• Tidak ada hasil yang ditemukan

KELOMPOK K/L DENGAN PAGU ANGGARAN DI BAWAH 1 TRILIUN

C.18 Kementerian Koordinator Perekonomian .1 Analisis Umum

Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar 252.09 miliar rupiah pada tahun 2011. Berdasarkan Laporan Triwulan II yang masuk, rata-rata realisasi fisik dan rata-rata realisasi anggaran Kemenko Perekonomian pada tahun 2011 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2010, yaitu masing-masing 37.91% dan 27.91% pada tahun 2010 menjadi 29.56% dan 18.44% pada tahun 2011 (Tabel C.18.1).

Sementara itu, jika dibandingkan dengan rata realisasi fisik dan rata-rata realisasi anggaran dari 37 K/L yang menyampaikan laporan PP 39 pada TW II tahun 2011, yaitu masing-masing 31.88% dan 29.48%, Kemenko Perekonomian memiliki realisasi fisik di bawah rata-rata dengan realisasi anggaran yang juga di bawah rata-rata (kondisi 3).

Tabel C.18.1

Kinerja Kementerian Koordinator Perekonomian

2010 2011

Pagu Anggaran (Rp) 111,403,423.00 252,091,126.00

Realisasi Fisik /Kapasitas (%) 37.91 29.56

Realisasi Anggaran (%) 27.91 18.44

C.18.2 Analisis Program

Kemenko Perekonomian terlibat dalam 5 Prioritas Nasional yakni Prioritas 4: Program Aksi Bidang Penanggulangan Kemiskinan melalui 1 Program, yakni Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian, Prioritas 5: Program Aksi Di Bidang Pangan melalui 1 Program, yakni Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian, Prioritas 6: Program Aksi Di Bidang Infrastruktur melalui 1 Program, yakni Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian, Prioritas 7: Program Aksi Di Bidang Iklim Investasi Dan Iklim Usaha melalui 1 Program yakni Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian, Prioritas Lainnya: Bidang Perekonomian melalui Program Peningkatan Upaya Pelayanan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri.

(5) -5 10 15 20 25 30 35 - 5 10 15 20 25 30 35 1 Program 33.33% 2 Program 66.67% 0 Program 0.00% 0 Program 0.00% Rata-Rata Realisasi Fisik 29.56 Rata-Rata Realisasi Anggaran 18.44 I II III IV

Realisasi Fisik Di At as/Sama dengan Rat a-Rat a Realisasi Anggaran Di Atas/ Sama dengan Rat a-Rat a

Realisasi Fisik Di Bawah Rat a-Rata Realisasi Anggaran Di B awah Rat a-Rat a Realisasi Fisik Di Bawah Rat a-Rata

Realisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di A tas/Sama dengan Rata-Rata Realisasi A nggaran Di B awah Rata-Rata

Secara keseluruhan, Kemenko Perekonomian melaporkan 3 (tiga) Program, yakni: (1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan (3) Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

Berdasarkan nilai rata-rata realisasi fisik dan rata-rata realisasi anggaran Kemenko Perekonomian pada tahun 2011 (29.56% dan 18.44%), diperoleh 1 Program dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata (33.33%), dan 2 Program lainnya memiliki realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata (66.67%). (Gambar C.18.1)

Gambar C.18.1

Sebaran Program Kementerian Koordinator Perekonomian Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

Selanjutnya, Tabel C.18.2 berikut ini menyajikan kinerja Program untuk 1Program dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata dan 2 Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata.

91 Tabel C.18.2

Daftar Program Kementerian Koordinator Perekonomian Berdasarkan Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik

No. Program Realisasi

Fisik (%)

Realisasi Anggaran

(%) II Program dengan realisasi fisik dibawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama

dengan rata-rata.

1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

12.79 30.74

III Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata. 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomiam

2.32 2.58

2 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian 14.45 15.36

C.21 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah C.21.1 Analisis Umum

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar 208.59 miliar rupiah pada tahun 2011. Berdasarkan Laporan Triwulan II yang masuk, rata-rata realisasi fisik LKPP pada tahun 2011 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2010, yaitu 20.45% pada tahun 2010 menjadi 41.12% pada tahun 2011 sedangkan realisasi anggaran pada tahun 2011 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2010, yaitu 12.24% menjadi 9.24%. (Tabel C.21.1)

Sementara itu, jika dibandingkan dengan rata realisasi fisik dan rata-rata realisasi anggaran dari 37 K/L yang menyampaikan laporan PP 39 pada TW II tahun 2011, yaitu masing-masing 31.88% dan 29.48%, LKPP memiliki realisasi fisik di atas rata-rata dengan realisasi anggaran di bawah rata-rata (kondisi 4).

Tabel C.21.1

Kinerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2010 2011

Pagu Anggaran (Rp) 110,215,290.00 208,597,000.00

Realisasi Fisik /Kapasitas (%) 20.45 41.12

Realisasi Anggaran (%) 12.24 9.24

C.21.2 Analisis Program

Secara keseluruhan, LKPP melaporkan 3 (tiga) Program, yakni: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP; dan (3) Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan nilai rata-rata realisasi fisik dan rata-rata realisasi anggaran LKPP pada tahun 2011 (41.12% dan 9.24%), diperoleh 2 Program dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata (66.67%), dan 1 Program dengan realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata (33.33%). (Gambar C.21.1)

93 (10) -10 20 30 20 25 30 35 40 45 50 55 60 2 Program 66.67% 0 Program 0.00% 0 Program 0.00% 1 Program 33.33% Rata-Rata Realisasi Fisik 41.12 Rata-Rata Realisasi Anggaran 9.24 I II III IV

Realisasi Fisik Di At as/Sama dengan Rat a-Rat a Realisasi Anggaran Di Atas/ Sama dengan Rat a-Rat a

Realisasi Fisik Di B awah Rata-Rata Realisasi A nggaran Di Bawah Rata-Rata Realisasi Fisik Di Bawah Rata-Rata

Realisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata

Realisasi Fisik Di A tas/ Sama dengan Rata-Rata Realisasi A nggaran Di B awah Rata-Rata

Gambar C.21.1

Sebaran Program Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011

Selanjutnya, Tabel C.21.2 berikut ini menyajikan kinerja Program untuk 2 Program dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata dan 1 Program dengan realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata.

Tabel C.21.2

Daftar Program Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik, Tahun 2011

No. Program Realisasi

Fisik (%)

Realisasi Anggaran

(%) II Program dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama

dengan rata-rata

1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya LKPP

39.39 19.95

2 Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

37.77 12.01

IV Program dengan realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata.

1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP 45.57 0.04

Rata-Rata Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

C.22 Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat

Dokumen terkait