Adapun prioritas program dan kegiatan pada tiap-tiap urusan wajib pada Tahun Anggaran 2016 beserta anggaran dan realisasi belanja
DAN KELUARGA SEJAHTERA
a Program Keluarga Berencana
1) Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
8.500.000,00 8.500.000,00 BPMPKB 2) Pelayanan KIE 14.447.000,00 14.447.000,00 BPMPKB 3) Peningkatan Perlindungan Hak
Reproduksi Individu
15.825.000,00 15.825.000,00 BPMPKB 4) Pembinaan Keluarga Berencana 4.000.000,00 4.000.000,00 Kel. Wates 5) Pembinaan Keluarga Berencana 3.150.000,00 3.150.000,00 Kel. Kramat Utara 6) Pembinaan Keluarga Berencana 4.800.000,00 4.800.000,00 Kel. Kramat Sel. 7) Pembinaan Keluarga Berencana 8.000.000,00 8.000.000,00 BPMPKB 8) Pengadaan Sarana dan Prasarana
Komunikasi Informasi Edukasi Keluarga Berencana
198.725.000,00 153.403.000,00 BPMPKB
9) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Balai Penyuluhan KB
199.080.000,00 198.350.000,00 BPMPKB 10) Penyediaan Operasional Keluarga
Berencana
62.940.000,00 26.404.000,00 BPMPKB
b Program Kesehatan Reproduksi
Remaja
1) Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
11.600.000,00 11.600.000,00 BPMPKB
c Program Pelayanan Kontrasepsi
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
2) Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
17.235.000,00 17.235.000,00 BPMPKB 3) Pelayanan KB medis operasi 27.500.000,00 26.750.000,00 BPMPKB
d Program Pembinaan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
1) Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
44.875.000,00 44.875.000,00 BPMPKB 2) Koordinasi pengelolaan program 26.000.000,00 26.000.000,00 BPMPKB 3) Pengelolaan Data dan Informasi
Program KB
20.200.000,00 20.200.000,00 BPMPKB
e Program Pengembangan Pusat
Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR
1) Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR
6.900.000,00 6.900.000,00 BPMPKB 2) Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi
kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
6.900.000,00 6.900.000,00 BPMPKB
f Program Penyiapan Tenaga
Pendamping Kelompok Bina Keluarga
1) Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kelurahan
19.446.000,00 18.846.000,00 BPMPKB 2) Advokasi Tenaga Pendamping
Kelompok Bina Keluarga di Kelurahan
42.829.000,00 41.704.000,00 BPMPKB
13 URUSAN SOSIAL
a Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1) Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
29.619.000,00 29.619.000,00 Disnakertransos 2) Fasilitasi manajemen usaha bagi
keluarga miskin
104.262.000,00 97.481.000,00 Disnakertransos 3) Monitoring Evaluasi Pemberian
Santunan Kematian
51.798.000,00 50.180.950,00 Setda
b Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1) Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
56.931.000,00 48.986.000,00 Disnakertransos
2) Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat,
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
3) Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
39.623.000,00 33.334.150,00 Setda
4) penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
45.740.000,00 40.982.500,00 Disnakertransos
5) Penanganan orang terlantar 19.187.000,00 12.067.000,00 Disnakertransos 6) Pembinaan kepada lanjut usia dan
keluarganya
12.740.000,00 12.740.000,00 Disnakertransos 7) Pembinaan kepada lanjut usia dan
keluarganya
97.785.000,00 97.735.000,00 BPMPKB 8) Pembinaan kepada veteran dan
keluarganya
6.936.000,00 6.936.000,00 Disnakertransos 9) Pemutakhiran data PMKS dan PSKS 13.015.000,00 13.015.000,00 Disnakertransos 10) Bimbingan sosial dan pemberdayaan
Karang Taruna
11.490.000,00 6.637.600,00 Disnakertransos 11) Pembinaan keluarga muda mandiri 25.923.000,00 25.922.500,00 Disnakertransos 12) Pengelolaan dan Pengkoordinasian
Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial
187.719.000,00 155.638.668,00 Setda
13) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam Pembangunan
104.353.000,00 103.848.534,00 BPMPKB 14) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pendistribusian beras sejahtera
124.237.000,00 115.778.500,00 Setda 15) Pemetaan daerah rawan bencana dan
rawan sosial
23.277.000,00 22.938.000,00 Disnakertransos
c Program Pembinaan Para
Penyandang Cacat dan Trauma
1) Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
29.096.000,00 15.796.000,00 Disnakertransos 2) Pendayagunaan para penyandang
cacat dan eks trauma
39.244.000,00 22.642.000,00 Disnakertransos
d Program Pembinaan Panti Asuhan/
Panti Jompo
1) Peningkatan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo
32.865.000,00 31.588.125,00 Setda
2) Pembinaan yayasan / panti asuhan 11.292.000,00 11.291.700,00 Disnakertransos
e Program Pembinaan Eks
Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
1) Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
2) Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK
97.455.000,00 92.494.000,00 Disnakertransos
f Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1) Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
40.282.000,00 35.119.000,00 Setda 2) Peningkatan kualitas SDM
kesejahteraan sosial masyarakat
238.113.000,00 237.333.000,00 Disnakertransos 3) Pengembangan model kelembagaan
perlindungan sosial
8.498.000,00 8.228.000,00 Disnakertransos
14 URUSAN TENAGA KERJA
a Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
1) Pembangunan balai latihan kerja 117.743.000,00 115.896.000,00 Disnakertransos 2) Pengadaan peralatan pendidikan dan
keterampilan bagi pencari kerja
611.750.000,00 574.006.000,00 Disnakertransos 3) Rehabilitasi sedang/ berat sarana dan
prasarana BLK
308.655.000,00 304.711.000,00 Disnakertransos 4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6.565.000,00 6.565.000,00 Disnakertransos 5) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan
menjahit bagi pencari kerja
51.122.000,00 51.122.000,00 Disnakertransos 6) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan
bordir bagi pencari kerja
60.436.000,00 60.114.000,00 Disnakertransos 7) Pembinaan Lembaga Pendidikan dan
Ketrampilan (LPK)
7.125.000,00 7.125.000,00 Disnakertransos 8) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan
montir sepeda motor bagi pencari kerja
138.093.000,00 136.854.000,00 Disnakertransos
9) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari kerja
34.602.000,00 34.502.000,00 Disnakertransos 10) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan
tata rias bagi pencari kerja
43.896.000,00 43.842.000,00 Disnakertransos 11) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan
komputer bagi pencari kerja
49.301.000,00 49.301.000,00 Disnakertransos 12) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan
teknisi HP bagi pencari kerja
47.281.000,00 47.281.000,00 Disnakertransos 13) Pelatihan Bahasa Asing 144.917.000,00 144.917.000,00 Disnakertransos 14) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan
las bagi pencari kerja
89.143.000,00 85.985.000,00 Disnakertransos 15) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan
perkayuan bagi pencari kerja
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)
b Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
1) Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
72.230.000,00 65.455.500,00 Disnakertransos 2) Kerjasama pendidikan dan pelatihan 9.007.000,00 8.917.000,00 Disnakertransos 3) Pengembangan kelembagaan
produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
110.105.000,00 101.080.000,00 Disnakertransos
4) Survey perencanaan lokasi dan jenis kegiatan padat karya untuk
penanggulangan kemiskinan
9.305.000,00 9.260.000,00 Disnakertransos
5) Perluasan kerja sistem padat karya 954.000.000,00 949.304.900,00 Disnakertransos 6) Perluasan kerja melalui pembentukan
tenaga kerja mandiri (TKM)
106.081.000,00 91.692.000,00 Disnakertransos 7) Penyusunan Profil Ketenagakerjaan,
transmigrasi dan sosial
28.709.000,00 28.152.000,00 Disnakertransos 8) Job Fair 215.585.000,00 204.020.890,00 Disnakertransos 9) Padat Karya Non Bahan 468.889.000,00 459.800.900,00 Disnakertransos 10) Pelaksanaan Sistem Manajemen ISO
9001 : 2008 81.188.000,00 78.469.000,00 Disnakertransos c Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1) Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
18.586.000,00 17.560.000,00 Disnakertransos
2) Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
6.793.000,00 6.793.000,00 Disnakertransos 3) Sidang Dewan Pengupahan 62.731.000,00 57.423.000,00 Disnakertransos 4) SidangLembaga Kerjasama Tripartit 26.019.000,00 19.670.000,00 Disnakertransos 5) Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
untuk usulan UMK
70.808.000,00 67.938.000,00 Disnakertransos 6) Pemantauan dn pembinaan
pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)
6.497.000,00 5.989.000,00 Disnakertransos
7) Sosialisasi Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK)
18.501.000,00 17.801.000,00 Disnakertransos
8) Bulan Bhakti K3 15.220.000,00 13.990.000,00 Disnakertransos 9) Pemeriksaan pertama, berkala dan
khusus
NO URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI DANA PELAKSANA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) 10) Peningkatan pengawasan,
perlindungan dan penegakan hukum terhadap Wajib Lapor
Ketenagakerjaan
14.836.000,00 14.836.000,00 Disnakertransos
11) Pengujian obyek keselamatan kerja (K3) di perusahaan
8.567.000,00 8.537.000,00 Disnakertransos 12) Penanganan kecelakaan kerja dan
kasus jamsostek
9.186.000,00 8.286.000,00 Disnakertransos 13) Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan
dan Keselamatan Kerja
12.237.000,00 11.137.000,00 Disnakertransos 14) Pemantauan pelaksanaan Upah
Minimum
7.055.000,00 6.755.000,00 Disnakertransos
15 URUSAN KOPERASI DAN USAHA