BUKU II
Urusan Organisasi
1 3 4 5 6
1.01 . 1.01.01
. 01 Prosentase lancarnya
administrasi perkantoran
Kab.Sigi 100 1.831.143.500 DAU
1.01 . 1.01.01 .
01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat
Menyurat Kab.Sigi ATK. Fotocopy.
dan materai untuk kegiatan surat menyurat 5 bidang di dinas Dikbud. 15
UPTD
123.568.000 DAU
1.01 . 1.01.01 .
01 . 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah Tersedianya dokumen Asset
Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018
Kab.Sigi 1 dokumen Aset
Dinas Dikbud 83.495.000.00 DAU
1.01 . 1.01.01 .
01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya biaya service.
suku cadang. BBM. dan pajak/STNK
Kab.Sigi 2 Mobil dinas dan
40 motor dinas 104.950.000.00 DAU 1.01 . 1.01.01 .
01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya sumber daya administrator
keuangan/bendahara sekolah yang berkualitas
Kab.Sigi 51 orang peserta 51.992.500.00 DAU
1.01 . 1.01.01 .
01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah Tersedianya informasi
pendidikan dari hasil laporan perjalanan Dinas Luar daerah
Kab.Sigi 5 Bidang yang melaksanakan perjalanan dinas
45.072.000.00 DAU
1.01 . 1.01.01 .
01 . 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah Meningkatnya Prosentase
kerjasama dan koordinasi yang solid antara unsur pendidikan di Kab. Sigi
Kab.Sigi 16 UPTD 300 Kepsek TK. SD.
SMP. SMA SMK dan MI. MTs. MA
24.000.000.00 DAU
1.01 . 1.01.01 .
01 . 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Operasional
Perkantoran Tersedianya Jasa Pelayanan
Operasional Perkantoran Dinas Dikbud Kab.. SKB dan UPTD serta
Pengawas/Penilik
Kab.Sigi pembiayan 52 honorarium. uang lembur. transport 15 bendahara
UPTD/ 15 ka UPTD/30 penilik/
88 pengawas
1.398.066.000.00 DAU
1.01 . 1.01.01
. 02 Presentase
meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dan dalam kondisi baik
Kab.Sigi 100 3.785.000.000
1.01 . 1.01.01 .
02 . 03 Pembangunan gedung kantor Terbangunnya gedung kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sigi
Kab.Sigi 1 Unit 3.500.000.000
1.01 . 1.01.01 .
02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedianya Kendaraan Dinas Roda dua (untuk) Guru. Kepsek dan Pengawas di Dacil
Kab.Sigi 20 unit 285.000.000
1.01 . 1.01.01
. 05 Meningkatnya kualitas
SDM aparatur Kab.Sigi 100 109.982.500 1.01 . 1.01.01 .
05 . 04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan.
Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)
meningkatnya pengetahuan operator tentang pengisian data Kepegawaian
Kab.Sigi 100 Operator 109.982.500
1.01 . 1.01.01 .
06 Kab.Sigi 51.870.000
1.01 . 1.01.01 .
06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kab.Sigi 51.870.000
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
: Pendidikan Dan Kebudayaan : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Sumber Dana
Program Pelayanan Administrasi2 Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Page 1
Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1.01 . 1.01.01
. 15 Persentase APK PAUD Kab.Sigi 42.60 2.343.122.500
Pembangunan gedung sekolah Kab.Sigi
Pembangunan TK.Desa
Tomado(musren/SKPD) Kab.Sigi
Pembangunan TK Pelangi Desa Sarumana
(musren/SKPD) Kab.Sigi
Pembangunan Pagar TK Negeri Pembina
Porame Kab.Sigi
1.01 . 1.01.01 .
15 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tersedianya alat permainan
edukatif PAUD Kab.Sigi 4 paket 116.500.000 1.01 . 1.01.01 .
15 . 19 Pengadaan mebeluer sekolah Kab.Sigi 14.950.000
1.01 . 1.01.01 .
15 . 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Peningkatan pemahaman peserta tentang kompetensi Tenaga Pendidik
Kab.Sigi 20 orang 108.427.500
1.01 . 1.01.01 .
15 . 58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya Pendidikan Anak Usia Dini melalui Penyelenggaraan Bunda PAUD. Apresiasi Bunda PAUD dan Lembaga PAUD
Kab.Sigi 75 Peserta dari 15
kec. 114.225.000
1.01 . 1.01.01 .
15 . 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini Kab.Sigi 152.500.000
1.01 . 1.01.01 .
15 . 62 Pengembangan kurikulum. bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
Peningkatan pemahaman peserta tentang kompetensi Tenaga Pendidik
Kab.Sigi 30 orang 167.700.000
1.01 . 1.01.01 .
15 . 64 Perencanaan dan penyusunan program
Pendidikan Anak Usia Dini Kab.Sigi 89.912.500
1.01 . 1.01.01 .
15 . 65 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak
Usia Dini Kab.Sigi 438.047.500
1.01 . 1.01.01
. 16 Angka Rata-rata Lama
Sekolah; Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs; Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTS; APK SD/MI dan SMP/MTs; APM SD/MI dan SMP/MTs
Kab.Sigi ARL=12.17; AM SD SMP=76.52;
APS SD=0.14;
APS SMP=0.29;
APK SD=124.96;
APK SMP=92.14;
APM SD=96.93;
APM SMP=79.79
42.335.654.500
Pembangunan gedung sekolah Terbangunnya gedung sekolah. pagar SD dan SMP melalui dana DAU
Kab.Sigi 2 bangunan pagar SD. 1 unit UGB dan 1 unit USB SMPN
7.451.144.000
Pembangunan Gedung SDN.ds.
Lemosiranindi Dsn Kalaka(musren/SKPD) -Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP).ds. Banasu Kec.
Pipikoro(musren/SKPD)
-Pembangunan Pagar Sekolah.ds. Kotapulu (SDN Inpres Kotapulu)(musren/SKPD)) Pembangunan Pagar Sekolah.Desa Omu Dusun I dan II(musren/SKPD) -Pembangunan Gedung SDN.ds.
Maku(pokir IV)
-Pembangunan SD Kelas Jarak Jauh.ds.
Balane(pokir V)
-Pembangunan Gedung SDN.ds.
Bolapapu(pokir 3)
-Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP).ds. Siwongi(pokir 3) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.01 .
15 . 01 Terbangunnya gedung
PAUD dan TK 3 unit 1.140.860.000
Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif -Pembangunan Gedung Sekolah Menengah
Pertama (SMP).Desa Pandere (Mts Alkhairat Pandere)(pokir I) -Pembangunan Gedung SDN.Desa Bunga(pokir )
-SDN Parovo Kec. Sigi Biromaru (program Sigi hijau)
- Pembangunan jamban siswa/guru beserta sanitasinya : SD Inpres Kanuna Biro, SD Inpres Banggaiba, SD Inpres Momi, SD Inpres Lawua I, SD Inpres Lawua 2, SD Negeri Pombewe, SD Negeri Pandere, SD Inpres Malakantu, SD Negeri 2 Sibowi.(SKPD)
10 unit
Pembangunan rumah dinas kepala sekolah.
guru. penjaga sekolah Terbangunnya Rumah Dinas
Kepsek. Guru dan Penjaga Kab.Sigi 4 unit SD 277.075.000 -Pembangunan Pagar Sekolah.ds.
Maku(pokir IV)
-Pembangunan Pagar Sekolah.ds.
Balumpewa(pokir IV)
-Pembangunan Pagar Sekolah.ds.
Bolapapu(pokir 3)
-Pembangunan Pagar Sekolah.Desa Kadidia(pokir )
- Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah SD Inpres Towulu, SD Negeri Noke, SD Negeri Muria, SD Negeri Poruntu, SMP Satap Negeri 24, SMP Negeri 32 Sigi, SMP Satap Negeri 25, SMP Satap Negeri 23, SMP Negeri 24 Sigi (SKPD)
Penambahan ruang kelas sekolah 398.000.000
- pembangunan ruang kelas baru beserta perabotannya : SD Negeri Kilo, SD Negeri Wongkodono, SD Negeri 2 Bangga, SD BK Maranatha (SKPD)
1.01 . 1.01.01 .
16 . 04 Penambahan ruang guru sekolah Terbangunnya ruang guru
/kantor sekolah SD dan SMP 10 unit DAK SD 4 Unit DAK SMP 1.01 . 1.01.01 .
16 . 12 Pembangunan pepustakaan sekolah Terbangunnya
perpustakaan bagi sekolah SD dan SMP yang membutuhkan
4 unit perpus SD 1 unit perpus SMP
1.01 . 1.01.01 .
16 . 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Terlaksananya pengadaan buku Raport Siswa serta pengadaan DAK Buku koleksi perpustakaan
20 paket DAK SD 1.01 . 1.01.01 .
16 . 03 Terbangunnya ruang kelas
sekolah yang membutuhkan Kab.Sigi 8 RKB SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 .
16 . 02
Page 3
Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif - Penyediaan buku koleksi perpustakaan
yang terdiri dari : 1). Buku pengayaan; 2).
Buku Referensi; 3). Buku panduaan pendidik...buku referensi dan/atau koleksi perpustakaan di sekolah: SD Inpres Toro, SD Inpres 3 Bolapapu, SD Bala
Keselamatan Kalamanta, SD Bala Keselamatan Lonebasa, SD Bala Keselamatan Koja, SD Bala Keselamatan Peana, SD BK Ntolumanu,, SD Negeri Wangka, SD Negeri Anca, SD Negeri Bobo Palolo, SD Negeri 2 Sintuwu, SD Negeri Kecil Sigimpu, SD Negeri Tongoa
Samporoa, SD Negeri Tokelemo. SD Inpres I Kamarora, SD Negeri 2 Tulo, SD Negeri Rogo, SD Inpres 2 Baluase, SD Inpres Binangga, SD Negeri Sunju, SD Negeri Padende, SD Inpres Padende, SD Negeri Doda, SD Negeri Porame, SD Negeri Tondo G, SD Negeri Tompu, SD Negeri Balaroa 2, SD Negeri Uwelopi, SD Inpres Biromaru, SD BK Jonooge, SD Negeri Lompio, SD Negeri Lonja, SD Negri Sidondo Seberang, SD Negeri Waturalele, SD Negeri Oloboju, SD Inpres Maranatha, SD Negeri Karavana, SD Inpres Tuwa, SDn Inpres Simoro, SD Negeri Pakuli, SD Negeri 2 Sibowi. (SKPD)
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa tersedianya alat peraga siswa SD dan SMP yg membutuhkan
10 paket DAK SD
Penyediaan media pembelajaran : SMP Negeri 10 Sigi, SMP Negeri 7 Sigi, SMP Negeri 9 Sigi (SKPD)
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
-Rehabilitasi Berat/Ringan Ruang Kelas .Desa Kalukubula (SDN Inpres Kalubula)(pokir I)
-Rehabilitasi Berat/Ringan Ruang Kelas .Desa Pakuli (Mts Alkahirat Pakuli)(pokir I) - Rehabilitasi Sedang/Berat SD dan SMP : SMP Negeri I Sigi, SMP Negeri 12 Sigi, SD Negeri Balongga, SD Negeri Waturalele, SD Inpres 2 Kaluku Tinggu, SD Negeri Bomba, SD Negeri Kayumpia, SD Negeri Soi, SD Negeri 2 Bora (SKPD)
1.01 . 1.01.01 .
16 . 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Kab.Sigi 464.225.000
1.01 . 1.01.01 .
16 . 59 Pelatihan Penyusunan kurikulum Peningkatan kemampuan Penyusunan kurikulum 2013 bagi Peserta serta Dana Sharing penyusunan kurikulum pencegahan penyakit schistosomiasis
Kab.Sigi 60 org 217.595.000
1.01 . 1.01.01 .
16 . 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
Tersedianya kebutuhan / Oprasional sekolah untuk melayani siswa SD dan SMP
Kab.Sigi 31.000 siswa SD dan 14.000 siswa
SMP
31.345.745.000
1.01 . 1.01.01 .
16 . 70 Pembinaaan minat. bakat. dan kreativitas
siswa Meningkatnya Prestasi dan
Bakat siswa yang mengikuti kegiatan Festival Lomba Seni dan Sastra Nasional di 11 cabang
Kab.Sigi 69 peserta FLS2N
SMP 437.349.000 1.01 . 1.01.01 .
16 . 44 Terehabnya ruang kelas SD.
SMP yang rusak sedang/berat melalui dana
DAU
30 ruang DAK SD 12 ruang DAK SMP 1.01 . 1.01.01 .
16 . 18
Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2018 dan BSM Tahun 1.01 . 1.01.01 . 2018
16 . 78 Monitoring. evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monitoring.
evaluasi dan pelaporan pendidikan dasar
305 SD dan SMP 75.848.000
1.01 . 1.01.01 .
16 . 79 Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar
Terlaksananya kegiatan SPM-
Bidang Pendidikan dasar 1 kegiatan 595.920.000 1.01 . 1.01.01 .
16 . 85 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
SD/SMP Tingkat Kabupaten Meningkatnya Prestasi dan Bakat siswa SD/SMP terhadap cabang olahraga yang dipertandingkan
12 Cab. Olahraga SD dan 8 Cab.
Olahraga SMP
364.557.500
1.01 . 1.01.01 .
16 . 86 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD/SMP
Tingkat Kabupaten Meningkatnya Prestasi dan
Bakat siswa terhadap Mata Pelajaran yang Dilombakan
2 Mapel SD dan 4
Mapel SMP 92.622.500
1.01 . 1.01.01 .
16 . 87 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs Jumlah siswa lulus SMP yang mengikuti ujian Nasional
3.000 siswa SMP 215.972.500
1.01 . 1.01.01 .
16 . 88 Pelaksanaan UASBN SD/MI Jumlah siswa lulus SD yang
mengikuti ujian Nasional 5.000 siswa SD 276.460.000 1.01 . 1.01.01
. 18 Penduduk Usia diatas 15
Tahun Yang melek Huruf 96.84 1.007.701.200 1.01 . 1.01.01 .
18 . 01 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Jumlah peserta yang akan mengikuti Seleksi Apresiasi PTK-PNFI
105 org peserta yang terdiri dari Guru PAUD.
Penilik. Tutor KF.
TBM. PKBM.
Instruktur Tari.
Tata rias
147.950.000.00
1.01 . 1.01.01 .
18 . 02 Pemberian bantuan operasional pendidikan
non formal Jumlah guru PAUD dan
Pengelola Lembaga yang mendapat bantuan
180 org guru PAUD dan 50 org pengelola lembaga
85.875.000.00
1.01 . 1.01.01 .
18 . 03 Pembinaan pendidikan kursus dan
kelembagaan Meningkatnya kompetensi
Pendidik Paud UPT Sanggar Kegiatan Belajar Kab. Sigi
30 org 103.315.000.00
1.01 . 1.01.01 .
18 . 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan Peningkatan angka partisipasi masyarakat terhadap pendi- dikan keaksaraan fungsional
300 orang 517.335.000.00
1.01 . 1.01.01 .
18 . 07 Pengembangan data dan informasi
pendidikan non formal Terciptanya peningkatan akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan nonformal dan informal
1 dokumen 73.900.000.00
1.01 . 1.01.01 .
18 . 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non
formal Meningkatnya pemahaman
peserta tentang program kerja Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUD-NI)
80 orang 39.540.000.00
1.01 . 1.01.01 .
18 . 13 Monitoring. evaluasi dan pelaporan Tersedianya dokumen hasil
Moneva dan pendataan 1 dokumen dari 15
kec. 39.786.200.00
1.01 . 1.01.01 .
18 . 17 Rakor Penilik Peningkatan mutu dan
kualitas penilik PNFI 32 orang
1.01 . 1.01.01
. 20 Persentase guru yang
tersertifikasi; Persentase guru yg terstandarisasi;
Persentase guru layak mengajar SD/MI; dan Persentase guru layak mengajar SMP/MTs
31.61; 62.37;
46.21; dan 83.07 4.014.458.300 Program Pendidikan Non Formal
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Page 5
Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1.01 . 1.01.01 .
20 . 01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Meningkatnya kemampuan dan kapabilitas tim pengelola sertifikasi guru dalam jabatan
12 org pengelola 29.941.300.00
1.01 . 1.01.01 .
20 . 02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan
tenaga kependidikan Meningkatan kompetensi
PTK 950 org 344.712.500.00
1.01 . 1.01.01 .
20 . 04 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Meningkatan kinerja kelompok tenaga pendidik SD
40 kelompok Tenaga Pendidik
SD
34.482.500.00
1.01 . 1.01.01 .
20 . 07 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk
memenuhi standar kualifikasi Jumlah Tenaga Pendidik (guru) PNS Lulusan D2 yang mengikuti pendidikan formal S1
200 org 307.300.000.00
1.01 . 1.01.01 .
20 . 09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
Tersedianya dokumen data Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang akurat dan valid
1 dokumen dari 15
kec. 38.529.500.00
1.01 . 1.01.01 .
20 . 18 Subsidi Guru Non PNS Semua Bisa Sekolah
(SBS) meningkatkan pengawasan
terhadap guru sertifikasi 30 org 3.097.250.000.00
1.01 . 1.01.01 .
20 . 19 Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah
(KKKS) SD Meningkatnya kinerja
kelomok kerja Kepsek SD dan MI
18 kelompok kerja 33.380.000.00
1.01 . 1.01.01 .
20 . 20 Pembinaan Kelompok Kerja Pengawas
Sekolah (KKPS) Meningkanya kinerja
Kelompok Kerja Pengawas Sekolah SD/MI
2 KKPS 33.220.000.00
1.01 . 1.01.01 .
20 . 21 Pembinaan Musyawarah Kepala Sekolah
(MKKS) SMP Meningkatan kinerja
Kelompok Kepala sekolah SMP
2 kelompok 33.425.000.00
1.01 . 1.01.01 .
20 . 22 Seleksi Guru Berprestasi TK. SD. SMP Jumlah guru berprestasi yang terseleksi ke tingkat selanjutnya
25 guru berprestasi TK. SD dan SMP di 15 kec.
ke Tkt Prop.dan Nasional
62.217.500.00
1.01 . 1.01.01
. 22 Rasio Ketersediaan
Sekolah thdp penduduk Usia Sekolah dan Rasio Murid Terhadap Guru
131 SD/MI; 217 SMP/MTs dan 20
SD/MI; 21 SMP/MTs
1.187.806.000
1.01 . 1.01.01 .
22 . 04 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan
Pemerintah di bidang pendidikan Meningkatnya pemahaman peserta ttg
aturan/manajemen Penggunaan dan Pelaksanaan DAK Tahun 2018
100 Kepsek 15
UPTD 24.950.000
1.01 . 1.01.01 .
22 . 08 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
84.970.000
1.01 . 1.01.01 .
22 . 10 Pengembangan Manajemen Pelayanan Perencanaan Program. Pelaporan dan Pendataan Sekolah
Jumlah pelayanan perencanaan. pendataan dan pelaporan kegiatan perkantoran
1 keg. pendataan.
1 kali evaluasi dan Musrenbang 15
kec. dan 4 kali mengikuti rakor
perencanaan
258.198.500
1.01 . 1.01.01 .
22 . 11 Pendidikan Gratis dan Beasiswa bagi Siswa Miskin yang Berprestasi ke jenjang Perguruan tinggi Pada Jurusan Umum
Terlaksananya beasiswa miskin yg berprestasi sebagai 10 program unggulan Bupati
20 org 708.587.500
1.01 . 1.01.01 .
22 . 12 Penyelenggaraan Hari besar Nasional
Pendidikan dan Kebudayaan Terselenggaranya hardiknas
dan HUT proklamasi 2 kali 111.100.000 1.01 . 1.01.01
. 23 Peningkatan APK SMP
dan SMA mencapai 100 155.086.750 1.01 . 1.01.01 .
23 . 01 Penyelenggaraan Paket C Setara SMA Jumlah kecamatan penyelenggaran paket A. B dan C
15 Kec. 90.125.000.00
1.01 . 1.01.01 .
23 . 02 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non
Formal Meningkatnya pemahaman
masyarakat tentang kegiatan UPT Sanggar Kegiaan Belajar Kab. Sigi
30 org 64.961.750.00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Pendidikan Kesetaraan
Pengawas Satuan Pendidikan 1.01 . 1.01.01 .
24 . 02 Supervisi Akademi dan Managerial
Kepengawasan Meningkatnya pelayanan
pengawas dalam Supervisi Akademik dan Supervisi Managerial
25 orang melakukan suvervisi di 15
kecamatan
19.000.000
1.01 . 1.01.01
. 26 Benda Cagar
terinventarisasi dalam pemeliharaan
20 1.731.106.500
1.01 . 1.01.01 .
26 . 01 Penyusunan kebijakan pengelolaan
kekayaan budaya lokal daerah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Sejarah Pahlawan Lokal
1 Dok. 174.911.500
Pengelolaan dan pengembangan
pelestarian peninggalan sejarah purbakala.
museum dan peninggalan bawah air
Tersedianya rumah adat dan terjaganya situs cagar budaya
8 unit 943.285.000
-Pembangunan Rumah Adat.Desa Nagatabaru(musren)
-Pembangunan Rumah Adat.Desa Oloboju(musren)
-Pembangunan Rumah Adat.Desa Maranatha(musren)
-Pembangunan Rumah Adat.ds.
Pesaku(musren)
-Pembangunan Rumah Adat.desa Pesaku.
Kec. Dolo Barat(SKPD
-Pembangunan Rumah Adat.desa Maranatha kecamatan Sigi Biromaru(SKPD -Pembangunan Rumah Adat.desa Ngatabaru. kecamatan Sigi Biromaru(SKPD -Pembangunan Rumah Adat.desa Oloboju.
kecamatan Sigi Biromaru(SKPD 1.01 . 1.01.01 .
26 . 03 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Jumlah situs Cagar Budaya
yang dikoordinasikan 10 kali 177.700.000.00
1.01 . 1.01.01 .
26 . 06 Pengembangan database sistem informasi
sejarah purbakala Jumlah Dokumen Sejarah
PurbakalaYang tersusun 1 dokumen 32.850.000.00
1.01 . 1.01.01 .
26 . 07 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan kekayaan budaya Jumlah Sanggar Seni Yang
Dilestarikan 1 kegiatan 402.360.000.00
1.01 . 1.01.01
. 27 Jumlah Festival Seni
Budaya yang diselenggarakan dan diikuti
2 106.220.000
1.01 . 1.01.01 .
27 . 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan
daerah Jumlah Kelompok Seni Yang
Dilestarikan 5 kecamatan 106.220.000
1.01 . 1.01.01
. 28 Jumlah kerjasama dalam
pengelolaan budaya 14 104.350.000 1.01 . 1.01.01 .
28 . 01 Membangun kemitraan pengelolaan
kebudayaan antar daerah Jumlah Budaya Daerah yang
dilestarikan 1 kegiatan 104.350.000
58.782.501.750
Urusan Organisasi
Kode Indikator Kinerja
Program dan Kegiatan Lokasi Target Capaian
kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Sumber
1 3 4 5 Dana6
1.02 . 1.02.01
. 01 Persentase Lancarnya
Administrasi Perkantoran
Kab.Sigi 100% 1.404.526.880 DAU
1.02 . 1.02.01 .
01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah Terlaksananya konsultasi
dan koordinasi dengan instansi vertikal dan luar daerah
Kab.Sigi 44 kali 400.000.000.00 DAU
: Dinas Kesehatan
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Pelayanan Administrasi2 Perkantoran
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.01 . 1.01.01 . 26 . 02
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
: Kesehatan
Page 7
Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1.02 . 1.02.01 .
01 . 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah Terlaksananya kegiatan
konsultasi dan koordinasi antar kabupaten/kota
Kab.Sigi 369 Kali 27.000.000.00 DAU
1.02 . 1.02.01 .
01 . 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Operasional
Perkantoran Jumlah Angsuran Listrik
Perbulan Kab.Sigi 12 bulan 977.526.880.00 DAU
1.02 . 1.02.01
. 02 Terpeliharanya sarana
dan prasarana aparatur Kab.Sigi 100% 177.751.125 DAU Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran Kab.Sigi 1 tahun 15.000.000
- pembangunan UTD Kab . Sigi - penyediaan prasarana instalasi farmasi kab, 1 sarana penyimpanan, 1 sarana pengaman, 1 sarana penunjang, 1 sarana distribusi R4/R2 di dinas kesehatan (SKPD) 1.02 . 1.02.01 .
02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan
dinas rutin /berkala operasional
5 Roda 4 162.751.125
1.02 . 1.02.01
. 05 Meningkatnya Kapasitas
Sumber Daya Manusia Kesehatan
100% 5.661.400.000
1.02 . 1.02.01 .
05 . 04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan.
Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)
Terlaksananya kegiatan pengembangan Sumber daya aparatur tenaga kesehatan
Diklat 2 kali.
sekolah D3 PNS ( Program PJJ/
Pendidikan berkelanjutan ) keperawatan 40
orang.D3 Kebidanan 40 Orang. Bimtek
100.000.000
1.02 . 1.02.01 .
05 . 06 Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga
kesehatan Terlaksananya kegiatan
pengembangan SDM Medis 19 orang.
paramedis 19 orang. gizi 19 orang.sanitarian 19
orang. nakes lainnya 19 Orang
99.900.000.00
1.02 . 1.02.01 .
05 . 07 Registrasi dan Akreditasi Tenaga
Kesehatan Terlaksananya kegiatan
registrasi dan akreditasi tenaga kesehatan
6 Puskesmas Terakreditasi.orang
tenaga kesehatan teregistrasi.Bimtek akreditasi dan registrasi. Monev surat izin praktik
bagi tenaga kesehatan di 19
PKM
3.019.900.000.00
1.02 . 1.02.01 .
05 . 08 Insentif Tenaga Kesehatan PNS dan Non PNS di Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil
Jumlah Tenaga Kesehatan PNS dan Non PNS Mendapatkan Insentif
100 org tenaga kesehatan PNS dan
Non PNS
2.441.600.000.00
1.02 . 1.02.01
. 06 Meningkatnya
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
100% 13.300.000
1.02 . 1.02.01 .
06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun
4 Dokumen 13.300.000
1.02 . 1.02.01
. 15 Meningkatnya
Ketersediaan Obat Essensial Generik di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar
100% 4.914.074.000
Pengadaaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan 150 item 4.914.074.000
- penyediaan obat dan BMHP di kab. Sigi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 .
15 . 01 Tersedianya obat untuk
puskesmas dan jaringannya Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1.02 . 1.02.01 .
02 . 11 tersedianya sarana
pendukung instalasi farmasi
Penduduk Miskin di Puskesmas. Rujukan.
Keperawatan dan Keteknisan medik.
penunjang medik dan Kesehatan Jiwa.
1.02 . 1.02.01 .
16 . 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Terlaksananya pelayanan penyakit tidak
menular.tersedianya tenaga dokter dan pengelola program serta
terlaksananya pembuatan PERDA KTR dikab.sigi
Penanggulangan Penyakit Tidak
Menular dan Pembuatan PERDA
KTR
3.832.907.219.00
1.02 . 1.02.01 .
16 . 06 Revitalisasi sistem kesehatan Terlaksananya kegiatan pelayanan oleh tenaga puskesmas
12 bulan 59.950.000.00
1.02 . 1.02.01 .
16 . 07 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan Terlaksananya pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan
Apotek berizin 18 unit. toko obat yang berizin 7 unit
51.405.000.00
1.02 . 1.02.01 .
16 . 09 Peningkatan kesehatan masyarakat Terlaksananya kegiatan
pelayanan kemasyarakat 12 Bulan 140.000.000.00
1.02 . 1.02.01 .
16 . 11 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi
pengungsi korban bencana terlaksananya
penanggulangan bencana di bidang kesehatan
Penanganan Krisis kesehatan akibat bencana alam dan
non alam
110.000.000.00
1.02 . 1.02.01 .
16 . 12 Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan Terlaksananya pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Penanggulangan
kesehatan matra 50.000.000.00 1.02 . 1.02.01 .
16 . 16 Upaya Kesehatan Rujukan Rumah Sakit 50.000.000.00
1.02 . 1.02.01 .
16 . 17 Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama
(Kapitasi) Terlaksananya Rawat
Tingkat Pertama (KAPITASI) 12 bulan 9.486.628.217.00 1.02 . 1.02.01 .
16 . 18 Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tingkat
Pertama Rujukan dan Persalinan (Klaim) Terlayaninya kesehatan
masyarakat 12 bulan 2.322.708.669.00
1.02 . 1.02.01 .
16 . 19 Penyediaan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) terlaksananya kegiatan BOK
dipuskesmas 19 puskesmas 14.676.866.000.00
1.02 . 1.02.01 .
16 . 20 Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Terlaksananya Pelayanan
Persalinan di Puskesmas 19 Puskesmas 3.310.503.000.00 1.02 . 1.02.01 .
16 . 21 Pendidikan Gratis dan Beasiswa Bagi Siswa Miskin yang Berprestasi ke Jenjang Pendidkan Tinggi Jurusan Khusus Kesehatan
715.160.000.00
Page 9
Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1.02 . 1.02.01 .
16 . 22 Peningkatan Kesehatan Olah Raga 8.000.000.00
1.02 . 1.02.01 .
16 . 23 Peningkatan Kesehatan Kerja 8.000.000.00
1.02 . 1.02.01
. 18 Peningkatan promosi
obat dan bahan alam indonesia di dalam dan luar negeri
57 jenis
tanaman obat 75.000.000
1.02 . 1.02.01 .
18 . 03 Peningkatan promosi obat bahan alam
indonesia di dalam dan di luar negeri jumlah obat alam indonesia
yang dipromosikan 57 jenis tanaman
obat 75.000.000 1.02 . 1.02.01
. 19 Meningkatnya
Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat
100% 212.578.000
1.02 . 1.02.01 .
19 . 01 Pengembangan media promosi dan
informasi sadar hidup sehat Terlaksananya sarana media
promosi kesehatan 1200 Liaflet. 700 Poster. 8 Baliho.
400 Pamplet. 50 Media timbal balik.
40 papan informasi. 50
banners
55.000.000.00
1.02 . 1.02.01 .
19 . 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat tentang pola hidup sehat
2280 kali 122.628.000.00
1.02 . 1.02.01 .
19 . 04 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh
kesehatan Terlaksananya pelatihan
tenaga kesehatan 38 Bidan
pengembangan desa.60 orang dokter kecil. 30 kader PHBS Desa.
19 orang tenaga promkes.50 orang
pertemuan lintas sektor
34.950.000.00
1.02 . 1.02.01
. 20 Meningkatnya Kualitas
Penanganan masalah Gizi Masyarakat
100% 129.330.700
1.02 . 1.02.01 .
20 . 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Terlaksananya pembelian PMT lokal untuk pemulihan gizi buruk. gizi kurang dan bumil KEK
PMT 12-59 bulan 21444 jiwa. Bumil
KEK 695
45.000.000.00
1.02 . 1.02.01 .
20 . 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP). Anemia Gizi Besi. Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY). Kurang Vitamin A.
dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Asupan energi protein (KEP).Anemia Gizi besi.gangguan akibat kurang
yodium(GAKY).kurang vit A.dan kekurangan zat gizi
KEP 695 jiwa.Anemia Gizi
Besi 695 jiwa.
Gaky 1140 jiwa. Vit A 6-
36.330.700.00
1.02 . 1.02.01 .
20 . 04 Pemberdayaan masyarakat untuk
pencapaian keluarga sadar gizi Terlaksananya
pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
Kadarzi 4468 jiwa 40.000.000.00
1.02 . 1.02.01 .
20 . 06 Monitoring. evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monitoring.evaluasi gizi buruk/gizi kurang
1 laporan 8.000.000.00
1.02 . 1.02.01
. 21 Peningkatan Penyehatan
Lingkungan 100% 144.800.000
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
sehat sekolah.Monev 5 pesantren.bimtek 19 puskesmas se
kab-sigi 1.02 . 1.02.01 .
21 . 02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Peningkatan PHBS dalam
Stbm 100 Desa
pemicuan STBM.
20 Desa verifikasi SBS. 25 desa Monev paska pemicuan STBM.100 sekolah stmulan CTPS. 100 sekolah kampanye
CTPS
50.000.000.00
1.02 . 1.02.01 .
21 . 03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat terlaksananya sosialisaisi kebijakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)
19 Wirausaha sanitasi(Wirsan).19
sanitarian puskesmas.40 orang pertemuan
lintas sektor
44.800.000.00
1.02 . 1.02.01
. 22 Terlaksananya Program
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
100% 10.864.184.208
Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan penyakit menular
12 Program (prog.malaria.
DBD. rabies.
filariasis.
sichtomiasis. TB paru. Kusta. HIV.
ispa. frambusia.
Diare. PTM
10.543.507.208
- rehab lab sichtomiasis di lindu (SKPD) 1.02 . 1.02.01 .
22 . 08 Peningkatan imuniasasi Terlaksananya Imunisasi pada anak bayi. balita.anak sekolah.bumil.wus
Cakupan PD3I >
90 % 90.000.000.00
1.02 . 1.02.01 .
22 . 09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan
penanggulangan wabah Terlaksananya investigasi dan penanggulangan KLB di seluruh wil.kab. Sigi
Penanggulangan
KLB 27 Penyakit 60.000.000.00 1.02 . 1.02.01 .
22 . 10 Peningkatam komunikasi. informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit
Tertanggulanginya kejadian
luar biasa (KLB) dikab. Sigi 20 Jenis Penyakit 170.677.000.00 1.02 . 1.02.01
. 23 Tersedianya Data
Kesehatan sesuai standar
100% 35.369.330
1.02 . 1.02.01 .
23 . 03 Pembangunan dan pemutakhiran data
dasar standar pelayanan kesehatan Terbangunnya dan mutahirnya data dasar standar pelayanan kesehatan
Data dasar (
Inventory) 18.829.450.00
1.02 . 1.02.01 .
23 . 06 Monitoring. evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monitoring
evaluasi dan pelaporan 1 laporan 10.539.880.00
1.02 . 1.02.01 .
23 . 07 Penyusunan Profil Kesehatan Tersusunnya profil
kesehatan 1 dokumen 6.000.000.00
1.02 . 1.02.01
. 25 Persentase Sarana dan
Prasarana
Puskesmas/Pustu. dan Jaringannya
100% 4.185.000.000
Pembangunan puskesmas
- Pembangunan dan rehabilitasi puskesmas kulawi (SKPD)
1.02 . 1.02.01 .
25 . 23 Monitoring. evaluasi dan pelaporan Terlaksananya kegiatan pembangunan.peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
1 laporan 27.000.000 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Program pengadaan. peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
1.02 . 1.02.01 .
25 . 01 Terlaksanya pembangunan
puskesmas 5 Unit 2.500.000.000
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
Page 11
Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1.02 . 1.02.01 .
25 . 28 Pelayanan Kesehatan Gratis. Puskesmas
Keliling Gratis di Setiap Kecamatan Jumlah Warga Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Gratis
1000 orang 266.000.000
1.02 . 1.02.01 .
25 . 29 Pengadaan Mobil Jenazah (Ambulance)
Setiap Kecamatan Jumlah Mobil Jenazah Yang
di Sediakan 4 Unit 1.122.000.000
1.02 . 1.02.01 .
25 . 31 Pengadaan Kendaraan Roda Dua Untuk
Tenaga Kesehatan di Daerah Terpencil Jumlah Kendaraan R 2 Daerah Terpencil Yang di Sediakan
50 Unit 270.000.000
1.02 . 1.02.01
. 28 Persentase Pelayanan
Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sigi
100% 6.562.916.000
1.02 . 1.02.01 .
28 . 07 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang
mampu Terlaksananya kegiatan
pengobatan bagi pasien kurang mampu
31.874 jiwa 3.526.916.000.00 Program kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan
1.02 . 1.02.01
. 30 Miningkatnya Pelayanan
Kesehatan Lansia 100% 58.000.000 1.02 . 1.02.01 .
30 . 01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Terlayaninya kesehatan
masyarakat 8.280 Lansia 40.000.000.00
1.02 . 1.02.01 .
30 . 07 Monitoring. evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monitoring.
evaluasi dan pelaporan lansia
1 Laporan 18.000.000.00
1.02 . 1.02.01
. 31 Meningkatnya Mutu dan
Keamanan Alat Kesehatan dan PKRT
100% 52.910.000
1.02 . 1.02.01 .
31 . 02 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
7 Puskesmas (Marawola.
Tinggede.
Kinovaro. Kaleke.
Pandere.
Kamaipura dan Lindu)
52.910.000
1.02 . 1.02.01
. 32 Meningkatnya
Pelayanan Ibu Melahirkan dan Kesehatan Anak
100% 124.140.700
1.02 . 1.02.01 .
32 . 04 Peningkatan Keselamatan Ibu Meningkatnya kesehatan ibu Bumil 5345 Org.Bulin 5102 org. bumil risti
1069 org
69.240.700.00
1.02 . 1.02.01 .
32 . 05 Peningkatan Keselamatan Anak Meningkatnya kesehatan
anak Target bayi 4859
Bayi. bayi risti 729 bayi
54.900.000.00 69.437.409.048
Organisasi
Kode Indikator Kinerja
Program dan Kegiatan Lokasi Target Capaian
kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Sumber
1 3 4 5 Dana6
1.02 . 1.02.02
. 01 Terlaksananya
Pelayanan Administrasi perkantoran
100% 4.946.917.000
1.02 . 1.02.02 .
01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun 15.000.000.00
1.02 . 1.02.02 .
01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Tersedianya barang cetakan 100 format 100000
lembar 30.000.000.00
1.02 . 1.02.02 .
01 . 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Alat Instalasi Listrik/Tersedianya Bangunan Kantor
21 Gedung kantor 50.000.000.00
1.02 . 1.02.02 .
01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang- undangan
2 Jenis 8.120.000.00
1.02 . 1.02.02 .
01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya Bahan Logistik
Kantor 21 Gedung kantor 20.000.000.00
1.02 . 1.02.02 .
01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan
Minuman Kegiatan 1 Tahun 1.289.132.500.00
1.02 . 1.02.02 .
01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah Terlaksananya Rapat-rapat
Kordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
40 Kali 100.000.000.00
Program Pelayanan Administrasi2 Perkantoran
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
: RSUD TORA BELO KABUPATEN SIGI Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Page 13
Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1.02 . 1.02.02 .
01 . 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Operasional
Perkantoran Terlaksananya Jasa
Pelayanan Operasional Perkantoran
1 Tahun 3.434.664.500.00
1.02 . 1.02.02
. 02 Terpenuhinya Sarana
Prasarana Rumah Sakit 1 Tahun 1.498.090.000 1.02 . 1.02.02 .
02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Tersedianya Kendaraan
Dinas/Operasional 5 Unit Motor. 2
Unit mobil 1.160.140.000.00 1.02 . 1.02.02 .
02 . 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya Mebelur 21 Gedung kantor 69.950.000.00
1.02 . 1.02.02 .
02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
5 Unit 208.000.000.00
1.02 . 1.02.02 .
02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor Terpeliharanya
Perlengkapan Gedung Kantor
21 Gedung kantor 50.000.000.00
1.02 . 1.02.02 .
02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor Terpeliharanya Peralatan
Gedung Kantor 18 Gedung Kantor 10.000.000.00
1.02 . 1.02.02
. 05 Terpenuhinya
Kebutuhan Peningkatan SDM
1 Tahun 393.609.000
1.02 . 1.02.02 .
05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksanya pendidikan dan
Pelatihan Formal 7 Dokter Spesiali. 8 Dokter umum. 30 Perawat/bidan. 20 Sarjana kesehatan
lainnya)
393.609.000
1.02 . 1.02.02
. 15 Tersedianya Obat dan
Perbekalan Kesehatan 1 tahun 1.800.000.000 1.02 . 1.02.02 .
15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan Tersedianya Obat dan
Perbekalan Kesehatan 238 jenis Obat . 221 Bahan Habis Pakai medis dan
nonmedis
1.800.000.000
1.02 . 1.02.02
. 16 Terlaksanannya Upaya
Kesehatan Mayarakat 1 tahun 240.120.000 1.02 . 1.02.02 .
16 . 09 Peningkatan kesehatan masyarakat Terlaksananya upaya peningkatan kesehatan masyarakat
115 Kantong Darah 240.120.000
1.02 . 1.02.02
. 26 Terpenuhinya Sarana
dan Prasarana Penunjang Pelayanan Pasien
1 Tahun 18.825.612.000
1.02 . 1.02.02 .
26 . 01 Pembangunan rumah sakit Tersedianya gedung
Perawatan dan Gedung Penunjang lainnya
Gedung Perawatan dan Gedung penunjang lainnya
10.915.000.000.00
1.02 . 1.02.02 .
26 . 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Tersedianya Alat-alat
Kesehatan Rumah Sakit 10 Gedung
pelayanan Pasien.
7 Poiliklinik
7.793.860.000.00
1.02 . 1.02.02 .
26 . 23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah
sakit Tersedianya Bahan-bahan
Logistik Rumah Sakit 10 Gedung kantor pelayanan Pasien.
7 Poliklinik
116.752.000
1.02 . 1.02.02
. 27 Terpelihanya sarana dan
prasaran rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/rumah sakit mata
1 Tahun 370.000.000
1.02 . 1.02.02 .
27 . 01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Terlaksanya Pemeliharaan rutin/Berkala Untuk Rumah Sakit
13 Gedung kantor 130.000.000.00
1.02 . 1.02.02 .
27 . 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat
kesehatan rumah sakit Terpeliharanya alat-alat
kesehatan rumah sakit 8 gedung
pelayanan pasien dan 7 Poliklinik
240.000.000.00
1.02 . 1.02.02
. 33 Terpenuhinya
peningkatan pelayanan RSUD Tora Belo
1 Tahun 15.000.000.000
1.02 . 1.02.02 .
33 . 01 Peningkatan Pelayanan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) Peningkatan Pelayanan
BLUD 1 Tahun 15.000.000.000
43.074.348.000 Program pengadaan. peningkatan
sarana dan prasarana rumah sakit/
rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru- paru/ rumah sakit mata
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
Program peningkatan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Organisasi
Kode Indikator Kinerja
Program dan Kegiatan Lokasi Target Capaian
kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Sumber
1 3 4 5 Dana6
1.03 . 1.03.01
. 01 Pelayanan dan
Operasional Perkantoran 1 Tahun 2.558.846.350 1.03 . 1.03.01 .
01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah Jumlah Pelaksanaan Rapat-
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1 Tahun 170.000.000.00
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Pelayanan Administrasi2 Perkantoran
: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Page 15
Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1.03 . 1.03.01 .
01 . 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Operasional
Perkantoran Meningkatnya Pengolahan
Administrasi. Keuangan Dan Aset
1 Tahun 2.388.846.350.00
1.03 . 1.03.01
. 02 3.345.233.000.00
1.03 . 1.03.01 .
02 . 03 Pembangunan gedung kantor 3.095.233.000.00
1.03 . 1.03.01 .
02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 250.000.000.00
1.03 . 1.03.01
. 06 Persentase Pemanfaatan
Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 26.711.136
1.03 . 1.03.01 .
06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4 Dokumen 26.711.136
1.03 . 1.03.01
. 15 Proporsi panjang
jaringan jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap
66% 8.915.550.030
Pembangunan jalan Terbangunnya dan
berfungsinya jalan 23 km 1.504.505.000
-Pembangunan Jalan.ds. Bangga Dsn 3(musren)
-Pengaspalan Jalan.ds. Baluase(musren) -Pembangunan Jalan.ds. Wisolo Dusun 1-2 / RT1.3 (musren)
-Pembangunan Jalan.ds. Sambo(musren) -Pengaspalan Jalan.ds. Watunonju Dsn Boya Bunga(musren)
-Pengaspalan Jalan.Desa Pombewe(musren)
-Pengaspalan Jalan.Desa Jono Oge(musren)
-Pengaspalan Jalan.ds. Bolapapu - Mataue(musren)
-Pembangunan Jalan.ds. Tulo Dsn I dan II (musren/pokir)
-Pembangunan Jalan.Desa Kabobona(musren)
-Pengaspalan Jalan.ds. Kotarindau Dsn I.
II. III(musren) -Pengaspalan Jalan.ds.
rarampadende(musren)
-Pengaspalan Jalan.ds. Bobo(musren) -Pengaspalan Jalan.Uwemanje. Pobolobia.
Rondingo. Kayumpia(musren)
-Pengaspalan Jalan.Daenggune Dsn I s/d II(musren)
-Pengaspalan Jalan.Ds. Doda Dsn I. II s/d III(musren)
-Pengaspalan Jalan.ds. Porame Dsn II(musren)
-Pembukaan Jalan Baru.ds. Bakubakulu Dsn I RT 6 (jalan lingkar 2 Desa)(musren) -Peningkatan Jalan.ds. Kapiroe Dsn II (menghubungkan 2 desa)(musren) -Pengaspalan Jalan.ds. Berdikari Dsn I dan II(musren)
-Peningkatan Jalan.ds. Lembah Tongoa Dsn 1-5(musren)
-Pengaspalan Jalan.Desa Wayu Jl.Lingkar Paralayang(musren)
-Pembukaan Jalan Baru.ds. Ongulero Ruas Jl.Tangarava - Watatu. sepanjang Kec.Marawola Barat(musren) -Pengaspalan Jalan.Desa Tinggede(musren)
-Pengaspalan Jalan.Desa Bomba(musren) 1.03 . 1.03.01 .
15 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program pembangunan jalan dan jembatan
Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif -Pengaspalan Jalan.Desa Baliase(musren)
-Pengaspalan Jalan.Desa Sunju(musren) -Pengaspalan Jalan.Desa Boyabaliase Dusun I dan II(musren)
-Pengaspalan Jalan.Desa Sibedi Dusun IV(musren)
-Pengaspalan Jalan.Desa Pombewe (Dsn II. Jalan Pramuka)(pokir I)
-Pengaspalan Jalan.ds. Potoya(pokir IV) -Pengaspalan Jalan.ds. Kotarindau(pokir IV)
Page 17
Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif -Penimbunan Jalan.Desa Sidera (Jalan di
RSUD Tora Belo Sampai SP II)(pokir I) -Peningkatan Jalan.ds. Binangga(pokir V) -Peningkatan Jalan.Desa Makmur(pokir ) -Pengaspalan Jalan.ds. Tomua - Pipikoro(pokir 3)
-Pengaspalan Jalan.ds. Lempelero ke sungai lariang(pokir 3)
-Peningkatan Jalan.ds. Soi (Ruas Tangarawa - Watatu)(pokir V) -Pengaspalan Jalan.ds. Wayu(pokir V) -Peningkatan Jalan.ds. Lemosiranindi (Ruas Tangarawa - Watatu)(pokir V)
-Jalan Balane - Dombu(SKPD) - Jalan Palolo - Lemban tongoa (SKPD) - Jalan lingkar kota Kulawi (SKPD) - Jalan Sintuwu - Rahmat (SKPD)
;- Jalan Ranteleda - Tanah harapan - Jalan lingkar kota Pakuli Dolo - Kaleke (SKPD) Sp.jl. Propinsi - Lompio(SKPD) Raupa - Toro (SKPD)
Pembangunan Jalan Rogo - Baluase (SKPD)
Pembangunan Jalan Peana - Kalamanta - Batas (SKPD)
Pembangunan Jalan Sp. Sidera I - Boya Bunga(SKPD)
Pembangunan Jalan Loru Pombewe (SKPD) Pembangunan Jalan Dalam Kota Bora (SKPD)
Pembangunan Jalan Desa Berdikari Kec.
Palolo (SKPD)
Rehabilitasi Jalan Sp Propinsi - Maranata (SKPD)
Pembangunan jalan pmk transmigrasi sp 1, 2 (SKPD)
Pembangunan jalan kamarora - eks jln jepang kec. nokilalaki (SKPD) Pembangunan Jalan Lingkar Bora - Pandere (SKPD)
Pembangunan Jalan Wongkodono (SKPD)
Pembangunan jembatan 7.411.045.030
-Pembangunan Jembatan,ds. Kamarora
B(musren) panjang jembatan
kabupaten dalam kondisi mantap
1 unit
-Pembangunan Jembatan,ds. Koja (Sungai Mama Koja)(musren)
-Pembangunan Jembatan,Desa Sidondo I, II, III (Sidondo Raya)(musren)
-Pembangunan Jembatan,ds.
Bolapapu(musren)
-Pembangunan Jembatan,ds. Bolapapu - Boladangko(musren)
-Pembangunan Jembatan,ds. Watukilo Dsn II(musren)
-Pembangunan Jembatan,ds. Dombu Dsn 1(musren)
-Pembangunan Jembatan,Desa Vatunonju(pokir I)
-Pembangunan Jembatan,ds. Beka-Dolo Tahap I (pokir V/SKPD) dengan anggaran Rp. 8.500.000.000
-Pembangunan Jembatan,ds. Rogo(pokir IV)
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05
Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif -Pembangunan Jembatan,ds. Pili
mangkujawa dsn 2(pokir 3) -Peningkatan Jalan,ds. Dombu (Ruas Tangarawa - Watatu)(pokir V) -Pembangunan Jembatan,Desa Bakubakulu(pokir )
-Pembangunan Jembatan,Desa Sintuwu(pokir )
-Pembangunan Jembatan,Desa Sopu(pokir )-Pembangunan Jembatan,Jembatan Pombewe(SKPD)
-Pembangunan Jembatan,Jembatan PMK Trans(SKPD)
-Pembangunan Jembatan, Jembatan Sidondo - Deasi(SKPD)
Page 19
Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif -Pembangunan Jembatan,Jembatan
Rahmat - Kapiroe(SKPD) 1.03 . 1.03.01
. 16 Persentase Saluran
Drainase/Gorong - Gorong dalam Kondisi Baik
100% 2.523.442.600
1.03 . 1.03.01 .
16 . 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-
gorong Terbangunnya dan
berfungsinya saluran drainase/gorong-gorong
2500 M 2.523.442.600
-Pembangunan Drainase.ds. Bulili(musren) -Pembangunan Bronjong.ds. Balongga Dsn 1-2 / RT 2.3(musren)
-Pembangunan Drainase.ds. bunga Dsn I dan II(musren)
-Pembangunan Drainase.ds.
Kotarindau(pokir IV)
-Pembangunan Drainase.Desa Sidera(pokir I)-Pembangunan Drainase.Desa Sidera (Dsn II)(pokir I)
-Pengaspalan Jalan.Desa Sidera (SP I)(pokir I)
-Pembangunan
Drainase.ds.Rarampadende(pokir IV) -Pembangunan Drainase.ds.Balamoa(pokir IV)-Pembangunan Drainase.ds.Wisolo(pokir IV)-Pembangunan Drainase.ds.Poi(pokir IV) -Pembangunan Drainase.ds.Bulubete(pokir IV)-Pembangunan Drainase.ds.Ramba(pokir IV)-Pembangunan Drainase.ds. Lebanu(pokir V)-Rehabilitasi Drainase Bahu Jalan.ds.
Bomba(pokir V)
-Pembangunan Drainase.ds.
Bolapapu(pokir 3)
-Pembangunan Drainase.Desa Sidondo IV (Dsn II)(pokir I)
-Pembangunan Drainase.ds. Tomua(pokir 3)-Pembangunan Drainase.ds.
Lempelero(pokir 3)
-Pembangunan Drainase.Desa Kapiroe(pokir )
-Pembangunan Drainase.Desa Rahmat(pokir )
-Pembangunan Drainase.Desa Bunga(pokir )-Pembangunan Drainase.Desa
Kadidia(pokir )
-Pembangunan Drainase.Desa Bulili(pokir ) -Pembangunan Drainase.Desa Sopu(pokir ) -Pembangunan Drainase.Desa Langaleso (pokir )
-Pembangunan drainase kawasan perkantoran (SKPD)
1.03 . 1.03.01
. 18 Persentase Panjang
jalan dan jembatan Kabupaten yang direhabilitasi
61.50% 69.591.110.000
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 10 KM 67.331.505.000
-Pengaspalan Jalan.ds. Watubula Dsn I. II dan III(musren)
-Pengaspalan Jalan.Desa Soulowe(musren) -Pengaspalan Jalan.ds. Karawana Dsn IV(musren)
-Pengaspalan Jalan.ds. Waturalele Dsn I(musren)
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1.03 . 1.03.01 .
18 . 03 Pelayanan Jalan Normal
Kembali Sesuai Peruntukannya 1.03 . 1.03.01 .
15 . 05
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif -Pengaspalan Jalan.ds. Maku Dsn I. II dan
III(musren)
-Pengaspalan Jalan.Desa Potoya(musren) - Peningkatan Jalan.Desa Vatunonju : Jl.
Pandehuro (pokir I)
-Pengaspalan Jalan.Desa Kalukubula (Jalan Lappata)(pokir I)
-Peningkatan Jalan.Desa Kalubula (Jalan Lando ke Dsn VIII)(pokir I)
-Rehabilitasi Jalan.ds.kantewu 2(pokir 3) -Rabat Beton.ds. onu(pokir 3)
-Peningkatan Jalan.Desa Bakubakulu(pokir )
Page 21
Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif -Pengaspalan Jalan.Desa Sintuwu(pokir )
-Pengaspalan Jalan.Desa Rahmat(pokir ) -Peningkatan Jalan.Sidera - Soulove(SKPD -Peningkatan Jalan.Sidera - Boya Bunga(SKPD
-Peningkatan Jalan.Pewunu - Kalukutinggu(pokir/SKPD)
-Peningkatan Jalan.Bobo - Deasi(SKPD -Peningkatan Jalan.Desa Baluase(SKPD -Peningkatan Jalan.Dalam Kota Kaleke(SKPD
-Peningkatan Jalan.Tulo - Soulowe(SKPD -Peningkatan Jalan.Dalam Kota Marawola(SKPD
-Peningkatan Jalan.SP Jl. Propinsi - Lompio(SKPD
-Peningkatan Jalan.Dalam Kota Dolo(SKPD -Peningkatan Jalan.Kompleks Perumnas Tinggede(SKPD
-Peningkatan Jalan.Dalam Kota Porame(SKPD
-Peningkatan Jalan.Balane - Dombu(SKPD -Peningkatan Jalan.Lingkar Kotarindau - Kotapulu(SKPD
-Peningkatan Jalan.Kotarindau - BTN(SKPD -Peningkatan Jalan.maku -
Waturalele(SKPD
-Peningkatan Jalan.Sp. Jl. Propinsi - Maranata(SKPD
-Peningkatan Jalan.Dalam Kota Bora(SKPD -Peningkatan Jalan.Oloboju - Kawasan Wisata(SKPD
-Peningkatan Jalan.SP. Jl. Propinsi - PMK Trans (SKPD
-Peningkatan Jalan.Dalam Kota Biromaru : Jl. Lapata-Gedung madani (SKPD) -Peningkatan Jalan.Biromaru - Paneki(SKPD
-Peningkatan Jalan.Lolu - Kalukubula(SKPD -Peningkatan Jalan. Lingkar Kota
Sibalaya(SKPD
-Peningkatan Jalan.Linkar Kota Pakuli(SKPD -Peningkatan Jalan.Linkar Kota
Kulawi(SKPD
-Peningkatan Jalan.Gimpu - Peana(SKPD -Peningkatan Jalan.Kulawi -
Banggaiba(SKPD
-Peningkatan Jalan.Sadaunta - Lindu(SKPD -Peningkatan Jalan.Somoro -
Perkebunan(SKPD
-Peningkatan Jalan.Makmur - Ampera(SKPD
-Peningkatan Jalan.Rahmat - Kamarora - Tongoa(SKPD
-Peningkatan Jalan.Sintuwu - Rahmat(SKPD
-Peningkatan Jalan.Palolo - Lemban Tongoa(SKPD
-Peningkatan Jalan. Ranteleda - Tanah Harapan(SKPD
-Peningkatan Jalan.Rahmat - Kapiroe(SKPD
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Pelayanan Jembatan Normal Kembali Sesuai
Peruntukannya
3 Unit 2.259.605.000 1.03 . 1.03.01 .
18 . 03
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04
-Rehabilitasi Jembatan.ds.kantewu 2(pokir 3)-Rehabilitasi Jembatan.ds. Lempelero (pokir 3)
1.03 . 1.03.01
. 23 Presentase Peningkatan
kualitas Sarana dan Prasarana dalam mendukung pengelolaan Jalan dan Jembatan
100% 5.799.900.000 Program peningkatan sarana dan
prasarana kebinamargaan
Page 23
Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1.03 . 1.03.01 .
23 . 04 Pengadaan alat-alat berat Tersedianya Alat berat yang siap dalam penanganan darurat masalah
infrastruktur serta efesiensi anggaran belanja daerah
1 Unit 4.566.645.000.00
1.03 . 1.03.01 .
23 . 05 Pengadaan peralatan dan perlengkapan
bengkel alat-alat berat Tersedianya peralatan dan perlengkapan bengkel alat- alat berat yang siap dalam penanganan darurat masalah infrastruktur
1 Set 1.027.255.000.00
1.03 . 1.03.01 .
23 . 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Jumlah alat-alat berat yang
di rehabilitasi/pelihara 6 Unit 206.000.000.00
1.03 . 1.03.01
. 24 Persentase jaringan
irigasi yang di kelola oleh Kabupaten Dalam Kondisi Mantap
83.00% 15.838.040.424
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi -Pembangunan Drainase.ds.Luku(pokir IV) -Pembangunan Irigasi .ds.Pulu(pokir IV) -Pembangunan Irigasi .ds.Jono(pokir IV) -Pembangunan Irigasi .ds.sungku(pokir 3)
Pelaksanaan normalisasi saluran sungai Persentase
tertanggulanginya abrasi pada daerah DAS
100% 330.970.000
-Normalisasi Sungai .ds. Walatana Dsn 3(musren)
-Normalisasi Sungai .ds. Bulubete(musren) -Normalisasi Sungai .ds. Ngata
Marena(musren)
-Normalisasi Sungai .ds. Lonca(musren) -Pembangunan Irigasi .ds. Moa Dsn II(musren)
-Normalisasi Sungai .ds. Balamoa(musren) -Normalisasi Sungai .ds. Balaroa
Pewunu(musren)
-Pembangunan Irigasi .ds. Rejeki Dsn I dan II(musren)
-Normalisasi Sungai .ds. Sibonu(pokir IV) -Normalisasi Sungai .ds.Luku(pokir IV) -Normalisasi Sungai .ds.Pevunu(pokir IV) -Pembangunan Bronjong.ds.Kaleke(pokir IV)-Normalisasi Sungai .ds.Balaroa Pewunu(pokir IV)
-Normalisasi Sungai .ds.Bobo(pokir IV) -Pembangunan Bronjong.ds.Kaluku Tinggu(pokir IV)
-Normalisasi Sungai .ds.Balamoa(pokir IV) -Normalisasi Sungai .ds.Poi(pokir IV) -Normalisasi Sungai .ds.Bulubete(pokir IV) -Normalisasi Sungai .ds.Ramba(pokir IV) -Pembangunan Bronjong.ds.Rogo(pokir IV) -Pembangunan Bronjong.ds.Balongga(pokir IV)
-Pembangunan Bronjong.ds.Sambo(pokir IV)-Pembangunan Bronjong.ds. Namo dsn I (pokir 3)
-Normalisasi Sungai .Desa Sibalaya Barat(pokir I)
-Normalisasi Sungai .ds. Lawua(pokir 3) 1.03 . 1.03.01 .
24 . 09
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi. Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 1.03 . 1.03.01 .
24 . 01 Jumlah dokumen
perencanaan pembangunan jaringan irigasi
5 Dokumen 294.070.000
Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif -Pembangunan Talud.ds. Salutome(pokir 3)
-Pembangunan Bronjong.ds. Palamaki dsn 1 (pokir 3)
-Normalisasi Sungai .ds. Tompi Bugis(pokir 3)-Pembangunan Bronjong.ds. Tompi Bugis dsn 1 (pokir 3)
-Pembangunan Bronjong.ds. Oo Parese(pokir 3)
-Pembangunan Bronjong.ds. Gimpu(pokir 3)-Pembangunan Talud.ds. Gimpu Sungai Tuwu(pokir 3)
-Pembangunan Bronjong.ds. Tomua(pokir 3)-Normalisasi Sungai .ds. Tomua sungai mewe(pokir 3)
-Normalisasi Sungai .ds. Lempelero Sungai mewe(pokir 3)
-Pembangunan Bronjong.ds. Lempelero Sungai mewe(pokir 3)
-Normalisasi Sungai .ds. Wawujai(pokir V) -Pembangunan Talud.ds. Wayu (RT 1 - RT 2)(pokir V)
-Normalisasi Sungai .Desa Ranteleda(pokir )-Pembangunan Bronjong.Desa Bulili(pokir )
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi -Pembangunan Irigasi .ds. Jono(musren) -Pembangunan Irigasi .Desa
Padende(musren)
-Normalisasi Sungai .Desa Sibowi (Sungai Tomalo)(pokir I)
- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Bobo (SKPD)
- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Wuno Kalora (SKPD)
'-Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Moppe (SKPD)
'-Rehabiltasi Jaringan Irigasi DI. Meno'o (SKPD)
'-Rehabiltasi Jaringan Irigasi DI. Wuno (SKPD)
Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Anca '-Peningkatan Jaringan Irigasi DI.
Olu(SKPD)
Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
-Pembangunan Irigasi .Desa Makmur(pokir 1.03 . 1.03.01 )
. 27 Persentase hunian yang
bersanitasi dan jaringan air bersih/air minum
77.8% 10.072.020.000
Penyediaan prasarana dan sarana air
limbah 77.8% 2.205.488.850
MCK Komunal dan IPAL Komunal Desa : Desa Olu
Desa Tomado Desa Anca Desa Puroo Desa Langko 1.03 . 1.03.01 .
27 . 05 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air
minum Persentase Terkelolanya
Penyediaan Air Minum dengan baik
77.8% 968.203.100
Pengembangan sistem distribusi air minum 77.8% 6.898.328.050
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1.03 . 1.03.01 .
27 . 02 Persentase Tersedianya
MCK di Lingkungan Pemukiman Miskin
1.03 . 1.03.01 .
27 . 06 Persentase tersedianya Air
Minum/ Air Bersih
14.959.495.000
1.03 . 1.03.01 .
24 . 15 Persentase Berfungsinya
jaringan irigasi secara optimal
83.00% 253.505.424 1.03 . 1.03.01 .
24 . 10 Persentase terpenuhinya
Kebutuhan air untuk persawahan
83
Page 25
Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Pembangunan dan pemasangan SR SPAM
PASIGALA (SKPD)
Pembangunan dan pemasangan SR SPAM IKK Gumbasa (SKPD)
1.03 . 1.03.01
. 29 Jumlah Desa sasaran
PISEW dan PAMSIMAS yang terlaksana
4 Desa 938.557.050
1.03 . 1.03.01 .
29 . 05 Pengembangan Infrastruktur Sosial
Ekonomi Wilayah (PISEW) jumlah desa pelaksanaan
Kegiatan PISEW 2 Desa 11.033.550.00
Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi
Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Jumlah desa pelaksanaan
Kegiatan PAMSIMAS 2 Desa 927.523.500.00
-Pembangunan Sarana Air Bersih.ds.
Balane Dsn I s/d II(musren) -Pengadaan pipanisasi air bersih.ds.
Ranteleda Dsn I dan 3(musren) -Pembangunan Sarana Air Bersih.Desa Wayu(musren)
-Pembangunan Sarana Air Bersih.ds.
Balumpewa(pokir IV)
-Rehabilitasi Sarana Air Bersih.ds. Namo dsn 4(pokir 3)
-Pembangunan Sarana Air Bersih.ds.kantewu 2(pokir 3) -Pembangunan Sarana Air Bersih.ds.
Palamaki(pokir 3)
-Pembangunan Sarana Air Bersih.ds. Soi dsn 2 (pokir V)
-Pembangunan Sarana Air Bersih.Desa Ranteleda(pokir )
1.03 . 1.03.01
. 30 Panjang jaringan jalan
perdesaan dalam kondisi mantap
12000 Meter 3.304.602.000
Penetaan lingkungan pemukiman
penduduk perdesaan 12000 Meter 3.304.602.000
-Pembukaan Jalan Baru.ds.
Kadidia(musren)
-Pembangunan Drainase.ds. Kamarora A(musren)
-Peningkatan Jalan.ds. Sopu(musren) -Pengaspalan Jalan.ds. Mpanau Jl. Dahlia - ds. Lolu Lrg. Mutaji (musren)
-Pengaspalan Jalan.Desa Sidera - Desa Soulowe(musren)
-Pengaspalan Jalan.Desa Bora(musren) -Pembangunan Bronjong.ds. Towulu Dsn 2 (musren)
-Pembangunan Bronjong.ds. Gimpu Dsn II(musren)
-Pembangunan Bronjong.ds. Oo Parese Dsn II(musren)
-Pembangunan Talud.ds. Salutome Dsn II(musren)
-Pembangunan Bronjong.ds. Tompi Bugis Dsn I dan II(musren)
-Pembangunan Bronjong.Dusun II(musren) -Pengaspalan Jalan.Dusun I(musren) -Pengaspalan Jalan.Sibowi - Perbatasan sibalaya utara tembus Dusun IV(musren) -Pembangunan Bronjong.ds.
Ongulero(musren)
-Pembangunan Talud.ds. Wayu Dsn 1 dan 2(musren)
-Pembangunan Talud.Desa Tomado(musren)
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1.03 . 1.03.01 . 29 . 06
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
1.03 . 1.03.01 .
30 . 01 Panjang jalan lingkungan
Permukiman Perdesaan yang ditata
1.03 . 1.03.01 .
27 . 06 Persentase tersedianya Air
Minum/ Air Bersih
Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif -Pengaspalan Jalan.Desa Lolu (Jl. Mutaji -
Dahlia)(pokir I)
-Pembangunan Jalan.Desa Loru(pokir I) -Pengaspalan Jalan.Desa Pombewe (Dsn II (pokir I)
-Pengaspalan Jalan.Desa Sidera (Dsn II)(pokir I)
-Peningkatan Jalan.ds. Balumpewa(pokir IV)-Pembukaan Jalan Baru.Desa
Vatunonju(pokir I)
-Pengaspalan Jalan.ds.Luku(pokir IV) -Pengaspalan Jalan.ds.Pevunu(pokir IV) -Pengaspalan
Jalan.ds.Rarampadende(pokir IV) -Pengaspalan
Jalan.ds.Rarampadende(pokir IV) -Pengaspalan Jalan.ds.Kaluku Tinggu(pokir IV)-Peningkatan Jalan.ds. B.Baliase-Binangga- Sunju(pokir V)
-Peningkatan Jalan.ds. Boya Baliasae(pokir V)-Pembangunan Jalan.ds.Pulu(pokir ) -Pengaspalan Jalan.ds.Baluase(pokir IV) -Pengaspalan Jalan.ds.Baluase(pokir IV) -Pengaspalan Jalan.ds.Ramba(pokir IV) -Pengaspalan Jalan.ds. Tinggede(pokir V) -Pengaspalan Jalan.ds. Tinggede Selatan(pokir V)
-Pembukaan Jalan Baru.ds. Tinggede Selatan(pokir V)
-Pengaspalan Jalan.ds. Lebanu(pokir V) -Pengaspalan Jalan.ds. Bomba(pokir V) -Pengaspalan Jalan.ds. Beka-sunju(pokir V) -Rabat Beton.ds. Beka(pokir V)
-Pengaspalan Jalan.ds.Rogo(pokir IV) -Pengaspalan Jalan.ds.Jono(pokir IV) -Pembangunan Jalan.ds.Bangga(pokir IV) -Peningkatan Jalan.ds. Sambo(pokir IV) -Pengaspalan Jalan.ds. Uwemanje(pokir V) -Pembangunan Jembatan.ds. Onu- kantewu(pokir 3)
-Peningkatan Jalan.ds.morui-kantewu 1(pokir 3)
-Rabat Beton.jl.lingkar desa(pokir 3) -Pengaspalan Jalan.Desa Sidondo III(pokir I)-Rabat Beton.ds.kantewu 1(pokir 3) -Pengaspalan Jalan.Desa Lambara (Jalan menuju perkebunan)(pokir I)
-Pengaspalan Jalan.Desa Sibowi(pokir I) -Pengaspalan Jalan.Desa Pandere (Dsn I.
II. III (pokir I)
-Pembangunan Jalan.Desa Omu(pokir I) -Pengaspalan Jalan.ds. Salutome(pokir 3) -Pengaspalan Jalan.Desa Simoro(pokir I) -Pembangunan Jalan.Desa Pakuli(pokir I) -Pengaspalan Jalan.ds. Wangka(pokir 3) -Pengaspalan Jalan.ds. Palamaki(pokir 3) -Rabat Beton.ds. Pili mangkujawa dsn 2(pokir 3)
-Rabat Beton.ds. Moa-Pili mangkujawa(pokir 3)
-Pengaspalan Jalan.ds. Wiapore(pokir V) -Peningkatan Jalan.ds. Ongulero(pokir V) -Pembangunan Jalan.Desa
Bakubakulu(pokir )
Page 27