• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 RUMAH SAKIT UMUM BERKAH KABUPATEN PANDEGLANG

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 RUMAH SAKIT UMUM BERKAH KABUPATEN PANDEGLANG"

Copied!
62
0
0

Teks penuh

(1)RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014. RUMAH SAKIT UMUM BERKAH KABUPATEN PANDEGLANG Jln Raya Labuan Km 5 Cikoneng Pandeglang.

(2) PEMERINTAH KABUPATEN. PANDEGLANG. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BERKAH KABUPATEN PANDEGLANG. Jl. Raya Labuan Km.5 Cikoneng Pandeglang Tlp. (0253)202077. SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 800.445/RSU/V/2013 Tentang; RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM BERKAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM BERKAH KABUPATEN PANDEGLANG Menimbang. Mengingat. : a. bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja); b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan Kepala (nama SKPD) tentang Rencana Kerja (nama SKPD); : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);.

(3) 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan.

(4) 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. Memperhatikan. Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4); Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7); Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8); Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 9);. : 1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang 2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor ...... Tahun 2013. tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014;. 3. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor ...... Tahun 2013. tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2014;. 4. Rencana. Strategis Rumah Sakit Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016;. Berkah.

(5) MEMUTUSKAN: Menetapkan. :. KESATU. : Rencana Kerja (nama SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.. KEDUA. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) : tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul yang menghasilkan suatu rencana kerja instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. KETIGA. : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan, statistik, dan penanaman modal penataan ruang daerah.. KEEMPAT. : Sistematika Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat BAB I. : PENDAHULUAN. BAB II. : EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN LALU. BAB III. : TUJUAN, KEGIATAN : PENUTUP. BAB IV KELIMA. SASARAN,. RENJA. SKPD. PROGRAM. DAN. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetpakan di Pandeglang Pada Tanggal, 27 Mei 2013 Direktur Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang. Dr.Hj.Susi Badrayanti,M.Pd Pembina Tk.1 Nip. 196205181999092001.

(6)

(7) DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang. 1. 1.2 Landasan Hukum. 1. 1.3 Maksud dan Tujuan. 2. 1.4 Sistematika Penulisan. 3. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD 2012 2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capain Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan. 4 23. 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD. 30. 2.4 Reviwe Terhadap Rancangan Awal RKPD. 30. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan SKPD. 32. BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional. 34. 3.2 Tujuan dan Sasaran SKPD. 37. 3.3 Program dan Kegiatan tahun 2014. 38. BAB IV PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN. 40. i.

(8) i.

(9) KATA PENGANTAR. Dengan memanjatkan Puji serta Syukur Kehadirat Allah SWT atas Rahmat. dan Hidayahnya, kami telah menyelesaikan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2014 SKPD Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang .. Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKT– SKPD) Kabupaten. Pandeglang Tahun 2014, dalam hal ini RSUD Kab. Pandeglang merupakan rencana. pembangunan tahunan RSUD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra RSUD. Kab. Pandeglang dan mengacu kepada revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD II) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011– 2016, yang memuat. kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pada tahun 2014, baik yang dilaksakan langsung oleh Pemerintah Daerah (melalui SKPD) maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.. Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan RSU Berkah Kabupaten Pandeglang. tentunya dengan melakukan penjaringan dan membahas program dan kegiatan Tahun 2014. Demikian Rencana Kerja Tahunan tahun 2014 ini mudah-mudahan dapat di. jadikan acuan untuk anggaran tahun berikutnya.Kami menyadari dalam pembuatan. Rencana Kerja Tahunan ini belum mampu menyajikan/memberikan bentuk usulan. program kegiatan rencana kerja tahun 2014 yang terbaik,namun kami telah berusaha. semaksimal mungkin menyusun Rencana Kerja Tahunan tahun 2014 untuk menjadi lebih baik.. DIREKTUR Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang. dr.Hj.Susi Badrayanti.MPd Pembina Tk.1/Nip.19620518 199909 2001. i.

(10) BAB I PENDAHULUAN 1.1Latar Belakang Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai pengertian umum Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah satu kesatuan tata cara. perencanaan. pembangunan. untuk. menghasilkan. rencana. pembangunan dalam jangka panjang, Rumah Sakit Pandeglang jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2014, dalam hal ini RSUD Kab. Pandeglang merupakan rencana pembangunan tahunan RSUD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra RSUD Kab. Pandeglang dan mengacu kepada revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD II) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 – 2015, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pada tahun 2014, baik yang dilaksakan langsung oleh Pemerintah Daerah (melalui SKPD) maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD Kab. Pandeglang tidak melakukan penjaringan dan membahas rencana program dan kegiatan dengan instansi/SKPD lain, hal ini berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Kab. Pandeglang itu sendiri. 1.2. Landasan Hukum 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan undang undang Nomor 12 Tahun 2008; 2. Undang-undang. Nomor. 33. Tahun. 2004. tentang. perimbangan. keuangan antara daerah pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;. 1.

(11) 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem perencanaan Pembanguna nasional; 5. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dirubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang nomor 6 tahun 2008 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah kabupaten pandeglang; 8. Peraturan Daerah Kabupaten pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJMD II) Kabupaten Pandeglang tahun 2005-2025 ; 9. Surat. edaran. bersama. antara. Menteri. Negara. Perencanaan. Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri, Republik. Indonesia,. Nomor. 0008/M.PPN/01/2007,050/264A/SJ,. tanggal 21 januari 2007,tentang petunjuk teknis penyelenggaraan Musrembang pandeglang bersangkutan. 1.3 Maksud dan Tujuan Tujuan disusunnya Renja-SKPD adalah untuk memberikan arah dan pedoman. perencanaan. pembangunan. tahunan. SKPD. Kabupaten. pandeglang tahun anggaran 2014 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu, sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu ditangani. Sasaran. disusunnya. Renja-SKPD. adalah. tersusunnya. rencana. kegiatan SKPD tahun 2014 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi.. 2.

(12) 1.4 Sistematika Penulisan KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD 2012 2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capain Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Reviwe Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan SKPD BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran SKPD 3.3 Program dan Kegiatan tahun 2014 BAB IV PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN. 3.

(13) BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM BERKAH KABUPATEN PANDEGLANG 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu (2012) dan Capaian Renstra SKPD a. Belanja Langsung URAIAN. ANGGARAN. REALISASI. %. 1. 2. 3. 4. BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Rekening Telepon Belanja Jasa Rekening Air Belanja Jasa Rekening Listrik Belanja Jasa Iklan PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN. 32,962,460,900.00 22,693,497,208 1,619,828,500.00. 68.85. 1,491,281,000. 92.06. 27,279,994,400.00 17,508,616,583. 64.18. 4,062,638,000.00. 3,693,599,625. 90.92. 6,502,862,500.00. 4,387,528,811. 67.47. 722,000,000.00. 523,965,198. 72.57. 722,000,000.00. 523,965,198. 72.57. 722,000,000.00. 523,965,198. 72.57. 36,000,000. 18,710,761. 51.97. 84,000,000. 72,780,575. 86.64. 600,000,000. 430,595,362. 71.77. 2,000,000. 1,878,500. 93.93. 3,102,205,000.00. 1,492,973,744. 48.13. 4.

(14) Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium/Insentif Pegawai PNS Honorarium Non PNS Honorarium/Insentif Pegawai Non PNS Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pihak Ketiga Belanja Jasa Pelayanan Medis, Paramedis dan Non Medis PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Tim/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa/pejabat penerima hasil pekerjaan Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pengangkutan Sampah Belanja Jasa Pihak Ketiga PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR. 604,000,000.00. 575,874,000. 95.34. 444,400,000.00. 416,374,000. 93.69. 444,400,000. 416,374,000. 93.69. 159,600,000.00. 159,500,000. 99.94. 159,600,000. 159,500,000. 99.94. 2,498,205,000.00. 917,099,744. 36.71. 2,498,205,000.00. 917,099,744. 36.71. 18,000,000. 7,500,000. 41.67. 2,480,205,000. 909,599,744. 36.67. 859,350,000.00. 808,473,619. 94.08. 1,410,000.00. 1,410,000. 100.00. 1,410,000.00. 1,410,000. 100.00. 760,000.00. 760,000. 100.00. 650,000.00. 650,000. 100.00. 857,940,000.00. 807,063,619. 94.07. 23,220,000.00. 23,209,500. 99.95. 23,220,000.00. 23,209,500. 99.95. 834,720,000.00. 783,854,119. 93.91. 60,000,000.00. 59,664,000. 99.44. 774,720,000.00. 724,190,119. 93.48. 288,800,000.00. 284,367,000. 98.47. 5.

(15) Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer Belanja Modal Pengadaan Alatalat Komunikasi Belanja Modal Papan Reklame/Billboard/Leaflet Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota Belanja Modal Pengadaan Lampu PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Tim/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa/pejabat penerima hasil pekerjaan Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Pendingin Ruangan /AC Split. 40,000,000.00. 38,707,000. 96.77. 40,000,000.00. 38,707,000. 96.77. 40,000,000.00. 38,707,000. 96.77. 248,800,000.00. 245,660,000. 98.74. 101,900,000.00. 100,060,000. 98.19. 101,900,000.00. 100,060,000. 98.19. 55,750,000.00. 55,200,000. 99.01. 55,750,000.00. 55,200,000. 99.01. 91,150,000.00. 90,400,000. 99.18. 91,150,000.00. 90,400,000. 99.18. 426,609,000.00. 396,377,000. 92.91. 1,400,000.00. 1,400,000. 100.00. 1,400,000.00. 1,400,000. 100.00. 750,000.00. 750,000. 100.00. 650,000.00. 650,000. 100.00. 26,050,000.00. -. -. 26,050,000.00. -. -. 26,050,000.00. -. -. 399,159,000.00. 394,977,000. 98.95. 164,459,000.00. 163,350,000. 99.33. 90,000,000.00. 89,100,000. 99.00. 6.

(16) Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Belanja Modal Pengadaan Printer Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur Belanja Modal Pengadaan Kulkas Belanja Modal Pengadaan Peralatan Elektronik Belanja Modal Pengadaan Televisi Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Lainnya PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Surat Kabar/Majalah PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Tim/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan. 2,959,000.00. 2,860,000. 96.65. 71,500,000.00. 71,390,000. 99.85. 151,000,000.00. 149,787,000. 99.20. 100,000,000.00. 99,000,000. 99.00. 36,000,000.00. 35,970,000. 99.92. 15,000,000.00. 14,817,000. 98.78. 30,000,000.00. 29,700,000. 99.00. 30,000,000.00. 29,700,000. 99.00. 52,500,000.00. 52,140,000. 99.31. 52,500,000.00. 52,140,000. 99.31. 1,200,000.00. -. -. 1,200,000.00. -. -. 6,000,000.00. 2,500,000. 41.67. 6,000,000.00. 2,500,000. 41.67. 6,000,000.00. 2,500,000. 41.67. 6,000,000. 2,500,000. 41.67. 338,465,000.00. 251,396,250. 74.28. 5,045,000. 5,045,000. 100.00. 5,045,000. 5,045,000. 100.00. 2,005,000. 2,005,000. 100.00. 1,690,000. 1,690,000. 100.00. 1,350,000. 1,350,000. 100.00. 7.

(17) Jasa/pejabat penerima hasil pekerjaan Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Perlengkapan Makan Minum Habis Pakai Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Pasien RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR Belanja Pegawai Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Tim/panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim/Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa/Pejabat penerima hasil Pekerjaan Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pihak Ketiga PENINGKATAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI KETATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN DAN KEARSIPAN. 333,420,000.00. 246,351,250. 73.89. 22,464,000.00. -. -. 22,464,000.00. -. -. 310,956,000.00. 246,351,250. 79.22. 70,560,000.00. 16,480,000. 23.36. 240,396,000.00. 229,871,250. 95.62. 86,700,000.00. 46,460,000. 53.59. 86,700,000.00. 46,460,000. 53.59. 86,700,000.00. 46,460,000. 53.59. 86,700,000. 46,460,000. 53.59. 147,755,000.00 3,755,000. 99,755,000. 67.51. 3,755,000. 100.00. 1,725,000. 100.00. 1,380,000. 100.00. 650,000. 100.00. 144,000,000.00. 96,000,000. 66.67. 144,000,000.00. 96,000,000. 66.67. 144,000,000.00. 96,000,000. 66.67. 7,400,000.00. 7,400,000. 100.00. 1,725,000 1,380,000 650,000. 8.

(18) Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pihak Ketiga PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA KONTRAK KERJA KABUPATEN PANDEGLANG Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Honorarium Tenaga Kontrak Kerja (TKK) PENYEDIAAN BAHAN BAKAR Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PENGADAAN MOBIL JABATAN Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan AlatAlat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Mini Bus PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS Belanja Barang dan Jasa. 7,400,000.00. 7,400,000. 100.00. 2,400,000.00. 2,400,000. 100.00. 2,400,000.00. 2,400,000. 100.00. 5,000,000.00. 5,000,000. 100.00. 5,000,000.00. 5,000,000. 100.00. 480,408,500.00. 438,931,000. 91.37. 480,408,500.00. 438,931,000. 91.37. 480,408,500.00. 438,931,000. 91.37. 480,408,500.00. 438,931,000. 91.37. 37,170,000.00. 34,930,000. 93.97. 37,170,000.00. 34,930,000. 93.97. 37,170,000.00. 34,930,000. 93.97. 37,170,000.00. 34,930,000. 93.97. 1,347,432,064.00. 1,244,845,450. 92.39. 250,000,000.00. 237,920,000. 95.17. 250,000,000.00. 237,920,000. 95.17. 250,000,000.00. 237,920,000. 95.17. 250,000,000.00. 237,920,000. 95.17. 50,000,000.00. 49,500,000. 99.00. 50,000,000.00. 49,500,000. 99.00. 9.

(19) Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Tempat Parkir/Stand Pameran/Penginapan Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Tim/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa/pejabat penerima hasil pekerjaan Honorarium Non PNS Honorarium/Upah Kerja Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Belanja Modal Pengadaan Bangunan/kantor Belanja Modal Pengadaan Pemagaran Bangunan/Gedung PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL Belanja Barang dan Jasa Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Jasa Service PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR. 50,000,000.00. 49,500,000. 99.00. 50,000,000.00. 49,500,000. 99.00. 850,432,064.00. 820,080,450. 96.43. 40,290,000.00. 28,146,000. 69.86. 24,450,000.00. 24,450,000. 100.00. 17,400,000 3,800,000. 17,400,000 3,800,000. 100.00. 3,250,000. 100.00. 15,840,000.00. 3,696,000. 23.33. 15,840,000. 3,696,000. 23.33. 590,142,064.00. 572,982,450. 97.09. 590,142,064.00. 572,982,450. 97.09. 590,142,064. 572,982,450. 97.09. 220,000,000.00. 218,952,000. 99.52. 220,000,000. 218,952,000. 99.52. 30,000,000.00. 28,045,000. 93.48. 30,000,000.00. 28,045,000. 93.48. 30,000,000.00. 28,045,000. 93.48. 30,000,000. 28,045,000. 93.48. 6,000,000.00. 5,750,000. 95.83. 3,250,000. 10.

(20) Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Mebeulair PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN, TEMPAT PARKIR DAN HALAMAN KANTOR Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Honorarium/Upah Kerja Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan. 6,000,000.00. 5,750,000. 95.83. 6,000,000.00. 5,750,000. 95.83. 6,000,000.00. 5,750,000. 95.83. 100,000,000.00. 58,300,000. 58.30. 100,000,000.00. 58,300,000. 58.30. 100,000,000.00. 58,300,000. 58.30. 100,000,000.00. 58,300,000. 58.30. 61,000,000.00. 45,250,000. 74.18. 36,000,000.00. 20,400,000. 56.67. 36,000,000.00. 20,400,000. 56.67. 36,000,000.00. 20,400,000. 56.67. 25,000,000.00. 24,850,000. 99.40. 25,000,000.00. 24,850,000. 99.40. 25,000,000. 24,850,000. 99.40. 24,700,000.00. 24,700,000. 100.00. 11,000,000.00. 11,000,000. 100.00. 9,850,000.00. 9,850,000. 100.00. 9,850,000.00. 9,850,000. 100.00. 4,300,000. 4,300,000. 100.00. 11.

(21) Honorarium Panita Pelaksana Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan PENYUSUNAN LAPORAN DAN REKONSILIASI KEUANGAN Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Panita Pelaksana Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan PENGELOLAAN ASET SKPD Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium/Upah Kerja Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak Belanja Photocopy PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN. 5,550,000. 5,550,000. 100.00. 1,150,000.00. 1,150,000. 100.00. 1,150,000.00. 1,150,000. 100.00. 1,150,000. 1,150,000. 100.00. 10,000,000.00. 10,000,000. 100.00. 9,450,000.00. 9,450,000. 100.00. 9,450,000.00. 9,450,000. 100.00. 2,850,000. 2,850,000. 100.00. 6,600,000. 6,600,000. 100.00. 550,000.00. 550,000. 100.00. 550,000.00 550,000. 550,000. 100.00. 550,000. 100.00. 3,700,000.00. 3,700,000. 100.00. 2,150,000.00 1,600,000. 2,150,000. 100.00. 1,600,000. 100.00. 1,600,000. 1,600,000. 100.00. 550,000.00. 550,000. 100.00. 550,000. 550,000. 100.00. 1,550,000. 1,550,000. 100.00. 1,000,000. 1,000,000. 100.00. 550,000. 550,000. 100.00. 6,965,000.00. 6,965,000. 100.00. 12.

(22) TAHUNAN PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium/Insentif Pegawai PNS Honorarium Non PNS Honorarium/Insentif Pegawai Non PNS Uang Lembur Uang Lembur PNS Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Belanja Photocopy Belanja Makan dan Minum Belanja Makan dan Minum Kegiatan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN DOKUMEN PERENCANAAN PELAPORAN DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD Belanja Pegawai Honorarium PNS. 6,965,000.00. 6,965,000. 100.00. 5,965,000.00. 5,965,000. 100.00. 4,535,000.00. 4,535,000. 100.00. 885,000. 885,000. 100.00. 2,650,000. 2,650,000. 100.00. 1,000,000. 1,000,000. 100.00. 500,000. 500,000. 100.00. 500,000. 500,000. 100.00. 930,000. 930,000. 100.00. 930,000. 930,000. 100.00. 1,000,000.00 320,000. 1,000,000. 100.00. 320,000. 100.00. 200,000. 200,000. 100.00. 120,000. 120,000. 100.00. 680,000.00. 680,000. 100.00. 680,000. 680,000. 100.00. 15,445,000.00. 15,445,000. 100.00. 11,695,000.00. 11,695,000. 100.00. 10,515,000.00. 10,515,000. 100.00. 9,085,000.00. 9,085,000. 100.00. 13.

(23) Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium/Insentif Pegawai PNS Honorarium Non PNS Honorarium/Insentif Pegawai Non PNS Uang Lembur Uang Lembur PNS Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Belanja Photocopy Belanja Makan dan Minum Belanja Makan dan Minum Kegiatan PENYUSUNAN DOKUMEN PELAPORAN DAN EVALUASI SKPD Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium/Insentif Pegawai PNS Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN PENGADAAAN OBAT DAN. 885,000. 885,000. 100.00. 6,950,000. 6,950,000. 100.00. 1,250,000. 1,250,000. 100.00. 500,000. 500,000. 100.00. 500,000. 500,000. 100.00. 930,000. 930,000. 100.00. 930,000. 930,000. 100.00. 1,180,000.00. 1,180,000. 100.00. 750,000.00. 750,000. 100.00. 600,000. 600,000. 100.00. 150,000. 150,000. 100.00. 430,000.00. 430,000. 100.00. 430,000. 430,000. 100.00. 3,750,000.00. 3,750,000. 100.00. 2,500,000.00. 2,500,000. 100.00. 2,500,000.00. 2,500,000. 100.00. 2,500,000. 2,500,000. 100.00. 1,250,000.00. 1,250,000. 100.00. 1,250,000.00. 1,250,000. 100.00. 1,250,000. 1,250,000. 100.00. 20,076,475,936.00 12,603,941,452. 62.78. 14.

(24) PERBEKALAN KESEHATAN Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Tim/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim/Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa/Pejabat penerima hasil Pekerjaan Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Obat-Obatan PELAYANAN KESEHATAN JAMKESMAS/JAMPERSAL Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai Belanja Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit Belanja Perlengkapan Makan Minum Habis Pakai Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Obat-Obatan Belanja Bahan Kimia Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Uji Laboratorium. 3,865,100,000.00. 2,837,120,000. 73.40. 16,700,000.00. 16,700,000. 100.00. 16,700,000.00. 16,700,000. 100.00. 4,800,000. 4,800,000. 100.00. 6,700,000. 6,700,000. 100.00. 5,200,000. 5,200,000. 100.00. 3,848,400,000.00. 2,820,420,000. 73.29. 1,648,400,000.00. 1,627,087,000. 98.71. 1,648,400,000. 1,627,087,000. 98.71. 2,200,000,000.00. 1,193,333,000. 54.24. 2,200,000,000. 1,193,333,000. 54.24. 10,394,879,936.00. 6,414,604,793. 61.71. 10,394,879,936.00. 6,414,604,793. 61.71. 2,346,367,540.00. 1,970,087,911. 83.96. 1,320,117,540. 1,148,058,811. 86.97. 986,100,000. 822,029,100. 83.36. 40,150,000. -. -. 3,059,802,396.00. 1,512,734,731. 49.44. 2,879,802,396. 1,372,214,131. 47.65. 180,000,000. 140,520,600. 78.07. 4,439,280,000.00. 2,620,310,151. 59.03. 660,000,000. 459,862,750. 69.68. 15.

(25) Belanja Jasa Pelayanan Medis, Paramedis dan Non Medis Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Pasien Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PELAYANAN KESEHATAN ASKES SOSIAL Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai Belanja Perlengkapan Makan Minum Habis Pakai Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Obat-Obatan Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Uji Laboratorium Belanja Jasa Pelayanan Medis, Paramedis dan Non Medis Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Pasien PELAYANAN KESEHATAN NON DATA BASE (SKTM/JAMKESDA) Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Obat-Obatan. 3,779,280,000. 2,160,447,401. 57.17. 540,000,000.00. 309,692,000. 57.35. 540,000,000. 309,692,000. 57.35. 9,430,000.00. 1,780,000. 18.88. 9,430,000. 1,780,000. 18.88. 3,927,156,000.00. 2,532,648,745. 64.49. 3,927,156,000.00. 2,532,648,745. 64.49. 404,376,000.00. -. -. 396,000,000. -. -. 8,376,000. -. -. 1,020,000,000.00. 929,176,263. 91.10. 1,020,000,000.00. 929,176,263. 91.10. 2,400,000,000.00. 1,501,009,482. 62.54. 240,000,000.00. 239,509,150. 99.80. 2,160,000,000.00. 1,261,500,332. 58.40. 102,780,000.00. 102,463,000. 99.69. 102,780,000.00. 102,463,000. 99.69. 1,800,000,000.00. 730,228,709. 40.57. 1,800,000,000.00. 730,228,709. 40.57. 72,000,000.00. 61,512,550. 85.43. 72,000,000. 61,512,550. 85.43. 192,000,000.00. 121,170,161. 63.11. 192,000,000. 121,170,161. 63.11. 16.

(26) Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pelayanan Medis, Paramedis dan Non Medis Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Belanja Jasa Pengolahan Darah Belanja Premi Asuransi Belanja Permi Asuransi Kesehatan PENDAMPINGAN JAMKESMAS/JAMPERSAL Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium/Insentif Supporting Tim PNS Honorarium Non PNS Honorarium Insentif Non PNS Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Photocopy PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN PENDIDIKAN FORMAL DAN PELATIHAN TEKNIS BAGI TENAGA KESEHATAN Belanja Pegawai Belanja Kursus-Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi, Seminar, Workshop dan Bimbingan. 736,000,000.00. 333,152,083. 45.27. 600,000,000. 252,425,518. 42.07. 96,000,000. 47,476,565. 49.45. 40,000,000. 33,250,000. 83.13. 800,000,000. 214,393,915. 26.80. 800,000,000. 214,393,915. 26.80. 89,340,000.00. 89,339,205. 100.00. 62,340,000.00. 62,340,000. 100.00. 55,940,000.00. 55,940,000. 100.00. 11,455,000. 11,455,000. 100.00. 25,285,000. 25,285,000. 100.00. 19,200,000. 19,200,000. 100.00. 6,400,000.00. 6,400,000. 100.00. 6,400,000. 6,400,000. 100.00. 27,000,000.00. 26,999,205. 100.00. 27,000,000.00. 26,999,205. 100.00. 27,000,000. 26,999,205. 100.00. 174,000,000.00. 142,800,000. 82.07. 174,000,000.00. 142,800,000. 82.07. 174,000,000.00. 142,800,000. 82.07. 174,000,000.00. 142,800,000. 82.07. 17.

(27) Tekhnis Belanja Pelatihan PROGRAM PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Jaringan/Instalasi Air PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALKES RUMAH SAKIT BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan Kedokteran/Medis PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA AMBULANCE/MOBIL JENAZAH Belanja Barang dan Jasa Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Jasa Service PENGADAAN MEBEULAIR RUMAH SAKIT Belanja Pegawai. 174,000,000.00. 142,800,000. 82.07. 4,814,580,400.00. 4,267,271,495. 88.63. 187,000,000.00. 151,682,000. 81.11. 187,000,000.00. 151,682,000. 81.11. 187,000,000.00. 151,682,000. 81.11. 187,000,000. 151,682,000. 81.11. 154,044,900.00. 150,620,000. 97.78. 2,005,000.00. 2,005,000. 100.00. 2,005,000.00. 2,005,000. 100.00. 2,005,000. 2,005,000. 100.00. 152,039,900.00. 148,615,000. 97.75. 152,039,900.00. 148,615,000. 97.75. 152,039,900. 148,615,000. 97.75. 94,000,000.00. 93,872,435. 99.86. 94,000,000.00. 93,872,435. 99.86. 94,000,000.00. 93,872,435. 99.86. 94,000,000.00. 93,872,435. 99.86. 277,725,000.00. 275,375,000. 99.15. 18.

(28) Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Almari Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet Belanja Modal Perlengkapan Kantor Lainnya Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Belanja Modal Pengadaan Sofa PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA RUMAH SAKIT (DAPUR, RUANG PASIEN, LAUNDRY, RUANG TUNGGU DAN LAIN-LAIN) Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan/Material Belanja Kelengkapan Material PENGADAAN BAHAN-BAHAN LOGISTIK RUMAH SAKIT Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Belanja Barang dan Jasa. 1,725,000.00. 1,725,000. 100.00. 1,725,000.00. 1,725,000. 100.00. 1,725,000. 1,725,000. 100.00. 276,000,000.00. 273,650,000. 99.15. 61,400,000.00. 60,540,000. 98.60. 16,300,000. 16,059,400. 98.52. 13,800,000. 13,574,500. 98.37. 31,300,000. 30,906,100. 98.74. 214,600,000.00. 213,110,000. 99.31. 142,500,000. 141,818,000. 99.52. 40,800,000. 40,337,500. 98.87. 31,300,000. 30,954,500. 98.90. 277,742,700.00. 259,305,700. 93.36. 277,742,700.00. 259,305,700. 93.36. 277,742,700.00. 259,305,700. 93.36. 277,742,700. 259,305,700. 93.36. 369,973,000.00. 269,069,000. 72.73. 800,000.00. 800,000. 100.00. 800,000.00. 800,000. 100.00. 800,000.00. 800,000. 100.00. 369,173,000.00. 268,269,000. 72.67. Belanja Bahan/Material. 19.

(29) Belanja Kelengkapan Material PENGADAAN PENCETAKAN ADMINISTRASI DAN SURAT MENYURAT RUMAH SAKIT Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Photocopy Belanja Penjilidan Belanja Modal Belanja Modal pengadaan sarana dan Prasarana Kebersihan Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Lainnya PENGEMBANGAN TIPE RUMAH SAKIT Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium/Inasentif Pegawai PNS Belanja Kursus-Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi, Seminar, Workshop dan Bimbingan Tekhnis Belanja Honorarium. 369,173,000.00. 268,269,000. 72.67. 369,173,000. 268,269,000. 72.67. 490,336,000.00. 483,453,625. 98.60. 419,891,000.00. 415,618,000. 98.98. 163,497,400.00. 161,616,000. 98.85. 163,497,400. 161,616,000. 98.85. 256,393,600.00. 254,002,000. 99.07. 249,566,500. 247,202,000. 99.05. 3,000,000. 3,000,000. 100.00. 3,827,100. 3,800,000. 99.29. 70,445,000.00. 67,835,625. 96.30. 70,445,000.00. 67,835,625. 96.30. 70,445,000. 67,835,625. 96.30. 354,706,000.00. 319,820,890. 90.17. 116,555,000.00. 116,555,000. 100.00. 73,755,000.00. 73,755,000. 100.00. 9,255,000. 9,255,000. 100.00. 54,750,000. 54,750,000. 100.00. 9,750,000. 9,750,000. 100.00. 42,800,000.00. 42,800,000. 100.00. 42,800,000. 42,800,000. 100.00. Belanja Barang dan Jasa. 20.

(30) Belanja Bahan Pakai habis Belanja Alat Tulis kantor Belanja Publikasi dan Dokumentasi Belanja Kelengkapan Komputer (Flas Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speker) Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Perijinan Medis, Paramedis dan Non Medis Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Tempat Parkir/tand Pameran/penginapan Belanja Sewa Kamar/Penginapan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Makan dan Minum Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan. 202,651,000.00. 168,010,890. 82.91. 24,866,000.00. 24,866,000. 100.00. 21,116,000. 21,116,000. 100.00. 1,500,000. 1,500,000. 100.00. 2,250,000. 2,250,000. 100.00. 77,500,000.00. 42,900,000. 55.35. 43,000,000.00. 42,900,000. 99.77 -. 34,500,000 13,875,000.00. 13,875,000. 100.00. 6,375,000. 6,375,000. 100.00. 7,500,000. 7,500,000. 100.00. 23,250,000.00. 23,209,890. 99.83. 23,250,000. 23,209,890. 99.83. 8,100,000.00. 8,100,000. 100.00. 8,100,000. 8,100,000. 100.00. 51,340,000.00. 51,340,000. 100.00. 51,340,000. 51,340,000. 100.00. 3,720,000.00. 3,720,000. 100.00. 3,720,000. 3,720,000. 100.00. 35,500,000.00. 35,255,000. 99.31. 35,500,000.00. 35,255,000. 99.31. 21.

(31) Komputer Notebook/Netbook Belanja Modal Pengadaan Printer DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KESEHATAN Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan AlatAlat Kedokteran Belanja Modal Pengadaan Alatalat/Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah PENUNJANG DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KESEHATAN Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Tim/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa/pejabat penerima hasil pekerjaan Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Photocopy Belanja Perjalanan Dinas. 26,000,000. 25,880,000. 99.54. 9,500,000. 9,375,000. 98.68. 2,366,034,000.00. 2,023,550,000. 85.52. 2,366,034,000.00. 2,023,550,000. 85.52. 2,366,034,000.00. 2,023,550,000. 85.52. 2,366,034,000.00. 2,023,550,000. 85.52. 43,018,800.00. 41,422,845. 96.29. 29,665,000.00. 29,665,000. 100.00. 29,665,000.00. 29,665,000. 100.00. 19,415,000.00. 19,415,000. 100.00. 6,050,000.00. 6,050,000. 100.00. 4,200,000.00. 4,200,000. 100.00. 13,353,800.00. 11,757,845. 88.05. 3,273,800.00. 3,273,800. 100.00. 3,273,800.00. 3,273,800. 100.00. 6,900,000.00. 6,484,045. 93.97. 3,600,000.00. 3,184,345. 88.45. 3,000,000.00. 2,999,700. 99.99. 300,000.00. 300,000. 100.00. 3,180,000.00. 2,000,000. 62.89. 22.

(32) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PENAMBAHAN PENEL MESIN CUCI LAUNDRY. 3,180,000.00. 2,000,000. 62.89. 200,000,000.00. 199,100,000. 99.55. 3,300,000.00. 3,300,000. 100.00. 3,300,000.00. 3,300,000. 100.00. 1,500,000. 1,500,000. 100.00. 1,050,000. 1,050,000. 100.00. 750,000. 750,000. 100.00. 196,700,000.00. 195,800,000. 99.54. 196,700,000.00. 195,800,000. 99.54. 196,700,000. 195,800,000. 99.54. Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Pengelola Kegiatan Honorarium Tim/Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa/pejabat penerima hasil pekerjaan Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik/Telepon dan Komputer Belanja Modal Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik. Sumber dana APBN. no 1 2. n Program & Kegiatan 1 Rujukan Program TP 2 Dana Alokasi Khusus (DAK). Pagu Anggaran (Rp.) 15.000.0000.00 0 2,366,034,000.. Realisasi (Rp.). %. 14.304.193.000 93%. 2,023,550,000. 85.52 %. 00. 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Program-program yang dilaksanakan rumah sakit diarahkan pada upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, selain itu pula Program kegiatan di sesuaikan dengan situasi dan kondisi serta. 23.

(33) kemampuan. daerah. khususnya. di. dalam. melakukan. pembiayaan. operasional rumah sakit. Berdasarkan hasil pengkajian secara komprehensif, bahwa rumah sakit umum berkah Kabupaten pandeglang untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana yang diharapkan, memerlukan dukungan anggaran untuk membiayai minimal 8 (delapan) prioritas program rumah sakit a.l : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran; 2. Program peningkatan sarana & prasarana aparatur; 3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & Keuangan; 4. Program Peningkatan Perencanaan Anggaran Tahunan 5. Program peningkatan. pengembangan dokumen perencanaan. pelaporan & evaluasi; 6. Program obat dan perbekalan kesehatan; 7. Program pengembangan sumber daya kesehatan. 8. Program pengadaan Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit; Pada tahun 2012 Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang telah mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2012 dengan total dukungan anggaran sebesar Rp.47.628.757.392,Anggaran Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp. 32.962.460.900,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 14.666.290.492.Anggaran sebagai salah satu indikator masukan (Input) kegiatan program serta merupakan unsur penentu terhadap berjalan atau tidaknya suatu kegiatan program (out put), alokasi anggaran rumah sakit umum berkah pandeglang yang diterima tahun 2012 sudah dapat memenuhi kebutuhan rutin Rumah Sakit umum Berkah dan akan diperlukan setiap tahunnya untuk mendukung sumber daya manusia, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Program Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit umum Berkah setiap tahunnya mengacu pada Rencana Strategis 5 Tahunan periode 2011-2016 dimana Rumah Sakit umum Berkah dalam. 24.

(34) proses pemenuhan 21 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dalam Renstra dapat kami penuhi dalam Periode 2011-2016, proses tersebut baru kami laksanakan pada tahun 2012 yaitu pemenuhan 5 Standar Pelayanan Dasar terakreditasi. Untuk melihat secara jelas mengenai pelaksanan program dengan indikator sasaran kegiatan yang diarahkan dan implikasinya terhadap keberhasilan rumah sakit umum berkah tahun 2012, berikut ini diuraikan analisa sbb : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran. Selama tahun 2012. rumah sakit umum berkah pandeglang. telah. melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran, dengan 12 (Dua Belas ) sasaran kegiatan. Dengan pencapaain 67.47 %. 2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Pelaksanaan program peningkatan. sarana dan prasarana aparatur. perlu sekali dilaksanakan disetiap satuan kerja, hal ini sangat berpengaruh. terhadap. upaya. peningkatan. kinerja. aparatur. pemerintah, Dengan pencapaain 92.39 %. 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Kegiatan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan rumah sakit umum berkah tahun 2012 diarahkan pada sasaran. penyusunan pelaporan akhir tahun,. penyusunan pelaporan rekonsiliasi keuangan dan pengelolaan aset yang pelaksanaannya telah 100%. 4. Program. Peningkatan. Pengembangan. Dokumen Perencanaan,. Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan. kegiatan. program. pengembangan. dokumen. perencanaan, pelaporan dan evaluasi yang dilaksanakan rumah sakit umum berkah selama tahun 2012 diarahkan pada sasaran kegiatan penyusunan. dokumen. penyusunan. laporan. perencanaan dan. evaluasi.. serta Untuk. sasaran. kegiatan. sasaran. kegiatan. 25.

(35) penyusunan dokumen perencanaan telah diselesaikan 100% dengan output berupa satu dokumen Rencana Kerja (Renja), IKU (Indikator Kinerja Utama) dan Tapkin (Penetapan Kinerja) mencapai 100% . 5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Kegiatan program dan perbekalan kesehatan rumah sakit umum berkah tahun 2012 diarahkan pada sasaran kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, kegiatan Jaminan Kesehatan, untuk sasaran kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan telah dilaksanakan 62.78% dengan output berupa tersedianya obat-obatan dan bahan habis pakai selama 2012 dan terlaksananya kegiatan pelayanan. kesehatan. menggunakan. jaminan. kesehatan. (Jamkesmas/Jampersal, Askes dan Jamkesda). 6. Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS Program pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit tahun 2012 sasaran kegiatannya diarahkan pada upaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan RSUD dengan pencapaian 88.63 %. 7. Program pengembangan Sumber daya kesehatan Program pengembangan Sumber daya kesehatan diarahkan pada pendidikan formal dan pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan dengan pencapaian 82.07 % berupa pelatihan Dokter dan perawat mahir ICU dan Refreshing ilmu (berbagi ilmu) pelayanan kesehatan lainnya. Aspek Keuangan a. Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan rumah sakit umum berkah Kabupaten pandeglang tahun. 2012 ditetapkan anggaran pendapatan dengan rincian sebagai. berikut :. 26.

(36) URAIAN. TARGET. REALISASI. SELISIH PENDAPATAN. 1 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum. 2. 3. 4. 24,752,262,000 11,884,061,524 12,868,200,476 24,752,262,000 11,884,061,524 12,868,200,476 9,864,600,000. 2,535,714,777. 7,328,885,223. 9,684,000,000. 2,535,714,777. 7,148,285,223. 9,684,000,000. 2,535,714,777. 7,148,285,223. Rawat Jalan. 166,147,900. Rawat Inap. 906,606,024. IGD. 194,442,611. Radiologi. 85,013,000. Instalasi Farmasi Instalasi Bedah Sentral. 365,033,342 71,125,500. Instalasi Gizi. 133,000. CT Scan. 487,075,000. Laboratorium. 161,262,700. Lain-lain Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Tempat Khusus Parkir Lain-lain Pendapatan Asli. 98,875,700 180,600,000. 27,000,000. 153,600,000. 165,600,000. 12,000,000. 153,600,000. 15,000,000. 15,000,000. -. 18,134,497,800. 9,321,346,747. 8,813,151,053. 27.

(37) Daerah yang Sah Pendapatan Pelayanan Kesehatan Pendapatan Klaim Pelayanan JAMKESMAS dan JAMPERSAL Pendapatan Klaim atas Pelayanan Askes Sosial Pendapatan Klaim atas Cost Sharing Pelayanan Askes Sosial Pendapatan Klaim atas Pelayanan JAMSOSTEK Pendapatan Klaim atas Pelayanan JAMKESDA (Kabupaten). 18,134,497,800. 9,321,346,747. 8,813,151,053. 13,207,341,800. 6,356,095,112. 6,851,246,688. 3,927,156,000. 2,285,693,535. 1,641,462,465. 538,328,400. (538,328,400). 141,229,700. (141,229,700). 1,000,000,000. -. b. Belanja Tidak Langsung URAIAN 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Tunjangan Umum. ANGGARAN. REALISASI. %. 2. 3. 4. 14,666,290,492.00 13,232,163,480. 90.22. 14,666,290,492.00 13,232,163,480. 90.22. 13,212,990,492.00 12,250,213,480. 92.71. 10,003,665,856. 9,354,597,120. 93.51. 820,322,462. 768,127,910. 93.64. 140,047,200. 123,360,000. 88.08. 951,914,600. 888,965,000. 93.39. 347,764,400. 313,165,000. 90.05. Tunjangan Beras. 28.

(38) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji Uang Duka Wafat/Tewas Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya / Kesejahteraan Umum Pegawai. 591,972,796. 550,673,140. 93.02. 257,074,155. 240,260,648. 93.46. 229,023. 213,662. 93.29. 100,000,000. 10,851,000. 10.85. 1,453,300,000.00. 981,950,000. 67.57. 58,500,000.00. 44,550,000. 76.15. 25,500,000. 21,600,000. 84.71. 1,369,300,000. 915,800,000. 66.88. 29.

(39) 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kualitas Pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik, kesan buruknya pelayanan publik selama ini selalu menjadi citra yang melekat pada institusi penyedia layanan, selama ini pelayanan publik selalu identik dengan kelambanan, ketidak adilan dan biaya tinggi. Belum lagi dalam hal etika pelayanan dimana perilaku aparat penyedia layanan yang tidak ekspresif dan mencerminkan jiwa pelayanan yang kurang baik. Kualitas pelayanan sendiri didefinisikan sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Maka untuk menanggapi isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD khususnya yang ada di RSU adalah meningkatkan Pelayanan yang. berkualitas. yang. sesuai. dengan. standar. pelayanan. publik. diantaranya: 1. Memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat bahwa mereka mendapat. pelayanan. dipertanggungjawabkan,. dalam memberikan. kualitas fokus. yang pelayanan. dapat kepada. masyarakat. 2. Melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik 3. Meningkatkan mutu pelayanan, adanya standar pelayanan dapat membantu. unit-unit. penyedia. jasa. pelayanan. untuk. dapat. memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Hasil capaian program dan kegiatan RSUD tahun 2012 mengenai penyerapan dana dapat dilihat pada indikator persentasi sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dirinci berdasarkan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan. 30.

(40) Kantor, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,. Penyediaan. Bahan. Penyediaan. Bacaan. dan. Peraturan. makanan dan minuman, luar. daerah,. Perundang-undangan,. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke. Penyediaan. Jasa. Keamanan. Kantor,. Peningkatan. Kelengkapan Administrasi ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan, Pembayaran honorarium TKK kabupaten pandeglang, dan Penyediaan Bahan Bakar, dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 67,47% dikatagorikan cukup. 2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur, yang dirinci berdasarkan. kegiatan. Pengadaan. rutin/berkala Rumah Dinas,. Mobil. Jabatan,. Pemeliharaan. Pemeliharaan rutin/berkala gedung. kantor, Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Pemeliharaan rutin /berkala mebeuler, dan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala taman,tempat parkir dan halaman kantor dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 92,39% dikatagorikan sangat baik. 3. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan. keuangan. Pelaporan. yang. Keuangan. dirinci Akhir. berdasarkan tahun,. kegiatan. Penyusunan. Penyusunan Laporan. dan. Rekonsiliasi Keuangan, dan Pengelolaan Aset SKPD dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 100% dikatagorikan sangat baik. 4.. Program. Penyusunan. Perencanaan. Anggaran. Tahunan. dengan. kegiatan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD tingkat capaian kinerja program sebesar 100% dikatagorikan sangat baik. 5. Program. Peningkatan. Pengembangan. Dokumen Perencanaan,. Pelaporan dengan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD dan Penyusunan Dokumen Pelaporan. dan Evaluasi SKPD dengan. tingkat capaian kinerja program sebesar 100% dikatagorikan sangat baik. 6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan yang dirinci berdasarkan kegiatan. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, Pelayanan. 31.

(41) Kesehatan JAMKESMAS/JAMPERSAL, Pelayanan Kesehatan ASKES SOSIAL, Pelayanan Kesehatan non data base (SKTM/JAMKESDA) , dan kegiatan Pendamping Jamkesmas/Jampersal dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 62,78% dikatagorikan cukup. 7. Program. Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dengan kegiatan. Pendidikan formal dan pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 82,07% dikatagorikan baik. 8. Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan. yang. rutin/berkala. dirinci. Instalasi. berdasarkan. kegiatan. Pemeliharaan. pengelolaan. limbah,. Pemeliharaan. Rutin/Berkala ALKES Rumah Sakit, Pemeliharaan Rutin /Berkala Ambulance/. Mobil. Jenazah,. Pengadaan. Mebeuler. Rumah. Sakit,. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur,Ruang Pasien,Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-lain), Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit, Pengadaan Pencetakan Administrasi dan surat Menyurat Rumah Sakit, Pengembangan Tipe Rumah Sakit, Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan dan Kegiatan Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan, dan Penambahan Penel Mesin Cuci Laundry, dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 88,63% dikatagorikan baik. Dari. gambaran. tingkat. capaian. kinerja. program. tersebut. selesailah persoalan Rumah Sakit akan tetapi masih banyak persoalanpersoalan lain yang muncul bahkan musti dihadapi dan diupayakan pemecahannya agar kedepan upaya mewujudkan visi Rumah Sakit dapat terlaksana dengan baik. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.. 32.

(42) Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan yang terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta. masyarakat. untuk. kesehatan/pengembangan. ikut. berkontribusi. pelayanan. kesehatan. dalam di. pembangunan RSUD. Berkah. Pandeglang dijabarkan kedalam program dan kegiatan sebagai berikut: 1. Pelayanan kesehatan di rumah sakit ditambah atau diperluas jenisnya dengan menyesuaikan perkembangan kasus penyakit yang dialami masyarakat. 2. Tetap memberikan pelayanan kesehatan maksimal pada masyarakat miskin 3. Melibatkan masyarakat dalam sosialisasi dan informasi melalui dialog interaktif tentang kesehatan dan rumah sakit 4. Melaksanakan. home. visite. untuk. pasien. dengan. kasus-kasus. tertentu. Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan pelayanan dan peningkatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Kabupaten Pandeglang.. 33.

(43) BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 . Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Program dan kegiatan yang ada di Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang dilaksanakan untuk mendukung visi dan misi Kabupaten pandeglang, dimana Program Kegiatan Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang masuk kedalam Misi 4 Yaitu Meningkatnya Kualitas dan aksesbilitas Kesehatan bagi Seluruh Masyarakat. a. Visi Visi merupakan cara pandang jauh kedepan kearah mana suatu organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi difor xmulasikan. dalam. bentuk. yang. ringkas,. singkat,. padat. dan. bermakna. Visi Pembangunan Kesehatan Kabupaten Pandeglang Tahun 20052025 : ” Pandeglang yang religius, Mandiri dan Sejahtera ”.. Penjelasan dari visi tersebut adalah : 1. Religius merupakan pijakan dalam gerak ”Pandeglang Membangun”, dimana masyarakat senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang dicirikan dengan sikap santun, toleran serta serta mengakui pluraritas kehidupan atas berbagai komponen masyarakat baik agama, suku maupun golongan sehingga terjalin keharmonisan dalam pelaksanaan pembangunan. 2. Mandiri Berarti memiliki kemampuan guna mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah lainnya khususnya diwilayah Provinsi Banten dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki masyarakat Kabupaten Pandeglang. 3. Sejahtera memiliki arti bahwa aspek kesejahteraan harus menjadi tujuan. utama. dari. pelaksanaan. pembangunan. di. kabupaten. 34.

(44) pandeglang, dimana setiap kegiatan pembangunan serta produk yang dihasilkan. dari. mendongkrak. pelaksanaan. tingkat. pembangunan. kesejahteraan. harus. masyarakat. mampu. secara. materil. terpenuhi kebutuhan pokoknya yang diikuti dengan peningkatan pendapatan, kesehatan, pendidikan dan rasa aman. b. MISI Adapun misi pembangunan kesehatan atau. hal-hal yang akan. dilakukan RSUD Berkah Pandeglang dalam upaya mengoptimalkan tugas pokok dan fungsinya antara lain : a. Mewujudkan. kualitas. kehidupan. masyarakat. secara. fisik,. Intelektual, Emosional dan spiritual ; adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi; membentuk karakter dan jati diri masyarakat yang menjunjung tinggi nila-nilai luhur agama dan budaya; Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan Tekhnologi (IPTEK) dalam prilaku produktif menhadapai tantangan global. b. Mewujudkan. Peningkatan. Perekonomian. dengan. menjadikan. pandeglang sebagai daerah yang mandiri berbasis potensi Daerah; adalah meningkatkan pembangunan daerah dengan memperkuat perekonomian keunggulan. daerah. berbasis. kompetitif. dengan. keunggulan membangun. wilayah. menuju. keterkaitan. sistem. produksi dan indistri pengolahan; meningkatkan daya saing produk perekonomian pengembangan. yang. berorientasi. infrastruktur. pasar;. yang. maju. pembangunan untuk. dan. menunjang. pertumbuhan ekonomi. c. Mewujudkan tantangan Kehidupan Sosial yang harmonis dan berkeadilan; adalah mengurangi kesenjangan sosial; meminimalisir terjadinya. degrasi. moral. dan. penyakit. masyarakat. lainnya;. mewujudkan masyarakat yang dinamis , kreatif dan inovatif sehingga ,mampu menghadapi arus globalisai; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran. secara. berkesinambungan;. meningkatkan. 35.

(45) kesejahteraan. penyandang. masalah. kesejahteraan. sosial;. menyediakan akses bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi. d. Mewujudkan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan Hidup adalah perbaikan pengelolaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan berkelanjutan SDA dan lingkungan Hidup; e. Mewujudkan Penyelenggaraan tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih; reformasi. Adalah peningkatan pelaynan publik melalui. birokrasi;. meningkatkan. kapasitas. keuangan. dan. pembiayaan pembangunan daerah; meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi; meningkatakna kataatan hukum masyarakat. d. Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang 1.. VISI :. Menjadi Pusat Rujukan Pelayanan Kesehatan. Dasar se-Kabupaten. Pandeglang yang mandiri dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pandeglang menuju pelayanan prima 2016. 2.. MISI a. Memenuhi standar akreditasi RS b. Meningkatkan dengan. mengembangakan. meningkatkan. SDM. mutu. sesuai. pelayanan. dengan. ksehatan. Profesionalisme. pegawai c. Meningkatkan pelayanan kesehatan kepapda mastyarakat secara profesional d. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai SPM e. Meningatan ualitas dan akses pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu. 3. MOTO : Bekerja dengan cermat,cepat,tepat,ramah,jujur dan amanah.. 36.

(46) 3.2. Tujuan dan Sasaran SKPD 1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Berdasarkan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan tujuan dan sasaran yaitu: 1. Tujuan Tujuan merupakan suatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumber daya, program dan kegiatan. Supaya efektif, sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur. dan. berorientasi. pada. hasil.. Sasaran. yang. akan. dilaksanakan oleh Rumah Sakit Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan peran dan fungsi rumah sakit berkah sebagai pusat pelayanan rujukan di Kabupaten Pandeglang. b. Meningkatkan menajemen RS c. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan profesionalisme SDM RS d. Meningkatkan kuantitas serta kualitas penyediaan obat & perbekalan RS e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana RS 2. Sasaran Lebih lanjut, tujuan tersebut dijabarkan melalui penetapan sasaran yang ingin dicapai dengan menitikberatkan pada upaya : a. Tercapainya peningkatan pelayanan administrasi rumah sakit b. Tercapainya. penyediaanya. sarana. pendukung. pelayanan. administrasi perkantoran c. Tercapainya peningkatan kinerja aparatur d. Tercapainya. peningkatan. Jumlah. serta. kualitas. tenaga. kesehatan e. Tercapainya penyediaan obat dan perbekalan kesehatan. 37.

(47) f. Tercapainya. penyediaan. sarana. dan. prasarana. untuk. pelaksanaan pelayanan kesehatan 3.3. Program dan Kegiatan tahun 2014. A. Faktor – Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan f. Pencapaian MDGs Target. Pencapaian. MDGs. Kesehatan. diprioritaskan. pada. penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi (AKB), Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang Merata, serta Peningkatan. perbaikan. gizi. dan. pengendalian. penyakit. dan. penyehatan lingkungan. Adapun Capaian MDGs Nasional 1. Mengendalikan Penyebaran dan mulai menurunkan kasus baru turbekulosis 2. Menurunkan. prevalensi. balita. dengan. berat. badan. rendah/kekurangan gizi 3. Menurunkan angka kematian bayi dan balita 4. Mengendalikan penyebarandan mulai menurunkan kasus malaria 5. Menurunkan angka kematian ibu melahirkan 6. Mengendalikan dan mulai menurunkan jumlah infeksi bru HIV. g. Pencapaian SPM Berdasarkan. Keputusan. No.1457/MENKES/SK/X/2003. Menteri tentang. :. Kesehatan Standar. RI. Pelayanan. Minimal (SPM) bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. SPM bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota tersebut berisi indikator/target program yang harus dicapai pada tahun 2016 yang merupakan persyaratan tercapainya Visi :Indonesia Sehat tahun 2016. Beberapa contoh target yang harus dicapai pada tahun 2016 oleh RSUD sesuai dengan Visi Indonesia Sehat 2016 adalah 1. Pelayanan Kegawat Daruratan. 38.

(48) 2. Pelayanan Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 3. Pelayanan Pengguna Obat Generic 4. Penyelenggaraan Pembiayaan pelayanan kesehatan perorangan 5. Penyelenggaraan. Pembiayaan. untuk. keluarga. miskin. dan. masyarakat rentan 6. Ibu Hamil resiko tinggi dan bayi neonatal (yang mengalami komplikasi) 90% harus dapat di tanggulangi oleh RSU. 7. Adanya ketersediaan darah mencapai 90% dan kebutuhan penanggulangan komplikasi ibu hamil 8. Penulisan Obat Generik Harus mencapai 95% 9. Pelayanan Jaminan Pelayanan Keluarga Miskin 100% 10. B. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan a. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan Penyediaan jasa keamanan kantor Peningkatan Kelengkapan administrasi Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan Pembayaran TKK Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Pengadaan Alat Tulis Kantor/Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeler Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman. 39.

(49) Kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Kegiatan Sewa Gedung Rumah Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sistem Informasi Kesehatan Pendidikan dan Pelatihan Formal d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kegiatan Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Keuangan Kegiatan Pengelolaan Aset SKPD e. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Kegiatan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD f. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Penyediaan Makan Minum Pasien Pelayanan Kesehatan JAMKESMAS/JAMPERSAL Pelayanan Kesehatan ASKES SOSIAL Pelayanan Kesehatan JAMKESDA Pendamping JAMKESMAS/JAMPERSAL g. Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengelolaan Limbah Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah Pengadaan Bahan Logistik Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Pendamping (DAK) Penunjang (DAK) Pengembangan Tipe Rumah Sakit h. Program Pemeliharaan Alat Kesehatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit b. Kebutuhan Pagu Indikatif Jumlah Pagu Indikatif Kabupaten. Pandeglang. untuk. yang diberikan oleh pemerintah Rumah. Sakit. Umum. Berkah. Pandeglang sebeesar Rp. 23.891.232.050,00 adapun rincian dari tiaptiap kegiatan (Terlampir). 40.

(50) AB IV PENUTUP Perubahan pola hidup dan semakin banyaknya masyarakat yang sadar akan pentingnya kesehatan berpengaruh besar terhadap kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang paripurna. Rumah Sakit Umum Berkah Pandeglang yang memiliki visi Kesehatan. Dasar. meningkatkan. se-Kabupaten. derajat. “Menjadi Pusat Rujukan Pelayanan Pandeglang. kesehatan. yang. masyarakat. mandiri. pandeglang. dalam menuju. pelayanan prima 2016” masih mengalami beberapa hambatan dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat baik dari sarana dan prasana yang belum maksimal. Diharapkan RSUD BERKAH Kab. Pandeglang bisa menuju ke RS tipe B, dalam hal ini masih mengalami banyak hambatan yaitu kurangnya tenaga kesehatan seperti jumlah dokter spesialis, sub spesialis, tenaga medis ,paramedis dan non medis yang ahli dibidangnya, sarana pendukung dalam. pengadaan. pelayanan. ICU,ICCU,NICU. dan. PICU. belum. bisa. terealisasi sampai tahun 2014 karena ada beberapa kompenen gedung yang belum ada karena belum adanya dana khusus pengadaan gedung tersebut dan tenaga khusus Dr mahir dan perawat mahir untuk ruangan tersebut dengan. harapan. mudah-mudahan. tahun. 2014. semua. tenaga. yang. dibutuhkan bisa terealisasi, sehingga dengan adanya penyediaan fasiltas pendukung yang maksimal RSUD Berkah Kab.Pandeglang bisa terwujud menjadi RSU tipe B. Program dan kegiatan RSUD Berkah Kabupaten Pandeglang pada tahun 2014 memiliki 8 program dan 43 kegiatan telampir dalam RENJA dan Kegiatan SKPD RSU Berkah Kabupaten Pandeglang tahun 2014. Semoga Renja tahun 2014 ini senantiasa bisa memberikan gambaran kebutuhan Rill. Rumah. Sakit. Umum. Berkah. Kabupaten. Pandeglang. sehingga. kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang optimal bisa terwujud.. 41.

(51) Pemerintah Kabupaten Pandeglang secara simultan harus segera memenuhi sarana dan prasarana RSUD untuk memenuhi keperluan kesejahteraan masyarakat (Rumah Sakit Umum Daerah). Beberapa langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Melengkapi kebutuhan tenaga spesialis, melengkapi paramedis dan non medis yang profesional 2. Melengkapi. peralatan. medik. dan. obat-obatan. sesuai. dengan. kebutuhan standar, untuk meningkatkan kinerja dokter spesialis, dokter dan paramedik profesional yang berdampak terhadap mutu pelayanan. 3. Mengembangkan kompetensi SDM secara berkesinambungan agar mutu. pelayanan. senantiasa. bisa. ditingkatkan. dengan. cara. memberikan pelayanan yang mampu menyenangkan pelanggan, berperilaku santun dan menarik serta tercipta budaya kerja yang sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat.Brand image Rumah sakit diharapkan meningkat secara signifikan. 4. Melengkapi dan menyempurnakan perencanaan, strategic action plan,accountability system, suprting IT system dan standart operating procedure dari seluruh unit pelayanan untuk menunjang kelancaran manajemen rumah sakit. 5. Optimalisasi jaminan pelayanan kesehatan daerah bagi masyarakat miskin sesuai prosedur yang berlaku 6. Mengupayakan. UKL-UPL,. menempuh. akreditas. dan. ISO. RS. berdasarkan peraturan yang berlaku sekaligus menata kualitas pelayanan secara standart. Direktur Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang. Dr.Hj.Susi Badrayanti.MPd Pembina Tk. I NIP. 196205181999092001. 42.

(52) 43.

(53) PAGU INDIKATIF RUMAH SAKIT UMUM BERKAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NO. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan. 1. 2 Urusan/Bidang Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. 1. 2. 3. 4. 5. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan Penyediaan jasa keamanan kantor Peningkatan Kelengkapan administrasi Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan Pembayaran Honorarium Tenaga Kerja Kontrak Kabupaten Pandeglang Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Pengadaan Alat Tulis Kantor/Penyediaan Jasa Surat Menyurat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeler Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Sewa Gedung Rumah Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sistem Informasi Kesehatan(SIRS) Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kerja dan keuangan Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kegiatan Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Kegiatan Pengelolaan Aset SKPD Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi. 4. Target Capain Kinerja 5. RSU. 100%. RSU RSU. 100% 100%. RSU RSU. 100% 100%. RSU RSU RSU RSU. 100% 100% 100% 100%. Lokasi. Rencana Tahun Anggaran 2014 Kebutuhan Dana/Pagu Kebutuhan Dana/Pagu Selisih Penambahan Real Indikatif Pagu APBD(Rp) 6 7 8. 750,000,000.00 200,000,000.00 5,000,000,000.00 800,000,000.00 470,095,300.00 60,000,000.00 300,000,000.00 250,000,000.00. 750,000,000.00 200,000,000.00 5,000,000,000.00 800,000,000.00 470,095,300.00 60,000,000.00 300,000,000.00 250,000,000.00. 10,000,000.00 250,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00. 10,000,000.00 150,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00. 100,000,000.00 -. 3,000,000.00 631,101,135.00 120,000,000.00 80,000,000.00. 3,000,000.00 631,101,135.00 120,000,000.00 80,000,000.00. (170,000,000.00) 1,500,000,000.00 100,000,000.00. RSU. 100%. RSU RSU RSU RSU RSU RSU. 100% 100% 100% 100% 100% 100%. 80,000,000.00 100,000,000.00 200,000,000.00 250,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00. 250,000,000.00 100,000,000.00 200,000,000.00 250,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00. RSU. 100%. 1,500,000,000.00 300,000,000.00. 200,000,000.00. RSU RSU RSU. 100% 100% 100% 100%. 11,000,000.00 20,000,000.00 4,000,000.00. 11,000,000.00 20,000,000.00 4,000,000.00. -. -.

(54) Rencana Tahun Anggaran 2014 NO. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Kegiatan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD. 6. 7. 8. KESEHATAN Urusan Wajib Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Penyediaan Makan Minum Pasien Pelayanan Kesehatan JAMKESMAS/JAMPERSAL Pelayanan Kesehatan ASKES SOSIAL Pelayanan Kesehatan JAMKESDA Pendamping JAMKESMAS/JAMPERSAL Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Pemeliharaan Rutin/Berkala instalasi Pengelolaan Limbah Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah Pengadaan Bahan Logistik Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Pendamping (DAK) Penunjang DAK Pengembangan Tipe Rumah Sakit Program Peemeliharaan Alat Kesehatan Pemeliharaan Rutrin/Berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit. Cat:. Pengumpulan RKA 2014 tanggal 20 Agustus 2013. RSU RSU RSU. Target Capain Kinerja 100% 100% 100%. RSU RSU RSU RSU RSU RSU. 100% 100% 100% 100% 100% 100%. RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%. RSU. 100% Jumlah. Lokasi. Kebutuhan Dana/Pagu Kebutuhan Dana/Pagu Selisih Penambahan Real Indikatif Pagu APBD(Rp) 20,740,000.00 20,740,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 3,000,000,000.00 1,800,000,000.00 1,200,000,000.00 250,000,000.00 220,000,000.00 30,000,000.00 9,000,000,000.00 4,669,352,615.00 4,330,647,385.00 3,600,000,000.00 1,700,000,000.00 1,900,000,000.00 2,500,200,000.00 1,000,000,000.00 1,500,200,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 -. 400,000,000.00 150,000,000.00 717,060,000.00 1,116,420,000.00 111,642,000.00 36,050,000.00 400,000,000.00. 200,000,000.00 150,000,000.00 717,060,000.00 1,116,420,000.00 111,642,000.00 55,821,000.00 400,000,000.00. 250,000,000.00 34,562,308,435.00. 250,000,000.00 23,891,232,050.00. 200,000,000.00 (19,771,000.00) 10,671,076,385.00. Pandeglang, 13 Mei 2013 Direktur Rumah Sakit Umum Berkah Pandeglang. dr.Hj.Susi Badrayanti.M.Pd NIP.196205181999092001.

(55) PAGU INDIKATIF RUMAH SAKIT UMUM BERKAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NO 1. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Urusan/Bidang Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan Penyediaan jasa keamanan kantor Peningkatan Kelengkapan administrasi Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan Pembayaran Honorarium Tenaga Kerja Kontrak Kabupaten Pandeglang Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Pengadaan Alat Tulis Kantor/Penyediaan Jasa Surat Menyurat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeler Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Sewa Gedung Rumah Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kerja dan keuangan Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kegiatan Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan Kegiatan Pengelolaan Aset SKPD Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD. Rencana Tahun Anggaran 2014. Indikator Kinerja Program/Kegiatan. Lokasi. 3. 4. Target Capain Kinerja 5. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD(Rp) 6. RSU. 100%. RSU RSU. 100% 100%. RSU RSU. 100% 100%. 750,000,000.00 200,000,000.00 5,000,000,000.00 800,000,000.00 470,095,300.00 60,000,000.00 300,000,000.00 250,000,000.00. RSU RSU RSU RSU. 100% 100% 100% 100%. 10,000,000.00 150,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 3,000,000.00 631,101,135.00 120,000,000.00 80,000,000.00. RSU. 100%. RSU RSU RSU RSU RSU RSU. 100% 100% 100% 100% 100% 100%. 250,000,000.00 100,000,000.00 200,000,000.00 250,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00. RSU. 100%. 200,000,000.00. RSU RSU RSU. 100% 100% 100% 100%. 11,000,000.00 20,000,000.00 4,000,000.00. RSU. 100%. 20,740,000.00. Catatan Penting 10.

(56) Kegiatan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD KESEHATAN Urusan Wajib Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Penyediaan Makan Minum Pasien Pelayanan Kesehatan JAMKESMAS/JAMPERSAL Pelayanan Kesehatan ASKES SOSIAL Pelayanan Kesehatan JAMKESDA Pendamping JAMKESMAS/JAMPERSAL Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Pemeliharaan Rutin/Berkala instalasi Pengelolaan Limbah Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah Pengadaan Bahan Logistik Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Pendamping (DAK) Penunjang DAK Pengembangan Tipe Rumah Sakit Program Peemeliharaan Alat Kesehatan Pemeliharaan Rutrin/Berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit. RSU RSU. 100% 100%. 15,000,000.00 6,000,000.00. RSU RSU RSU RSU RSU RSU. 100% 100% 100% 100% 100% 100%. 1,800,000,000.00 220,000,000.00 4,669,352,615.00 1,700,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00. RSU RSU RSU RSU RSU RSU RSU. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%. 200,000,000.00 150,000,000.00 717,060,000.00 1,116,420,000.00 111,642,000.00 55,821,000.00 400,000,000.00. RSU. 100% Jumlah. 250,000,000.00 23,891,232,050.00.

Referensi

Dokumen terkait

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.. Program

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KOTA MALANG.. Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan silase daun rami sampai tingkat 60% dalam ransum domba garut nyata mempengaruhi BK, kadar abu dan K (P<0,05),

Banyak kasus nyata diakibatkan oleh beberapa hal subjektif yang sebenarnya memiliki sifat keterkaitan antar satu dan yang lain, contohnya dalam kasus

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengembangkan model prediksi curah hujan dengan teknik analisis jaringan syaraf di wilayah Subang-Karawang untuk memprediksi curah hujan

Dalam pengoptimum spektrofotometri, sebanyak 925 f.ll dadah ujian pada kepekatan antara 0.1 - 50 1l9/ml yang telah dilarutkan dengan etanol dalam anal isis tidak melebihi 0.1 %.

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Program Pelayanan Administrasi 2 Perkantoran.. Program Pengelolaan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN.. Bidang Urusan :