14% 200.180.000
2.05 . 2.05.01 .
16 . 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang
lingkungan hidup Jumlah kajian lingkungan
yang diterbitkan 20 dokumen 61.235.000 2.05 . 2.05.01 .
16 . 06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Sosialisasi dan pengendalian
limbah B3 60 peserta
2.05 . 2.05.01 .
16 . 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengendalian lingkungan hidup Jumlah anggota pokdarling
yang dibina 60 orang 71.103.000
Program Pelayanan Administrasi2 Perkantoran
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
: Lingkungan Hidup : Dinas Lingkungan Hidup
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Lingkungan Hidup 2.05 . 2.05.01
. 17 Jumlah upaya pemulihan
dan konservasi lahan kritis
4100 pohon 41.636.000
2.05 . 2.05.01 .
17 . 10 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan
ekosistem Jumlah lokasi Kehati 1 Lokasi 41.636.000
2.05 . 2.05.01
. 19 Prosentase informasi
SDA 12% 204.268.250
2.05 . 2.05.01 .
19 . 01 Peningkatan edukasi dan komunikasi
masyarakat di bidang lingkungan Jumlah sekolah yang masuk
kriteria adiwiyata 13 sekolah 46.824.000.00
2.05 . 2.05.01 .
19 . 02 Pengembangan data dan informasi
lingkungan Jumlah dokumen data 2 dokumen 117.744.250.00
2.05 . 2.05.01 .
19 . 06 Pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup Terlaksananya Peringatan
Hari Lingkungan Hidup 200 orang 39.700.000 2.05 . 2.05.01
. 24 Jumlah lokasi yang
ditata 1.9 Ha 734.171.000
2.05 . 2.05.01 .
24 . 05 Penataan RTH Jumlah Penanaman pohon
di lokasi RTH 2000 pohon 734.171.000
7.000.128.000
Urusan Organisasi
Kode Indikator Kinerja
Program dan Kegiatan Lokasi Target Capaian
kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Sumber
1 3 4 5 Dana6
2.06 . 2.06.01
. 01 Persentase Pelayanan
Administrasi perkantoran
100% 988.740.000
2.06 . 2.06.01 .
01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah Jumlah Rapat koordinasi
dan konsultasi keluar daerah
23 Kali 100.000.000.00
2.06 . 2.06.01 .
01 . 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah terselenggaranya
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
47 Kali 25.000.000.00
2.06 . 2.06.01 .
01 . 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Operasional
Perkantoran tersedianya kebutuhan
administrasi perkantoran dalam keadaan baik dan berfungsi
12 Bulan 863.740.000.00 Program Pelayanan Administrasi2
Perkantoran
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
: Administrasi Kependudukan dan Capil : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam
Page 39
Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2.06 . 2.06.01
. 15 Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
100% 1.295.127.000
2.06 . 2.06.01 .
15 . 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun. updating dan pemeliharaan)
Terimplementasinya Sistem
Administrasi Kependudukan 1 Dinas dan 8 UPT 960.233.000 2.06 . 2.06.01 .
15 . 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan
informasi kependudukan Tersusunnya laporan
informasi kependudukan 1 Dokumen 101.000.000 2.06 . 2.06.01 .
15 . 07 Peningkatan pelayanan publik dalam
bidang kependudukan Terlayaninya masyarakat dalam bidang
kependudukan
15 Kecamatan 106.926.000
2.06 . 2.06.01 .
15 . 08 Pengembangan data base kependudukan Tersedianya Data Base
Kependudukan 176 Desa 126.968.000
2.283.867.000
Urusan Organisasi
Kode Indikator Kinerja
Program dan Kegiatan Lokasi Target Capaian
kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Sumber
1 3 4 5 Dana6
2.07 . 2.07.01
. 01 Prosentase lancarnya
administrasi perkantoran
12 bulan 828.925.539
2.07 . 2.07.01 .
01 . 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Operasional
Perkantoran Jumlah bulan administrasi
perkantoran 12 bulan 828.925.539
2.07 . 2.07.01
. 15 Kemandirian masyarakat 15 Kec 30.000.000
2.07 . 2.07.01 .
15 . 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Profil
DesaKelurahan
Memanfaatkan system pendataan profile desa sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di desa
39 Desa 20.000.000
2.07 . 2.07.01 .
15 . 07 Penguatan Kapasitas Lembaga
Kemasyarakatan Desa (Pelatihan Lembaga Adat Desa)
terlaksananya pelatihan bagi
pengurus lembaga adat 50% 10.000.000 2.07 . 2.07.01
. 16 Jumlah lembaga
lembaga ekonomi perdesaanerdesaan yang berkembang
80% 92.010.000
2.07 . 2.07.01 .
16 . 08 Pengembangan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) Terbentuknya BUMDesa
serta meningkatnya pengetahuan bagi pengurus BUMDesa
24 BUMDesa 28.595.000
2.07 . 2.07.01 .
16 . 11 Fasilitasi Pelaksanaan Expo Bumdes Tersedianya sarana promosi bagi potensi desa yang dikembangkaan
3 kali 23.485.000
2.07 . 2.07.01 .
16 . 13 Pengembangan sarana dan prasarana Desa
dan Kawasan pedesaan Terbentuknya kawasan
perdesaan 3 kawasan 39.930.000
2.07 . 2.07.01
. 17 Meningkatnya
partisipasi masyarakat dalam membangun desa
15 Desa /Kec 286.660.750
2.07 . 2.07.01 .
17 . 01 Pembinaan Kelompok Masyarakat
Pembangunan Desa (Pengembagan TTG) terlaksananya pelatihan managemen pelaksanaan posyantek bagi pengurus posyantek
15 Kec 16.750.000.00
2.07 . 2.07.01 .
17 . 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam perencanaan desa
15 Desa 32.217.000.00
2.07 . 2.07.01 .
17 . 05 Penunjang Gelar TTG Tingkat Nasional Terlaksananya keikutsertaan alat TTG Kab.Sigi pada gelar TTG Tingkat Nasional
1 Set Alat TTG 63.626.000.00
2.07 . 2.07.01 .
17 . 07 Fasilitasi Pendampingan Program
PANSIMAS Terlaksananya
pendampingan program PAMSIMAS
20 Desa 59.135.000
2.07 . 2.07.01 .
17 . 09 Fasilitasi Perlombaan Desa Terlaksananya perlombaan desa sebagai agenda nasional
15 Desa 82.290.000 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa : Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Pelayanan Administrasi2 Perkantoran
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Program Penataan Administrasi Kependudukan
: Pemberdayaan Masyarakat Desa
Masyarakat (GN-BBGRM) kab.sigi 2.07 . 2.07.01
. 18 Tersedianya aparatur
Desa yang profesional 176 Desa 523.300.000 2.07 . 2.07.01 .
18 . 01 Dukungan Peningkatan Kualitas Pelayanan
dan Kinerja Pemerintah Desa Jumlah peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa dan lembaga
kemasyarakatan desa
457 Orang 117.980.000
2.07 . 2.07.01 .
18 . 02 Pembinaan dan Fasilitasi Pelantikan Kepala
Desa dan BPD Adanya Kepala Desa dan
anggota BPD yang defenitif 108 Orang 269.670.000 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Page 41
Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2.07 . 2.07.01 .
18 . 03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam
bidang manajemen pemerintahan desa Jumlah aparatur desa yang
berkompoten dibidangnya 176 Desa 135.650.000 2.07 . 2.07.01
. 19 Terciptanya lembaga
PKK yang baik 176 Desa 375.360.000 2.07 . 2.07.01 .
19 . 02 Pembinaan Kelembagaan PKK Jumlah Kelembagaan PKK
yang aktif 50 Kelompok 375.360.000
2.136.256.289
Urusan Organisasi
Kode Indikator Kinerja
Program dan Kegiatan Lokasi Target Capaian
kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Sumber
1 3 4 5 Dana6
2.08 . 2.08.01
. 01 Prosentase lancarnya
administrasi perkantoran
90% 443.633.605
2.08 . 2.08.01 .
01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor Tersedianya jasa peralatan
dan perlengkapan kantor 90% 318.633.605.00
2.08 . 2.08.01 .
01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah Terlaksananya Sinkronisasi
Program 90% 75.000.000.00
2.08 . 2.08.01 .
01 . 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah Terlaksananya Sinkronisasi
Program 90% 50.000.000.00
2.08 . 2.08.01
. 02 Persentase
meningkatnya Kuantitas Sarana dan Prasarana dalam keadaan Baik
90% 84.140.000
2.08 . 2.08.01 .
02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedianyan Kenderaan
Dinas Operasional 90% 84.140.000
2.08 . 2.08.01
. 03 Persentase kedisiplinan
aparatur 90% 701.500.000
2.08 . 2.08.01 .
03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 701.500.000
2.08 . 2.08.01
. 06 Jumlah Pelaporan dan
pemanfaatan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
90% 52.287.650
2.08 . 2.08.01 .
06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Persentase Capaian kinerja 90% 52.287.650 2.08 . 2.08.01
. 15 Menurunkan laju
pertumbuhan penduduk dan jarak kelahiran
47.5% 160.461.500
Pelayanan KIE 47.5% 160.461.500
- Pengadaan sarana KIE Kit dan media lini lapangan di kec. Biromaru, kec.dolo, kec.
Nokilalaki, kec. Palolo, kec.marawola, kec.pipikoro, kec. Kinavaro (SKPD) 2.08 . 2.08.01
. 17 Persentase PUS yang
Menggunakan
17 . 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Terwujudnya keluarga
Bahagia dan Sejahtera 68% 74.620.218.00
2.08 . 2.08.01 .
17 . 03 Pengadaan alat kontrasepsi Terdukungnya Pelayanan KB
yang Optimal 90% 407.360.000.00
6.530.712.973
Urusan Organisasi
Kode Indikator Kinerja
Program dan Kegiatan Lokasi Target Capaian
kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Sumber
1 3 4 5 Dana6
: Perhubungan : Dinas Perhubungan
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
2
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program Keluarga Berencana
2.08 . 2.08.01 .
15 . 02 Bertambahnya Pengetahuan
Masyarakat tentang Alkon
Program pelayanan kontrasepsi
: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan Program Pelayanan Administrasi2 Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan peran
perempuan di perdesaan
: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
perkantoran 2.09 . 2.09.01 .
01 . 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Operasional
Perkantoran persentase penyediaan jasa
pelayanan perkantoran 100% 1.487.899.000
Page 43
Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2.09 . 2.09.01
. 05 persentase peningkatan
kapasitas aparatur 50% 40.000.000 2.09 . 2.09.01 .
05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal tersedianya SDM
perhubungan yang memiliki kompetensi di bidang manajemen darat dan penyeberangan sungai dan danau
50% 40.000.000
2.09 . 2.09.01
. 15 108.870.000
2.09 . 2.09.01 .
15 . 06 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan
108.870.000
2.09 . 2.09.01
. 17 persentase tertib berlalu
lintas 55% 32.050.000
2.09 . 2.09.01 .
17 . 05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya
32.050.000
2.09 . 2.09.01
. 18 Persentase sarana
angkutan perdesaan dan dermaga serta
pemanfaatan dermaga
80% 4.747.900.000
2.09 . 2.09.01 .
18 . 05 Pengembangan sarana dan prasarana jasa
angkutan tersedianya jasa
transportasi darat dan penyeberangan sunga/danau
5 unit 1.723.400.000.00
2.09 . 2.09.01 .
18 . 06 Pengadaan dan pemasangan fasilitas
keselamatan jalan tersedianya fasilitas
keselamatan jalan 80% 3.024.500.000.00
2.09 . 2.09.01
. 20 188.860.000.00
2.09 . 2.09.01 .
20 . 03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 188.860.000.00
6.605.579.000
Urusan Organisasi
Kode Indikator Kinerja
Program dan Kegiatan Lokasi Target Capaian
kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Sumber
1 3 4 5 Dana6
2.10 . 2.10.01
. 01 tercapainya pelayanan
administrasi perkantoran
100% 725.581.800
2.10 . 2.10.01 .
01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor Jumlah bulan pelaksanaan
administrasi 100% 725.581.800
2.10 . 2.10.01
. 02 Meningkatnya kuantitas
sarana dan prasarana dan dalam kondisi baik
100% 3.500.000.000
2.10 . 2.10.01 .
02 . 03 Pembangunan Gedung kantor Terbangunnya Gedung
Dinas Komunikasi Kab. Sigi 1 Unit 3.500.000.000 2.10 . 2.10.01
. 05 terwujudnya
sumberdaya manusia yang terampil berdaya saing
100 115.000.000
2.10 . 2.10.01 .
05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal meningkatnya mutu pendidikan pelanyanan sumberdaya aparatur
100% 115.000.000
2.10 . 2.10.01
. 06 Pelaporan capaian
kinerja tepat waktu 100% 11.797.152 2.10 . 2.10.01 .
06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
100% 11.797.152
2.10 . 2.10.01
. 15 Presentase
pengembangan komunikasi dan informasi
100% 1.562.850.848