PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
IV. 31 No Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)
Prioritas Pembangunan daerah (RKPD)
1 Pengembangan pengarusutamaan gender melalui fasilitasi pengembangan kelembagaan, kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak, remaja dan perempuan dalam segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi
- Revitalisasi program Keluarga Berencana (KB) - Terwujudnya Semarang sebagai Kota Layak Anak - Fasilitasi penanganan masalah Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (KDRT)
- Penyediaan data pilah hasil pembangunan dan Anggaran Responsive Gender (ARG)
Sapta Program 6. Peningkatan Pelayanan Pendidikan 1 Mengembangkan pemerataan akses dan mutu
pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajar 12 tahun didukung oleh sarana/prasarana yang memadai dan tenaga pendidikan yang profesional
- Peningkatan angka kelulusan SD-SMP - Pengembangan kelurahan vokasi - Peningkatan budaya baca
- Peningkatan kualitas mutu pendidikan di Kota Semarang
- Peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan - Rehabilitasi sarana & prasana pendidikan
- Peningkatan mutu tenaga pendidik 2 Peningkatan tata kelola pendidikan yang berskala
standar nasional
Sapta program 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1 Pengembangan pemerataan jangkauan dan mutu
pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/ rujukan dengan rintisan pengembangan pelayanan berskala rumah sakit
- Terwujudnya Semarang Kota Sehat - Penanggulangan penyakit menular
- Penurunan angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Semarang
- Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) & Angka Kematian Ibu (AKI)
- Percepatan pelaksanaan Total Coverage di Kota Semarang
- Peningkatan pelayanan gizi buruk
- Peningkatan pelayanan Jamkesmas & Jamkesmaskot
- Peningkatan pelayanan Puskesmas dengan penambahan Puskesmas percontohan
2 Pengembangan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan yang didukung dengan pesebaran sarana dan prasarana dan terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat
Masing-masing prioritas pembangunan dilaksanakan melalui program-program pembangunan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang sesuai tugas dan fungsi Pokok SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Semarang. Secara rinci prioritas pembangunan, program-program pembangunan, indicator capaian target serta SKPD kewenangan pada tahun 2012 dapat dilihat pada table 4.3 berikut ini.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.32 Tabel 4.3
Indikasi Capaian Target Program Pembangunan Kota Semarang Tahun 2012
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
Sapta Program 1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
1 Penurunan jumlah warga miskin sebesar 2 % di 48 kelurahan percontohan (dengan rincian 3 kelurahan per tiap kecamatan) melalui program Gerdu Kempling
1.12 1.15 Program Keluarga Berencana 1 Rata-rata jumlah anak per keluarga 2,25 BapermasPP & KB
1.12 1.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
2 Rasio akseptor KB (%) 18,64
2 Pemugaran rumah tidak layak huni 1.12 1.17 Program Pelayanan kontrasepsi 3 Cakupan peserta KB aktif (%) 75,61
3 Pelaksanaan & peningkatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
1.12 1.18 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
4 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
108.158
4 Bantuan modal bergulir bagi UMKM 1.12 1.20 Program pengembangan pusat
pelayanan informasi dan konseling KRR
5 Pengendalian angka kelahiran (TFR) 2,37
5 Pengembangan Gerakan Bapak Asuh
dari UMKM
1.12 1.21 Program peningkatan
penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
6 Jumlah PUS dibwah 20 th. 0,49%
6 Pelatihan Ketrampilan UMKM 1.12 1.23 Program penyiapan tenaga
pendamping kelompok bina keluarga
7 Peserta KB dari PUS unmet
need/menurunnya PUS Unmet need
PA: 75,58%
7 Income restoration warga dampak pembangunan Dam Jatibarang
8 Jejaring / kemitraan peduli KB (PPKBD
Mandiri)
PPKBD= 85%; Sub PPKBD= 44%
9 Jumlah PIK Remaja per jumlah
kelurahan
45 PIK KRR
10 Meningkatnya kesadaran masyarakat
dalam memahami bahaya lahgun dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.33
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
peredaran narkoba
11 Kelompok aktif BK BKB : 91% BKR :
89% BKL : 87%
1.14 1.15 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
1 Angka partisipasi angkatan kerja (%) 65,73 Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
1.14 1.16 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
2 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
241
1.14 1.17 Program Perlindungan
Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
3 Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) 65,73
4 Pencari kerja yang ditempatkan 10.090
5 Tingkat pengangguran terbuka (%) 12,5
6 Keselamatan dan perlindungan (%) 30,3
7 Perselisihan buruh dan pengusaha thd
kebijakan pemerintah daerah (%)
100
8 Kualitas Tenaga Kerja
Rasio kelulusan tenaga kerja 392.565
9 Tingkat Ketergantungan
Penduduk < 15 dan > 64 th
Penduduk 15-64 th
1.114.359
10 Peningkatan ketrampilan juml tenaga
kerja
420 orang
11 Peningkatan kompetensi tenaga
kepelatihan
5%
12 Penurunan juml pengangguran 0,30%
13 Angka partisipasi kerja (%) 62,73
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.34
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
15 Peningkatan jumlah perusahaan yang
menerapkan K3
382 perush (36%)
16 Penurunan angka perselisihan
hubungan industrial PHI/PHK/Unjuk rasa
241 kasus
10 Rasio daya serap tenaga kerja *) PMA : 10
PMDN : 4 BPPT 11 (PMA) = (PMDN) = Rp 790.391.556.239
1.15 1.15 Program penciptaan iklim Usaha
Kecil Menengah yang kondusif
1 Persentase koperasi aktif (%) 75 Dinas Koperasi &
UMKM
1.15 1.16 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
2 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 418
1.15 1.17 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
3 Jumlah BPR/LKM 2
1.15 1.18 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
4 Usaha Mikro dan Kecil 10.587
5 Peningkatan jumlah UMKM 2%
6 Peningkatan Juml penyerapan tenaga
kerja pada sektor UMKM
2%
7 Peningkatan akses pembiayaan
Koperasi dan UMKM serta penguatan kelembagaan KSP/USP dan LKM
6%
8 Peningkatan peringkat kesehatan
koperasi (%) dari Koperasi aktif
42%
2.01 2.15 Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.35
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
2.01 2.16 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan pertanian/perkebunan
2 Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB
1,20 % 1,26 %
2.01 2.17 Program peningkatan pemasaran
hasil produksi pertanian/perkebunan
3 Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)
0,65 % 0,60 %
2.01 2.18 Program peningkatan penerapan
teknologi pertanian/perkebunan
4 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)
0,08 % 0,07 %
2.01 2.19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
5 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)
100
2.01 2.20 Program pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan lapangan
6 Cakupan bina kelompok petani 7.272
2.01 2.21 Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak
7 NTP thd faktor produksi dengan produk 188,00
2.01 2.22 Program peningkatan produksi hasil
peternakan
8 Persentase konsumsi RT non pangan 105
9 Tingkat pendapatan petani 266
10 Tingkat ketersedian bahan pangan
daerah
8,37%
11 Tingkat daya serap pasar terhadap hasil
produksi pertanian/perkebunan daerah
99,68%
12 Tingkat pemanfaatan teknologi tepat
guna dalam menunjang peningkatan hasil produk komoditas hasil pertanian/perkebunan
99,11%
13 Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil
produksi pertanian/perkebunan
97,06%; 99,9%
14 Tingkat kinerja tenaga penyuluh
pertanian lapangan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.36
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
15 Angka kesakitan dan kematian ternak
akibar penyakit menular
4,10%
16 Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil
produksi komoditas peternakan
92,80%
1.21 1.16 Program Ketahanan Pangan 1 Regulasi ketahanan pangan Perwal keamanan
pangan
Kantor Ketahanan Pangan, Setda
1.21 1.17 Program Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat
2 Ketersediaan pangan utama 115.506
3 Ketahanan pangan daerah dan kelancaran distribusi bahan pangan pokok
115.506 kg / 1000 penduduk
4 Lumbung pangan masyarakat 10 kelurahan
5 Produk pangan /olahan pangan yang
memenuhi standar mutu
18100%
6 Kelurahan mandiri pangan 8 kelurahan
7 Skor pola pangan harapan 8600%
8 Kelancaran akses pangan masyarakat
miskin
1.200 KK
2.05 1.15 Program pemberdayaan ekonomi
masyarakat pesisir
1 Produksi perikanan tangkap (ton) 103,19 Dinas Kelautan &
Perikanan
2.05 1.20 Program pengembangan budidaya
perikanan
2 Produksi perikanan budidaya (ton) 413,28
2.05 1.21 Program pengembangan perikanan
tangkap
3 Cakupan bina kelompok pelaku perikanan dan kelautan 20% per tahun
20% (12 kelompok/th)
2.05 1.23 Program optimalisasi pengelolaan
dan pemasaran produksi perikanan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.37
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
5 Meningkatkat Pengetahuan
masyarakat perikanan dan masyarakat konsumsi ikan
3%
6 Meningkatkan produksi ikan olahan 3
% per tahun
3%
7 Meningkatkan Konsumsi ikan 3 % per
tahun
3% (24,44 kg/kapita/th
2.06 2.18 Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negri
1 Kontribusi sektor Perdagangan thd PDRB (%) 32,87 35,78 Disperindag, Dinas Pasar, Setda
2.06 2.19 Program Pembinaan pedagang kaki
lima dan asongan
2 Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa 100 %
36% (150 pelaku usaha)
2.06 2.15 Program Perlindungan Konsumen
dan pengamanan perdagangan
3 Jumlah penanganan barang/produk beredar dipasar tidak sesuai standar yang ditentukan
100%
2.06 2.17 Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
4 Jumlah kasus/kejadian yang diakibatkan oleh pemakaian produk/barang yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan (LPG, dll)
20%
5 Transaksi dan distribusi komoditas
ekspor non migas 5% pertahun
5%
6 Stabilitas harga kebutuhan pokok dan
jasa yang terjangkau oleh masyarakat 100%
1 pasar modern
7 Stabilitas harga kebutuhan pokok dan
jasa yang terjangkau oleh masyarakat
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.38
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
100%
8 Jumlah kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (bazar, pasar murah, dll)
100%
9 Membina dan menata PKL 20%
10 Jumlah Pedagang kaki lima yang dibina dan memiliki kemandirian dalam usaha
100%
2.07 2.16 Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
1 Kontribusi sektor Industri thd PDRB 28,64
31,45
Disperindag
2.07 2.17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
2 Kontribusi industri rumah tangga thd PDRB sektor Industri
4,5
2.07.2.18 Program Penataan Struktur Industri 3 Pertumbuhan Industri. 0,17
2.07 2.19 Program Pengembangan sentra-
sentra industri potensial
4 Cakupan bina kelompok pengrajin 26
5 Persentase industri kreatif terutama industri kecil/home industri
67% (132 IKM)
6 Jumlah cluster baru industri kecil dan
menengah
36% (4 buah)
7 Produksi dan transaksi penjualan IKM 3%
8 Peningkatan penataan struktur IKM 3%
9 Penataan kawasan sentra-sentra
industri potensial
40% (8 sentra)
1.13.1.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
122 Disospora, Setda
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.39
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
Kesejahteraan Sosial
1.13 1.17 Program pembinaan anak terlantar 3 Penanganan penyandang masalah
kesejahteraan sosial (orang)
3.932
1.13 1.18 Program pembinaan para
penyandang cacat dan trauma
4 Persentase jumlah faktor miskin yang tertangani dihadapkan dengan jumlah fakir miskin yang ada
=n/51.300)*100%; Persentase peningkatan jumlah PMKS yang tertangani dibandingkan dengan PMKS yang ada a/4792)*100%
12%
5 % (prosentase) peningkatan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Kesejateraan Sosial yang ditangani
53%
6 % (prosentase) jumlah anak terlantar
yang terbina dihadapkan dengan jumlah anak terlantar yang ada
45%
7 persentase jumlah penyandang cacat
dan trauma yang terbina dihadapkan dengan jumlah penyandang cacat dan trauma yang ada
20%
8 Peningkatan jumlah Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial yang tertangani dengan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang
2.191
9 Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial
yang turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemb
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.40
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
1.04 1.17 Program Pemberdayaan Komunitas
Perumahan
1 Rehab rumah miskin 200 rumah DTKP
1.04.1.15 Program Pengembangan Perumahan 2 Tingkat pencemaran lingkungan oleh
limbah padat, cair dan udara di lingkungan permukiman
7%
1.04 1.16 Program Lingkungan Sehat Perumahan
3 Tingkat ketersediaan (jumlah) fasilitas perumahan sederhana bagi masyarakat miskin
100%
1.22 1.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
4 Tingkat kemampuan lembaga
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan wilayah
4 organisasi Bapermas, Setda, Kecamatan
1.22 1.17 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
5 Meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam penanganan pembangunan wilayah
20%
1.22 1.16 Program pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan
6 Keberdayaan msy/kader PKK dalam peningkatan Gizi Anak Usia Sekolah bagi Keluarga Kurang mampu
5%
7 Jumlah kelompok masyarakat yang
memanfaatkan TTG sesuai dengan kebutuhan
25%
8 Jumlah Posyantek yang aktif/berfungsi 7 Posyantek
9 Meningkatnya kerjasama dan akses dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat
22%
10 Meningkatkan Jumlah dan Kegiatan
usaha ekonomi masyarakat
UPPKS:3% UED-SP: 3%
11 Tingkat partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan
177 Kelurahan ; 16 kel. Percontohan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.41
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
pelaksanaan pembangunan
12 Jumlah swadaya masyarakat dalam mendukung Program TMMD
2 tahap
13 Jumlah swadaya masyarakat dalam mendukung program pengabdian masyarakat oleh PT (Program KKN)
20%
14 Jumlah lokasi lingkungan Permukiman dan prasarana lingkungan RTM yang terfasilitasi
12 lokasi
15 Jumlah Fasilitasi Bantuan Infrastruktur
dari pemerintah Lebih Tinggi (APBD Prov dan APBN)
177 kel
16 Meningkatnya pengetahuan kinerja
Pokja Posyandu dalam rangka meningkatnya Gizi kesehatan Ibu dan Anak
15%
Sapta Program 2. Penanggulangan Rob dan Banjir
1 Menyelesaikan paket pembangunan
DAM Jatibarang dengan penyelesaian normalisasi kali Tenggang, normalisasi kali Bringin serta pembuatan Polder Banger
2.02 2.16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 80,65 Dinas Pertanian
2 Tingkat partisipasi masyarakat terhadap upaya pelestarian penghijauan /lahan
2,50 %
2 Penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan
1.03.2.24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
1 Persentase rumah tinggal bersanitasi 50,85 PSDA
3 Penanganan wilayah pesisir 1.03.2.25 Program penyediaan dan pengolahan
air baku
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.42
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
4 Pembangunan embung 1.03.2.27 Program pengembangan kinerja
pengelolaan air minum dan air limbah
3 Drainase dalam kondisi baik/
pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)
49,76
5 Konservasi lahan 1.03.2.28 Program peningkatan sarana dan
prasarana drainase
4 Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)
48,93
1.03.2.29 Program pengendalian banjir 5 Jumlah prasarana sumberdaya air dan
irigasi yang terpelihara dan berfungsi
30%
6 Jumlah prasarana sumberdaya air dan irigasi yang terpelihara dan berfungsi
11%
7 Meningkatnya ketersediaan air baku
masyarakat
6%
8 Meningkatnya sanitasi lingkungan
masyarakat
4%
9 Operasional peralatan Drainase 70%
10 Berkurangnya tinggi air rob dan banjir
pada elevasi minimal 70 msl
34%
Sapta Program 3. Peningkatan Infrastruktur
1 Penataan wajah Kota mewujudkan
Semarang bersih, indah, tertib, gilar- gilar, kencar-kencar
2.03 1.16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
1 Pencemaran status mutu air (%) 58 PSDA, BLH
2 Penyelesaian pembangunan fly over Kali Banteng
2.03.17 Program pembinaan dan
pengawasan bidang pertambangan
2 Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air (%)
22,47
3 Perbaikan jalan dan jembatan di willayah Kota Semarang
1.08 1.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. (%)
84
4 Penagadaan tanah untuk
pembangunan Outer Ring road
1.08 1.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
4 Menurunnya pemanfaatan Air bawah tanah (ABT)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.43
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
5 Penunjangan pembangunan akses
menuju ke Bandara Ahmad Yani
1.08 1.18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA
5 Menurunnya jumlah kawasan penambangan galian C
0,25%
6 Pengembangan sub pusat
pertumbuhan
1.08 1.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
7 Penyediaan angkutan massal lintas regional
1.08 1.20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
8 Penambahan koridor 2 BRT
Banyumanik-Terboyo
1.08 1.23 Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
9 Revitalisasi TPA Jatibarang 1.08 1.15 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
1 Persentase penanganan sampah (%) 78,00 DKP taman
10 Revitalisasi IPLT Tambak Lorok 1.08 1.22 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
2 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)
72,27
11 Penataan & pemugaran permukiman kumuh
1.08 1.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
3 Rasio pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
722,61
12 Revitalisasi pasar-pasar tradisional di Kota Semarang
2.03 1.16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
4 Tingkat luasan areal pelayanan persampahan kota
0,02 DKP taman, 16
Kecamatan, BLH 13 Revitalisasi cagar budaya (heritage)
Kota Semarang
2.03.17 Program pembinaan dan
pengawasan bidang pertambangan
5 Tingkat cakupan pelayanan persampahan Wilayah
177 Kelurahan
14 Penataan pemakaman tradisional 6 Tingkat pencemaran lingkungan hidup
perkotaan
0,26
7 Cakupan pelayanan K3 Wilayah Kecamatan
149 titik pantau
8 Tingkat efektivitas upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
88 Ha
9 Tingkat aksesbilitas informasi SDA dan LH
16 Kec,1 komponen, 3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.44
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
sekolah
10 Tingkat kualitas pencemaran udara perkotaan 500 kendaraan/ tahun
11 Cakupan wilayah rehabilitasi ekosistem pesisir/pantai
0,50
1 Luas ruang terbuka hijau / Luas wilayah ber HPL/HGB
19.088.136 DKP taman
2 Terbangunnya dan rehabilitasi Taman Kota
8 unit
1.05 1. 15 Program Perencanaan Tata Ruang 1 Jumlah bangunan ber – IMB / Jumlah
bangunan (%)
57,79 Bappeda, DTKP,
PJPR
1.05 1. 17 Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
2 Persentase Luas pemukiman yang tertata (%)
49,02
3 Penataan Wilayah
Realisasi luas wilayah seusai dg
peruntukannya sesuai dengan RTRW (%)
80,00
Luas lahan produktif Kota Semarang
(Ha)
3,9912
Luas genangan banjir atau wilayah kebanjiran (Ha)
6.720.000
Luas wilayah kekeringan (Ha) 4.027.56
Luas wilayah perkotaan (Ha) 373.70
4 Tingkat ketersediaan pranata tata ruang kota dan kawasan-kawasan khusus kota
100%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.45
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
6 Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang kota dan tingkat konflik pemanfaatan peruntukan lahan
100%
7 Jumlah titik reklame yang tertata dan terpelihara dengan baik
100%
1.07 1.15 Program Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
1 Jumlah arus penumpang angkutan umum
5.816.685 Dishubkominfo
1.07 1.16 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
2 Rasio ijin trayek 0.0024
1.07 1.17 Program peningkatan pelayanan
angkutan
3 Jumlah uji kir angkutan umum 5.192
1.07 1.19 Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
7
1.07.1.21 Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
5 Jumlah angkutan darat % 12,81
1.07.1.22 Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor
6 Kepemilikan KIR angkutan umum 3.577
1.07.1.23 Program Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informatika
7 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (jam)
2 jam
8 Biaya pengujian kelaikan angkutan umum (rp) Rp 30.000 9 Pemasangan Rambu-rambu 2.586
10 Tingkat fasilitas perhubungan terpantau
100%
11 Meningkatnya jumlah penumpang di terminal
2%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.46
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
(BRT)
13 Tingkat pelanggaran angkutan umum di jalan rata-rata 10% per tahun
10%
14 Tingkat Ketersediaan titik parkir on street
1.424 titik
15 Tingkat ketersediaan lokasi parkir off street
160 lokasi
16 Tingkat Ruas jalan /Simpul rawan kemacetan lalu lintas
11%
17 Tingkat ketersediaan pemberhentian akhir angkutan penumpang umum
3
18 Tingkat ketersediaan prasarana penunjang BRT
100%
19 Tingkat kendaraan lulus uji laik jalan 72.735
20 Tertatanya Pembangunan Tower telekomunikasi dan informatika yang tertib dan teratur
100%
1.03.1.15 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)
47,5 Bina Marga, PJPR
1.03.1.16 Program rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan & Jembatan
2 Panjang jalan dilalui roda 4 3.063,06
1.03.1.17 Program Pembangunan sistem
informasi/data base jalan dan jembatan
3 Panjang jalan kota dalam kondisi baik (>40 km/jam)
1.198,40 2.743,70
1.03.1.18 Program peningkatan sarana dan
prasarana kebinamargaan
4 Rasio panjang jalan per juml kendaraan (%)
30,21
1.03.1.19 Program pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.47
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
1.03.3.29 Program Penerangan Jalan Umum 6 Kualitas sarana dan prasarana
penerangan jalan umum
35%
1.03.3.30 Program Pengelolaan Reklame 7 Kuantitas sarana dan prasarana
penerangan jalan umum
30%
8 Jumlah rumah tangga pengguna listrik (%)
98,28
9 Persentase pengguna Listrik (%) 73
10 Tingkat kapasitas jalan, frekuensi pemanfaatan jalan dan waktu pelayanan jalan dalam kota
18% Bina Marga
11 Jumlah prasarana jalan dan jembatan yang terpelihara secara mantap dan berfungsi
19%
12 Tingkat ketersediaan data dan informasi jalan dan jembatan
20%
13 Ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan yang berfungsi dan terpelihara
21%
14 Tingkat pengendalian ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh dalam kota
16%
15 Pengelolaan infrastruktur wilayah 100%
16 Jumlah LPJU baru yang terpasang 3% PJPR
17 Jumlah LPJU terpasang dan terpelihara 5%
18 Jumlah Rumah/ Gedung yang
terbangunan sesuai standar konstruksi
8% DTKP
19 Terbangunnya Gedung Kantor Diklat, Kantor Kec. Genuk, Kant. Kec. Gunungpati, Gedung Arsip, Gedung
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.48
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
Satpol PP
1.04 1.20 Program pengelolaan areal
pemakaman
1 Luas lingkungan permukiman kumuh (%)
1,53 DTKP
1.04.1.24 Program Pengembangan Teknologi dan Konstruksi
2 Luas Kawasan Kumuh Luas Wilayah x 100% (%)
1,52
3 Jumlah rumah layak huni (%) 29,60
4 Rasio permukiman layak huni 0,28
5 Tingkat partisipasi masyarakat dalam
pelestarian lingkungan permukiman
7%
6 Rasio TPU per satuan penduduk per 1000 penduduk
428,62
7 Jumlah TPU yang berfungsi dan
terkelola dengan baik 5%
Sapta program 4. Peningkatan Pelayanan Publik
1 Pembangunan Expo Center Kota
Semarang
1.17 1.15 Program Pengembangan Nilai Budaya
1 Rasio Group Kesenian / 10.000 penduduk
3,80 Disbudpar
2 Pembangunan Sport Center Kota
Semarang
1.17 1.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
2 Rasio Gedung Kesenian / 10.000 penduduk
0,26
3 Percepatan dalam proses pelayanan perijinan publik
1.17 1.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
3 Penyelenggaraan festival seni dan budaya
50
4 Pembangunan Pusat Infomasi Publik sebagai bentuk publikasi rencana pembangunan, pertumbuhan dan perkembangan Kota Semarang
1.17 1.18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
4 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
55
5 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
174
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.49
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
kekayaan budaya sebesar 10 % per tahun
7 Meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10 % per tahun
3 kegiatan
8 Meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10 % per tahun
3 kegiatan
9 Meningkatnya kegiatan kerjasama pengelolaan kekayaan seni budaya daerah
3 kegiatan
1.18 1.15 Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
1 Rasio Klub Olahraga / 10.000 penduduk 3,72 Disospora
1.18 1.16 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
2 Rasio Gedung Olah Raga / 10.000 penduduk
0.02
1.18 1.17 Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
3 Jumlah organisasi pemuda 47
1.18 1.19 Program Pengembangan Kebijakan
dan Manajemen Olahraga
4 Jumlah organisasi olahraga 41
1.18 1.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
5 Jumlah kegiatan kepemudaan 14
1.18 1.21 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
6 Jumlah kegiatan olahraga 19
7 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)
3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.50
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD
Indikator Kinerja Target Capaian
2012
9 % (prosentase) jumlah peserta dihadapkan dengan jumlah anggota organisasi kepemudaan dalam rangka peningkatan peran serta generasi
muda dalam pembangunan
10,66%
10 1. % (prosentase) peningkatan fasilitasi/ bantuan Karang Taruna/ Kepemudaan.
2,43%
11 Jumlah organisasi olahraga=23 organisasi(18 cabang olahraga dan 5 cabang olahraga baru/rekreasi)
23 organisasi%
12 Peningkatan Jumlah Atlet yang dibina, jumlah Medali yang diperoleh
33 orang%
13 Jumlah modal yang diperoleh 2,00%
1.26.1.16 Program Pembinaan Dan
Peningkatan Kapasitas Perpustakaan
1 Jumlah perpustakaan 156 Kantor
Perpustakaan & Arsip
1.26.1.17 Program Penyelamatan Dan
Pelestarian Koleksi Perpustakaan
2 Persentase Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%)
8
1.26.1.15 Program pengembangan budaya
baca
3 Koleksi buku yang tersedia di