target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 3 PEKERJAAN UMUM
1 3 1 DINAS PEKERJAAN UMUM
1 3 1 1 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Rasio Jalan Kabupaten Kondisi Baik 21,06 49.383.123.807,00 31,13 73.424.956.600,00 41,85 205.103.700.000,00 52,57 242.515.240.000,00 63,28 204.475.688.000,00 74,00 182.948.665.600,00 74,00 182.948.665.600,00 Dinas PU
Rasio jembatan dalam kondisi baik 91,00 6.319.556.652,00 92,24 6.854.505.000,00 93,34 10.650.000.000,00 94,44 13.070.000.000,00 95,54 9.200.000.000,00 96,64 8.850.000.000,00 96,64 8.850.000.000,00 Dinas PU
1 3 1 2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan
prasarana wilayah Rasio Jaringan Irigasi Kondisi Baik 42,38 11.200.686.000,00 43,27 12.894.500.000,00 44,16 60.209.750.000,00 45,05 52.065.000.000,00 45,94 49.368.250.000,00 46,83 47.440.750.000,00 46,83 47.440.750.000,00 Dinas PU
1 3 1 3 Program pembangunan sarana dan prasarana Wilayah Panjang Jalan Lingkungan 418,51 12.982.500.000,00 441,05 13.391.899.122,00 463,59 96.711.390.947,00 486,13 85.705.753.072,00 508,67 86.545.839.369,00 531,21 94.160.924.596,00 531,21 94.160.924.596,00 Dinas PU
Presentase Rumah Tangga
Bersanitasi 55,99 2.093.597.000,00 65,99 2.225.043.000,00 75,99 6.400.000.000,00 85,99 6.400.000.000,00 95,99 6.400.000.000,00 98,00 6.400.000.000,00 98,00 6.400.000.000,00 Dinas PU
Persentase Rumah Tangga
Pengguna Air Bersih 38,64 3.513.253.000 42,64 2.304.171.875,00 56,48 3.205.136.700,00 70,32 3.495.711.720,00 84,16 3.814.446.082,00 98,00 4.164.128.773,00 98,00 4.164.128.773,00 Dinas PU
Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Air Minum Terlindungi (Ledeng/Keran Umum/Air Hujan/Mata Air/SumurTertutup)
79,74 3.513.253.000,00 89,74 3.610.450.000,00 90,00 29.100.648.400,00 92,12 16.000.000.000,00 95,18 16.000.000.000,00 98,00 16.000.000.000,00 98,00 16.000.000.000,00 Dinas PU
1 3 1 4 Program Peningkatan Rehabilitasi Kebinamargaan Persentase peralatan
kebinamargaan dalam kondisi baik 40,00 977.695.472,00 45,00 977.695.472,00 50,00 1.129.012.293,00 55,00 1.303.959.137,00 60,00 1.304.794.916,00 65,00 1.450.551.632,00 65,00 1.450.551.632,00 Dinas PU
1 3 1 5 Program PAMSIMAS Persentase desa yang memiliki
akses air bersih perpipaan 74,06 660.000.000,00 80,06 3.609.627.875,00 86,06 3.970.590.662,00 92,06 4.367.649.728,00 95,00 2.500.000.000,00 98,00 2.500.000.000,00 98,00 2.500.000.000,00 Dinas PU
1 3 1 6 Program rehabilitasi sarana dan prasarana pekerjaan umum Cakupan pemeliharaan infrastruktur wilayah 10,04 4.032.215.804,00 20,04 4.208.263.900,00 30,08 4.839.503.485,00 40,18 5.565.429.007,00 50,01 6.400.243.358,00 60,00 7.360.279.862,00 60,00 7.360.279.862,00 Dinas PU
Sungai Penuh, 2015
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Kerinci
FEBRILLA KUSNOMDO, ST
Pembina
NIP. 19620211 198903 1 007
Lampiran 2 Surat Bupati Kerinci
Nomor : 050/162/11/Bappeda-2016
INDIKATOR RENCANA PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2014-2019
Kode Bidang Urusan Pemerintahan, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RENSTRA (Tahun 2014)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode
RENSTRA
1
Catatan :
Unit Kerja Penanggung Jawab
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019