• Tidak ada hasil yang ditemukan

31 No Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)

Dalam dokumen RKPD Tahun 2012 (Halaman 148-188)

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

IV. 31 No Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)

Prioritas Pembangunan daerah (RKPD)

1 Pengembangan pengarusutamaan gender melalui fasilitasi pengembangan kelembagaan, kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak, remaja dan perempuan dalam segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi

- Revitalisasi program Keluarga Berencana (KB) - Terwujudnya Semarang sebagai Kota Layak Anak - Fasilitasi penanganan masalah Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (KDRT)

- Penyediaan data pilah hasil pembangunan dan Anggaran Responsive Gender (ARG)

Sapta Program 6. Peningkatan Pelayanan Pendidikan 1 Mengembangkan pemerataan akses dan mutu

pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajar 12 tahun didukung oleh sarana/prasarana yang memadai dan tenaga pendidikan yang profesional

- Peningkatan angka kelulusan SD-SMP - Pengembangan kelurahan vokasi - Peningkatan budaya baca

- Peningkatan kualitas mutu pendidikan di Kota Semarang

- Peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan - Rehabilitasi sarana & prasana pendidikan

- Peningkatan mutu tenaga pendidik 2 Peningkatan tata kelola pendidikan yang berskala

standar nasional

Sapta program 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1 Pengembangan pemerataan jangkauan dan mutu

pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/ rujukan dengan rintisan pengembangan pelayanan berskala rumah sakit

- Terwujudnya Semarang Kota Sehat - Penanggulangan penyakit menular

- Penurunan angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Semarang

- Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) & Angka Kematian Ibu (AKI)

- Percepatan pelaksanaan Total Coverage di Kota Semarang

- Peningkatan pelayanan gizi buruk

- Peningkatan pelayanan Jamkesmas & Jamkesmaskot

- Peningkatan pelayanan Puskesmas dengan penambahan Puskesmas percontohan

2 Pengembangan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan yang didukung dengan pesebaran sarana dan prasarana dan terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat

Masing-masing prioritas pembangunan dilaksanakan melalui program-program pembangunan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang sesuai tugas dan fungsi Pokok SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Semarang. Secara rinci prioritas pembangunan, program-program pembangunan, indicator capaian target serta SKPD kewenangan pada tahun 2012 dapat dilihat pada table 4.3 berikut ini.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012

IV.32 Tabel 4.3

Indikasi Capaian Target Program Pembangunan Kota Semarang Tahun 2012

Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan

Capaian Taget

SKPD

Indikator Kinerja Target Capaian

2012

Sapta Program 1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

1 Penurunan jumlah warga miskin sebesar 2 % di 48 kelurahan percontohan (dengan rincian 3 kelurahan per tiap kecamatan) melalui program Gerdu Kempling

1.12 1.15 Program Keluarga Berencana 1 Rata-rata jumlah anak per keluarga 2,25 BapermasPP & KB

1.12 1.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

2 Rasio akseptor KB (%) 18,64

2 Pemugaran rumah tidak layak huni 1.12 1.17 Program Pelayanan kontrasepsi 3 Cakupan peserta KB aktif (%) 75,61

3 Pelaksanaan & peningkatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

1.12 1.18 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

4 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

108.158

4 Bantuan modal bergulir bagi UMKM 1.12 1.20 Program pengembangan pusat

pelayanan informasi dan konseling KRR

5 Pengendalian angka kelahiran (TFR) 2,37

5 Pengembangan Gerakan Bapak Asuh

dari UMKM

1.12 1.21 Program peningkatan

penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

6 Jumlah PUS dibwah 20 th. 0,49%

6 Pelatihan Ketrampilan UMKM 1.12 1.23 Program penyiapan tenaga

pendamping kelompok bina keluarga

7 Peserta KB dari PUS unmet

need/menurunnya PUS Unmet need

PA: 75,58%

7 Income restoration warga dampak pembangunan Dam Jatibarang

8 Jejaring / kemitraan peduli KB (PPKBD

Mandiri)

PPKBD= 85%; Sub PPKBD= 44%

9 Jumlah PIK Remaja per jumlah

kelurahan

45 PIK KRR

10 Meningkatnya kesadaran masyarakat

dalam memahami bahaya lahgun dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012

IV.33

Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan

Capaian Taget

SKPD

Indikator Kinerja Target Capaian

2012

peredaran narkoba

11 Kelompok aktif BK BKB : 91% BKR :

89% BKL : 87%

1.14 1.15 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

1 Angka partisipasi angkatan kerja (%) 65,73 Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

1.14 1.16 Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

2 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

241

1.14 1.17 Program Perlindungan

Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

3 Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) 65,73

4 Pencari kerja yang ditempatkan 10.090

5 Tingkat pengangguran terbuka (%) 12,5

6 Keselamatan dan perlindungan (%) 30,3

7 Perselisihan buruh dan pengusaha thd

kebijakan pemerintah daerah (%)

100

8 Kualitas Tenaga Kerja

Rasio kelulusan tenaga kerja 392.565

9 Tingkat Ketergantungan

Penduduk < 15 dan > 64 th

Penduduk 15-64 th

1.114.359

10 Peningkatan ketrampilan juml tenaga

kerja

420 orang

11 Peningkatan kompetensi tenaga

kepelatihan

5%

12 Penurunan juml pengangguran 0,30%

13 Angka partisipasi kerja (%) 62,73

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012

IV.34

Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan

Capaian Taget

SKPD

Indikator Kinerja Target Capaian

2012

15 Peningkatan jumlah perusahaan yang

menerapkan K3

382 perush (36%)

16 Penurunan angka perselisihan

hubungan industrial PHI/PHK/Unjuk rasa

241 kasus

10 Rasio daya serap tenaga kerja *) PMA : 10

PMDN : 4 BPPT 11 (PMA) = (PMDN) = Rp 790.391.556.239

1.15 1.15 Program penciptaan iklim Usaha

Kecil Menengah yang kondusif

1 Persentase koperasi aktif (%) 75 Dinas Koperasi &

UMKM

1.15 1.16 Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

2 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 418

1.15 1.17 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

3 Jumlah BPR/LKM 2

1.15 1.18 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

4 Usaha Mikro dan Kecil 10.587

5 Peningkatan jumlah UMKM 2%

6 Peningkatan Juml penyerapan tenaga

kerja pada sektor UMKM

2%

7 Peningkatan akses pembiayaan

Koperasi dan UMKM serta penguatan kelembagaan KSP/USP dan LKM

6%

8 Peningkatan peringkat kesehatan

koperasi (%) dari Koperasi aktif

42%

2.01 2.15 Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani

1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012

IV.35

Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan

Capaian Taget

SKPD

Indikator Kinerja Target Capaian

2012

2.01 2.16 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan pertanian/perkebunan

2 Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB

1,20 % 1,26 %

2.01 2.17 Program peningkatan pemasaran

hasil produksi pertanian/perkebunan

3 Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)

0,65 % 0,60 %

2.01 2.18 Program peningkatan penerapan

teknologi pertanian/perkebunan

4 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)

0,08 % 0,07 %

2.01 2.19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

5 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)

100

2.01 2.20 Program pemberdayaan penyuluh

pertanian/perkebunan lapangan

6 Cakupan bina kelompok petani 7.272

2.01 2.21 Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit ternak

7 NTP thd faktor produksi dengan produk 188,00

2.01 2.22 Program peningkatan produksi hasil

peternakan

8 Persentase konsumsi RT non pangan 105

9 Tingkat pendapatan petani 266

10 Tingkat ketersedian bahan pangan

daerah

8,37%

11 Tingkat daya serap pasar terhadap hasil

produksi pertanian/perkebunan daerah

99,68%

12 Tingkat pemanfaatan teknologi tepat

guna dalam menunjang peningkatan hasil produk komoditas hasil pertanian/perkebunan

99,11%

13 Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil

produksi pertanian/perkebunan

97,06%; 99,9%

14 Tingkat kinerja tenaga penyuluh

pertanian lapangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012

IV.36

Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan

Capaian Taget

SKPD

Indikator Kinerja Target Capaian

2012

15 Angka kesakitan dan kematian ternak

akibar penyakit menular

4,10%

16 Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil

produksi komoditas peternakan

92,80%

1.21 1.16 Program Ketahanan Pangan 1 Regulasi ketahanan pangan Perwal keamanan

pangan

Kantor Ketahanan Pangan, Setda

1.21 1.17 Program Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat

2 Ketersediaan pangan utama 115.506

3 Ketahanan pangan daerah dan kelancaran distribusi bahan pangan pokok

115.506 kg / 1000 penduduk

4 Lumbung pangan masyarakat 10 kelurahan

5 Produk pangan /olahan pangan yang

memenuhi standar mutu

18100%

6 Kelurahan mandiri pangan 8 kelurahan

7 Skor pola pangan harapan 8600%

8 Kelancaran akses pangan masyarakat

miskin

1.200 KK

2.05 1.15 Program pemberdayaan ekonomi

masyarakat pesisir

1 Produksi perikanan tangkap (ton) 103,19 Dinas Kelautan &

Perikanan

2.05 1.20 Program pengembangan budidaya

perikanan

2 Produksi perikanan budidaya (ton) 413,28

2.05 1.21 Program pengembangan perikanan

tangkap

3 Cakupan bina kelompok pelaku perikanan dan kelautan 20% per tahun

20% (12 kelompok/th)

2.05 1.23 Program optimalisasi pengelolaan

dan pemasaran produksi perikanan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012

IV.37

Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan

Capaian Taget

SKPD

Indikator Kinerja Target Capaian

2012

5 Meningkatkat Pengetahuan

masyarakat perikanan dan masyarakat konsumsi ikan

3%

6 Meningkatkan produksi ikan olahan 3

% per tahun

3%

7 Meningkatkan Konsumsi ikan 3 % per

tahun

3% (24,44 kg/kapita/th

2.06 2.18 Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negri

1 Kontribusi sektor Perdagangan thd PDRB (%) 32,87 35,78 Disperindag, Dinas Pasar, Setda

2.06 2.19 Program Pembinaan pedagang kaki

lima dan asongan

2 Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa 100 %

36% (150 pelaku usaha)

2.06 2.15 Program Perlindungan Konsumen

dan pengamanan perdagangan

3 Jumlah penanganan barang/produk beredar dipasar tidak sesuai standar yang ditentukan

100%

2.06 2.17 Program Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor

4 Jumlah kasus/kejadian yang diakibatkan oleh pemakaian produk/barang yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan (LPG, dll)

20%

5 Transaksi dan distribusi komoditas

ekspor non migas 5% pertahun

5%

6 Stabilitas harga kebutuhan pokok dan

jasa yang terjangkau oleh masyarakat 100%

1 pasar modern

7 Stabilitas harga kebutuhan pokok dan

jasa yang terjangkau oleh masyarakat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012

IV.38

Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan

Capaian Taget

SKPD

Indikator Kinerja Target Capaian

2012

100%

8 Jumlah kegiatan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (bazar, pasar murah, dll)

100%

9 Membina dan menata PKL 20%

10 Jumlah Pedagang kaki lima yang dibina dan memiliki kemandirian dalam usaha

100%

2.07 2.16 Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

1 Kontribusi sektor Industri thd PDRB 28,64

31,45

Disperindag

2.07 2.17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

2 Kontribusi industri rumah tangga thd PDRB sektor Industri

4,5

2.07.2.18 Program Penataan Struktur Industri 3 Pertumbuhan Industri. 0,17

2.07 2.19 Program Pengembangan sentra-

sentra industri potensial

4 Cakupan bina kelompok pengrajin 26

5 Persentase industri kreatif terutama industri kecil/home industri

67% (132 IKM)

6 Jumlah cluster baru industri kecil dan

menengah

36% (4 buah)

7 Produksi dan transaksi penjualan IKM 3%

8 Peningkatan penataan struktur IKM 3%

9 Penataan kawasan sentra-sentra

industri potensial

40% (8 sentra)

1.13.1.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

122 Disospora, Setda

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012

IV.39

Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan

Capaian Taget

SKPD

Indikator Kinerja Target Capaian

2012

Kesejahteraan Sosial

1.13 1.17 Program pembinaan anak terlantar 3 Penanganan penyandang masalah

kesejahteraan sosial (orang)

3.932

1.13 1.18 Program pembinaan para

penyandang cacat dan trauma

4 Persentase jumlah faktor miskin yang tertangani dihadapkan dengan jumlah fakir miskin yang ada

=n/51.300)*100%; Persentase peningkatan jumlah PMKS yang tertangani dibandingkan dengan PMKS yang ada a/4792)*100%

12%

5 % (prosentase) peningkatan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Kesejateraan Sosial yang ditangani

53%

6 % (prosentase) jumlah anak terlantar

yang terbina dihadapkan dengan jumlah anak terlantar yang ada

45%

7 persentase jumlah penyandang cacat

dan trauma yang terbina dihadapkan dengan jumlah penyandang cacat dan trauma yang ada

20%

8 Peningkatan jumlah Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial yang tertangani dengan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang

2.191

9 Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial

yang turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemb

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012

IV.40

Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan

Capaian Taget

SKPD

Indikator Kinerja Target Capaian

2012

1.04 1.17 Program Pemberdayaan Komunitas

Perumahan

1 Rehab rumah miskin 200 rumah DTKP

1.04.1.15 Program Pengembangan Perumahan 2 Tingkat pencemaran lingkungan oleh

limbah padat, cair dan udara di lingkungan permukiman

7%

1.04 1.16 Program Lingkungan Sehat Perumahan

3 Tingkat ketersediaan (jumlah) fasilitas perumahan sederhana bagi masyarakat miskin

100%

1.22 1.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

4 Tingkat kemampuan lembaga

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan wilayah

4 organisasi Bapermas, Setda, Kecamatan

1.22 1.17 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

5 Meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam penanganan pembangunan wilayah

20%

1.22 1.16 Program pengembangan lembaga

ekonomi pedesaan

6 Keberdayaan msy/kader PKK dalam peningkatan Gizi Anak Usia Sekolah bagi Keluarga Kurang mampu

5%

7 Jumlah kelompok masyarakat yang

memanfaatkan TTG sesuai dengan kebutuhan

25%

8 Jumlah Posyantek yang aktif/berfungsi 7 Posyantek

9 Meningkatnya kerjasama dan akses dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat

22%

10 Meningkatkan Jumlah dan Kegiatan

usaha ekonomi masyarakat

UPPKS:3% UED-SP: 3%

11 Tingkat partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan

177 Kelurahan ; 16 kel. Percontohan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012

IV.41

Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan

Capaian Taget

SKPD

Indikator Kinerja Target Capaian

2012

pelaksanaan pembangunan

12 Jumlah swadaya masyarakat dalam mendukung Program TMMD

2 tahap

13 Jumlah swadaya masyarakat dalam mendukung program pengabdian masyarakat oleh PT (Program KKN)

20%

14 Jumlah lokasi lingkungan Permukiman dan prasarana lingkungan RTM yang terfasilitasi

12 lokasi

15 Jumlah Fasilitasi Bantuan Infrastruktur

dari pemerintah Lebih Tinggi (APBD Prov dan APBN)

177 kel

16 Meningkatnya pengetahuan kinerja

Pokja Posyandu dalam rangka meningkatnya Gizi kesehatan Ibu dan Anak

15%

Sapta Program 2. Penanggulangan Rob dan Banjir

1 Menyelesaikan paket pembangunan

DAM Jatibarang dengan penyelesaian normalisasi kali Tenggang, normalisasi kali Bringin serta pembuatan Polder Banger

2.02 2.16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 80,65 Dinas Pertanian

2 Tingkat partisipasi masyarakat terhadap upaya pelestarian penghijauan /lahan

2,50 %

2 Penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan

1.03.2.24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

1 Persentase rumah tinggal bersanitasi 50,85 PSDA

3 Penanganan wilayah pesisir 1.03.2.25 Program penyediaan dan pengolahan

air baku

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012

IV.42

Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan

Capaian Taget

SKPD

Indikator Kinerja Target Capaian

2012

4 Pembangunan embung 1.03.2.27 Program pengembangan kinerja

pengelolaan air minum dan air limbah

3 Drainase dalam kondisi baik/

pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)

49,76

5 Konservasi lahan 1.03.2.28 Program peningkatan sarana dan

prasarana drainase

4 Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)

48,93

1.03.2.29 Program pengendalian banjir 5 Jumlah prasarana sumberdaya air dan

irigasi yang terpelihara dan berfungsi

30%

6 Jumlah prasarana sumberdaya air dan irigasi yang terpelihara dan berfungsi

11%

7 Meningkatnya ketersediaan air baku

masyarakat

6%

8 Meningkatnya sanitasi lingkungan

masyarakat

4%

9 Operasional peralatan Drainase 70%

10 Berkurangnya tinggi air rob dan banjir

pada elevasi minimal 70 msl

34%

Sapta Program 3. Peningkatan Infrastruktur

1 Penataan wajah Kota mewujudkan

Semarang bersih, indah, tertib, gilar- gilar, kencar-kencar

2.03 1.16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

1 Pencemaran status mutu air (%) 58 PSDA, BLH

2 Penyelesaian pembangunan fly over Kali Banteng

2.03.17 Program pembinaan dan

pengawasan bidang pertambangan

2 Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air (%)

22,47

3 Perbaikan jalan dan jembatan di willayah Kota Semarang

1.08 1.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

3 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. (%)

84

4 Penagadaan tanah untuk

pembangunan Outer Ring road

1.08 1.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

4 Menurunnya pemanfaatan Air bawah tanah (ABT)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012

IV.43

Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan

Capaian Taget

SKPD

Indikator Kinerja Target Capaian

2012

5 Penunjangan pembangunan akses

menuju ke Bandara Ahmad Yani

1.08 1.18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA

5 Menurunnya jumlah kawasan penambangan galian C

0,25%

6 Pengembangan sub pusat

pertumbuhan

1.08 1.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

7 Penyediaan angkutan massal lintas regional

1.08 1.20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

8 Penambahan koridor 2 BRT

Banyumanik-Terboyo

1.08 1.23 Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

9 Revitalisasi TPA Jatibarang 1.08 1.15 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

1 Persentase penanganan sampah (%) 78,00 DKP taman

10 Revitalisasi IPLT Tambak Lorok 1.08 1.22 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

2 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)

72,27

11 Penataan & pemugaran permukiman kumuh

1.08 1.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

3 Rasio pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

722,61

12 Revitalisasi pasar-pasar tradisional di Kota Semarang

2.03 1.16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

4 Tingkat luasan areal pelayanan persampahan kota

0,02 DKP taman, 16

Kecamatan, BLH 13 Revitalisasi cagar budaya (heritage)

Kota Semarang

2.03.17 Program pembinaan dan

pengawasan bidang pertambangan

5 Tingkat cakupan pelayanan persampahan Wilayah

177 Kelurahan

14 Penataan pemakaman tradisional 6 Tingkat pencemaran lingkungan hidup

perkotaan

0,26

7 Cakupan pelayanan K3 Wilayah Kecamatan

149 titik pantau

8 Tingkat efektivitas upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam

88 Ha

9 Tingkat aksesbilitas informasi SDA dan LH

16 Kec,1 komponen, 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012

IV.44

Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan

Capaian Taget

SKPD

Indikator Kinerja Target Capaian

2012

sekolah

10 Tingkat kualitas pencemaran udara perkotaan 500 kendaraan/ tahun

11 Cakupan wilayah rehabilitasi ekosistem pesisir/pantai

0,50

1 Luas ruang terbuka hijau / Luas wilayah ber HPL/HGB

19.088.136 DKP taman

2 Terbangunnya dan rehabilitasi Taman Kota

8 unit

1.05 1. 15 Program Perencanaan Tata Ruang 1 Jumlah bangunan ber – IMB / Jumlah

bangunan (%)

57,79 Bappeda, DTKP,

PJPR

1.05 1. 17 Program Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

2 Persentase Luas pemukiman yang tertata (%)

49,02

3 Penataan Wilayah

Realisasi luas wilayah seusai dg

peruntukannya sesuai dengan RTRW (%)

80,00

Luas lahan produktif Kota Semarang

(Ha)

3,9912

Luas genangan banjir atau wilayah kebanjiran (Ha)

6.720.000

Luas wilayah kekeringan (Ha) 4.027.56

Luas wilayah perkotaan (Ha) 373.70

4 Tingkat ketersediaan pranata tata ruang kota dan kawasan-kawasan khusus kota

100%

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012

IV.45

Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan

Capaian Taget

SKPD

Indikator Kinerja Target Capaian

2012

6 Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang kota dan tingkat konflik pemanfaatan peruntukan lahan

100%

7 Jumlah titik reklame yang tertata dan terpelihara dengan baik

100%

1.07 1.15 Program Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas Perhubungan

1 Jumlah arus penumpang angkutan umum

5.816.685 Dishubkominfo

1.07 1.16 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

2 Rasio ijin trayek 0.0024

1.07 1.17 Program peningkatan pelayanan

angkutan

3 Jumlah uji kir angkutan umum 5.192

1.07 1.19 Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

7

1.07.1.21 Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

5 Jumlah angkutan darat % 12,81

1.07.1.22 Program Peningkatan Kelaikan

Pengoperasian Kendaraan Bermotor

6 Kepemilikan KIR angkutan umum 3.577

1.07.1.23 Program Pengembangan Jaringan

Komunikasi dan Informatika

7 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (jam)

2 jam

8 Biaya pengujian kelaikan angkutan umum (rp) Rp 30.000 9 Pemasangan Rambu-rambu 2.586

10 Tingkat fasilitas perhubungan terpantau

100%

11 Meningkatnya jumlah penumpang di terminal

2%

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012

IV.46

Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan

Capaian Taget

SKPD

Indikator Kinerja Target Capaian

2012

(BRT)

13 Tingkat pelanggaran angkutan umum di jalan rata-rata 10% per tahun

10%

14 Tingkat Ketersediaan titik parkir on street

1.424 titik

15 Tingkat ketersediaan lokasi parkir off street

160 lokasi

16 Tingkat Ruas jalan /Simpul rawan kemacetan lalu lintas

11%

17 Tingkat ketersediaan pemberhentian akhir angkutan penumpang umum

3

18 Tingkat ketersediaan prasarana penunjang BRT

100%

19 Tingkat kendaraan lulus uji laik jalan 72.735

20 Tertatanya Pembangunan Tower telekomunikasi dan informatika yang tertib dan teratur

100%

1.03.1.15 Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)

47,5 Bina Marga, PJPR

1.03.1.16 Program rehabilitasi/pemeliharaan

Jalan & Jembatan

2 Panjang jalan dilalui roda 4 3.063,06

1.03.1.17 Program Pembangunan sistem

informasi/data base jalan dan jembatan

3 Panjang jalan kota dalam kondisi baik (>40 km/jam)

1.198,40 2.743,70

1.03.1.18 Program peningkatan sarana dan

prasarana kebinamargaan

4 Rasio panjang jalan per juml kendaraan (%)

30,21

1.03.1.19 Program pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012

IV.47

Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan

Capaian Taget

SKPD

Indikator Kinerja Target Capaian

2012

1.03.3.29 Program Penerangan Jalan Umum 6 Kualitas sarana dan prasarana

penerangan jalan umum

35%

1.03.3.30 Program Pengelolaan Reklame 7 Kuantitas sarana dan prasarana

penerangan jalan umum

30%

8 Jumlah rumah tangga pengguna listrik (%)

98,28

9 Persentase pengguna Listrik (%) 73

10 Tingkat kapasitas jalan, frekuensi pemanfaatan jalan dan waktu pelayanan jalan dalam kota

18% Bina Marga

11 Jumlah prasarana jalan dan jembatan yang terpelihara secara mantap dan berfungsi

19%

12 Tingkat ketersediaan data dan informasi jalan dan jembatan

20%

13 Ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan yang berfungsi dan terpelihara

21%

14 Tingkat pengendalian ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh dalam kota

16%

15 Pengelolaan infrastruktur wilayah 100%

16 Jumlah LPJU baru yang terpasang 3% PJPR

17 Jumlah LPJU terpasang dan terpelihara 5%

18 Jumlah Rumah/ Gedung yang

terbangunan sesuai standar konstruksi

8% DTKP

19 Terbangunnya Gedung Kantor Diklat, Kantor Kec. Genuk, Kant. Kec. Gunungpati, Gedung Arsip, Gedung

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012

IV.48

Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan

Capaian Taget

SKPD

Indikator Kinerja Target Capaian

2012

Satpol PP

1.04 1.20 Program pengelolaan areal

pemakaman

1 Luas lingkungan permukiman kumuh (%)

1,53 DTKP

1.04.1.24 Program Pengembangan Teknologi dan Konstruksi

2 Luas Kawasan Kumuh Luas Wilayah x 100% (%)

1,52

3 Jumlah rumah layak huni (%) 29,60

4 Rasio permukiman layak huni 0,28

5 Tingkat partisipasi masyarakat dalam

pelestarian lingkungan permukiman

7%

6 Rasio TPU per satuan penduduk per 1000 penduduk

428,62

7 Jumlah TPU yang berfungsi dan

terkelola dengan baik 5%

Sapta program 4. Peningkatan Pelayanan Publik

1 Pembangunan Expo Center Kota

Semarang

1.17 1.15 Program Pengembangan Nilai Budaya

1 Rasio Group Kesenian / 10.000 penduduk

3,80 Disbudpar

2 Pembangunan Sport Center Kota

Semarang

1.17 1.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

2 Rasio Gedung Kesenian / 10.000 penduduk

0,26

3 Percepatan dalam proses pelayanan perijinan publik

1.17 1.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

3 Penyelenggaraan festival seni dan budaya

50

4 Pembangunan Pusat Infomasi Publik sebagai bentuk publikasi rencana pembangunan, pertumbuhan dan perkembangan Kota Semarang

1.17 1.18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

4 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

55

5 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

174

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012

IV.49

Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan

Capaian Taget

SKPD

Indikator Kinerja Target Capaian

2012

kekayaan budaya sebesar 10 % per tahun

7 Meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10 % per tahun

3 kegiatan

8 Meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya sebesar 10 % per tahun

3 kegiatan

9 Meningkatnya kegiatan kerjasama pengelolaan kekayaan seni budaya daerah

3 kegiatan

1.18 1.15 Program Pengembangan dan

Keserasian Kebijakan Pemuda

1 Rasio Klub Olahraga / 10.000 penduduk 3,72 Disospora

1.18 1.16 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

2 Rasio Gedung Olah Raga / 10.000 penduduk

0.02

1.18 1.17 Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

3 Jumlah organisasi pemuda 47

1.18 1.19 Program Pengembangan Kebijakan

dan Manajemen Olahraga

4 Jumlah organisasi olahraga 41

1.18 1.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

5 Jumlah kegiatan kepemudaan 14

1.18 1.21 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga

6 Jumlah kegiatan olahraga 19

7 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)

3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012

IV.50

Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan

Capaian Taget

SKPD

Indikator Kinerja Target Capaian

2012

9 % (prosentase) jumlah peserta dihadapkan dengan jumlah anggota organisasi kepemudaan dalam rangka peningkatan peran serta generasi

muda dalam pembangunan

10,66%

10 1. % (prosentase) peningkatan fasilitasi/ bantuan Karang Taruna/ Kepemudaan.

2,43%

11 Jumlah organisasi olahraga=23 organisasi(18 cabang olahraga dan 5 cabang olahraga baru/rekreasi)

23 organisasi%

12 Peningkatan Jumlah Atlet yang dibina, jumlah Medali yang diperoleh

33 orang%

13 Jumlah modal yang diperoleh 2,00%

1.26.1.16 Program Pembinaan Dan

Peningkatan Kapasitas Perpustakaan

1 Jumlah perpustakaan 156 Kantor

Perpustakaan & Arsip

1.26.1.17 Program Penyelamatan Dan

Pelestarian Koleksi Perpustakaan

2 Persentase Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%)

8

1.26.1.15 Program pengembangan budaya

baca

3 Koleksi buku yang tersedia di

Dalam dokumen RKPD Tahun 2012 (Halaman 148-188)