• Tidak ada hasil yang ditemukan

TABEL IV.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) Lokasi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "TABEL IV.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) Lokasi"

Copied!
70
0
0

Teks penuh

(1)

BUKU II

(2)

Urusan Organisasi

1 3 4 5 6

1.01 . 1.01.01

. 01 Prosentase lancarnya

administrasi perkantoran

Kab.Sigi 100 1.831.143.500 DAU

1.01 . 1.01.01 .

01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat

Menyurat Kab.Sigi ATK. Fotocopy.

dan materai untuk kegiatan surat menyurat 5 bidang di dinas Dikbud. 15

UPTD

123.568.000 DAU

1.01 . 1.01.01 .

01 . 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah Tersedianya dokumen Asset

Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018

Kab.Sigi 1 dokumen Aset

Dinas Dikbud 83.495.000.00 DAU

1.01 . 1.01.01 .

01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya biaya service.

suku cadang. BBM. dan pajak/STNK

Kab.Sigi 2 Mobil dinas dan

40 motor dinas 104.950.000.00 DAU 1.01 . 1.01.01 .

01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya sumber daya administrator

keuangan/bendahara sekolah yang berkualitas

Kab.Sigi 51 orang peserta 51.992.500.00 DAU

1.01 . 1.01.01 .

01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah Tersedianya informasi

pendidikan dari hasil laporan perjalanan Dinas Luar daerah

Kab.Sigi 5 Bidang yang melaksanakan perjalanan dinas

45.072.000.00 DAU

1.01 . 1.01.01 .

01 . 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah Meningkatnya Prosentase

kerjasama dan koordinasi yang solid antara unsur pendidikan di Kab. Sigi

Kab.Sigi 16 UPTD 300 Kepsek TK. SD.

SMP. SMA SMK dan MI. MTs. MA

24.000.000.00 DAU

1.01 . 1.01.01 .

01 . 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Operasional

Perkantoran Tersedianya Jasa Pelayanan

Operasional Perkantoran Dinas Dikbud Kab.. SKB dan UPTD serta

Pengawas/Penilik

Kab.Sigi pembiayan 52 honorarium. uang lembur. transport 15 bendahara

UPTD/ 15 ka UPTD/30 penilik/

88 pengawas

1.398.066.000.00 DAU

1.01 . 1.01.01

. 02 Presentase

meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dan dalam kondisi baik

Kab.Sigi 100 3.785.000.000

1.01 . 1.01.01 .

02 . 03 Pembangunan gedung kantor Terbangunnya gedung kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sigi

Kab.Sigi 1 Unit 3.500.000.000

1.01 . 1.01.01 .

02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedianya Kendaraan Dinas Roda dua (untuk) Guru. Kepsek dan Pengawas di Dacil

Kab.Sigi 20 unit 285.000.000

1.01 . 1.01.01

. 05 Meningkatnya kualitas

SDM aparatur Kab.Sigi 100 109.982.500 1.01 . 1.01.01 .

05 . 04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan.

Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)

meningkatnya pengetahuan operator tentang pengisian data Kepegawaian

Kab.Sigi 100 Operator 109.982.500

1.01 . 1.01.01 .

06 Kab.Sigi 51.870.000

1.01 . 1.01.01 .

06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kab.Sigi 51.870.000

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

: Pendidikan Dan Kebudayaan : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Sumber Dana

Program Pelayanan Administrasi2 Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Page 1

(3)

Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1.01 . 1.01.01

. 15 Persentase APK PAUD Kab.Sigi 42.60 2.343.122.500

Pembangunan gedung sekolah Kab.Sigi

Pembangunan TK.Desa

Tomado(musren/SKPD) Kab.Sigi

Pembangunan TK Pelangi Desa Sarumana

(musren/SKPD) Kab.Sigi

Pembangunan Pagar TK Negeri Pembina

Porame Kab.Sigi

1.01 . 1.01.01 .

15 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Tersedianya alat permainan

edukatif PAUD Kab.Sigi 4 paket 116.500.000 1.01 . 1.01.01 .

15 . 19 Pengadaan mebeluer sekolah Kab.Sigi 14.950.000

1.01 . 1.01.01 .

15 . 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Peningkatan pemahaman peserta tentang kompetensi Tenaga Pendidik

Kab.Sigi 20 orang 108.427.500

1.01 . 1.01.01 .

15 . 58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya Pendidikan Anak Usia Dini melalui Penyelenggaraan Bunda PAUD. Apresiasi Bunda PAUD dan Lembaga PAUD

Kab.Sigi 75 Peserta dari 15

kec. 114.225.000

1.01 . 1.01.01 .

15 . 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia

Dini Kab.Sigi 152.500.000

1.01 . 1.01.01 .

15 . 62 Pengembangan kurikulum. bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

Peningkatan pemahaman peserta tentang kompetensi Tenaga Pendidik

Kab.Sigi 30 orang 167.700.000

1.01 . 1.01.01 .

15 . 64 Perencanaan dan penyusunan program

Pendidikan Anak Usia Dini Kab.Sigi 89.912.500

1.01 . 1.01.01 .

15 . 65 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak

Usia Dini Kab.Sigi 438.047.500

1.01 . 1.01.01

. 16 Angka Rata-rata Lama

Sekolah; Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs; Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTS; APK SD/MI dan SMP/MTs; APM SD/MI dan SMP/MTs

Kab.Sigi ARL=12.17; AM SD SMP=76.52;

APS SD=0.14;

APS SMP=0.29;

APK SD=124.96;

APK SMP=92.14;

APM SD=96.93;

APM SMP=79.79

42.335.654.500

Pembangunan gedung sekolah Terbangunnya gedung sekolah. pagar SD dan SMP melalui dana DAU

Kab.Sigi 2 bangunan pagar SD. 1 unit UGB dan 1 unit USB SMPN

7.451.144.000

Pembangunan Gedung SDN.ds.

Lemosiranindi Dsn Kalaka(musren/SKPD) -Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP).ds. Banasu Kec.

Pipikoro(musren/SKPD)

-Pembangunan Pagar Sekolah.ds. Kotapulu (SDN Inpres Kotapulu)(musren/SKPD)) Pembangunan Pagar Sekolah.Desa Omu Dusun I dan II(musren/SKPD) -Pembangunan Gedung SDN.ds.

Maku(pokir IV)

-Pembangunan SD Kelas Jarak Jauh.ds.

Balane(pokir V)

-Pembangunan Gedung SDN.ds.

Bolapapu(pokir 3)

-Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP).ds. Siwongi(pokir 3) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1.01 . 1.01.01 . 16 . 01

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01 . 1.01.01 .

15 . 01 Terbangunnya gedung

PAUD dan TK 3 unit 1.140.860.000

(4)

Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif -Pembangunan Gedung Sekolah Menengah

Pertama (SMP).Desa Pandere (Mts Alkhairat Pandere)(pokir I) -Pembangunan Gedung SDN.Desa Bunga(pokir )

-SDN Parovo Kec. Sigi Biromaru (program Sigi hijau)

- Pembangunan jamban siswa/guru beserta sanitasinya : SD Inpres Kanuna Biro, SD Inpres Banggaiba, SD Inpres Momi, SD Inpres Lawua I, SD Inpres Lawua 2, SD Negeri Pombewe, SD Negeri Pandere, SD Inpres Malakantu, SD Negeri 2 Sibowi.(SKPD)

10 unit

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah.

guru. penjaga sekolah Terbangunnya Rumah Dinas

Kepsek. Guru dan Penjaga Kab.Sigi 4 unit SD 277.075.000 -Pembangunan Pagar Sekolah.ds.

Maku(pokir IV)

-Pembangunan Pagar Sekolah.ds.

Balumpewa(pokir IV)

-Pembangunan Pagar Sekolah.ds.

Bolapapu(pokir 3)

-Pembangunan Pagar Sekolah.Desa Kadidia(pokir )

- Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah SD Inpres Towulu, SD Negeri Noke, SD Negeri Muria, SD Negeri Poruntu, SMP Satap Negeri 24, SMP Negeri 32 Sigi, SMP Satap Negeri 25, SMP Satap Negeri 23, SMP Negeri 24 Sigi (SKPD)

Penambahan ruang kelas sekolah 398.000.000

- pembangunan ruang kelas baru beserta perabotannya : SD Negeri Kilo, SD Negeri Wongkodono, SD Negeri 2 Bangga, SD BK Maranatha (SKPD)

1.01 . 1.01.01 .

16 . 04 Penambahan ruang guru sekolah Terbangunnya ruang guru

/kantor sekolah SD dan SMP 10 unit DAK SD 4 Unit DAK SMP 1.01 . 1.01.01 .

16 . 12 Pembangunan pepustakaan sekolah Terbangunnya

perpustakaan bagi sekolah SD dan SMP yang membutuhkan

4 unit perpus SD 1 unit perpus SMP

1.01 . 1.01.01 .

16 . 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Terlaksananya pengadaan buku Raport Siswa serta pengadaan DAK Buku koleksi perpustakaan

20 paket DAK SD 1.01 . 1.01.01 .

16 . 03 Terbangunnya ruang kelas

sekolah yang membutuhkan Kab.Sigi 8 RKB SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 .

16 . 02

Page 3

(5)

Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif - Penyediaan buku koleksi perpustakaan

yang terdiri dari : 1). Buku pengayaan; 2).

Buku Referensi; 3). Buku panduaan pendidik...buku referensi dan/atau koleksi perpustakaan di sekolah: SD Inpres Toro, SD Inpres 3 Bolapapu, SD Bala

Keselamatan Kalamanta, SD Bala Keselamatan Lonebasa, SD Bala Keselamatan Koja, SD Bala Keselamatan Peana, SD BK Ntolumanu,, SD Negeri Wangka, SD Negeri Anca, SD Negeri Bobo Palolo, SD Negeri 2 Sintuwu, SD Negeri Kecil Sigimpu, SD Negeri Tongoa

Samporoa, SD Negeri Tokelemo. SD Inpres I Kamarora, SD Negeri 2 Tulo, SD Negeri Rogo, SD Inpres 2 Baluase, SD Inpres Binangga, SD Negeri Sunju, SD Negeri Padende, SD Inpres Padende, SD Negeri Doda, SD Negeri Porame, SD Negeri Tondo G, SD Negeri Tompu, SD Negeri Balaroa 2, SD Negeri Uwelopi, SD Inpres Biromaru, SD BK Jonooge, SD Negeri Lompio, SD Negeri Lonja, SD Negri Sidondo Seberang, SD Negeri Waturalele, SD Negeri Oloboju, SD Inpres Maranatha, SD Negeri Karavana, SD Inpres Tuwa, SDn Inpres Simoro, SD Negeri Pakuli, SD Negeri 2 Sibowi. (SKPD)

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa tersedianya alat peraga siswa SD dan SMP yg membutuhkan

10 paket DAK SD

Penyediaan media pembelajaran : SMP Negeri 10 Sigi, SMP Negeri 7 Sigi, SMP Negeri 9 Sigi (SKPD)

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

-Rehabilitasi Berat/Ringan Ruang Kelas .Desa Kalukubula (SDN Inpres Kalubula)(pokir I)

-Rehabilitasi Berat/Ringan Ruang Kelas .Desa Pakuli (Mts Alkahirat Pakuli)(pokir I) - Rehabilitasi Sedang/Berat SD dan SMP : SMP Negeri I Sigi, SMP Negeri 12 Sigi, SD Negeri Balongga, SD Negeri Waturalele, SD Inpres 2 Kaluku Tinggu, SD Negeri Bomba, SD Negeri Kayumpia, SD Negeri Soi, SD Negeri 2 Bora (SKPD)

1.01 . 1.01.01 .

16 . 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Kab.Sigi 464.225.000

1.01 . 1.01.01 .

16 . 59 Pelatihan Penyusunan kurikulum Peningkatan kemampuan Penyusunan kurikulum 2013 bagi Peserta serta Dana Sharing penyusunan kurikulum pencegahan penyakit schistosomiasis

Kab.Sigi 60 org 217.595.000

1.01 . 1.01.01 .

16 . 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

Tersedianya kebutuhan / Oprasional sekolah untuk melayani siswa SD dan SMP

Kab.Sigi 31.000 siswa SD dan 14.000 siswa

SMP

31.345.745.000

1.01 . 1.01.01 .

16 . 70 Pembinaaan minat. bakat. dan kreativitas

siswa Meningkatnya Prestasi dan

Bakat siswa yang mengikuti kegiatan Festival Lomba Seni dan Sastra Nasional di 11 cabang

Kab.Sigi 69 peserta FLS2N

SMP 437.349.000 1.01 . 1.01.01 .

16 . 44 Terehabnya ruang kelas SD.

SMP yang rusak sedang/berat melalui dana

DAU

30 ruang DAK SD 12 ruang DAK SMP 1.01 . 1.01.01 .

16 . 18

(6)

Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2018 dan BSM Tahun 1.01 . 1.01.01 . 2018

16 . 78 Monitoring. evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monitoring.

evaluasi dan pelaporan pendidikan dasar

305 SD dan SMP 75.848.000

1.01 . 1.01.01 .

16 . 79 Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar

Terlaksananya kegiatan SPM-

Bidang Pendidikan dasar 1 kegiatan 595.920.000 1.01 . 1.01.01 .

16 . 85 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)

SD/SMP Tingkat Kabupaten Meningkatnya Prestasi dan Bakat siswa SD/SMP terhadap cabang olahraga yang dipertandingkan

12 Cab. Olahraga SD dan 8 Cab.

Olahraga SMP

364.557.500

1.01 . 1.01.01 .

16 . 86 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD/SMP

Tingkat Kabupaten Meningkatnya Prestasi dan

Bakat siswa terhadap Mata Pelajaran yang Dilombakan

2 Mapel SD dan 4

Mapel SMP 92.622.500

1.01 . 1.01.01 .

16 . 87 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs Jumlah siswa lulus SMP yang mengikuti ujian Nasional

3.000 siswa SMP 215.972.500

1.01 . 1.01.01 .

16 . 88 Pelaksanaan UASBN SD/MI Jumlah siswa lulus SD yang

mengikuti ujian Nasional 5.000 siswa SD 276.460.000 1.01 . 1.01.01

. 18 Penduduk Usia diatas 15

Tahun Yang melek Huruf 96.84 1.007.701.200 1.01 . 1.01.01 .

18 . 01 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Jumlah peserta yang akan mengikuti Seleksi Apresiasi PTK-PNFI

105 org peserta yang terdiri dari Guru PAUD.

Penilik. Tutor KF.

TBM. PKBM.

Instruktur Tari.

Tata rias

147.950.000.00

1.01 . 1.01.01 .

18 . 02 Pemberian bantuan operasional pendidikan

non formal Jumlah guru PAUD dan

Pengelola Lembaga yang mendapat bantuan

180 org guru PAUD dan 50 org pengelola lembaga

85.875.000.00

1.01 . 1.01.01 .

18 . 03 Pembinaan pendidikan kursus dan

kelembagaan Meningkatnya kompetensi

Pendidik Paud UPT Sanggar Kegiatan Belajar Kab. Sigi

30 org 103.315.000.00

1.01 . 1.01.01 .

18 . 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan Peningkatan angka partisipasi masyarakat terhadap pendi- dikan keaksaraan fungsional

300 orang 517.335.000.00

1.01 . 1.01.01 .

18 . 07 Pengembangan data dan informasi

pendidikan non formal Terciptanya peningkatan akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan nonformal dan informal

1 dokumen 73.900.000.00

1.01 . 1.01.01 .

18 . 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non

formal Meningkatnya pemahaman

peserta tentang program kerja Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUD-NI)

80 orang 39.540.000.00

1.01 . 1.01.01 .

18 . 13 Monitoring. evaluasi dan pelaporan Tersedianya dokumen hasil

Moneva dan pendataan 1 dokumen dari 15

kec. 39.786.200.00

1.01 . 1.01.01 .

18 . 17 Rakor Penilik Peningkatan mutu dan

kualitas penilik PNFI 32 orang

1.01 . 1.01.01

. 20 Persentase guru yang

tersertifikasi; Persentase guru yg terstandarisasi;

Persentase guru layak mengajar SD/MI; dan Persentase guru layak mengajar SMP/MTs

31.61; 62.37;

46.21; dan 83.07 4.014.458.300 Program Pendidikan Non Formal

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Page 5

(7)

Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1.01 . 1.01.01 .

20 . 01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Meningkatnya kemampuan dan kapabilitas tim pengelola sertifikasi guru dalam jabatan

12 org pengelola 29.941.300.00

1.01 . 1.01.01 .

20 . 02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan

tenaga kependidikan Meningkatan kompetensi

PTK 950 org 344.712.500.00

1.01 . 1.01.01 .

20 . 04 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Meningkatan kinerja kelompok tenaga pendidik SD

40 kelompok Tenaga Pendidik

SD

34.482.500.00

1.01 . 1.01.01 .

20 . 07 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk

memenuhi standar kualifikasi Jumlah Tenaga Pendidik (guru) PNS Lulusan D2 yang mengikuti pendidikan formal S1

200 org 307.300.000.00

1.01 . 1.01.01 .

20 . 09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

Tersedianya dokumen data Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang akurat dan valid

1 dokumen dari 15

kec. 38.529.500.00

1.01 . 1.01.01 .

20 . 18 Subsidi Guru Non PNS Semua Bisa Sekolah

(SBS) meningkatkan pengawasan

terhadap guru sertifikasi 30 org 3.097.250.000.00

1.01 . 1.01.01 .

20 . 19 Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah

(KKKS) SD Meningkatnya kinerja

kelomok kerja Kepsek SD dan MI

18 kelompok kerja 33.380.000.00

1.01 . 1.01.01 .

20 . 20 Pembinaan Kelompok Kerja Pengawas

Sekolah (KKPS) Meningkanya kinerja

Kelompok Kerja Pengawas Sekolah SD/MI

2 KKPS 33.220.000.00

1.01 . 1.01.01 .

20 . 21 Pembinaan Musyawarah Kepala Sekolah

(MKKS) SMP Meningkatan kinerja

Kelompok Kepala sekolah SMP

2 kelompok 33.425.000.00

1.01 . 1.01.01 .

20 . 22 Seleksi Guru Berprestasi TK. SD. SMP Jumlah guru berprestasi yang terseleksi ke tingkat selanjutnya

25 guru berprestasi TK. SD dan SMP di 15 kec.

ke Tkt Prop.dan Nasional

62.217.500.00

1.01 . 1.01.01

. 22 Rasio Ketersediaan

Sekolah thdp penduduk Usia Sekolah dan Rasio Murid Terhadap Guru

131 SD/MI; 217 SMP/MTs dan 20

SD/MI; 21 SMP/MTs

1.187.806.000

1.01 . 1.01.01 .

22 . 04 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan

Pemerintah di bidang pendidikan Meningkatnya pemahaman peserta ttg

aturan/manajemen Penggunaan dan Pelaksanaan DAK Tahun 2018

100 Kepsek 15

UPTD 24.950.000

1.01 . 1.01.01 .

22 . 08 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

84.970.000

1.01 . 1.01.01 .

22 . 10 Pengembangan Manajemen Pelayanan Perencanaan Program. Pelaporan dan Pendataan Sekolah

Jumlah pelayanan perencanaan. pendataan dan pelaporan kegiatan perkantoran

1 keg. pendataan.

1 kali evaluasi dan Musrenbang 15

kec. dan 4 kali mengikuti rakor

perencanaan

258.198.500

1.01 . 1.01.01 .

22 . 11 Pendidikan Gratis dan Beasiswa bagi Siswa Miskin yang Berprestasi ke jenjang Perguruan tinggi Pada Jurusan Umum

Terlaksananya beasiswa miskin yg berprestasi sebagai 10 program unggulan Bupati

20 org 708.587.500

1.01 . 1.01.01 .

22 . 12 Penyelenggaraan Hari besar Nasional

Pendidikan dan Kebudayaan Terselenggaranya hardiknas

dan HUT proklamasi 2 kali 111.100.000 1.01 . 1.01.01

. 23 Peningkatan APK SMP

dan SMA mencapai 100 155.086.750 1.01 . 1.01.01 .

23 . 01 Penyelenggaraan Paket C Setara SMA Jumlah kecamatan penyelenggaran paket A. B dan C

15 Kec. 90.125.000.00

1.01 . 1.01.01 .

23 . 02 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non

Formal Meningkatnya pemahaman

masyarakat tentang kegiatan UPT Sanggar Kegiaan Belajar Kab. Sigi

30 org 64.961.750.00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Pendidikan Kesetaraan

(8)

Pengawas Satuan Pendidikan 1.01 . 1.01.01 .

24 . 02 Supervisi Akademi dan Managerial

Kepengawasan Meningkatnya pelayanan

pengawas dalam Supervisi Akademik dan Supervisi Managerial

25 orang melakukan suvervisi di 15

kecamatan

19.000.000

1.01 . 1.01.01

. 26 Benda Cagar

terinventarisasi dalam pemeliharaan

20 1.731.106.500

1.01 . 1.01.01 .

26 . 01 Penyusunan kebijakan pengelolaan

kekayaan budaya lokal daerah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Sejarah Pahlawan Lokal

1 Dok. 174.911.500

Pengelolaan dan pengembangan

pelestarian peninggalan sejarah purbakala.

museum dan peninggalan bawah air

Tersedianya rumah adat dan terjaganya situs cagar budaya

8 unit 943.285.000

-Pembangunan Rumah Adat.Desa Nagatabaru(musren)

-Pembangunan Rumah Adat.Desa Oloboju(musren)

-Pembangunan Rumah Adat.Desa Maranatha(musren)

-Pembangunan Rumah Adat.ds.

Pesaku(musren)

-Pembangunan Rumah Adat.desa Pesaku.

Kec. Dolo Barat(SKPD

-Pembangunan Rumah Adat.desa Maranatha kecamatan Sigi Biromaru(SKPD -Pembangunan Rumah Adat.desa Ngatabaru. kecamatan Sigi Biromaru(SKPD -Pembangunan Rumah Adat.desa Oloboju.

kecamatan Sigi Biromaru(SKPD 1.01 . 1.01.01 .

26 . 03 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Jumlah situs Cagar Budaya

yang dikoordinasikan 10 kali 177.700.000.00

1.01 . 1.01.01 .

26 . 06 Pengembangan database sistem informasi

sejarah purbakala Jumlah Dokumen Sejarah

PurbakalaYang tersusun 1 dokumen 32.850.000.00

1.01 . 1.01.01 .

26 . 07 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan kekayaan budaya Jumlah Sanggar Seni Yang

Dilestarikan 1 kegiatan 402.360.000.00

1.01 . 1.01.01

. 27 Jumlah Festival Seni

Budaya yang diselenggarakan dan diikuti

2 106.220.000

1.01 . 1.01.01 .

27 . 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan

daerah Jumlah Kelompok Seni Yang

Dilestarikan 5 kecamatan 106.220.000

1.01 . 1.01.01

. 28 Jumlah kerjasama dalam

pengelolaan budaya 14 104.350.000 1.01 . 1.01.01 .

28 . 01 Membangun kemitraan pengelolaan

kebudayaan antar daerah Jumlah Budaya Daerah yang

dilestarikan 1 kegiatan 104.350.000

58.782.501.750

Urusan Organisasi

Kode Indikator Kinerja

Program dan Kegiatan Lokasi Target Capaian

kinerja Kebutuhan

Dana/Pagu Sumber

1 3 4 5 Dana6

1.02 . 1.02.01

. 01 Persentase Lancarnya

Administrasi Perkantoran

Kab.Sigi 100% 1.404.526.880 DAU

1.02 . 1.02.01 .

01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah Terlaksananya konsultasi

dan koordinasi dengan instansi vertikal dan luar daerah

Kab.Sigi 44 kali 400.000.000.00 DAU

: Dinas Kesehatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Pelayanan Administrasi2 Perkantoran

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.01 . 1.01.01 . 26 . 02

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

: Kesehatan

Page 7

(9)

Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1.02 . 1.02.01 .

01 . 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah Terlaksananya kegiatan

konsultasi dan koordinasi antar kabupaten/kota

Kab.Sigi 369 Kali 27.000.000.00 DAU

1.02 . 1.02.01 .

01 . 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Operasional

Perkantoran Jumlah Angsuran Listrik

Perbulan Kab.Sigi 12 bulan 977.526.880.00 DAU

1.02 . 1.02.01

. 02 Terpeliharanya sarana

dan prasarana aparatur Kab.Sigi 100% 177.751.125 DAU Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran Kab.Sigi 1 tahun 15.000.000

- pembangunan UTD Kab . Sigi - penyediaan prasarana instalasi farmasi kab, 1 sarana penyimpanan, 1 sarana pengaman, 1 sarana penunjang, 1 sarana distribusi R4/R2 di dinas kesehatan (SKPD) 1.02 . 1.02.01 .

02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan

dinas rutin /berkala operasional

5 Roda 4 162.751.125

1.02 . 1.02.01

. 05 Meningkatnya Kapasitas

Sumber Daya Manusia Kesehatan

100% 5.661.400.000

1.02 . 1.02.01 .

05 . 04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan.

Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)

Terlaksananya kegiatan pengembangan Sumber daya aparatur tenaga kesehatan

Diklat 2 kali.

sekolah D3 PNS ( Program PJJ/

Pendidikan berkelanjutan ) keperawatan 40

orang.D3 Kebidanan 40 Orang. Bimtek

100.000.000

1.02 . 1.02.01 .

05 . 06 Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga

kesehatan Terlaksananya kegiatan

pengembangan SDM Medis 19 orang.

paramedis 19 orang. gizi 19 orang.sanitarian 19

orang. nakes lainnya 19 Orang

99.900.000.00

1.02 . 1.02.01 .

05 . 07 Registrasi dan Akreditasi Tenaga

Kesehatan Terlaksananya kegiatan

registrasi dan akreditasi tenaga kesehatan

6 Puskesmas Terakreditasi.orang

tenaga kesehatan teregistrasi.Bimtek akreditasi dan registrasi. Monev surat izin praktik

bagi tenaga kesehatan di 19

PKM

3.019.900.000.00

1.02 . 1.02.01 .

05 . 08 Insentif Tenaga Kesehatan PNS dan Non PNS di Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil

Jumlah Tenaga Kesehatan PNS dan Non PNS Mendapatkan Insentif

100 org tenaga kesehatan PNS dan

Non PNS

2.441.600.000.00

1.02 . 1.02.01

. 06 Meningkatnya

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

100% 13.300.000

1.02 . 1.02.01 .

06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun

4 Dokumen 13.300.000

1.02 . 1.02.01

. 15 Meningkatnya

Ketersediaan Obat Essensial Generik di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar

100% 4.914.074.000

Pengadaaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan 150 item 4.914.074.000

- penyediaan obat dan BMHP di kab. Sigi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 .

15 . 01 Tersedianya obat untuk

puskesmas dan jaringannya Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 1.02 . 1.02.01 .

02 . 11 tersedianya sarana

pendukung instalasi farmasi

(10)

Penduduk Miskin di Puskesmas. Rujukan.

Keperawatan dan Keteknisan medik.

penunjang medik dan Kesehatan Jiwa.

1.02 . 1.02.01 .

16 . 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Terlaksananya pelayanan penyakit tidak

menular.tersedianya tenaga dokter dan pengelola program serta

terlaksananya pembuatan PERDA KTR dikab.sigi

Penanggulangan Penyakit Tidak

Menular dan Pembuatan PERDA

KTR

3.832.907.219.00

1.02 . 1.02.01 .

16 . 06 Revitalisasi sistem kesehatan Terlaksananya kegiatan pelayanan oleh tenaga puskesmas

12 bulan 59.950.000.00

1.02 . 1.02.01 .

16 . 07 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan Terlaksananya pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan

Apotek berizin 18 unit. toko obat yang berizin 7 unit

51.405.000.00

1.02 . 1.02.01 .

16 . 09 Peningkatan kesehatan masyarakat Terlaksananya kegiatan

pelayanan kemasyarakat 12 Bulan 140.000.000.00

1.02 . 1.02.01 .

16 . 11 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi

pengungsi korban bencana terlaksananya

penanggulangan bencana di bidang kesehatan

Penanganan Krisis kesehatan akibat bencana alam dan

non alam

110.000.000.00

1.02 . 1.02.01 .

16 . 12 Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah kesehatan Terlaksananya pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Penanggulangan

kesehatan matra 50.000.000.00 1.02 . 1.02.01 .

16 . 16 Upaya Kesehatan Rujukan Rumah Sakit 50.000.000.00

1.02 . 1.02.01 .

16 . 17 Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama

(Kapitasi) Terlaksananya Rawat

Tingkat Pertama (KAPITASI) 12 bulan 9.486.628.217.00 1.02 . 1.02.01 .

16 . 18 Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tingkat

Pertama Rujukan dan Persalinan (Klaim) Terlayaninya kesehatan

masyarakat 12 bulan 2.322.708.669.00

1.02 . 1.02.01 .

16 . 19 Penyediaan Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK) terlaksananya kegiatan BOK

dipuskesmas 19 puskesmas 14.676.866.000.00

1.02 . 1.02.01 .

16 . 20 Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Terlaksananya Pelayanan

Persalinan di Puskesmas 19 Puskesmas 3.310.503.000.00 1.02 . 1.02.01 .

16 . 21 Pendidikan Gratis dan Beasiswa Bagi Siswa Miskin yang Berprestasi ke Jenjang Pendidkan Tinggi Jurusan Khusus Kesehatan

715.160.000.00

Page 9

(11)

Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1.02 . 1.02.01 .

16 . 22 Peningkatan Kesehatan Olah Raga 8.000.000.00

1.02 . 1.02.01 .

16 . 23 Peningkatan Kesehatan Kerja 8.000.000.00

1.02 . 1.02.01

. 18 Peningkatan promosi

obat dan bahan alam indonesia di dalam dan luar negeri

57 jenis

tanaman obat 75.000.000

1.02 . 1.02.01 .

18 . 03 Peningkatan promosi obat bahan alam

indonesia di dalam dan di luar negeri jumlah obat alam indonesia

yang dipromosikan 57 jenis tanaman

obat 75.000.000 1.02 . 1.02.01

. 19 Meningkatnya

Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat

100% 212.578.000

1.02 . 1.02.01 .

19 . 01 Pengembangan media promosi dan

informasi sadar hidup sehat Terlaksananya sarana media

promosi kesehatan 1200 Liaflet. 700 Poster. 8 Baliho.

400 Pamplet. 50 Media timbal balik.

40 papan informasi. 50

banners

55.000.000.00

1.02 . 1.02.01 .

19 . 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat tentang pola hidup sehat

2280 kali 122.628.000.00

1.02 . 1.02.01 .

19 . 04 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh

kesehatan Terlaksananya pelatihan

tenaga kesehatan 38 Bidan

pengembangan desa.60 orang dokter kecil. 30 kader PHBS Desa.

19 orang tenaga promkes.50 orang

pertemuan lintas sektor

34.950.000.00

1.02 . 1.02.01

. 20 Meningkatnya Kualitas

Penanganan masalah Gizi Masyarakat

100% 129.330.700

1.02 . 1.02.01 .

20 . 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Terlaksananya pembelian PMT lokal untuk pemulihan gizi buruk. gizi kurang dan bumil KEK

PMT 12-59 bulan 21444 jiwa. Bumil

KEK 695

45.000.000.00

1.02 . 1.02.01 .

20 . 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP). Anemia Gizi Besi. Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY). Kurang Vitamin A.

dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Asupan energi protein (KEP).Anemia Gizi besi.gangguan akibat kurang

yodium(GAKY).kurang vit A.dan kekurangan zat gizi

KEP 695 jiwa.Anemia Gizi

Besi 695 jiwa.

Gaky 1140 jiwa. Vit A 6-

36.330.700.00

1.02 . 1.02.01 .

20 . 04 Pemberdayaan masyarakat untuk

pencapaian keluarga sadar gizi Terlaksananya

pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Kadarzi 4468 jiwa 40.000.000.00

1.02 . 1.02.01 .

20 . 06 Monitoring. evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monitoring.evaluasi gizi buruk/gizi kurang

1 laporan 8.000.000.00

1.02 . 1.02.01

. 21 Peningkatan Penyehatan

Lingkungan 100% 144.800.000

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

(12)

sehat sekolah.Monev 5 pesantren.bimtek 19 puskesmas se

kab-sigi 1.02 . 1.02.01 .

21 . 02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Peningkatan PHBS dalam

Stbm 100 Desa

pemicuan STBM.

20 Desa verifikasi SBS. 25 desa Monev paska pemicuan STBM.100 sekolah stmulan CTPS. 100 sekolah kampanye

CTPS

50.000.000.00

1.02 . 1.02.01 .

21 . 03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat terlaksananya sosialisaisi kebijakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)

19 Wirausaha sanitasi(Wirsan).19

sanitarian puskesmas.40 orang pertemuan

lintas sektor

44.800.000.00

1.02 . 1.02.01

. 22 Terlaksananya Program

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

100% 10.864.184.208

Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan penyakit menular

12 Program (prog.malaria.

DBD. rabies.

filariasis.

sichtomiasis. TB paru. Kusta. HIV.

ispa. frambusia.

Diare. PTM

10.543.507.208

- rehab lab sichtomiasis di lindu (SKPD) 1.02 . 1.02.01 .

22 . 08 Peningkatan imuniasasi Terlaksananya Imunisasi pada anak bayi. balita.anak sekolah.bumil.wus

Cakupan PD3I >

90 % 90.000.000.00

1.02 . 1.02.01 .

22 . 09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan

penanggulangan wabah Terlaksananya investigasi dan penanggulangan KLB di seluruh wil.kab. Sigi

Penanggulangan

KLB 27 Penyakit 60.000.000.00 1.02 . 1.02.01 .

22 . 10 Peningkatam komunikasi. informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit

Tertanggulanginya kejadian

luar biasa (KLB) dikab. Sigi 20 Jenis Penyakit 170.677.000.00 1.02 . 1.02.01

. 23 Tersedianya Data

Kesehatan sesuai standar

100% 35.369.330

1.02 . 1.02.01 .

23 . 03 Pembangunan dan pemutakhiran data

dasar standar pelayanan kesehatan Terbangunnya dan mutahirnya data dasar standar pelayanan kesehatan

Data dasar (

Inventory) 18.829.450.00

1.02 . 1.02.01 .

23 . 06 Monitoring. evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monitoring

evaluasi dan pelaporan 1 laporan 10.539.880.00

1.02 . 1.02.01 .

23 . 07 Penyusunan Profil Kesehatan Tersusunnya profil

kesehatan 1 dokumen 6.000.000.00

1.02 . 1.02.01

. 25 Persentase Sarana dan

Prasarana

Puskesmas/Pustu. dan Jaringannya

100% 4.185.000.000

Pembangunan puskesmas

- Pembangunan dan rehabilitasi puskesmas kulawi (SKPD)

1.02 . 1.02.01 .

25 . 23 Monitoring. evaluasi dan pelaporan Terlaksananya kegiatan pembangunan.peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

1 laporan 27.000.000 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Program pengadaan. peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

1.02 . 1.02.01 .

25 . 01 Terlaksanya pembangunan

puskesmas 5 Unit 2.500.000.000

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

Page 11

(13)

Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1.02 . 1.02.01 .

25 . 28 Pelayanan Kesehatan Gratis. Puskesmas

Keliling Gratis di Setiap Kecamatan Jumlah Warga Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Gratis

1000 orang 266.000.000

1.02 . 1.02.01 .

25 . 29 Pengadaan Mobil Jenazah (Ambulance)

Setiap Kecamatan Jumlah Mobil Jenazah Yang

di Sediakan 4 Unit 1.122.000.000

1.02 . 1.02.01 .

25 . 31 Pengadaan Kendaraan Roda Dua Untuk

Tenaga Kesehatan di Daerah Terpencil Jumlah Kendaraan R 2 Daerah Terpencil Yang di Sediakan

50 Unit 270.000.000

1.02 . 1.02.01

. 28 Persentase Pelayanan

Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sigi

100% 6.562.916.000

1.02 . 1.02.01 .

28 . 07 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang

mampu Terlaksananya kegiatan

pengobatan bagi pasien kurang mampu

31.874 jiwa 3.526.916.000.00 Program kemitraan peningkatan

pelayanan kesehatan

(14)

1.02 . 1.02.01

. 30 Miningkatnya Pelayanan

Kesehatan Lansia 100% 58.000.000 1.02 . 1.02.01 .

30 . 01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Terlayaninya kesehatan

masyarakat 8.280 Lansia 40.000.000.00

1.02 . 1.02.01 .

30 . 07 Monitoring. evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monitoring.

evaluasi dan pelaporan lansia

1 Laporan 18.000.000.00

1.02 . 1.02.01

. 31 Meningkatnya Mutu dan

Keamanan Alat Kesehatan dan PKRT

100% 52.910.000

1.02 . 1.02.01 .

31 . 02 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

7 Puskesmas (Marawola.

Tinggede.

Kinovaro. Kaleke.

Pandere.

Kamaipura dan Lindu)

52.910.000

1.02 . 1.02.01

. 32 Meningkatnya

Pelayanan Ibu Melahirkan dan Kesehatan Anak

100% 124.140.700

1.02 . 1.02.01 .

32 . 04 Peningkatan Keselamatan Ibu Meningkatnya kesehatan ibu Bumil 5345 Org.Bulin 5102 org. bumil risti

1069 org

69.240.700.00

1.02 . 1.02.01 .

32 . 05 Peningkatan Keselamatan Anak Meningkatnya kesehatan

anak Target bayi 4859

Bayi. bayi risti 729 bayi

54.900.000.00 69.437.409.048

Organisasi

Kode Indikator Kinerja

Program dan Kegiatan Lokasi Target Capaian

kinerja Kebutuhan

Dana/Pagu Sumber

1 3 4 5 Dana6

1.02 . 1.02.02

. 01 Terlaksananya

Pelayanan Administrasi perkantoran

100% 4.946.917.000

1.02 . 1.02.02 .

01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun 15.000.000.00

1.02 . 1.02.02 .

01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Tersedianya barang cetakan 100 format 100000

lembar 30.000.000.00

1.02 . 1.02.02 .

01 . 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Alat Instalasi Listrik/Tersedianya Bangunan Kantor

21 Gedung kantor 50.000.000.00

1.02 . 1.02.02 .

01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang- undangan

2 Jenis 8.120.000.00

1.02 . 1.02.02 .

01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya Bahan Logistik

Kantor 21 Gedung kantor 20.000.000.00

1.02 . 1.02.02 .

01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan

Minuman Kegiatan 1 Tahun 1.289.132.500.00

1.02 . 1.02.02 .

01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah Terlaksananya Rapat-rapat

Kordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

40 Kali 100.000.000.00

Program Pelayanan Administrasi2 Perkantoran

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

: RSUD TORA BELO KABUPATEN SIGI Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Page 13

(15)

Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1.02 . 1.02.02 .

01 . 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Operasional

Perkantoran Terlaksananya Jasa

Pelayanan Operasional Perkantoran

1 Tahun 3.434.664.500.00

1.02 . 1.02.02

. 02 Terpenuhinya Sarana

Prasarana Rumah Sakit 1 Tahun 1.498.090.000 1.02 . 1.02.02 .

02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Tersedianya Kendaraan

Dinas/Operasional 5 Unit Motor. 2

Unit mobil 1.160.140.000.00 1.02 . 1.02.02 .

02 . 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya Mebelur 21 Gedung kantor 69.950.000.00

1.02 . 1.02.02 .

02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional Terlaksananya Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

5 Unit 208.000.000.00

1.02 . 1.02.02 .

02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor Terpeliharanya

Perlengkapan Gedung Kantor

21 Gedung kantor 50.000.000.00

1.02 . 1.02.02 .

02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor Terpeliharanya Peralatan

Gedung Kantor 18 Gedung Kantor 10.000.000.00

1.02 . 1.02.02

. 05 Terpenuhinya

Kebutuhan Peningkatan SDM

1 Tahun 393.609.000

1.02 . 1.02.02 .

05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksanya pendidikan dan

Pelatihan Formal 7 Dokter Spesiali. 8 Dokter umum. 30 Perawat/bidan. 20 Sarjana kesehatan

lainnya)

393.609.000

1.02 . 1.02.02

. 15 Tersedianya Obat dan

Perbekalan Kesehatan 1 tahun 1.800.000.000 1.02 . 1.02.02 .

15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan Tersedianya Obat dan

Perbekalan Kesehatan 238 jenis Obat . 221 Bahan Habis Pakai medis dan

nonmedis

1.800.000.000

1.02 . 1.02.02

. 16 Terlaksanannya Upaya

Kesehatan Mayarakat 1 tahun 240.120.000 1.02 . 1.02.02 .

16 . 09 Peningkatan kesehatan masyarakat Terlaksananya upaya peningkatan kesehatan masyarakat

115 Kantong Darah 240.120.000

1.02 . 1.02.02

. 26 Terpenuhinya Sarana

dan Prasarana Penunjang Pelayanan Pasien

1 Tahun 18.825.612.000

1.02 . 1.02.02 .

26 . 01 Pembangunan rumah sakit Tersedianya gedung

Perawatan dan Gedung Penunjang lainnya

Gedung Perawatan dan Gedung penunjang lainnya

10.915.000.000.00

1.02 . 1.02.02 .

26 . 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Tersedianya Alat-alat

Kesehatan Rumah Sakit 10 Gedung

pelayanan Pasien.

7 Poiliklinik

7.793.860.000.00

1.02 . 1.02.02 .

26 . 23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah

sakit Tersedianya Bahan-bahan

Logistik Rumah Sakit 10 Gedung kantor pelayanan Pasien.

7 Poliklinik

116.752.000

1.02 . 1.02.02

. 27 Terpelihanya sarana dan

prasaran rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/rumah sakit mata

1 Tahun 370.000.000

1.02 . 1.02.02 .

27 . 01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Terlaksanya Pemeliharaan rutin/Berkala Untuk Rumah Sakit

13 Gedung kantor 130.000.000.00

1.02 . 1.02.02 .

27 . 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat

kesehatan rumah sakit Terpeliharanya alat-alat

kesehatan rumah sakit 8 gedung

pelayanan pasien dan 7 Poliklinik

240.000.000.00

1.02 . 1.02.02

. 33 Terpenuhinya

peningkatan pelayanan RSUD Tora Belo

1 Tahun 15.000.000.000

1.02 . 1.02.02 .

33 . 01 Peningkatan Pelayanan Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD) Peningkatan Pelayanan

BLUD 1 Tahun 15.000.000.000

43.074.348.000 Program pengadaan. peningkatan

sarana dan prasarana rumah sakit/

rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru- paru/ rumah sakit mata

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

Program peningkatan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

(16)

Organisasi

Kode Indikator Kinerja

Program dan Kegiatan Lokasi Target Capaian

kinerja Kebutuhan

Dana/Pagu Sumber

1 3 4 5 Dana6

1.03 . 1.03.01

. 01 Pelayanan dan

Operasional Perkantoran 1 Tahun 2.558.846.350 1.03 . 1.03.01 .

01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah Jumlah Pelaksanaan Rapat-

Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1 Tahun 170.000.000.00

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Pelayanan Administrasi2 Perkantoran

: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Page 15

(17)

Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1.03 . 1.03.01 .

01 . 20 Penyediaan Jasa Pelayanan Operasional

Perkantoran Meningkatnya Pengolahan

Administrasi. Keuangan Dan Aset

1 Tahun 2.388.846.350.00

1.03 . 1.03.01

. 02 3.345.233.000.00

1.03 . 1.03.01 .

02 . 03 Pembangunan gedung kantor 3.095.233.000.00

1.03 . 1.03.01 .

02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 250.000.000.00

1.03 . 1.03.01

. 06 Persentase Pemanfaatan

Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 26.711.136

1.03 . 1.03.01 .

06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4 Dokumen 26.711.136

1.03 . 1.03.01

. 15 Proporsi panjang

jaringan jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap

66% 8.915.550.030

Pembangunan jalan Terbangunnya dan

berfungsinya jalan 23 km 1.504.505.000

-Pembangunan Jalan.ds. Bangga Dsn 3(musren)

-Pengaspalan Jalan.ds. Baluase(musren) -Pembangunan Jalan.ds. Wisolo Dusun 1-2 / RT1.3 (musren)

-Pembangunan Jalan.ds. Sambo(musren) -Pengaspalan Jalan.ds. Watunonju Dsn Boya Bunga(musren)

-Pengaspalan Jalan.Desa Pombewe(musren)

-Pengaspalan Jalan.Desa Jono Oge(musren)

-Pengaspalan Jalan.ds. Bolapapu - Mataue(musren)

-Pembangunan Jalan.ds. Tulo Dsn I dan II (musren/pokir)

-Pembangunan Jalan.Desa Kabobona(musren)

-Pengaspalan Jalan.ds. Kotarindau Dsn I.

II. III(musren) -Pengaspalan Jalan.ds.

rarampadende(musren)

-Pengaspalan Jalan.ds. Bobo(musren) -Pengaspalan Jalan.Uwemanje. Pobolobia.

Rondingo. Kayumpia(musren)

-Pengaspalan Jalan.Daenggune Dsn I s/d II(musren)

-Pengaspalan Jalan.Ds. Doda Dsn I. II s/d III(musren)

-Pengaspalan Jalan.ds. Porame Dsn II(musren)

-Pembukaan Jalan Baru.ds. Bakubakulu Dsn I RT 6 (jalan lingkar 2 Desa)(musren) -Peningkatan Jalan.ds. Kapiroe Dsn II (menghubungkan 2 desa)(musren) -Pengaspalan Jalan.ds. Berdikari Dsn I dan II(musren)

-Peningkatan Jalan.ds. Lembah Tongoa Dsn 1-5(musren)

-Pengaspalan Jalan.Desa Wayu Jl.Lingkar Paralayang(musren)

-Pembukaan Jalan Baru.ds. Ongulero Ruas Jl.Tangarava - Watatu. sepanjang Kec.Marawola Barat(musren) -Pengaspalan Jalan.Desa Tinggede(musren)

-Pengaspalan Jalan.Desa Bomba(musren) 1.03 . 1.03.01 .

15 . 03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program pembangunan jalan dan jembatan

(18)

Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif -Pengaspalan Jalan.Desa Baliase(musren)

-Pengaspalan Jalan.Desa Sunju(musren) -Pengaspalan Jalan.Desa Boyabaliase Dusun I dan II(musren)

-Pengaspalan Jalan.Desa Sibedi Dusun IV(musren)

-Pengaspalan Jalan.Desa Pombewe (Dsn II. Jalan Pramuka)(pokir I)

-Pengaspalan Jalan.ds. Potoya(pokir IV) -Pengaspalan Jalan.ds. Kotarindau(pokir IV)

Page 17

(19)

Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif -Penimbunan Jalan.Desa Sidera (Jalan di

RSUD Tora Belo Sampai SP II)(pokir I) -Peningkatan Jalan.ds. Binangga(pokir V) -Peningkatan Jalan.Desa Makmur(pokir ) -Pengaspalan Jalan.ds. Tomua - Pipikoro(pokir 3)

-Pengaspalan Jalan.ds. Lempelero ke sungai lariang(pokir 3)

-Peningkatan Jalan.ds. Soi (Ruas Tangarawa - Watatu)(pokir V) -Pengaspalan Jalan.ds. Wayu(pokir V) -Peningkatan Jalan.ds. Lemosiranindi (Ruas Tangarawa - Watatu)(pokir V)

-Jalan Balane - Dombu(SKPD) - Jalan Palolo - Lemban tongoa (SKPD) - Jalan lingkar kota Kulawi (SKPD) - Jalan Sintuwu - Rahmat (SKPD)

;- Jalan Ranteleda - Tanah harapan - Jalan lingkar kota Pakuli Dolo - Kaleke (SKPD) Sp.jl. Propinsi - Lompio(SKPD) Raupa - Toro (SKPD)

Pembangunan Jalan Rogo - Baluase (SKPD)

Pembangunan Jalan Peana - Kalamanta - Batas (SKPD)

Pembangunan Jalan Sp. Sidera I - Boya Bunga(SKPD)

Pembangunan Jalan Loru Pombewe (SKPD) Pembangunan Jalan Dalam Kota Bora (SKPD)

Pembangunan Jalan Desa Berdikari Kec.

Palolo (SKPD)

Rehabilitasi Jalan Sp Propinsi - Maranata (SKPD)

Pembangunan jalan pmk transmigrasi sp 1, 2 (SKPD)

Pembangunan jalan kamarora - eks jln jepang kec. nokilalaki (SKPD) Pembangunan Jalan Lingkar Bora - Pandere (SKPD)

Pembangunan Jalan Wongkodono (SKPD)

Pembangunan jembatan 7.411.045.030

-Pembangunan Jembatan,ds. Kamarora

B(musren) panjang jembatan

kabupaten dalam kondisi mantap

1 unit

-Pembangunan Jembatan,ds. Koja (Sungai Mama Koja)(musren)

-Pembangunan Jembatan,Desa Sidondo I, II, III (Sidondo Raya)(musren)

-Pembangunan Jembatan,ds.

Bolapapu(musren)

-Pembangunan Jembatan,ds. Bolapapu - Boladangko(musren)

-Pembangunan Jembatan,ds. Watukilo Dsn II(musren)

-Pembangunan Jembatan,ds. Dombu Dsn 1(musren)

-Pembangunan Jembatan,Desa Vatunonju(pokir I)

-Pembangunan Jembatan,ds. Beka-Dolo Tahap I (pokir V/SKPD) dengan anggaran Rp. 8.500.000.000

-Pembangunan Jembatan,ds. Rogo(pokir IV)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

1.03 . 1.03.01 . 15 . 05

(20)

Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif -Pembangunan Jembatan,ds. Pili

mangkujawa dsn 2(pokir 3) -Peningkatan Jalan,ds. Dombu (Ruas Tangarawa - Watatu)(pokir V) -Pembangunan Jembatan,Desa Bakubakulu(pokir )

-Pembangunan Jembatan,Desa Sintuwu(pokir )

-Pembangunan Jembatan,Desa Sopu(pokir )-Pembangunan Jembatan,Jembatan Pombewe(SKPD)

-Pembangunan Jembatan,Jembatan PMK Trans(SKPD)

-Pembangunan Jembatan, Jembatan Sidondo - Deasi(SKPD)

Page 19

(21)

Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif -Pembangunan Jembatan,Jembatan

Rahmat - Kapiroe(SKPD) 1.03 . 1.03.01

. 16 Persentase Saluran

Drainase/Gorong - Gorong dalam Kondisi Baik

100% 2.523.442.600

1.03 . 1.03.01 .

16 . 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-

gorong Terbangunnya dan

berfungsinya saluran drainase/gorong-gorong

2500 M 2.523.442.600

-Pembangunan Drainase.ds. Bulili(musren) -Pembangunan Bronjong.ds. Balongga Dsn 1-2 / RT 2.3(musren)

-Pembangunan Drainase.ds. bunga Dsn I dan II(musren)

-Pembangunan Drainase.ds.

Kotarindau(pokir IV)

-Pembangunan Drainase.Desa Sidera(pokir I)-Pembangunan Drainase.Desa Sidera (Dsn II)(pokir I)

-Pengaspalan Jalan.Desa Sidera (SP I)(pokir I)

-Pembangunan

Drainase.ds.Rarampadende(pokir IV) -Pembangunan Drainase.ds.Balamoa(pokir IV)-Pembangunan Drainase.ds.Wisolo(pokir IV)-Pembangunan Drainase.ds.Poi(pokir IV) -Pembangunan Drainase.ds.Bulubete(pokir IV)-Pembangunan Drainase.ds.Ramba(pokir IV)-Pembangunan Drainase.ds. Lebanu(pokir V)-Rehabilitasi Drainase Bahu Jalan.ds.

Bomba(pokir V)

-Pembangunan Drainase.ds.

Bolapapu(pokir 3)

-Pembangunan Drainase.Desa Sidondo IV (Dsn II)(pokir I)

-Pembangunan Drainase.ds. Tomua(pokir 3)-Pembangunan Drainase.ds.

Lempelero(pokir 3)

-Pembangunan Drainase.Desa Kapiroe(pokir )

-Pembangunan Drainase.Desa Rahmat(pokir )

-Pembangunan Drainase.Desa Bunga(pokir )-Pembangunan Drainase.Desa

Kadidia(pokir )

-Pembangunan Drainase.Desa Bulili(pokir ) -Pembangunan Drainase.Desa Sopu(pokir ) -Pembangunan Drainase.Desa Langaleso (pokir )

-Pembangunan drainase kawasan perkantoran (SKPD)

1.03 . 1.03.01

. 18 Persentase Panjang

jalan dan jembatan Kabupaten yang direhabilitasi

61.50% 69.591.110.000

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 10 KM 67.331.505.000

-Pengaspalan Jalan.ds. Watubula Dsn I. II dan III(musren)

-Pengaspalan Jalan.Desa Soulowe(musren) -Pengaspalan Jalan.ds. Karawana Dsn IV(musren)

-Pengaspalan Jalan.ds. Waturalele Dsn I(musren)

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

1.03 . 1.03.01 .

18 . 03 Pelayanan Jalan Normal

Kembali Sesuai Peruntukannya 1.03 . 1.03.01 .

15 . 05

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

(22)

Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif -Pengaspalan Jalan.ds. Maku Dsn I. II dan

III(musren)

-Pengaspalan Jalan.Desa Potoya(musren) - Peningkatan Jalan.Desa Vatunonju : Jl.

Pandehuro (pokir I)

-Pengaspalan Jalan.Desa Kalukubula (Jalan Lappata)(pokir I)

-Peningkatan Jalan.Desa Kalubula (Jalan Lando ke Dsn VIII)(pokir I)

-Rehabilitasi Jalan.ds.kantewu 2(pokir 3) -Rabat Beton.ds. onu(pokir 3)

-Peningkatan Jalan.Desa Bakubakulu(pokir )

Page 21

(23)

Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif -Pengaspalan Jalan.Desa Sintuwu(pokir )

-Pengaspalan Jalan.Desa Rahmat(pokir ) -Peningkatan Jalan.Sidera - Soulove(SKPD -Peningkatan Jalan.Sidera - Boya Bunga(SKPD

-Peningkatan Jalan.Pewunu - Kalukutinggu(pokir/SKPD)

-Peningkatan Jalan.Bobo - Deasi(SKPD -Peningkatan Jalan.Desa Baluase(SKPD -Peningkatan Jalan.Dalam Kota Kaleke(SKPD

-Peningkatan Jalan.Tulo - Soulowe(SKPD -Peningkatan Jalan.Dalam Kota Marawola(SKPD

-Peningkatan Jalan.SP Jl. Propinsi - Lompio(SKPD

-Peningkatan Jalan.Dalam Kota Dolo(SKPD -Peningkatan Jalan.Kompleks Perumnas Tinggede(SKPD

-Peningkatan Jalan.Dalam Kota Porame(SKPD

-Peningkatan Jalan.Balane - Dombu(SKPD -Peningkatan Jalan.Lingkar Kotarindau - Kotapulu(SKPD

-Peningkatan Jalan.Kotarindau - BTN(SKPD -Peningkatan Jalan.maku -

Waturalele(SKPD

-Peningkatan Jalan.Sp. Jl. Propinsi - Maranata(SKPD

-Peningkatan Jalan.Dalam Kota Bora(SKPD -Peningkatan Jalan.Oloboju - Kawasan Wisata(SKPD

-Peningkatan Jalan.SP. Jl. Propinsi - PMK Trans (SKPD

-Peningkatan Jalan.Dalam Kota Biromaru : Jl. Lapata-Gedung madani (SKPD) -Peningkatan Jalan.Biromaru - Paneki(SKPD

-Peningkatan Jalan.Lolu - Kalukubula(SKPD -Peningkatan Jalan. Lingkar Kota

Sibalaya(SKPD

-Peningkatan Jalan.Linkar Kota Pakuli(SKPD -Peningkatan Jalan.Linkar Kota

Kulawi(SKPD

-Peningkatan Jalan.Gimpu - Peana(SKPD -Peningkatan Jalan.Kulawi -

Banggaiba(SKPD

-Peningkatan Jalan.Sadaunta - Lindu(SKPD -Peningkatan Jalan.Somoro -

Perkebunan(SKPD

-Peningkatan Jalan.Makmur - Ampera(SKPD

-Peningkatan Jalan.Rahmat - Kamarora - Tongoa(SKPD

-Peningkatan Jalan.Sintuwu - Rahmat(SKPD

-Peningkatan Jalan.Palolo - Lemban Tongoa(SKPD

-Peningkatan Jalan. Ranteleda - Tanah Harapan(SKPD

-Peningkatan Jalan.Rahmat - Kapiroe(SKPD

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Pelayanan Jembatan Normal Kembali Sesuai

Peruntukannya

3 Unit 2.259.605.000 1.03 . 1.03.01 .

18 . 03

1.03 . 1.03.01 . 18 . 04

(24)

-Rehabilitasi Jembatan.ds.kantewu 2(pokir 3)-Rehabilitasi Jembatan.ds. Lempelero (pokir 3)

1.03 . 1.03.01

. 23 Presentase Peningkatan

kualitas Sarana dan Prasarana dalam mendukung pengelolaan Jalan dan Jembatan

100% 5.799.900.000 Program peningkatan sarana dan

prasarana kebinamargaan

Page 23

(25)

Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1.03 . 1.03.01 .

23 . 04 Pengadaan alat-alat berat Tersedianya Alat berat yang siap dalam penanganan darurat masalah

infrastruktur serta efesiensi anggaran belanja daerah

1 Unit 4.566.645.000.00

1.03 . 1.03.01 .

23 . 05 Pengadaan peralatan dan perlengkapan

bengkel alat-alat berat Tersedianya peralatan dan perlengkapan bengkel alat- alat berat yang siap dalam penanganan darurat masalah infrastruktur

1 Set 1.027.255.000.00

1.03 . 1.03.01 .

23 . 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Jumlah alat-alat berat yang

di rehabilitasi/pelihara 6 Unit 206.000.000.00

1.03 . 1.03.01

. 24 Persentase jaringan

irigasi yang di kelola oleh Kabupaten Dalam Kondisi Mantap

83.00% 15.838.040.424

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi -Pembangunan Drainase.ds.Luku(pokir IV) -Pembangunan Irigasi .ds.Pulu(pokir IV) -Pembangunan Irigasi .ds.Jono(pokir IV) -Pembangunan Irigasi .ds.sungku(pokir 3)

Pelaksanaan normalisasi saluran sungai Persentase

tertanggulanginya abrasi pada daerah DAS

100% 330.970.000

-Normalisasi Sungai .ds. Walatana Dsn 3(musren)

-Normalisasi Sungai .ds. Bulubete(musren) -Normalisasi Sungai .ds. Ngata

Marena(musren)

-Normalisasi Sungai .ds. Lonca(musren) -Pembangunan Irigasi .ds. Moa Dsn II(musren)

-Normalisasi Sungai .ds. Balamoa(musren) -Normalisasi Sungai .ds. Balaroa

Pewunu(musren)

-Pembangunan Irigasi .ds. Rejeki Dsn I dan II(musren)

-Normalisasi Sungai .ds. Sibonu(pokir IV) -Normalisasi Sungai .ds.Luku(pokir IV) -Normalisasi Sungai .ds.Pevunu(pokir IV) -Pembangunan Bronjong.ds.Kaleke(pokir IV)-Normalisasi Sungai .ds.Balaroa Pewunu(pokir IV)

-Normalisasi Sungai .ds.Bobo(pokir IV) -Pembangunan Bronjong.ds.Kaluku Tinggu(pokir IV)

-Normalisasi Sungai .ds.Balamoa(pokir IV) -Normalisasi Sungai .ds.Poi(pokir IV) -Normalisasi Sungai .ds.Bulubete(pokir IV) -Normalisasi Sungai .ds.Ramba(pokir IV) -Pembangunan Bronjong.ds.Rogo(pokir IV) -Pembangunan Bronjong.ds.Balongga(pokir IV)

-Pembangunan Bronjong.ds.Sambo(pokir IV)-Pembangunan Bronjong.ds. Namo dsn I (pokir 3)

-Normalisasi Sungai .Desa Sibalaya Barat(pokir I)

-Normalisasi Sungai .ds. Lawua(pokir 3) 1.03 . 1.03.01 .

24 . 09

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi. Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 1.03 . 1.03.01 .

24 . 01 Jumlah dokumen

perencanaan pembangunan jaringan irigasi

5 Dokumen 294.070.000

(26)

Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif -Pembangunan Talud.ds. Salutome(pokir 3)

-Pembangunan Bronjong.ds. Palamaki dsn 1 (pokir 3)

-Normalisasi Sungai .ds. Tompi Bugis(pokir 3)-Pembangunan Bronjong.ds. Tompi Bugis dsn 1 (pokir 3)

-Pembangunan Bronjong.ds. Oo Parese(pokir 3)

-Pembangunan Bronjong.ds. Gimpu(pokir 3)-Pembangunan Talud.ds. Gimpu Sungai Tuwu(pokir 3)

-Pembangunan Bronjong.ds. Tomua(pokir 3)-Normalisasi Sungai .ds. Tomua sungai mewe(pokir 3)

-Normalisasi Sungai .ds. Lempelero Sungai mewe(pokir 3)

-Pembangunan Bronjong.ds. Lempelero Sungai mewe(pokir 3)

-Normalisasi Sungai .ds. Wawujai(pokir V) -Pembangunan Talud.ds. Wayu (RT 1 - RT 2)(pokir V)

-Normalisasi Sungai .Desa Ranteleda(pokir )-Pembangunan Bronjong.Desa Bulili(pokir )

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi -Pembangunan Irigasi .ds. Jono(musren) -Pembangunan Irigasi .Desa

Padende(musren)

-Normalisasi Sungai .Desa Sibowi (Sungai Tomalo)(pokir I)

- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Bobo (SKPD)

- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Wuno Kalora (SKPD)

'-Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Moppe (SKPD)

'-Rehabiltasi Jaringan Irigasi DI. Meno'o (SKPD)

'-Rehabiltasi Jaringan Irigasi DI. Wuno (SKPD)

Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Anca '-Peningkatan Jaringan Irigasi DI.

Olu(SKPD)

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun

-Pembangunan Irigasi .Desa Makmur(pokir 1.03 . 1.03.01 )

. 27 Persentase hunian yang

bersanitasi dan jaringan air bersih/air minum

77.8% 10.072.020.000

Penyediaan prasarana dan sarana air

limbah 77.8% 2.205.488.850

MCK Komunal dan IPAL Komunal Desa : Desa Olu

Desa Tomado Desa Anca Desa Puroo Desa Langko 1.03 . 1.03.01 .

27 . 05 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air

minum Persentase Terkelolanya

Penyediaan Air Minum dengan baik

77.8% 968.203.100

Pengembangan sistem distribusi air minum 77.8% 6.898.328.050

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

1.03 . 1.03.01 .

27 . 02 Persentase Tersedianya

MCK di Lingkungan Pemukiman Miskin

1.03 . 1.03.01 .

27 . 06 Persentase tersedianya Air

Minum/ Air Bersih

14.959.495.000

1.03 . 1.03.01 .

24 . 15 Persentase Berfungsinya

jaringan irigasi secara optimal

83.00% 253.505.424 1.03 . 1.03.01 .

24 . 10 Persentase terpenuhinya

Kebutuhan air untuk persawahan

83

Page 25

(27)

Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Pembangunan dan pemasangan SR SPAM

PASIGALA (SKPD)

Pembangunan dan pemasangan SR SPAM IKK Gumbasa (SKPD)

1.03 . 1.03.01

. 29 Jumlah Desa sasaran

PISEW dan PAMSIMAS yang terlaksana

4 Desa 938.557.050

1.03 . 1.03.01 .

29 . 05 Pengembangan Infrastruktur Sosial

Ekonomi Wilayah (PISEW) jumlah desa pelaksanaan

Kegiatan PISEW 2 Desa 11.033.550.00

Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi

Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Jumlah desa pelaksanaan

Kegiatan PAMSIMAS 2 Desa 927.523.500.00

-Pembangunan Sarana Air Bersih.ds.

Balane Dsn I s/d II(musren) -Pengadaan pipanisasi air bersih.ds.

Ranteleda Dsn I dan 3(musren) -Pembangunan Sarana Air Bersih.Desa Wayu(musren)

-Pembangunan Sarana Air Bersih.ds.

Balumpewa(pokir IV)

-Rehabilitasi Sarana Air Bersih.ds. Namo dsn 4(pokir 3)

-Pembangunan Sarana Air Bersih.ds.kantewu 2(pokir 3) -Pembangunan Sarana Air Bersih.ds.

Palamaki(pokir 3)

-Pembangunan Sarana Air Bersih.ds. Soi dsn 2 (pokir V)

-Pembangunan Sarana Air Bersih.Desa Ranteleda(pokir )

1.03 . 1.03.01

. 30 Panjang jaringan jalan

perdesaan dalam kondisi mantap

12000 Meter 3.304.602.000

Penetaan lingkungan pemukiman

penduduk perdesaan 12000 Meter 3.304.602.000

-Pembukaan Jalan Baru.ds.

Kadidia(musren)

-Pembangunan Drainase.ds. Kamarora A(musren)

-Peningkatan Jalan.ds. Sopu(musren) -Pengaspalan Jalan.ds. Mpanau Jl. Dahlia - ds. Lolu Lrg. Mutaji (musren)

-Pengaspalan Jalan.Desa Sidera - Desa Soulowe(musren)

-Pengaspalan Jalan.Desa Bora(musren) -Pembangunan Bronjong.ds. Towulu Dsn 2 (musren)

-Pembangunan Bronjong.ds. Gimpu Dsn II(musren)

-Pembangunan Bronjong.ds. Oo Parese Dsn II(musren)

-Pembangunan Talud.ds. Salutome Dsn II(musren)

-Pembangunan Bronjong.ds. Tompi Bugis Dsn I dan II(musren)

-Pembangunan Bronjong.Dusun II(musren) -Pengaspalan Jalan.Dusun I(musren) -Pengaspalan Jalan.Sibowi - Perbatasan sibalaya utara tembus Dusun IV(musren) -Pembangunan Bronjong.ds.

Ongulero(musren)

-Pembangunan Talud.ds. Wayu Dsn 1 dan 2(musren)

-Pembangunan Talud.Desa Tomado(musren)

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1.03 . 1.03.01 . 29 . 06

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

1.03 . 1.03.01 .

30 . 01 Panjang jalan lingkungan

Permukiman Perdesaan yang ditata

1.03 . 1.03.01 .

27 . 06 Persentase tersedianya Air

Minum/ Air Bersih

(28)

Sumber Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Dana

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

(Outcome) Lokasi Target Capaiankinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif -Pengaspalan Jalan.Desa Lolu (Jl. Mutaji -

Dahlia)(pokir I)

-Pembangunan Jalan.Desa Loru(pokir I) -Pengaspalan Jalan.Desa Pombewe (Dsn II (pokir I)

-Pengaspalan Jalan.Desa Sidera (Dsn II)(pokir I)

-Peningkatan Jalan.ds. Balumpewa(pokir IV)-Pembukaan Jalan Baru.Desa

Vatunonju(pokir I)

-Pengaspalan Jalan.ds.Luku(pokir IV) -Pengaspalan Jalan.ds.Pevunu(pokir IV) -Pengaspalan

Jalan.ds.Rarampadende(pokir IV) -Pengaspalan

Jalan.ds.Rarampadende(pokir IV) -Pengaspalan Jalan.ds.Kaluku Tinggu(pokir IV)-Peningkatan Jalan.ds. B.Baliase-Binangga- Sunju(pokir V)

-Peningkatan Jalan.ds. Boya Baliasae(pokir V)-Pembangunan Jalan.ds.Pulu(pokir ) -Pengaspalan Jalan.ds.Baluase(pokir IV) -Pengaspalan Jalan.ds.Baluase(pokir IV) -Pengaspalan Jalan.ds.Ramba(pokir IV) -Pengaspalan Jalan.ds. Tinggede(pokir V) -Pengaspalan Jalan.ds. Tinggede Selatan(pokir V)

-Pembukaan Jalan Baru.ds. Tinggede Selatan(pokir V)

-Pengaspalan Jalan.ds. Lebanu(pokir V) -Pengaspalan Jalan.ds. Bomba(pokir V) -Pengaspalan Jalan.ds. Beka-sunju(pokir V) -Rabat Beton.ds. Beka(pokir V)

-Pengaspalan Jalan.ds.Rogo(pokir IV) -Pengaspalan Jalan.ds.Jono(pokir IV) -Pembangunan Jalan.ds.Bangga(pokir IV) -Peningkatan Jalan.ds. Sambo(pokir IV) -Pengaspalan Jalan.ds. Uwemanje(pokir V) -Pembangunan Jembatan.ds. Onu- kantewu(pokir 3)

-Peningkatan Jalan.ds.morui-kantewu 1(pokir 3)

-Rabat Beton.jl.lingkar desa(pokir 3) -Pengaspalan Jalan.Desa Sidondo III(pokir I)-Rabat Beton.ds.kantewu 1(pokir 3) -Pengaspalan Jalan.Desa Lambara (Jalan menuju perkebunan)(pokir I)

-Pengaspalan Jalan.Desa Sibowi(pokir I) -Pengaspalan Jalan.Desa Pandere (Dsn I.

II. III (pokir I)

-Pembangunan Jalan.Desa Omu(pokir I) -Pengaspalan Jalan.ds. Salutome(pokir 3) -Pengaspalan Jalan.Desa Simoro(pokir I) -Pembangunan Jalan.Desa Pakuli(pokir I) -Pengaspalan Jalan.ds. Wangka(pokir 3) -Pengaspalan Jalan.ds. Palamaki(pokir 3) -Rabat Beton.ds. Pili mangkujawa dsn 2(pokir 3)

-Rabat Beton.ds. Moa-Pili mangkujawa(pokir 3)

-Pengaspalan Jalan.ds. Wiapore(pokir V) -Peningkatan Jalan.ds. Ongulero(pokir V) -Pembangunan Jalan.Desa

Bakubakulu(pokir )

Page 27

Referensi

Dokumen terkait

Dari ketiga pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Arduino adalah kit elektronik atau papan rangkaian elektronik open-source yang didalamnya terdapat komponen utama

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penelitian tindakan

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk

Governm ent , r egional governm ent , and nat ional disast er m anagem ent agency and r egional disast er m anagem ent agency m anage assist ance r esources as m ent ioned in

Daftar HD-5.2 ini sudah sampai di BPS paling lambat pada tanggal 20 bulan pencac Subsektor Perikanan Budidaya, juga untuk menyusun Indeks Harga yang4. Pencacahan di

Pemohon memahami proses asesmen jabatan Ahli Kesehatan dan Keselamatan Kerja Konstrul<si yang mencakup persyaratan dan ruang. lingkup sertifikasi, penjelasan

Pengendalian sosial secara persuasif dilakukan dengan cara lemah- lembut, membimbing atau mengajak individu untuk mematuhi atau berperilaku sesuai dengan

Daging buah pala merupakan bagian terbesar dari buah pala segar yaitu 80%, namun baru sebagian kecil saja yang sudah dimanfaatkan. Selai pala merupakan alternatif pemanfaatan