KELOMPOK K/L DENGAN PAGU ANGGARAN DI BAWAH 1 TRILIUN
C.26 Mahkamah Konstutusi .1 Analisis Umum
Mahkamah Konstitusi (MK) mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar 287.70 miliar rupiah pada tahun 2011. Berdasarkan Laporan Triwulan II yang masuk, rata-rata realisasi fisik MK pada tahun 2011 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2010, yaitu 31.62% pada tahun 2010 menjadi 41.17% pada tahun 2011 sedangkan realisasi anggaran MK mengalami penurunan pada tahun 2011, yaitu 25.40% pada tahun 2010 menjadi 22.60% pada tahun 2011. (Tabel C.26.1).
Sementara itu, jika dibandingkan dengan rata realisasi fisik dan rata-rata realisasi anggaran dari 37 K/L yang menyampaikan laporan PP 39 pada TW II tahun 2011, yaitu masing-masing 31.88% dan 29.48%, MK memiliki realisasi fisik di atas rata-rata dengan realisasi anggaran di bawah rata-rata (kondisi 4).
Tabel C.26.1 Kinerja Mahkamah Konstitusi
C.26.2 Analisis Program
Secara keseluruhan, MK melaporkan 4 (empat) Program, yakni: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI; (3) Program Penanganan Perkara Konstitusi; dan (4) Program Kesadaran Berkonstitusi.
Berdasarkan nilai rata-rata realisasi fisik dan rata-rata realisasi anggaran MK pada tahun 2011 (41.17% dan 22.60%), diperoleh 3 Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata (75.00%), dan 1 Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata (25.00%). (Gambar C.26.1)
2010 2011
Pagu Anggaran (Rp) 169,496,606.00 287,700,000.00
Realisasi Fisik /Kapasitas (%) 31.62 41.17
99 -10 20 30 40 50 - 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 0 Program 0.00% 1 Program 25.00% 3 Program 75.00% 0 Program 0.00% Rata-Rata Realisasi Fisik 41.17 Rata-Rata Realisasi Anggaran 22.60 I II III IV
Realisasi Fisik Di At as/Sama dengan Rat a-Rat a Realisasi Anggaran Di Atas/ Sama dengan Rat a-Rat a
Realisasi Fisik Di B awah Rata-Rata Realisasi A nggaran Di B awah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di A tas/Sama dengan Rata-Rata Realisasi A nggaran Di B awah Rata-Rata Realisasi Fisik Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Gambar C.26.1
Sebaran Program Mahkamah Konstitusi
Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
Selanjutnya, Tabel C.26.2 berikut ini menyajikan kinerja Program untuk 3 Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata, dan 1 Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata.
Tabel C.26.2
Daftar Program Mahkamah Konstitusi
Berdasarkan Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik, Tahun 2011
No. Program Realisasi
Fisik (%)
Realisasi Anggaran
(%) I Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI
45.14 24.12
3 Program Penanganan Perkara Konstitusi 71.53 45.86
4 Program Kesadaran Berkonstitusi 50.00 23.60
III Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Konstitusi RI
4.82 1.15
C.23 Kementerian Lingkungan Hidup
C.23.1 Analisis Umum
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar 863.32 miliar rupiah pada tahun 2011. Berdasarkan Laporan Triwulan II yang masuk, dibandingkan dengan rata-rata realisasi fisik dan rata-rata realisasi anggaran dari 37 K/L yang menyampaikan laporan PP 39 pada TW II tahun 2011, yaitu masing-masing 31.88% dan 29.48%, KLH memiliki realisasi fisik di bawah rata-rata dengan realisasi anggaran yang juga di bawah rata-rata (kondisi 3). (Tabel C.23.1)
Tabel C.23.1
Kinerja Badan Koordinasi Keamanan Laut 2011
Pagu Anggaran (Rp) 863,319,067.00
Realisasi Fisik /Kapasitas (%) 8.37
Realisasi Anggaran (%) 19.20
C.23.2 Analisis Program
KLH terlibat dalam 1 Prioritas Nasional yakni Prioritas 9: Program Aksi Bidang Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Bencana melalui 1 Program yakni Program Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup. Secara keseluruhan, KLH melaporkan 3 (tiga) Program. Adapun 2 Program lainnya adalah: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup; dan (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
Berdasarkan nilai rata-rata realisasi fisik dan rata-rata realisasi anggaran Bakorkamla pada tahun 2011 (8.37% dan 19.20%), diperoleh 1 Program dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata (33.33%), 1 Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata (33.33%), dan 1 Program dengan realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata (33.33%) (Gambar C.23.1)
101 -10 20 - 5 10 15 1 Program 33.33% 1 Program 33.33% 0 Program 0.00% 1 Program 33.33% Rata-Rata Realisasi Fisiik 8.37 Rata-Rata Realisasi Anggaran 19.20 I II III IV
Realisasi Fisik Di At as/Sama dengan Rat a-Rat a Realisasi Anggaran Di Atas/ Sama dengan Rat a-Rat a
Realisasi Fisik Di B awah Rata-Rata Realisasi A nggaran Di B awah Rata-Rata Realisasi Fisik Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di A tas/Sama dengan Rata-Rata Realisasi A nggaran Di B awah Rata-Rata
Gambar C.23.1
Sebaran Program Kementerian Lingkungan Hidup Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
Selanjutnya, Tabel C.23.2 berikut ini menyajikan kinerja 1 Program dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata, 1 Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata, dan 1 Program dengan realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata.
Tabel C.23.2
Daftar Program Kementerian Lingkungan Hidup Berdasarkan Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik, Tahun 2011
No. Program Realisasi
Fisik (%)
Realisasi Anggara
n (%) II Program dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama
dengan rata-rata
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup
2.67 22.38
III Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
Kementerian Negara Lingkungan Hidup
0.00 0.00
IV Program dengan realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata.
Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 10.92 18.53