target Capaian

kinerja Kebutuhan

Dana/Pagu Sumber

1 3 4 5 Dana6

2.08 . 2.08.01

. 01 Prosentase lancarnya

administrasi perkantoran

90% 443.633.605

2.08 . 2.08.01 .

01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor Tersedianya jasa peralatan

dan perlengkapan kantor 90% 318.633.605.00

2.08 . 2.08.01 .

01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah Terlaksananya Sinkronisasi

Program 90% 75.000.000.00

2.08 . 2.08.01 .

01 . 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah Terlaksananya Sinkronisasi

Program 90% 50.000.000.00

2.08 . 2.08.01

. 02 Persentase

meningkatnya Kuantitas Sarana dan Prasarana dalam keadaan Baik

90% 84.140.000

2.08 . 2.08.01 .

02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedianyan Kenderaan

Dinas Operasional 90% 84.140.000

2.08 . 2.08.01

. 03 Persentase kedisiplinan

aparatur 90% 701.500.000

2.08 . 2.08.01 .

03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 701.500.000

2.08 . 2.08.01

. 06 Jumlah Pelaporan dan

pemanfaatan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

90% 52.287.650

2.08 . 2.08.01 .

06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD Persentase Capaian kinerja 90% 52.287.650 2.08 . 2.08.01

. 15 Menurunkan laju

pertumbuhan penduduk dan jarak kelahiran

47.5% 160.461.500

Pelayanan KIE 47.5% 160.461.500

- Pengadaan sarana KIE Kit dan media lini lapangan di kec. Biromaru, kec.dolo, kec.

Nokilalaki, kec. Palolo, kec.marawola, kec.pipikoro, kec. Kinavaro (SKPD) 2.08 . 2.08.01

. 17 Persentase PUS yang

Menggunakan

17 . 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Terwujudnya keluarga

Bahagia dan Sejahtera 68% 74.620.218.00

2.08 . 2.08.01 .

17 . 03 Pengadaan alat kontrasepsi Terdukungnya Pelayanan KB

yang Optimal 90% 407.360.000.00

6.530.712.973

Urusan Organisasi

Kode Indikator Kinerja

Program dan Kegiatan Lokasi Target Capaian

kinerja Kebutuhan

Dana/Pagu Sumber

1 3 4 5 Dana6

: Perhubungan : Dinas Perhubungan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

2

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program Keluarga Berencana

2.08 . 2.08.01 .

15 . 02 Bertambahnya Pengetahuan

Masyarakat tentang Alkon

Program pelayanan kontrasepsi

: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan Program Pelayanan Administrasi2 Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan peran

perempuan di perdesaan

: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

perkantoran 2.09 . 2.09.01 .

01 . 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Operasional

Perkantoran persentase penyediaan jasa

pelayanan perkantoran 100% 1.487.899.000

Page 43

Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2.09 . 2.09.01

. 05 persentase peningkatan

kapasitas aparatur 50% 40.000.000 2.09 . 2.09.01 .

05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal tersedianya SDM

perhubungan yang memiliki kompetensi di bidang manajemen darat dan penyeberangan sungai dan danau

50% 40.000.000

2.09 . 2.09.01

. 15 108.870.000

2.09 . 2.09.01 .

15 . 06 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan

108.870.000

2.09 . 2.09.01

. 17 persentase tertib berlalu

lintas 55% 32.050.000

2.09 . 2.09.01 .

17 . 05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya

32.050.000

2.09 . 2.09.01

. 18 Persentase sarana

angkutan perdesaan dan dermaga serta

pemanfaatan dermaga

80% 4.747.900.000

2.09 . 2.09.01 .

18 . 05 Pengembangan sarana dan prasarana jasa

angkutan tersedianya jasa

transportasi darat dan penyeberangan sunga/danau

5 unit 1.723.400.000.00

2.09 . 2.09.01 .

18 . 06 Pengadaan dan pemasangan fasilitas

keselamatan jalan tersedianya fasilitas

keselamatan jalan 80% 3.024.500.000.00

2.09 . 2.09.01

. 20 188.860.000.00

2.09 . 2.09.01 .

20 . 03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 188.860.000.00

6.605.579.000

Urusan Organisasi

Kode Indikator Kinerja

Program dan Kegiatan Lokasi Target Capaian

kinerja Kebutuhan

Dana/Pagu Sumber

1 3 4 5 Dana6

2.10 . 2.10.01

. 01 tercapainya pelayanan

administrasi perkantoran

100% 725.581.800

2.10 . 2.10.01 .

01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor Jumlah bulan pelaksanaan

administrasi 100% 725.581.800

2.10 . 2.10.01

. 02 Meningkatnya kuantitas

sarana dan prasarana dan dalam kondisi baik

100% 3.500.000.000

2.10 . 2.10.01 .

02 . 03 Pembangunan Gedung kantor Terbangunnya Gedung

Dinas Komunikasi Kab. Sigi 1 Unit 3.500.000.000 2.10 . 2.10.01

. 05 terwujudnya

sumberdaya manusia yang terampil berdaya saing

100 115.000.000

2.10 . 2.10.01 .

05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal meningkatnya mutu pendidikan pelanyanan sumberdaya aparatur

100% 115.000.000

2.10 . 2.10.01

. 06 Pelaporan capaian

kinerja tepat waktu 100% 11.797.152 2.10 . 2.10.01 .

06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100% 11.797.152

2.10 . 2.10.01

. 15 Presentase

pengembangan komunikasi dan informasi

100% 1.562.850.848

Dokumen terkait