• Tidak ada hasil yang ditemukan

2.13.01.01. Program Pelayanan Administrasi 128.850.000,00 300.693.000,00 - 429.543.000,00 Perkantoran

2.13.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 2.13.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya - 60.000.000,00 - 60.000.000,00

air dan listrik

2.13.01.01.03. Penyediaan jasa peralatan dan - 16.000.000,00 - 16.000.000,00 perlengkapan kantor

2.13.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 11.800.000,00 - 11.800.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional

2.13.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 128.850.000,00 9.600.000,00 - 138.450.000,00 2.13.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 2.13.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 2.398.000,00 - 2.398.000,00

listrik/penerangan bangunan kantor

2.13.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 perundang-undangan

2.13.01.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor - 18.395.000,00 - 18.395.000,00 2.13.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 55.000.000,00 - 55.000.000,00

luar daerah

2.13.01.01.79. Penyediaan Operasional Administrasi - 42.000.000,00 - 42.000.000,00 Kesekretariatan/Perkantoran

2.13.01.01.80. Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan - 26.000.000,00 - 26.000.000,00 2.13.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 220.084.000,00 1.130.000.000,00 1.350.084.000,00

Prasarana Aparatur

2.13.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 2.13.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 180.084.000,00 - 180.084.000,00

dinas/operasional

2.13.01.02.055. Pengadaan peralatan dan Perlengkapan - - 30.000.000,00 30.000.000,00 Kantor

2.13.01.02.409. Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar Kantor - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 DOPP

2.13.01.02.412. Rehabilitasi Asrama HIPMI Tahap I - - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 (Lanjutan)

2.13.01.02.413. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - - 100.000.000,00 100.000.000,00 DOPP

2.13.01.05. Program Peningkatan Kapasitas - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Sumber Daya Aparatur

2.13.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 2.13.01.06. Program Peningkatan 13.050.000,00 10.950.000,00 - 24.000.000,00

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.13.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan 3.100.000,00 2.900.000,00 - 6.000.000,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.13.01.06.06. Penyusunan Anggaran SKPD 4.300.000,00 1.700.000,00 - 6.000.000,00 2.13.01.06.34. Penyusunan RENJA SKPD 3.100.000,00 2.900.000,00 - 6.000.000,00 2.13.01.06.49. Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja 2.550.000,00 3.450.000,00 - 6.000.000,00

SKPD

2.13.01.16. Program peningkatan peran serta 47.550.000,00 675.050.000,00 - 722.600.000,00 kepemudaan

2.13.01.16.01. Pembinaan Organisasi kepemudaan 2.950.000,00 42.050.000,00 - 45.000.000,00 2.13.01.16.02. Pendidikan dan pelatihan dasar 38.700.000,00 548.900.000,00 - 587.600.000,00

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.13.01.16.22. Pelaksanaan Jambore Pemuda Tingkat 2.950.000,00 32.050.000,00 - 35.000.000,00 Daerah

2.13.01.16.27. Bimbingan Teknis Wirausaha Pemuda 2.950.000,00 52.050.000,00 - 55.000.000,00 2.13.01.20. Program Pembinaan dan 78.075.000,00 852.925.000,00 - 931.000.000,00

Pemasyarakatan Olahraga

2.13.01.20.06. Penyelenggaraan kompetisi olahraga 10.075.000,00 94.925.000,00 - 105.000.000,00 2.13.01.20.07. Pemasalan olahraga bagi pelajar, 8.600.000,00 96.400.000,00 - 105.000.000,00

mahasiswa dan masyarakat

2.13.01.20.54. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 20.400.000,00 179.600.000,00 - 200.000.000,00 2.13.01.20.56. Penyusunan MasterPlan Sport City 4.750.000,00 70.250.000,00 - 75.000.000,00 2.13.01.20.57. Penyusunan Ranperda Keolahragaan 3.100.000,00 96.900.000,00 - 100.000.000,00 2.13.01.20.58. Partisipasi Atlet Untuk Kejuaraan Daerah 5.600.000,00 60.400.000,00 - 66.000.000,00

Tingkat Propinsi

2.13.01.20.59. Penyelenggaraan Lomba HUT Proklamasi 12.650.000,00 197.350.000,00 - 210.000.000,00 2.13.01.20.60. Pengelolaan Sistem Informasi Data Ke 3.000.000,00 17.000.000,00 - 20.000.000,00

Olahragaan

2.13.01.20.61. Fasilitasi Pengiriman Atlet PPLP dan SKO 2.550.000,00 17.450.000,00 - 20.000.000,00 2.13.01.20.62. Penyelenggaraan Pekan Paralympic 7.350.000,00 22.650.000,00 - 30.000.000,00

Pelajar Daerah

2.13.01.21. Program Peningkatan Sarana dan - 535.000.000,00 200.000.000,00 735.000.000,00 Prasarana Olahraga

2.13.01.21.57. Renovasi Rumput Lapangan Gelora - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Mandiri

2.13.01.21.58. Pengadaan Bantuan Sarana Olahraga - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Bagi Masyarakat

2.13.01.21.59. Pengadaan Bantuan Alat Kesenian Tradisi - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Onal

2.13.01.21.60. Pengadaan Sarana dan Prasarana - 500.000.000,00 - 500.000.000,00 Cabang Olahraga Unggulan

2.13.01.22. Peningkatan Sarana dan Prasarana - - 150.000.000,00 150.000.000,00 Kepemudaan

2.13.01.22.01. Penyempurnaan Monumen Tunas Kelapa - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pramuka

2.13.01.22.02. Pembangunan Pagar Gedung Pramuka - - 100.000.000,00 100.000.000,00 2.14. STATISTIK 65.100.000,00 24.900.000,00 - 90.000.000,00 2.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN 65.100.000,00 24.900.000,00 - 90.000.000,00

INFORMATIKA

2.10.01.15. Program pengembangan 65.100.000,00 24.900.000,00 - 90.000.000,00 data/informasi/statistik daerah

2.10.01.15.05. Penyusunan dan Pengumpulan Data 37.200.000,00 12.800.000,00 - 50.000.000,00 Pokok Daerah

2.10.01.15.07. Penyusunan Statistik Sektoral 27.900.000,00 12.100.000,00 - 40.000.000,00 2.15. PERSANDIAN 27.900.000,00 37.100.000,00 60.000.000,00 125.000.000,00 2.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN 27.900.000,00 37.100.000,00 60.000.000,00 125.000.000,00

INFORMATIKA

2.10.01.15. Program Pengembangan 27.900.000,00 37.100.000,00 60.000.000,00 125.000.000,00 Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

2.10.01.15.01. Operasional Kegiatan Persandian 27.900.000,00 12.100.000,00 - 40.000.000,00 2.10.01.15.02. Peningkatan Kegiatan SDM Persandian - 25.000.000,00 - 25.000.000,00

Kerahasian Negara

2.10.01.15.03. Pengadaan Sarana Persandian - - 60.000.000,00 60.000.000,00 2.16. KEBUDAYAAN 31.200.000,00 113.800.000,00 900.000.000,00 1.045.000.000,00 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN 31.200.000,00 113.800.000,00 900.000.000,00 1.045.000.000,00

KEBUDAYAAN

1.01.01.16. Program Pengelolaan Kekayaan 31.200.000,00 113.800.000,00 900.000.000,00 1.045.000.000,00 Budaya

1.01.01.16.10. Pengawasan, monitoring, evaluasi dan 12.400.000,00 17.600.000,00 - 30.000.000,00 pelaporan pelaksanaan program

pengelolaan kekayaan budaya

1.01.01.16.21. Pembinaan kelompok seni budaya 6.200.000,00 28.800.000,00 - 35.000.000,00 tradisional (Mappedendang, latu salima,

seni musik tradisional, gandrang bulo dan Jeppeng )

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.01.16.22. Pendataan / Inventarisasi Benda Cagar 7.650.000,00 7.350.000,00 - 15.000.000,00 Budaya (BCB) Kota Parepare ( Data Base

Cagar Budaya )

1.01.01.16.23. Pemberian dukungan, penghargaan dan 2.550.000,00 37.450.000,00 - 40.000.000,00 kerjasama di Bidang Budaya

1.01.01.16.24. Pembangunan Museum Daerah - - 900.000.000,00 900.000.000,00 1.01.01.16.25. Penyelenggaraan dialog kebudayaan 2.400.000,00 22.600.000,00 - 25.000.000,00 2.17. PERPUSTAKAAN 140.900.000,00 562.100.000,00 338.000.000,00 1.041.000.000,00 2.17.01. DINAS PERPUSTAKAAN 140.900.000,00 562.100.000,00 338.000.000,00 1.041.000.000,00 2.17.01.01. Program Pelayanan Administrasi 92.250.000,00 241.500.000,00 - 333.750.000,00

Perkantoran

2.17.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 2.17.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya - 60.000.000,00 - 60.000.000,00

air dan listrik

2.17.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 4.250.000,00 - 4.250.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional

2.17.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 92.250.000,00 750.000,00 - 93.000.000,00 2.17.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 14.000.000,00 - 14.000.000,00 2.17.01.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan - 12.000.000,00 - 12.000.000,00

kerja

2.17.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor

2.17.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 perundang-undangan

2.17.01.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 2.17.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 65.000.000,00 - 65.000.000,00

luar daerah

2.17.01.01.79. Penyediaan Operasional Administrasi - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Kesekretariatan/Perkantoran

2.17.01.01.80. Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 2.17.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 175.000.000,00 88.000.000,00 263.000.000,00

Prasarana Aparatur

2.17.01.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 18.000.000,00 18.000.000,00 2.17.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor - - 30.000.000,00 30.000.000,00 2.17.01.02.010. Pengadaan meubelair - - 40.000.000,00 40.000.000,00 2.17.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 2.17.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 145.000.000,00 - 145.000.000,00

dinas/operasional

2.17.01.05. Program Peningkatan Kapasitas - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Sumber Daya Aparatur

2.17.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 2.17.01.06. Program Peningkatan 16.750.000,00 7.250.000,00 - 24.000.000,00

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.17.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan 4.150.000,00 1.850.000,00 - 6.000.000,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.17.01.06.06. Penyusunan Anggaran SKPD 4.300.000,00 1.700.000,00 - 6.000.000,00 2.17.01.06.34. Penyusunan RENJA SKPD 4.150.000,00 1.850.000,00 - 6.000.000,00 2.17.01.06.49. Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja 4.150.000,00 1.850.000,00 - 6.000.000,00

SKPD

2.17.01.21. Program Pengembangan Budaya 31.900.000,00 118.350.000,00 250.000.000,00 400.250.000,00 Baca dan Pembinaan Perpustakaan

2.17.01.21.01. Pengadaan buku perpustakaan - - 150.000.000,00 150.000.000,00 2.17.01.21.02. Pelaksanaan bintek pengelolah 2.550.000,00 17.450.000,00 - 20.000.000,00

perpustakaan kelurahan

2.17.01.21.03. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada 2.150.000,00 30.350.000,00 - 32.500.000,00 perpustakaan umum, perpustakaan

khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

2.17.01.21.06. Operasional mobil perpustakaan keliling 20.400.000,00 10.100.000,00 - 30.500.000,00 2.17.01.21.08. Pengelolaan bahan pustaka - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 2.17.01.21.18. Bimbingan Tekhnis Perpustakaan Sekolah 2.150.000,00 22.850.000,00 - 25.000.000,00 2.17.01.21.19. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2.100.000,00 900.000,00 - 3.000.000,00

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.17.01.21.20. Story Telling 2.550.000,00 10.450.000,00 - 13.000.000,00 2.17.01.21.22. Pengadaan Sistem Manajemen - - 100.000.000,00 100.000.000,00

Perpustakaan

2.17.01.21.23. Layanan Perpustakaan Sabtu - 11.250.000,00 - 11.250.000,00 2.18. KEARSIPAN 21.200.000,00 53.300.000,00 35.000.000,00 109.500.000,00 2.17.01. DINAS PERPUSTAKAAN 21.200.000,00 53.300.000,00 35.000.000,00 109.500.000,00 2.17.01.15. Program perbaikan sistem 16.050.000,00 29.450.000,00 - 45.500.000,00

administrasi kearsipan

2.17.01.15.02. Pengumpulan data 3.500.000,00 3.500.000,00 - 7.000.000,00 2.17.01.15.03. Pengklasifikasikan data 3.300.000,00 3.200.000,00 - 6.500.000,00 2.17.01.15.04. Penyusunan sistem katalog data 6.700.000,00 300.000,00 - 7.000.000,00 2.17.01.15.10. Bintek Pengelolaan Arsip 2.550.000,00 22.450.000,00 - 25.000.000,00 2.17.01.16. Program penyelamatan dan - 20.000.000,00 25.000.000,00 45.000.000,00

pelestarian dokumen/arsip daerah

2.17.01.16.01. Pengadaan sarana pengolahan dan - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 penyimpanan arsip

2.17.01.16.05. Pengadaan Layanan Arsip - - 15.000.000,00 15.000.000,00 2.17.01.16.06. Pengadaan Sarana Dokumentasi - - 10.000.000,00 10.000.000,00 2.17.01.17. Program pemeliharaan 5.150.000,00 3.850.000,00 - 9.000.000,00

rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan

2.17.01.17.01. Pemeliharaan rutin/berkala sarana 3.000.000,00 3.000.000,00 - 6.000.000,00 pengolahan dan penyimpanan arsip

2.17.01.17.03. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi 2.150.000,00 850.000,00 - 3.000.000,00 situasi data

2.17.01.18. Program peningkatan kualitas - - 10.000.000,00 10.000.000,00 pelayanan informasi

2.17.01.18.02. Penyediaan sarana layanan informasi - - 10.000.000,00 10.000.000,00 arsip

3. URUSAN PILIHAN 896.800.000,00 7.663.257.000,00 7.492.000.000,00 16.052.057.000,00 3.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN 147.230.000,00 796.270.000,00 1.732.000.000,00 2.675.500.000,00 3.03.01. DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN 147.230.000,00 796.270.000,00 1.732.000.000,00 2.675.500.000,00

PERIKANAN

3.03.01.15. Program pemberdayaan ekonomi 132.665.000,00 172.335.000,00 - 305.000.000,00 masyarakat pesisir

3.03.01.15.03. Pendampingan Masyarakat Pesisir 129.600.000,00 155.400.000,00 - 285.000.000,00 (Pendamping International Fund

Agriculture Demand - IFAD)

3.03.01.15.61. Peningkatan Kapasitas Pokmas Nelayan 3.065.000,00 16.935.000,00 - 20.000.000,00 Kecil

3.03.01.20. Program pengembangan budidaya 10.965.000,00 376.835.000,00 1.517.000.000,00 1.904.800.000,00 perikanan

3.03.01.20.07. Pengembangan Budidaya Sistem Keramba 2.750.000,00 24.250.000,00 - 27.000.000,00 Jaring Apung

3.03.01.20.53. Pemutakhiran Data Perikanan dan 1.800.000,00 33.200.000,00 - 35.000.000,00 Kelautan

3.03.01.20.54. Pelatihan Penerapan Budidaya Ikan 3.665.000,00 21.335.000,00 - 25.000.000,00 (CBIB)

3.03.01.20.56. Transplantasi Terumbu Karang - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 3.03.01.20.57. Pengembangan Sarana dan Prasarana - - 1.517.000.000,00 1.517.000.000,00

Budidaya Air Payau

3.03.01.20.58. Pengembangan benih ikan unggul 2.750.000,00 17.250.000,00 - 20.000.000,00 3.03.01.20.59. Pengadaan Sarana dan Prasarana - 35.000.000,00 - 35.000.000,00

Budidaya Perikanan

3.03.01.20.60. Pelatihan dan Penerapan pemeliharaan - 205.800.000,00 - 205.800.000,00 ikan tawar dan ikan laut

3.03.01.21. Program pengembangan perikanan - 108.500.000,00 195.000.000,00 303.500.000,00 tangkap

3.03.01.21.14. Peningkatan Sarana dan Prasarana - - 195.000.000,00 195.000.000,00 Perikanan Tangkap (DAK)

3.03.01.21.55. Penyediaan Sarana dan Prasarana - 108.500.000,00 - 108.500.000,00 Perikanan Tangkap

3.03.01.23. Program optimalisasi pengelolaan 3.600.000,00 138.600.000,00 20.000.000,00 162.200.000,00 dan pemasaran produksi perikanan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.03.01.23.04. Pembinaan dan Pengawasan Mutu Hasil 1.800.000,00 120.400.000,00 - 122.200.000,00 Perikanan

3.03.01.23.11. Pengadaan Sarana dan Prasarana - - 20.000.000,00 20.000.000,00 Pengawasan TPI

3.03.01.23.12. Monitoring Formalin di Pasar-Pasar 1.800.000,00 18.200.000,00 - 20.000.000,00 Tradisional dan Modern

3.02. PARIWISATA 55.875.000,00 1.139.125.000,00 2.150.000.000,00 3.345.000.000,00 2.13.01. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, 55.875.000,00 1.139.125.000,00 2.150.000.000,00 3.345.000.000,00

DAN PARIWISATA

2.13.01.15. Program Pengembangan 38.575.000,00 881.425.000,00 - 920.000.000,00 Pemasaran Pariwisata

2.13.01.15.21. Festival Salo Karajae 8.100.000,00 141.900.000,00 - 150.000.000,00 2.13.01.15.24. Promosi Pariwisata Tingkat Nasional 4.275.000,00 200.725.000,00 - 205.000.000,00

Partisipatif

2.13.01.15.25. Pengadaan media promosi pariwisata - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 2.13.01.15.26. Pengelolaan Website Pariwisata Kota 7.700.000,00 12.300.000,00 - 20.000.000,00

Parepare

2.13.01.15.27. Pengelolaan TIC ( Tourist Information - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Center )

2.13.01.15.28. Festival Mallipa 3.750.000,00 81.250.000,00 - 85.000.000,00 2.13.01.15.29. Festival Lovely Habibie Ainun 8.100.000,00 191.900.000,00 - 200.000.000,00 2.13.01.15.30. Pemilihan Duta Pariwisata 2017 3.050.000,00 46.950.000,00 - 50.000.000,00 2.13.01.15.31. Pelaksanaan Event Lokal mingguan di 3.600.000,00 146.400.000,00 - 150.000.000,00

alun-alun Kota BJ. Habibie

2.13.01.16. Program Pengembangan Destinasi 6.000.000,00 94.000.000,00 2.150.000.000,00 2.250.000.000,00 Pariwisata

2.13.01.16.31. Pengadaan Perahu Wisata - - 500.000.000,00 500.000.000,00 2.13.01.16.32. Fasilitasi Salo KarajaE River Tour 3.600.000,00 46.400.000,00 - 50.000.000,00 2.13.01.16.33. Penataan Sarana Pariwisata (DAK - - 1.650.000.000,00 1.650.000.000,00

Reguler)

2.13.01.16.34. Relokasi Panggung Wisata 2.400.000,00 47.600.000,00 - 50.000.000,00 2.13.01.17. Program Pengembangan Kemitraan 11.300.000,00 163.700.000,00 - 175.000.000,00 2.13.01.17.34. Pelatihan Kompetensi SDM bidang Hotel 3.350.000,00 11.650.000,00 - 15.000.000,00

dan Restaurant

2.13.01.17.35. Pelibatan masyarakat /komunitas/Sanggar 7.950.000,00 142.050.000,00 - 150.000.000,00 Seni/Kelompok Masyarakat lokal dalam

kegiatan penyambutan tamu daerah

2.13.01.17.36. Pertemuan dan Pembentukan Parepare - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Creative Tourism Forum

3.03. PERTANIAN 359.225.000,00 2.419.475.000,00 1.648.000.000,00 4.426.700.000,00 3.03.01. DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN 359.225.000,00 2.419.475.000,00 1.648.000.000,00 4.426.700.000,00

PERIKANAN

3.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi 113.850.000,00 482.350.000,00 - 596.200.000,00 Perkantoran

3.03.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 11.500.000,00 - 11.500.000,00 3.03.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya - 135.000.000,00 - 135.000.000,00

air dan listrik

3.03.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional

3.03.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 113.850.000,00 16.150.000,00 - 130.000.000,00 3.03.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 3.03.01.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan - 12.000.000,00 - 12.000.000,00

kerja

3.03.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor

3.03.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 perundang-undangan

3.03.01.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 3.03.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 120.000.000,00 - 120.000.000,00

luar daerah

3.03.01.01.79. Penyediaan Operasional Administrasi - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Kesekretariatan/Perkantoran

3.03.01.01.80. Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 3.03.01.01.91. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor - 19.200.000,00 - 19.200.000,00

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 220.000.000,00 30.000.000,00 250.000.000,00

Prasarana Aparatur

3.03.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 3.03.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 180.000.000,00 - 180.000.000,00

dinas/operasional

3.03.01.02.029. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 3.03.01.02.055. Pengadaan peralatan dan Perlengkapan - - 30.000.000,00 30.000.000,00

Kantor

3.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Sumber Daya Aparatur

3.03.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 3.03.01.06. Program Peningkatan 15.100.000,00 8.900.000,00 - 24.000.000,00

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.03.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan 3.500.000,00 2.500.000,00 - 6.000.000,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3.03.01.06.06. Penyusunan Anggaran SKPD 4.600.000,00 1.400.000,00 - 6.000.000,00 3.03.01.06.34. Penyusunan RENJA SKPD 3.500.000,00 2.500.000,00 - 6.000.000,00 3.03.01.06.49. Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja 3.500.000,00 2.500.000,00 - 6.000.000,00

SKPD

3.03.01.15. Program Peningkatan 4.300.000,00 60.700.000,00 - 65.000.000,00 Kesejahteraan Petani

3.03.01.15.02. Penyuluhan dan pendampingan petani - 32.500.000,00 - 32.500.000,00 dan pelaku agrobisnis

3.03.01.15.03. Peningkatan kemampuan lembaga petani 4.300.000,00 28.200.000,00 - 32.500.000,00 3.03.01.16. Program Peningkatan Ketahanan 26.650.000,00 429.350.000,00 1.563.000.000,00 2.019.000.000,00

Pangan Pertanian/Perkebunan

3.03.01.16.20. Pengembangan pembenihan/pembibitan - - 1.563.000.000,00 1.563.000.000,00 (DAK)

3.03.01.16.40. Peningkatan produksi, produktivitas dan 2.400.000,00 17.600.000,00 - 20.000.000,00 mutu produk perkebunan

3.03.01.16.42. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan 5.100.000,00 33.400.000,00 - 38.500.000,00 Statistik Pertanian

3.03.01.16.49. Penyusunan RDKK dan Pengawasan 3.600.000,00 51.400.000,00 - 55.000.000,00 Penyaluran Pupuk Bersubsidi

3.03.01.16.53. Pengadaan Alat-alat Pertanian - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 3.03.01.16.58. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan 15.550.000,00 4.450.000,00 - 20.000.000,00

Statistik Perkebunan

3.03.01.16.59. Pengadaan Bibit / Benih Pertanian - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 3.03.01.16.60. Pelatihan dan Penerapan Teknologi - 22.500.000,00 - 22.500.000,00

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

3.03.01.17. Program peningkatan pemasaran 10.500.000,00 117.500.000,00 - 128.000.000,00 hasil produksi

pertanian/perkebunan

3.03.01.17.07. Promosi atas hasil produksi 2.400.000,00 82.600.000,00 - 85.000.000,00 pertanian/perkebunan unggul daerah

3.03.01.17.16. Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil 4.050.000,00 18.950.000,00 - 23.000.000,00 Pertanian dan Hortikultura

3.03.01.17.18. Diverfikasi olahan produksi hasil 4.050.000,00 15.950.000,00 - 20.000.000,00 perkebunan

3.03.01.19. Program peningkatan produksi - 277.000.000,00 - 277.000.000,00 pertanian/perkebunan

3.03.01.19.02. Pengadaan Sarana dan Prasarana - 192.000.000,00 - 192.000.000,00 Pertanian/Perkebunan

3.03.01.19.10. Pengelolaan Produksi Tanaman Pangan - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 3.03.01.19.11. Pengadaan Bibit Pertanian - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 3.03.01.20. Program pemberdayaan penyuluh 24.550.000,00 150.450.000,00 - 175.000.000,00

pertanian/perkebunan lapangan

3.03.01.20.01. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh 17.550.000,00 24.950.000,00 - 42.500.000,00 pertanian/perkebunan

3.03.01.20.02. Peningkatan kesejahteraan tenaga 7.000.000,00 23.000.000,00 - 30.000.000,00 penyuluh pertanian/perkebunan

3.03.01.20.07. Pengembangan sistem penyuluhan - 22.500.000,00 - 22.500.000,00 3.03.01.20.08. Pelatihan Pembudidayaan Hortikultura - 25.000.000,00 - 25.000.000,00

(Jahe Merah, Jambu Mente dan Jeruk)

3.03.01.20.09. Demonstrasi Plot Padi, Jagung, Kacang - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Tanah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.03.01.20.10. Pelatihan Pemeliharaan Tanaman Hias - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 3.03.01.20.11. Pelatihan Manajemen Pupuk (Bukit Indah) - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 3.03.01.21. Program pencegahan dan 49.175.000,00 320.825.000,00 - 370.000.000,00

penanggulangan penyakit ternak

3.03.01.21.01. Pendataan masalah peternakan 6.900.000,00 63.100.000,00 - 70.000.000,00 3.03.01.21.02. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan 4.275.000,00 205.725.000,00 - 210.000.000,00

penyakit menular ternak

3.03.01.21.04. Pengawasan perdagangan ternak antar 29.600.000,00 15.400.000,00 - 45.000.000,00 daerah

3.03.01.21.06. Pemeriksaan Kesehatan Daging Hasil 8.400.000,00 36.600.000,00 - 45.000.000,00 Ternak

3.03.01.22. Program peningkatan produksi 51.700.000,00 255.800.000,00 - 307.500.000,00 hasil peternakan

3.03.01.22.03. Pendistribusian Bibit Ternak Kepada - 110.000.000,00 - 110.000.000,00 Masyarakat

3.03.01.22.07. Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak 5.600.000,00 16.900.000,00 - 22.500.000,00 3.03.01.22.13. Pengendalian Pemotongan Betina 28.450.000,00 21.550.000,00 - 50.000.000,00

Produktif

3.03.01.22.15. Pelatihan Peternakan Rumah Tangga 5.450.000,00 19.550.000,00 - 25.000.000,00 3.03.01.22.17. Pelatihan Pengolahan hasil peternakan 5.450.000,00 24.550.000,00 - 30.000.000,00 3.03.01.22.18. Pelatihan dan Penerapan sistem 6.750.000,00 63.250.000,00 - 70.000.000,00

peternakan unggas

3.03.01.23. Program peningkatan pemasaran 6.800.000,00 23.200.000,00 - 30.000.000,00 hasil produksi peternakan

3.03.01.23.14. Penilaian Pengembangan Usaha 6.800.000,00 23.200.000,00 - 30.000.000,00 Peternakan

3.03.01.24. Program Peningkatan Penerapan 56.600.000,00 48.400.000,00 55.000.000,00 160.000.000,00 Teknologi Peternakan Tepat Guna

3.03.01.24.11. Pengadaan Sarana dan Prasarana - - 25.000.000,00 25.000.000,00 Inseminasi Buatan

3.03.01.24.13. Pengembangan Inseminasi Buatan dan 56.600.000,00 48.400.000,00 - 105.000.000,00 Sinkronisasi

3.03.01.24.14. Pengadaan Sarana dan Prasarana - - 30.000.000,00 30.000.000,00 penunjang administrasi peternakan

3.04. KEHUTANAN 8.975.000,00 266.025.000,00 - 275.000.000,00 2.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 8.975.000,00 266.025.000,00 - 275.000.000,00 2.05.01.15. Program Pemanfaatan Potensi 5.875.000,00 219.125.000,00 - 225.000.000,00

Sumber Daya Hutan

2.05.01.15.14. Pemeliharaan Kawasan Hutan Jompie 800.000,00 29.200.000,00 - 30.000.000,00 (Operasional Pengelolaan)

2.05.01.15.21. Operasional Kebun Raya Jompie 4.275.000,00 140.725.000,00 - 145.000.000,00 2.05.01.15.22. Penyusunan Dokumen Lingkungan Kebun 800.000,00 49.200.000,00 - 50.000.000,00

Raya Parepare

2.05.01.16. Program rehabilitasi hutan dan 3.100.000,00 46.900.000,00 - 50.000.000,00 lahan

2.05.01.16.18. Penanaman Rumpun Bambu 3.100.000,00 46.900.000,00 - 50.000.000,00 3.06. PERDAGANGAN 315.570.000,00 2.186.902.000,00 1.962.000.000,00 4.464.472.000,00 3.06.01. DINAS PERDAGANGAN 315.570.000,00 2.186.902.000,00 1.962.000.000,00 4.464.472.000,00 3.06.01.01. Program Pelayanan Administrasi 132.750.000,00 738.250.000,00 - 871.000.000,00

Perkantoran

3.06.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 3.06.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya - 125.000.000,00 - 125.000.000,00

air dan listrik

3.06.01.01.03. Penyediaan jasa peralatan dan - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 perlengkapan kantor

3.06.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional

3.06.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 123.150.000,00 82.400.000,00 - 205.550.000,00 3.06.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 10.600.000,00 - 10.600.000,00 3.06.01.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan - 17.850.000,00 - 17.850.000,00

kerja

3.06.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor

3.06.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 perundang-undangan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.06.01.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 3.06.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 110.000.000,00 - 110.000.000,00

luar daerah

3.06.01.01.76. Operasional UPTD PASAR LAKESSI 9.600.000,00 250.400.000,00 - 260.000.000,00 3.06.01.01.79. Penyediaan Operasional Administrasi - 60.000.000,00 - 60.000.000,00

Kesekretariatan/Perkantoran

3.06.01.01.80. Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan - 38.000.000,00 - 38.000.000,00 3.06.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 224.472.000,00 507.000.000,00 731.472.000,00

Prasarana Aparatur

3.06.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 3.06.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 201.722.000,00 - 201.722.000,00

dinas/operasional

3.06.01.02.026. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan - 2.750.000,00 - 2.750.000,00 gedung kantor

3.06.01.02.029. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 3.06.01.02.055. Pengadaan peralatan dan Perlengkapan - - 45.000.000,00 45.000.000,00

Kantor

3.06.01.02.386. Rehabilitasi Mess Perindag (Kantor BPSK) - - 462.000.000,00 462.000.000,00 3.06.01.05. Program Peningkatan Kapasitas - 25.000.000,00 - 25.000.000,00

Sumber Daya Aparatur

3.06.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 3.06.01.06. Program Peningkatan 16.600.000,00 7.400.000,00 - 24.000.000,00

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.06.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan 3.500.000,00 2.500.000,00 - 6.000.000,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3.06.01.06.06. Penyusunan Anggaran SKPD 4.800.000,00 1.200.000,00 - 6.000.000,00 3.06.01.06.34. Penyusunan RENJA SKPD 3.500.000,00 2.500.000,00 - 6.000.000,00 3.06.01.06.49. Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja 4.800.000,00 1.200.000,00 - 6.000.000,00

SKPD

3.06.01.15. Program Perlindungan Konsumen 88.575.000,00 446.425.000,00 125.000.000,00 660.000.000,00 dan pengamanan perdagangan

3.06.01.15.02. Fasilitasi penyelesaian 42.600.000,00 187.400.000,00 - 230.000.000,00 permasalahan-permasalahan pengaduan

konsumen

3.06.01.15.03. Peningkatan pengawasan peredaran 11.925.000,00 23.075.000,00 - 35.000.000,00 barang dan jasa

3.06.01.15.04. Operasionalisasi dan pengembangan UPT - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 kemetrologian daerah

3.06.01.15.09. Pendataan Alat Ukur, Takar, Timbang dan - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Perlengkapannya

3.06.01.15.10. Pengawasan Kemetrologian - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 3.06.01.15.11. Pengadaan Pos Ukur Ulang - - 25.000.000,00 25.000.000,00 3.06.01.15.12. Pengawasan Bahan Berbahaya Dalam - 20.000.000,00 - 20.000.000,00

Pangan

3.06.01.15.13. Penyusunan Dokumen Panduan Mutu dan 11.700.000,00 8.300.000,00 - 20.000.000,00 Prosedur Mutu (ISO 17025)

3.06.01.15.14. Sosialisasi Pelayanan Tera dan Tera 2.350.000,00 7.650.000,00 - 10.000.000,00 Ulang UPTD

3.06.01.15.15. Pelaksanaan Interkomparasi Laboratorium - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 3.06.01.15.16. Pelaksanaan Pelayanan Tera dan Tera - 55.000.000,00 - 55.000.000,00

Ulang

3.06.01.15.17. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tera - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 dan Tera Ulang

3.06.01.15.18. Peningkatan Sarana Prasarana UPTD - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Metrologi Legal

3.06.01.15.19. Fasilitasi Pembentukan Daerah Tertib Ukur 20.000.000,00 25.000.000,00 - 45.000.000,00 3.06.01.18. Program Peningkatan Efisiensi 77.645.000,00 745.355.000,00 1.330.000.000,00 2.153.000.000,00

Perdagangan Dalam Negri

3.06.01.18.02. Fasilitasi kemudahan perijinan - 31.000.000,00 - 31.000.000,00 pengembangan usaha

3.06.01.18.03. Pengambangan pasar dan distribusi 4.725.000,00 445.275.000,00 - 450.000.000,00 barang / produk

3.06.01.18.06. Peningkatan sistem dan jaringan informasi - 31.000.000,00 - 31.000.000,00 perdagangan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.06.01.18.13. Pelaksanaan Operasi Pasar Sembako - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 3.06.01.18.54. Pelaksanaan Monitoring Ketersediaan - 11.000.000,00 - 11.000.000,00

Bahan Pokok

3.06.01.18.57. Relokasi Pedagang Pasar Sumpang 37.650.000,00 12.350.000,00 - 50.000.000,00 Minangae

3.06.01.18.58. Penataan Pedagang Kaki Lima CempaE - - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 3.06.01.18.59. Pembangunan Pasar Darurat Pasar - - 150.000.000,00 150.000.000,00

Sumpang Minangae

3.06.01.18.60. Penyusunan Profil Sarana Perdagangan 26.175.000,00 3.825.000,00 - 30.000.000,00 3.06.01.18.61. Rancangan Peraturan Daerah Tentang 2.595.000,00 72.405.000,00 - 75.000.000,00

Pengelolaan Pasar

3.06.01.18.62. Pengawasan Barang Penting dan - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Bersubsidi

3.06.01.18.63. Peningkatan Kerjasama Penegakan Hukum 6.500.000,00 13.500.000,00 - 20.000.000,00 Bidang Perdagangan

3.06.01.18.65. Pendampingan Penyusunan Pasar - - 180.000.000,00 180.000.000,00 Sumpang

3.07. PERINDUSTRIAN 9.925.000,00 855.460.000,00 - 865.385.000,00 3.06.01. DINAS PERDAGANGAN 9.925.000,00 855.460.000,00 - 865.385.000,00 3.06.01.15. Program peningkatan Kapasitas - 45.000.000,00 - 45.000.000,00

Iptek Sistem Produksi

3.06.01.15.05. Pengembangan sistem inovasi teknologi - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 industri

3.06.01.15.10. Fasilitasi Pemberian Sertifikasi Label Halal - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Bagi Produk IKM Pengolahan Makanan

3.06.01.17. Program Peningkatan Kemampuan 5.650.000,00 91.350.000,00 - 97.000.000,00 Teknologi Industri

3.06.01.17.12. Pelatihan Penerapan SNI 1.950.000,00 20.050.000,00 - 22.000.000,00 3.06.01.17.13. Penyusunan Rancangan Perda RPIK 3.700.000,00 71.300.000,00 - 75.000.000,00 3.06.01.19. Program Pengembangan 4.275.000,00 719.110.000,00 - 723.385.000,00

sentra-sentra industri potensial

3.06.01.19.13. Pemberian Peralatan Pertukangan Batu - 122.000.000,00 - 122.000.000,00 3.06.01.19.15. Pemberian Peralatan Pertukangan Kayu - 242.850.000,00 - 242.850.000,00 3.06.01.19.19. Penyelenggaraan Pameran Produk - 125.000.000,00 - 125.000.000,00

indonesia

3.06.01.19.20. Pemberian Kemudahan Perizinan Usaha 4.275.000,00 47.725.000,00 - 52.000.000,00 3.06.01.19.21. Update Data IKM Potensial - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 3.06.01.19.22. Pengembangan Koordinasi IKM dan Sistem - 25.000.000,00 - 25.000.000,00

Pelayanan Usaha

3.06.01.19.34. Pemberian Bantuan Peralatan Mesin - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penetas Telur (PW)

3.06.01.19.35. Pemberiaan Bantuan Peralatan Usaha - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Bengkel Las dan Diko

3.06.01.19.36. Pengadaan Peralatan Roter - 4.350.000,00 - 4.350.000,00 3.06.01.19.37. pengadaan peralatan obeng listrik - 6.660.000,00 - 6.660.000,00 3.06.01.19.38. Pengadaan peralatan mesin pencetak - 15.525.000,00 - 15.525.000,00

bakso

3.06.01.19.40. Monitoring dan Evaluasi Bantuan IKM - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 3.06.01.19.41. Rekonsiliasi data pagu wilayah - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 3.06.01.19.42. Pemberian bantuan usaha bagi industri - 30.000.000,00 - 30.000.000,00

mikro dan kecil

4. UNSUR PENUNJANG DAN PENGAWASAN 9.154.245.000,00 83.776.074.915,00 14.531.514.000,00 107.461.833.915,00 PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

DAERAH

4.01. UNSUR STAF 2.760.875.000,00 29.590.642.000,00 6.085.266.000,00 38.436.783.000,00 4.01.02. SEKRETARIAT DAERAH KOTA 2.249.450.000,00 29.501.505.000,00 6.085.266.000,00 37.836.221.000,00 4.01.02.01. Program Pelayanan Administrasi 703.375.000,00 6.552.394.000,00 - 7.255.769.000,00

Perkantoran

4.01.02.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 175.000.000,00 - 175.000.000,00 4.01.02.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya - 1.135.000.000,00 - 1.135.000.000,00

air dan listrik

4.01.02.01.03. Penyediaan jasa peralatan dan - 425.000.000,00 - 425.000.000,00 perlengkapan kantor

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01.02.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 daerah

4.01.02.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 65.000.000,00 - 65.000.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional

4.01.02.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 533.400.000,00 514.146.000,00 - 1.047.546.000,00 4.01.02.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.600.000,00 554.400.000,00 - 564.000.000,00 4.01.02.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan - 166.000.000,00 - 166.000.000,00

kerja

4.01.02.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 195.000.000,00 - 195.000.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor

4.01.02.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 4.725.000,00 295.275.000,00 - 300.000.000,00 perundang-undangan

4.01.02.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 1.300.000.000,00 - 1.300.000.000,00 luar daerah

4.01.02.01.21. Peningkatan kualitas administrasi 82.950.000,00 80.550.000,00 - 163.500.000,00 kepegawaian sekdako

4.01.02.01.22. Pembuatan buku agenda 11.800.000,00 48.200.000,00 - 60.000.000,00 4.01.02.01.24. Penunjang Kegiatan Administrasi - 400.000.000,00 - 400.000.000,00

Keuangan

4.01.02.01.25. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan - 95.423.000,00 - 95.423.000,00 Bahan Pembersih Rumah Jabatan

4.01.02.01.60. Optimalisasi Pelayanan Administrasi 43.200.000,00 222.600.000,00 - 265.800.000,00 Persuratan dan Sopir

4.01.02.01.63. Penyediaan Pemeliharaan Kesehatan - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

4.01.02.01.71. Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Asisten - 170.000.000,00 - 170.000.000,00 dan Staf Ahli

4.01.02.01.79. Penyediaan Operasional Administrasi 17.700.000,00 194.800.000,00 - 212.500.000,00 Kesekretariatan/Perkantoran

4.01.02.01.88. Penyediaan Peralatan dan Bahan - 166.000.000,00 - 166.000.000,00 Pembersih Kantor

4.01.02.02. Program Peningkatan Sarana dan 2.850.000,00 5.636.700.000,00 5.748.650.000,00 11.388.200.000,00 Prasarana Aparatur

4.01.02.02.005. Pengadaan kendaraan dinas/operasional - - 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 4.01.02.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 4.045.000.000,00 - 4.045.000.000,00

dinas/operasional

4.01.02.02.025. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan - 32.200.000,00 - 32.200.000,00 rumah jabatan/dinas

4.01.02.02.027. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan - 185.000.000,00 - 185.000.000,00 rumah jabatan/dinas

4.01.02.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 gedung kantor

4.01.02.02.029. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - 156.000.000,00 - 156.000.000,00 4.01.02.02.055. Pengadaan peralatan dan Perlengkapan - - 197.650.000,00 197.650.000,00

Kantor

4.01.02.02.093. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan - - 50.000.000,00 50.000.000,00 SEKDA

4.01.02.02.096. Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor - 198.500.000,00 - 198.500.000,00 4.01.02.02.118. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah - 35.000.000,00 - 35.000.000,00

Jabatan (Setda)

4.01.02.02.243. Pengadaan Sarana dan Prasarana - - 35.000.000,00 35.000.000,00 Anggaran

4.01.02.02.244. Pengadaan Sarana dan Prasarana - - 35.000.000,00 35.000.000,00 Perbendaharaan

4.01.02.02.274. Pengadaan Sarana dan Prasarana Bagian - - 55.000.000,00 55.000.000,00 Pemerintahan

4.01.02.02.291. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan - - 110.000.000,00 110.000.000,00 Rumah Jabatan Wakil Walikota

4.01.02.02.292. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan - - 245.000.000,00 245.000.000,00 Rumah Jabatan Walikota

4.01.02.02.301. Pengadaan sarana dan prasarana bagian - - 40.000.000,00 40.000.000,00 pembangunan

4.01.02.02.310. Pengadaan Sarana dan Prasarana Bagian - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Humas

4.01.02.02.319. Pengadaan Sarana dan Prasarana Bagian - - 30.000.000,00 30.000.000,00 Ekonomi

4.01.02.02.325. Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Walikota

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01.02.02.332. Rehabilitasi Rumah Jabatan Walikota - - 225.000.000,00 225.000.000,00 4.01.02.02.341. Pengadaan Sarana dan Prasarana Bagian - - 20.000.000,00 20.000.000,00

Organisasi

4.01.02.02.342. Pengadaan Sarana dan Prasarana Bagian - - 30.000.000,00 30.000.000,00 Kesra

4.01.02.02.344. Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah 2.850.000,00 70.000.000,00 - 72.850.000,00 jabatan Wakil Walikota

4.01.02.02.346. Pengadaan Perlengkapan Gedung - - 186.000.000,00 186.000.000,00 Barugae

4.01.02.02.350. Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah - 198.000.000,00 - 198.000.000,00 Jabatan Walikota

4.01.02.02.397. Pembuatan Kanopi Pelataran Parkir - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Kendaraan Dinas

4.01.02.02.398. Perbaikan Jaringan Listrik Kantor Walikota - 180.000.000,00 - 180.000.000,00 4.01.02.02.399. Rehabilitasi Korider Depan Masjid Binalipu - - 100.000.000,00 100.000.000,00 4.01.02.02.400. Rehabilitasi Sedang Kantor Binalipu - - 1.755.000.000,00 1.755.000.000,00 4.01.02.02.401. Rehabilitasi Instalasi Air Bersih Kantor - - 75.000.000,00 75.000.000,00

Walikota

4.01.02.02.402. Rehabilitasi Pagar Kantor Walikota - - 250.000.000,00 250.000.000,00 4.01.02.02.403. Rehabilitasi Pos Jaga Kantor Walikota - - 100.000.000,00 100.000.000,00 4.01.02.02.404. Pengadaan Sound System Lapangan - - 50.000.000,00 50.000.000,00

Upacara Kantor Walikota

4.01.02.02.405. Rehabilitasi Kamar Mandi/WC Kantor - - 75.000.000,00 75.000.000,00 Walikota

4.01.02.02.406. Perbaikan Taman Lapangan Upacara - - 25.000.000,00 25.000.000,00 Kantor Walikota

4.01.02.02.407. Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang - - 50.000.000,00 50.000.000,00 ULP

4.01.02.02.408. Rehab Panggung Pentas Seni - - 50.000.000,00 50.000.000,00 4.01.02.02.420. Pengadaan Kendaraan Dinas / - 437.000.000,00 - 437.000.000,00

Operasional

4.01.02.02.428. Pengadaan Tenda Kerucut - - 175.000.000,00 175.000.000,00 4.01.02.02.429. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sub - - 35.000.000,00 35.000.000,00

Bagian Perlengkapan

4.01.02.03. Program Peningkatan Disiplin 8.900.000,00 200.600.000,00 - 209.500.000,00 Aparatur

4.01.02.03.07. Pengadaan pakaian khusus hari-hari - 59.500.000,00 - 59.500.000,00 tertentu kerumahtanggaan

4.01.02.03.10. Pakaian walikota dan wakil walikota - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 4.01.02.03.12. Pengadaan pakaian seragam satgas - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

protokol pemerintah kota parepare

4.01.02.03.56. Sayembara Design Baju Batik 8.900.000,00 21.100.000,00 - 30.000.000,00 4.01.02.05. Program Peningkatan Kapasitas 351.000.000,00 1.348.000.000,00 - 1.699.000.000,00

Sumber Daya Aparatur

4.01.02.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 175.000.000,00 - 175.000.000,00 4.01.02.05.12. Sertifikasi keahlian pengadaan barang dan 2.050.000,00 97.950.000,00 - 100.000.000,00

jasa pemerintah

4.01.02.05.32. Pelatihan Manajemen Pengadaan 2.050.000,00 97.950.000,00 - 100.000.000,00 Barang/Jasa

4.01.02.05.39. Operasional Layanan Pengadaan Secara 38.925.000,00 186.075.000,00 - 225.000.000,00 Elektronik

4.01.02.05.40. Operasional Unit Layanan Pengadaan 136.350.000,00 23.650.000,00 - 160.000.000,00 (ULP)

4.01.02.05.46. Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis 32.400.000,00 17.600.000,00 - 50.000.000,00 Beban Kerja

4.01.02.05.48. Bintek Satgas Kerumahtanggaan - 204.000.000,00 - 204.000.000,00 4.01.02.05.52. Pelatihan Manajemen SPSE 1.800.000,00 98.200.000,00 - 100.000.000,00 4.01.02.05.55. Koordinasi Pembinaan Disiplin PNS Lingkup 13.800.000,00 16.200.000,00 - 30.000.000,00

Setdako

4.01.02.05.56. Penyempurnaan Standar Kompetensi 38.400.000,00 11.600.000,00 - 50.000.000,00 Jabatan

4.01.02.05.57. Monitoring Kelembagaan 21.450.000,00 18.550.000,00 - 40.000.000,00 4.01.02.05.59. Pelatihan Keprotokoleran 6.150.000,00 68.850.000,00 - 75.000.000,00 4.01.02.05.64. Pembinaan Jasa Konstruksi 8.925.000,00 91.075.000,00 - 100.000.000,00

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01.02.05.67. Penyusunan Jabatan Fungsional Umum 22.650.000,00 27.350.000,00 - 50.000.000,00 4.01.02.05.68. Operasional BNN 26.050.000,00 73.950.000,00 - 100.000.000,00 4.01.02.05.69. Bintek Tata Kelola Persuratan - 140.000.000,00 - 140.000.000,00 4.01.02.06. Program Peningkatan 256.825.000,00 452.175.000,00 - 709.000.000,00

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.01.02.06.06. Penyusunan Anggaran SKPD 11.100.000,00 3.900.000,00 - 15.000.000,00 4.01.02.06.09. Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja 10.350.000,00 4.650.000,00 - 15.000.000,00 4.01.02.06.11. Pembinaan administrasi, pelaporan, 46.500.000,00 103.500.000,00 - 150.000.000,00

pematauan dan pengendalian kinerja kegiatan

4.01.02.06.14. Pembinaan kinerja SKPD 11.900.000,00 10.100.000,00 - 22.000.000,00 4.01.02.06.15. Penyusunan Survey Kepuasan 15.225.000,00 184.775.000,00 - 200.000.000,00

Masyarakat (SKM)

4.01.02.06.34. Penyusunan RENJA SKPD 2.750.000,00 5.250.000,00 - 8.000.000,00 4.01.02.06.37. Koordinasi Penyerapan Anggaran (TEPRA) 55.400.000,00 14.600.000,00 - 70.000.000,00 4.01.02.06.38. Operasional Tim Pembaharuan Pengadaan 37.500.000,00 32.500.000,00 - 70.000.000,00

Barang/Jasa (PAU)

4.01.02.06.43. Penyusunan Laporan Perkembangan 16.050.000,00 11.950.000,00 - 28.000.000,00 Standar Pelayanan Minimal

4.01.02.06.49. Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja 5.050.000,00 950.000,00 - 6.000.000,00 SKPD

4.01.02.06.51. Revisi Tata Naskah Dinas 11.700.000,00 23.300.000,00 - 35.000.000,00 4.01.02.06.53. Penyusunan Laporan Harta Kekayaan 12.550.000,00 27.450.000,00 - 40.000.000,00

Penyelenggara Negara

4.01.02.06.54. Evaluasi Kegiatan Pembangunan 20.750.000,00 29.250.000,00 - 50.000.000,00 4.01.02.16. Program peningkatan pelayanan 127.200.000,00 9.150.350.000,00 - 9.277.550.000,00

kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

4.01.02.16.02. Penerimaan kunjungan kerja pejabat - 7.312.850.000,00 - 7.312.850.000,00 negara/ departemen/ lembaga pemerintah

non departemen/ luar negeri

4.01.02.16.03. Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 71.100.000,00 128.900.000,00 - 200.000.000,00 4.01.02.16.06. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan - 600.000.000,00 - 600.000.000,00

pemerintah daerah lainnya

4.01.02.16.11. Operasional Kerumahtanggaan 56.100.000,00 1.108.600.000,00 - 1.164.700.000,00 Pemerintah Kota Parepare

4.01.02.20. Program peningkatan sistem 222.550.000,00 974.950.000,00 - 1.197.500.000,00 pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

4.01.02.20.02. Penanganan Kasus pengaduan di lingkup 1.875.000,00 609.625.000,00 - 611.500.000,00 pemerintah daerah

4.01.02.20.06. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 94.200.000,00 50.800.000,00 - 145.000.000,00 4.01.02.20.19. Penyusunan Laporan Evaluasi Pengukuran 24.350.000,00 15.650.000,00 - 40.000.000,00

Kinerja Mandiri (EPKM - PP No.6 Tahun 2008)

4.01.02.20.24. Penyusunan laporan keterangan 95.975.000,00 104.025.000,00 - 200.000.000,00 pertanggungjawaban Walikota (LKPJ),

Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (ILPPD)

4.01.02.20.29. Pemberian Bantuan Hukum Secara Gratis 3.350.000,00 137.650.000,00 - 141.000.000,00 Kepada Masyarakat Tidak Mampu

4.01.02.20.34. Perkuatan Tim Rekomendasi 2.800.000,00 57.200.000,00 - 60.000.000,00 4.01.02.27. Program Penataan Daerah Otonomi 20.825.000,00 469.175.000,00 - 490.000.000,00

Baru

4.01.02.27.12. Pembakuan Nama Rupa Bumi Kota 16.700.000,00 63.300.000,00 - 80.000.000,00 ParePare

4.01.02.27.14. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah 4.125.000,00 405.875.000,00 - 410.000.000,00 4.01.02.32. Program Pengembangan 152.100.000,00 182.900.000,00 250.000.000,00 585.000.000,00

Komunikasi, Informasi dan Media Masa

4.01.02.32.08. Operasional Satuan Tugas Protokol dan 148.050.000,00 101.950.000,00 - 250.000.000,00 Kehumasan Pemerintah Kota Parepare

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01.02.32.12. Operasionalisasi Media Centre 4.050.000,00 45.950.000,00 - 50.000.000,00 4.01.02.32.13. Pengadaan Peralatan Penunjang - - 250.000.000,00 250.000.000,00

Tugas-Tugas Kehumasan

4.01.02.32.14. Fasilitasi Badan Koordinasi Kehumasan - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 (Bakohumas)

4.01.02.33. Program Kesejahteraan Rakyat 180.750.000,00 3.472.900.000,00 - 3.653.650.000,00 4.01.02.33.05. Pelatihan Guru Mengaji dan Ustadz dan 8.850.000,00 101.150.000,00 - 110.000.000,00

Ustazah TKA/TPA

4.01.02.33.15 Amaliah ramadhan 12.625.000,00 162.375.000,00 - 175.000.000,00 4.01.02.33.58. Pembinaan Tilawah 3.750.000,00 51.250.000,00 - 55.000.000,00 4.01.02.33.59. Festival Anak Saleh Indonesia Tingkat 5.600.000,00 55.550.000,00 - 61.150.000,00

Kota

4.01.02.33.60. Pembinaan dan Pengawasan NAPZA 5.100.000,00 39.900.000,00 - 45.000.000,00 4.01.02.33.61. Pelaksanaan Zikir dan Taushiyah 15.925.000,00 279.075.000,00 - 295.000.000,00 4.01.02.33.62. Pengembangan Minat Masyarakat Bidang 12.300.000,00 127.700.000,00 - 140.000.000,00

Keagamaan

4.01.02.33.63. Pembinaan dan Peningkatan Mental 12.300.000,00 57.700.000,00 - 70.000.000,00 Keagamaan

4.01.02.33.67. Fasilitasi Embarkasi dan Debarkasi 13.425.000,00 111.575.000,00 - 125.000.000,00 4.01.02.33.68. Pembinaan UKS 6.525.000,00 88.475.000,00 - 95.000.000,00 4.01.02.33.75. Sosialisasi dan Koordinasi Penanggulangan 9.400.000,00 75.600.000,00 - 85.000.000,00

HIV/AIDS

4.01.02.33.79. Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat 8.200.000,00 31.800.000,00 - 40.000.000,00 4.01.02.33.81. Koordinasi Bidang Keagamaan 5.100.000,00 49.900.000,00 - 55.000.000,00 4.01.02.33.83. Festival Seni Budaya Islam 2.150.000,00 37.850.000,00 - 40.000.000,00 4.01.02.33.84. Fasilitas Pembinaan Imam Masjid 15.125.000,00 959.875.000,00 - 975.000.000,00 4.01.02.33.85. Pembinaan Hifdzil Qur'an 3.750.000,00 66.250.000,00 - 70.000.000,00 4.01.02.33.91. Festival Muharram 7.025.000,00 142.975.000,00 - 150.000.000,00 4.01.02.33.92. STQ Tingkat Provinsi 7.425.000,00 117.575.000,00 - 125.000.000,00 4.01.02.33.93. STQ Tingkat Kota Parepare 5.600.000,00 59.400.000,00 - 65.000.000,00 4.01.02.33.94. Majelis Anak Saleh 13.100.000,00 181.900.000,00 - 195.000.000,00 4.01.02.33.95. Fasilitasi Pembinaan Da'i dan Guru Mengaji 7.475.000,00 675.025.000,00 - 682.500.000,00 4.01.02.35. Program Pembinaan dan 26.575.000,00 158.425.000,00 - 185.000.000,00

Pengembangan Usaha-usaha Daerah dan Usaha-usaha yang ada di Daerah

4.01.02.35.09. Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam 1.750.000,00 18.250.000,00 - 20.000.000,00 Rangka Penguatan Potensi Ekonomi

Daerah

4.01.02.35.10. Peningkatan Akses Permodalan dan 8.925.000,00 61.075.000,00 - 70.000.000,00 Jaringan Bisnis Bagi Pelaku Usaha

4.01.02.35.11. Temu Bisnis 12.075.000,00 72.925.000,00 - 85.000.000,00 4.01.02.35.12. Penagihan Dana Bergulir 3.825.000,00 6.175.000,00 - 10.000.000,00 4.01.02.36. Program Peningkatan dan 98.525.000,00 550.475.000,00 - 649.000.000,00

Pengembangan Produksi Daerah

4.01.02.36.01. Penyaluran beras untuk keluarga miskin 38.100.000,00 190.900.000,00 - 229.000.000,00 (RASKIN) kota parepare

4.01.02.36.02. Pameran promosi dan potensi 14.900.000,00 185.100.000,00 - 200.000.000,00 pembangunan daerah kota parepare

4.01.02.36.07. Pemberdayaan CSR dan PKBL BUMN 18.600.000,00 11.400.000,00 - 30.000.000,00 4.01.02.36.08. Pemantauan dan Pengendalian Inflasi 19.825.000,00 70.175.000,00 - 90.000.000,00

Kota Parepare

4.01.02.36.09. Fasilitasi APEKSI 7.100.000,00 92.900.000,00 - 100.000.000,00 4.01.02.37. Program Peningkatan dan 19.950.000,00 25.050.000,00 - 45.000.000,00

pengembangan sarana perekonomian daerah

4.01.02.37.02. Penyebarluasan informasi 19.950.000,00 25.050.000,00 - 45.000.000,00 penyelenggaraan pemerintah daerah

4.01.02.73. Pembinaan Lingkungan Sosial 47.400.000,00 263.940.000,00 86.616.000,00 397.956.000,00 (DBH-CHT)

4.01.02.73.01. Penyediaan Alat Kesehatan Akibat - - 86.616.000,00 86.616.000,00 Dampak Rokok

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01.02.73.02. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 18.900.000,00 77.848.000,00 - 96.748.000,00 4.01.02.73.03. Pembinaan Keterampilan Kerja Bagi 28.500.000,00 186.092.000,00 - 214.592.000,00

Tenaga Kerja dan Masyarakat (Klinik Usaha Mandiri)

4.01.02.74. Pemberantasan Barang Kena Cukai 30.625.000,00 63.471.000,00 - 94.096.000,00 Ilegal (DBH-CHT)

4.01.02.74.01. Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau 30.625.000,00 63.471.000,00 - 94.096.000,00 yang Dilekati Pita Ccukai Palsu di

Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

4.03.01. INSPEKTORAT DAERAH 511.425.000,00 89.137.000,00 - 600.562.000,00 4.03.01.20. Program peningkatan sistem 511.425.000,00 89.137.000,00 - 600.562.000,00

pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

4.03.01.20.01. Pelaksanaan pengawasan internal secara 322.835.000,00 20.727.000,00 - 343.562.000,00 berkala

4.03.01.20.06. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 10.200.000,00 14.800.000,00 - 25.000.000,00 4.03.01.20.08. Evaluasi berkala temuan hasil 2.450.000,00 27.550.000,00 - 30.000.000,00

pengawasan

4.03.01.20.25. Evaluasi Dana BOS dan Dana Alokasi 49.900.000,00 10.100.000,00 - 60.000.000,00 Khusus

4.03.01.20.26. Monitoring Pengawasan 64.740.000,00 2.260.000,00 - 67.000.000,00 4.03.01.20.31. Review Rencana Kerja Anggaran 49.900.000,00 10.100.000,00 - 60.000.000,00 4.03.01.20.33. Reviu LAKIP 11.400.000,00 3.600.000,00 - 15.000.000,00 4.02. UNSUR PELAYANAN ADMINISTRASI 963.600.000,00 17.093.155.000,00 3.699.951.000,00 21.756.706.000,00

DPRD

4.01.02. SEKRETARIAT DAERAH KOTA 407.875.000,00 2.540.725.000,00 133.350.000,00 3.081.950.000,00 4.01.02.26. Program Penataan Peraturan 242.225.000,00 631.375.000,00 133.350.000,00 1.006.950.000,00

Perundang-undangan

4.01.02.26.01. Koordinasi kerjasama permasalahan 1.200.000,00 63.800.000,00 - 65.000.000,00 peraturan perundang-undangan

4.01.02.26.03. Legislasi rancangan peraturan 46.350.000,00 18.650.000,00 - 65.000.000,00 perundang-undangan

4.01.02.26.04. Fasilitasi sosialisasi peraturan 7.250.000,00 92.750.000,00 - 100.000.000,00 perundang-undangan

4.01.02.26.05. Publikasi peraturan 21.825.000,00 38.175.000,00 - 60.000.000,00 perundang-undangan/operasional sistem

jaringan dokumentasi dan informasi hukum

4.01.02.26.11. Dokumentasi peraturan 4.650.000,00 35.350.000,00 - 40.000.000,00 perundang-undangan/penyelesaian

himpunan peraturan daerah peraturan walikota, keputusan walikota

4.01.02.26.13. Operasional Tim Rekomendasi 76.500.000,00 18.500.000,00 - 95.000.000,00 4.01.02.26.14. Penyusunan rancangan perda dengan 13.100.000,00 100.500.000,00 - 113.600.000,00

metode RIA

4.01.02.26.18. Pembuatan Naskah Sambutan Walikota 64.150.000,00 5.850.000,00 - 70.000.000,00 Parepare

4.01.02.26.21. Bimbingan Teknis Penyusunan Rancangan 6.000.000,00 59.000.000,00 - 65.000.000,00 Produk Hukum Daerah

4.01.02.26.22. Pengadaan Sarana Kantor Dan Buku - - 133.350.000,00 133.350.000,00 Referensi Hukum

4.01.02.26.25. Fasilitasi Konsultasi Hukum SKPD 1.200.000,00 198.800.000,00 - 200.000.000,00 4.01.02.34. Program Kerjasama Informasi 165.650.000,00 1.909.350.000,00 - 2.075.000.000,00

dengan Media Massa

4.01.02.34.01. Penyeberluasan informasi pembangunan 1.200.000,00 98.800.000,00 - 100.000.000,00 daerah (plakat)

4.01.02.34.03. Visualisasi kegiatan pemerintah kota 23.400.000,00 76.600.000,00 - 100.000.000,00 parepare

4.01.02.34.05. Penyebarluasan informasi 5.625.000,00 609.375.000,00 - 615.000.000,00 penyelenggaraan pemerintah daerah

(publikasi kehumasan)

4.01.02.34.07. Penyebarluasan informasi 40.950.000,00 49.050.000,00 - 90.000.000,00 penyelenggaraan pemerintah daerah

(SMS Center)

4.01.02.34.10. Penyebarluasan informasi - 755.000.000,00 - 755.000.000,00 penyelenggaraan pemerintah (kontrak

halaman parepare peduli)

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01.02.34.17. Peningkatan Hubungan Komunikasi - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 dengan Pekerja dan Institusi Media (Visit

To Media)

4.01.02.34.20. Peningkatan Kualitas Pelayanan di Tingkat - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Kelurahan

4.01.02.34.21. Publikasi kegiatan pembangunan daerah 31.800.000,00 153.200.000,00 - 185.000.000,00 (Penerbitan Majalah Parepare Peduli)

4.01.02.34.22. Pembuatan Profil Kota Parepare 12.475.000,00 37.525.000,00 - 50.000.000,00 4.02.02. SEKRETARIAT DPRD 555.725.000,00 14.552.430.000,00 3.566.601.000,00 18.674.756.000,00 4.02.02.01. Program Pelayanan Administrasi 306.300.000,00 4.680.700.000,00 - 4.987.000.000,00

Perkantoran

4.02.02.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 4.02.02.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya - 475.000.000,00 - 475.000.000,00

air dan listrik

4.02.02.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik - 255.000.000,00 - 255.000.000,00 daerah

4.02.02.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 191.200.000,00 - 191.200.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional

4.02.02.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 306.300.000,00 19.200.000,00 - 325.500.000,00 4.02.02.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 106.000.000,00 - 106.000.000,00 4.02.02.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 15.000.000,00 - 15.000.000,00

listrik/penerangan bangunan kantor

4.02.02.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 145.000.000,00 - 145.000.000,00 perundang-undangan

4.02.02.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 4.02.02.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 3.000.000.000,00 - 3.000.000.000,00

luar daerah

4.02.02.01.79. Penyediaan Operasional Administrasi - 105.000.000,00 - 105.000.000,00 Kesekretariatan/Perkantoran

4.02.02.01.80. Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan - 22.500.000,00 - 22.500.000,00 4.02.02.01.83. Fasilitasi Pengamanan Kanor dan Rujab - 108.000.000,00 - 108.000.000,00

DPRD

4.02.02.01.89. Medical Chek Up Pimpinan dan Anggota - 108.800.000,00 - 108.800.000,00 Dewan

4.02.02.02. Program Peningkatan Sarana dan - 1.510.579.000,00 3.566.601.000,00 5.077.180.000,00 Prasarana Aparatur

4.02.02.02.005. Pengadaan kendaraan dinas/operasional - - 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 4.02.02.02.006. Pengadaan perlengkapan rumah - - 64.070.000,00 64.070.000,00

jabatan/dinas

4.02.02.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor - - 196.371.000,00 196.371.000,00 4.02.02.02.010. Pengadaan meubelair - - 51.160.000,00 51.160.000,00 4.02.02.02.020. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan - 55.000.000,00 - 55.000.000,00 4.02.02.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 95.000.000,00 - 95.000.000,00 4.02.02.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 1.286.579.000,00 - 1.286.579.000,00

dinas/operasional

4.02.02.02.027. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 rumah jabatan/dinas

4.02.02.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan - 62.000.000,00 - 62.000.000,00 gedung kantor

4.02.02.02.040. Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan - - 105.000.000,00 105.000.000,00 4.02.02.02.042. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - - 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 4.02.02.02.384. Pembangunan Talud di Belakang Kantor - - 200.000.000,00 200.000.000,00

DPRD

4.02.02.02.385. Pembangunan Pagar Depan Kantor DPRD - - 200.000.000,00 200.000.000,00 4.02.02.03. Program Peningkatan Disiplin - 198.500.000,00 - 198.500.000,00

Aparatur

4.02.02.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas / Harian - 198.500.000,00 - 198.500.000,00 Pegawai Beserta Perlengkapannya

4.02.02.05. Program Peningkatan Kapasitas - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Sumber Daya Aparatur

4.02.02.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 4.02.02.06. Program Peningkatan 21.600.000,00 2.400.000,00 - 24.000.000,00

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.02.02.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan 5.400.000,00 600.000,00 - 6.000.000,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.02.02.06.06. Penyusunan Anggaran SKPD 5.400.000,00 600.000,00 - 6.000.000,00 4.02.02.06.34. Penyusunan RENJA SKPD 5.400.000,00 600.000,00 - 6.000.000,00 4.02.02.06.44. Evaluasi Renstra SKPD 5.400.000,00 600.000,00 - 6.000.000,00 4.02.02.15. Program peningkatan kapasitas 210.825.000,00 7.380.251.000,00 - 7.591.076.000,00

lembaga perwakilan rakyat daerah

4.02.02.15.01. Pembahasan rancangan peraturan daerah 33.975.000,00 2.741.025.000,00 - 2.775.000.000,00 4.02.02.15.02. Hearing/ dialog dan koordinasi dengan 30.150.000,00 69.850.000,00 - 100.000.000,00

Dokumen terkait