• Tidak ada hasil yang ditemukan

PEKERJAAN UMUM a. Dinas Pekerjaan Umum

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Target kinerja 735 Surat Masuk dan 670 Surat Keluar, capaian kinerja 716 Surat Masu,k dan 633 Surat Keluar (95,74%).selisih target kinerja dan capaian dengan target 19

Surat Masuk dan 37 Surat Keluar. Anggaran sebesar Rp.1.530.000,- realisasi anggaran Rp.1.521.000,- (99,41%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.9.000,-

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target kinerja dan capaian kinerja 6 bulan Jasa Telepon, Air, Listrik, Internet (100%). Anggaran sebesar Rp.89.483.972,- realisasi anggaran Rp.81.963.413,- (91,60%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.7.520.559.

c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Target kinerja dan capaian kinerja 6 bulan pemeliharaan 4 Buah Kend. Roda 4, 11 Buah Kend. Roda 2, 20 Buah Kendaraan Besar Darat (Stom Walls) (100%). Anggaran sebesar Rp.161.073.750,- realisasi anggaran Rp.153.847.385,- (96%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.7.226.365,

d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja 6 bulan jasa Honor 3 Orang Tenaga Honorer, Honor 13 Orang THL, dan Alat-alat Kebersihan (100%). Anggaran sebesar Rp.141.039.500,- realisasi anggaran Rp.115.839.500,- (82,13%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp. 25.200.000,-

e) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja 1 Paket Alat Tulis Kantor untuk 6 bulan (100%). Anggaran sebesar Rp.34.719.000,- realisasi anggaran Rp.34.629.000,-(99,74%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.90.000,-.

f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Target kinerja dan capaian kinerja 1 Paket Barang Cetakan dan Penggandaan untuk 6 bulan (100%). Anggaran sebesar Rp.20.835.900,- realisasi anggaran Rp.20.177.850,-

(96,84%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.658.050,-

g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja 6 Unit Penerangan Bangunan Kantor untuk 6 bulan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.16.624.900, (100%)

h) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja 7 Buah Filling Kabinet, 3 Buah AC, 3 Buah Kipas Angin, 1 Buah Penutup Pilar Ruang Tamu, 1 Buah Printer, 2 Buah Meja Kerja, 5 Buah Kursi Kerja Staf, 1 Buah Dispenser, 3 Buah Hardisk External, 1 Unit LCD Proyektor (100%) Anggaran sebesar Rp.43.672.000,- realisasi anggaran Rp.42.700.000, (97,77%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.972.000,-

i) Penyediaan Makanan dan Minuman

Target kinerja dan capaian kinerja 6 bulan makanan dan minuman rapat dan tamu (100%). Anggaran sebesar Rp.2.156.400,- realisasi anggaran Rp.2.082.400,- (77,82%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.74.000,-

j) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah

Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya 6 Bulan Perjalanan Dinas ke Dalam dan ke Luar Daerah (100%). Anggaran sebesar Rp.147.649.400,- realisasi anggaran Rp.146.857.060,- (99,46%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.792.340,-.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Target kinerja dan capaian kinerja 2 Unit Sepeda Motor (100%). Anggaran sebesar Rp.40.000.000, realisasi

anggaran Rp.39.348.000,- (98,37%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.652.000,-.

b) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja 300 kursi susun (100%). Anggaran sebesar Rp.135.352.700,- realisasi anggaran Rp.116.842.000,- (86,32%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.18.510.700,-.

c) Pengadaan Mebeleur

Target kinerja dan capaian kinerja 2 Buah Meja Kerja, 1 Set Sofa Tamu, 1 Set Meja Resepsionis, 1 Buah Kursi Resepsionis, 3 Buah Almari Arsip, 2 Buah Meja Rapat, 10 Buah Kursi Rapat, 24 Buah Accessories Tenda Upacara (100%). Anggaran sebesar Rp.37.750.000,-. realisasi anggaran Rp.37.510.000,- (99,36%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.240.000,-.

d) Pengadaan Komputer

Target kinerja dan capaian kinerja 11 Buah Komputer Notebook, 2 Buah Printer Laser, 8 Buah Kelengkapan Komputer, 1 Unit Printer Portable, 1 Unit Printer A4 (100%). Anggaran sebesar Rp.83.300.000,- Realisasi anggaran Rp.82.325.000,- (98,83%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.975.000,-.

e) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja

Target kinerja dan capaian kinerja 1 Unit GPS Tracking & Survey (100%). Anggaran dan realisasi sebesar Rp.6.500.000 (100%).

f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja 6 Unit Gedung Kantor dalam selama 6 bulan (100%). Anggaran sebesar Rp.37.627.000,- Realisasi anggaran Rp.37.507.750,-

(99,68%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.119.250,-

g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor selama 6 bulan (100%). Anggaran sebesar Rp.11.490.000,- realisasi anggaran Rp.11.460.000,- (99,74%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.30.000,-

h) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Target kinerja dan capaian kinerja 6 bulan Pemeliharaan Mebeleur (100%). Anggaran sebesar Rp.7.264.000 realisasi anggaran Rp.7.241.000,-(99,68%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.23.000,-

i) Pembangunan Bak Tandon Air dan Jaringan Air

Sudah dilaporkan dalam LKPJ AMJ Bupati Karanganyar tahun 2013

j) Penataan Halaman Kantor DPU

Sudah dilaporkan dalam LKPJ AMJ Bupati Karanganyar tahun 2013

k) Pembangunan Gudang Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja 1 Buah Bangunan Gudang Kantor (100%). Anggaran sebesar Rp.72.000.000,- realisasi anggaran Rp.71.132.000,- (98,79%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.868.000,-.

l) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Target kinerja dan capaian kinerja 1 Bangunan Pagar dan Pintu Gerbang Kantor (100%). Anggaran sebesar Rp.15.000.000,- realisasi anggaran Rp.14.700.000,- (98%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.300.000,-

m) Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika

Target kinerja dan capaian kinerja 5 Buku Laporan UPT (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.12.000.000,- (100%).

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Target kinerja dan capaian kinerja 50 PNS DPU (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.325.000,- (100%).

b) Peningkatan SDM

Target kinerja dan capaian kinerja 27 PNS (100%). Anggaran sebesar Rp.58.500.000,-. realisasi anggaran Rp.58.491.000,- (99,98%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.9.000,-

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Target kinerja dan capaian kinerja 1 Semester Laporan Keuangan (100%). Anggaran sebesar Rp.12.151.000,- realisasi anggaran Rp.12.120.000,- (99,74%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.31.000,-

b) Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD

Target kinerja dan capaian kinerja 6 bulan honor Pelaksana Kegiatan Keuangan SKPD (100%). Anggaran sebesar Rp.76.501.050,- realisasi anggaran Rp.76.490.000,- (99,99%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.11.050,- c) Penyusunan DPA dan RKA

Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya RKA dan DPA Perubahan. (100%). Anggaran sebesar Rp.8.720.000,-

realisasi anggaran Rp.8.508.700,- (97,58%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.211.300,-

d) Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintahan

Target kinerja dan capaian kinerja 5 Buah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (100%). Anggaran sebesar Rp.15.000.000,- realisasi anggaran Rp.14.770.000,- (98,47%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.230.000,-

e) Penyusunan Standarisasi Harga 2014

Target kinerja dan capaian kinerja 6 Buah Buku Standarisasi Harga 2014 (100%). Anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- realisasi anggaran Rp.9.998.400,- (99,98%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.600,-

f) Penyusunan Perencanaan Program Tahun Anggaran 2014 Target kinerja dan capaian kinerja 1 Tahun Perencanaan Program (100%). Anggaran sebesar Rp. 160.000.000,- realisasi anggaran Rp.158.590.000,- (99,12%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.410.000,-

5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan a) Peningkatan Jalan Jendral Sudirman

Target kinerja dan capaian kinerja 3,35 Km x 6 m, HRS & AC (100%). Anggaran sebesar Rp.1.909.700.000,- realisasi anggaran Rp.1.887.080.000,- (98,81%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.22.620.000,-

b) Peningkatan Jalan Tugu-Kebak

Target kinerja dan capaian kinerja 0,85 Km x 4 m HRS (100%). Anggaran sebesar Rp.650.880.000,- realisasi anggaran Rp.624.006.000,- (96,59%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.26.874.000,-.

c) Peningkatan Jalan Ngangkruk - Jeruksawit

Target kinerja dan capaian kinerja 0,68 Km x 4 m (HRS) (100%). Anggaran sebesar Rp.400.000.000,- realisasi anggaran Rp.393.254.000,- (98,31%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.6.746.000,-

d) Peningkatan Jalan Lingkungan Kauman

Target kinerja dan capaian kinerja 0,308 Km x 3 m (Beton) (100%). Anggaran sebesar Rp.100.000.000,- realisasi anggaran Rp.98.621.000,- (98,62%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.379.000,-

e) Pembangunan Peningkatan Jalan Rejosari – Jatikuwung Target kinerja dan capaian kinerja 0,4 Km x 3,5 m (Beton) (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp. 197.447.000,-(98,72%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.553.000,-.

f) Peningkatan Jalan Kalisoro – Sekipan

Target kinerja dan capaian kinerja 0,56 Km x 3/4 m (Beton) (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.196.960.000,- (98,48%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.040.000,-.

g) Peningkatan Jalan Menuju Goa Maria

Target kinerja dan capaian kinerja 0,95 Km x 3 m (Latasir) (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.197.287.000,- (98,64%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.713.000,-.

h) Peningkatan Jalan Delingan - Gajah

Target kinerja dan capaian kinerja 0,295 Km x 3 m (Latasir) (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.197.568.000, (98,78%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.432.000,-.

i) Peningkatan Jalan Grompol – Jambangan

Target kinerja dan capaian kinerja 4,2 Km x 4,5/5 m (HRS) (100%). Anggaran sebesar Rp.2.750.000.000,- realisasi anggaran Rp.2.701.572.000,- (98,24%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.48.428.000,-

j) Peningkatan Jalan Bendungan – Banjarharjo

Target kinerja dan capaian kinerja 1,05 Km x 3,5 m (HRS) (100%). Anggaran sebesar Rp.400.000.000,- realisasi anggaran Rp.392.040.000,- (98,01%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.7.960.000,-

k) Peningkatan Jalan Kalijirak - Gunungwatu

Target kinerja dan capaian kinerja 0,82Km x 3m (Beton) (100%). Anggaran sebesar Rp.400.000.000,- realisasi anggaran Rp.391.880.000,- (97,97%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.8.120.000,-

l) Peningkatan Jalan Malangganten - Buntar

Target kinerja dan capaian kinerja 0,8 Km x 4 m (Beton) (100%). Anggaran sebesar Rp.400.000.000,-realisasi anggaran Rp. 391.200.000,- (97,80%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.8.800.000,-

m) Peningkatan Jalan Depok – Punukan

Target kinerja dan capaian kinerja 1,2 Km x 3 m (HRS) (100%). Anggaran sebesar Rp.400.000.000,- realisasi anggaran Rp.395.016.000,- (98,75%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.4.984.000,

n) Peningkatan Jalan Gembong – Blorong

Target kinerja dan capaian kinerja 1 Km x 3 m (HRS) (100%). Anggaran sebesar Rp.400.000.000,- realisasi anggaran Rp.393.360.000,-(98,34%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.6.640.000,-

o) Peningkatan Jalan Kedungjeruk - Buntar

Target kinerja dan capaian kinerja 0,68 Km x 4 m (Beton) (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.197.275.000,- (98,64%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.725.000,-

p) Peningkatan Jalan Wonorejo – Plesungan

Target kinerja dan capaian kinerja 0,638 Km x 4 m (HRS) (100%). Anggaran sebesar Rp.400.000.000,- realisasi anggaran Rp.394.602.000,- (98,65%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.398.000,-

q) Peningkatan Jalan Gragalan - Blora

Target kinerja dan capaian kinerja 0,73 Km x 3 m (Beton) (100%). Anggaran sebesar Rp.400.000.000,- realisasi anggaran Rp.395.560.000,- (98,89%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.4.440.000,-

r) Peningkatan Jalan Gayamdompo – Kenongo

Target kinerja dan capaian kinerja 1,2 Km x 3 m (HRS) (100%). Anggaran sebesar Rp.380.000.000,- realisasi anggaran Rp.373.020.000,- (98,16%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.6.980.000,-

s) Peningkatan Jalan Jagatan- Alastuwo

Target kinerja dan capaian kinerja 0,738 Km x 3 m (Beton. Anggaran sebesar Rp.350.000.000,- realisasi anggaran Rp.344.900.000,- (98,54%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.100.000,-

t) Peningkatan Jalan Lingkungan SMK Jumantono (Kakum Blorong)

Target kinerja dan capaian kinerja 0,925 Km x 3 m (Latasir) (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.195.486.000,- (97,74%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.4.514.000,-

u) Peningkatan Jalan Lingkungan Banaran

Target kinerja dan capaian kinerja 0,45 Km x 3,5 m (Latasir) (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.197.243.000,- (98,62%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.757.000,-

v) Peningkatan Jalan Sumberejo – Tawangsari

Target kinerja dan capaian kinerja 0,27 Km x 3 m (Latasir) (100%). Anggaran sebesar Rp.100.000.000,- realisasi anggaran Rp.97.895.000,- (97,90%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.105.000,-

w) Peningkatan Jalan Delingan – Jrakah

Target kinerja dan capaian kinerja 0,9 Km x 3 m (AC & HRS) (100%). Anggaran sebesar Rp.400.000.000,- realisasi anggaran Rp.394.727.000,- (98,68%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.273.000,-

x) Peningkatan Jalan Pendem – Mranggen

Target kinerja dan capaian kinerja 1 Km x 3/3,5 m (HRS) (100%). Anggaran sebesar Rp.320.000.000,- realisasi anggaran Rp.314.334.000,- (98,23%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.666.000,-

y) Pembangunan Jembatan Sawahan

Target kinerja dan capaian kinerja 5,35 m x 10 m (100%). Anggaran sebesar Rp.500.000.000,- realisasi anggaran Rp.493.804.000,- (98,76%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.6.196.000,-

z) Pembangunan Jembatan Pondok Desa Gaum

Target kinerja dan capaian kinerja 10,5 m x 6 m (100%). Anggaran sebesar Rp.400.000.000,- realisasi anggaran Rp.391.613.000,- (97,90%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.8.387.000,-.

aa) Pembangunan Jembatan Karan Gayamdompo

Target kinerja dan capaian kinerja 5 m x 7 m (100%). Anggaran sebesar Rp.500.000.000,- realisasi anggaran Rp.474.248.000,- (94,85%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.25.752.000,-

bb) Pelebaran Jembatan Gadungan

Target kinerja dan capaian kinerja 6mx6,2m (100%). Anggaran sebesar Rp.300.000.000,- realisasi anggaran Rp.293.945.000,- (97,98%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.6.055.000,-

cc) Pembangunan Jembatan Taburan

Target kinerja dan capaian kinerja 6m x 3m (100%). Anggaran sebesar Rp.150.000.000,- realisasi anggaran Rp.147.235.000,- (98,16%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.765.000,-

dd) Pembangunan Jembatan Ngamban

Target kinerja dan capaian kinerja 10 m x 7 m (100%). Anggaran sebesar Rp.770.500.000,- realisasi anggaran Rp.702.067.000,-(98,12%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.68.433.000,-

ee) Pembangunan Jembatan Tulakan – Jatirejo

Target kinerja dan capaian kinerja 2 m x 5 m (100%). Anggaran sebesar Rp.100.000.000,- realisasi anggaran Rp.98.000.000,- (98%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.000.000,-

ff) Peningkatan Jalan Wonolopo – Wagal

Target kinerja dan capaian kinerja 0,85 Km x 3 m (HRS) (100%). Anggaran sebesar Rp.250.000.000,- realisasi anggaran Rp.244.160.000,- (97,66%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.840.000,-

gg) Peningkatan Jalan Gedong - Pereng

Target kinerja dan capaian kinerja 0,55 Km x 2,5/3 m Beton (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.198.185.500,- (99,09%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.814.500,-

hh) Peningkatan Jalan Colomadu – Banyuanyar

Target kinerja dan capaian kinerja 5,9 Km x 6/7 m (AC, HRS, CTB) (100%). Anggaran sebesar Rp.5.000.000.000,- realisasi anggaran Rp.4.874.450.900,- (97,49%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.125.549.100,-

ii) Peningkatan Jalan Dayu – Tanjung (Loster Dayu)

Target kinerja dan capaian kinerja 1,77 Km x 4 m (Latasir & Beton) (100%). Anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- realisasi anggaran Rp.947.755.000,- (94,78%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.52.245.000,-

jj) Peningkatan Jalan Kalijirak – Gunungwatu Tahap 2

Target kinerja dan capaian kinerja 0,3 Km x 3 m (Beton) (100%). Anggaran sebesar Rp.150.000.000,- realisasi anggaran Rp.147.662.500,- (98,44%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.337.500,-

kk) Peningkatan Jalan Rejosari – Jatikuwung Tahap 2

Target kinerja dan capaian kinerja 0,11 Km x 3,5 m (Beton) (100%). Anggaran sebesar Rp.70.000.000,- realisasi anggaran Rp.68.491.500,- (97,85%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.508.500,-

ll) Peningkatan Jalan Menuju Goa Maria Tahap 2

Target kinerja dan capaian kinerja 0,53 Km x 3,5 m (Beton) (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.197.601.500,- (98,80%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.398.500,-

mm) Peningkatan Jalan Malanggaten - Buntar Tahap 2

Target kinerja dan capaian kinerja 0,455 Km x 4 m (Beton) (100%). Anggaran sebesar Rp.300.000.000,- realisasi anggaran Rp.294.756.000,- (98,25%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.244.000,-

nn) Peningkatan Jalan Lingkungan Pokoh Ngijo Tasikmadu Target kinerja dan capaian kinerja 0,55 Km x 3,5 m (Beton) (100%). Anggaran sebesar Rp.150.000.000,- realisasi anggaran Rp.147.948.500,- (98,63%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.051.500,-

oo) Peningkatan Jalan Wagal – Geneng

Target kinerja dan capaian kinerja 0,19 Km x 3 m (Beton) (100%). Anggaran sebesar Rp.100.000.000,- realisasi anggaran Rp.98.377.500,- (98,38%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.622.500,-

6) Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong a) Pembangunan Saluran Drainase Jatipuro

Target kinerja dan capaian kinerja 400 meter (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.196.969.000,- (98,48%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.031.000,-

b) Biaya Operasional Kegiatan Kecipta Karyaan

Target kinerja dan capaian kinerja 1 Kabupaten selama 6 bulan (100%). Anggaran sebesar Rp.23.123.900,- realisasi anggaran Rp.22.580.000,- (98%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.543.900,-

c) Pembangunan Saluran dan Trotoir Jalan Slamet Riyadi (Taman Pancasila ke Selatan)

Target kinerja dan capaian kinerja Saluran D.100 Panjang 900 m, Trotoir Lebar 1 m pj. 900 m dan Plat Beton (100%). Anggaran sebesar Rp.300.000.000,- realisasi anggaran

Rp.294.586.000,- (98,20%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.541.000,-.

d) Pembangunan Gorong-gorong dan Jalan Lingkungan Timur Rumah Dinas Bupati Karanganyar

Target kinerja dan capaian kinerja Latasir 2 cm lebar 2 m, panjang 200 m (100%). Anggaran sebesar Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.48.929.000,- (97,86%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.071.000,-

e) Pembangunan Saluran Drainase Jatipuro Tahap 2

Target kinerja dan capaian kinerja Saluran D.70 Panjang 100m (100%). Anggaran sebesar Rp.52.950.000,- realisasi anggaran Rp.51.973.500,- (98,16%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.976.500,-

f) Belanja Operasional Pemeliharaan Saluran Drainase

Target kinerja dan capaian kinerja Panjang 300 m (100%). Anggaran sebesar Rp.161.760.500,- realisasi anggaran Rp.165.747.500,- (96,90%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.013.000,-

g) Pembangunan Trotoar SMA Negeri I Karanganyar

Target kinerja dan capaian kinerja Saluran D.60 Panjang 280m, Trotoar Lebar 80 cm (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.196.640.000,- (98,32%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.360.000,-

h) Pembangunan Saluran Drainase Jatipuro Tahap 2

Target kinerja dan capaian kinerja Saluran D.70 Panjang 100m (100%). Anggaran sebesar Rp.52.950.000,- realisasi anggaran Rp.51.973.500,- (98,16%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.976.500,-

i) Pembangunan Saluran Drainase Dari Balai Desa Papahan ke Utara s.d Sungai Gabahan Kabupaten Karanganyar Target kinerja dan capaian kinerja Saluran D.100 Panjang 400m (100%). Anggaran sebesar Rp.1.030.000.000,- realisasi anggaran Rp.923.967.500,- (89,71%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.106.032.500,-

j) Pembangunan Gorong-gorong Jalan Gebyok – Munggur dan Pelebaran Pertigaan Lumpang Kenteng

Target kinerja dan capaian kinerja Gorong D200 P=9 m; Pelebaran jalan 270 m x 1/1,25/1,5 m; Talud 50 m x 1,8 m (100%). Anggaran sebesar Rp.165.962.000,- realisasi anggaran Rp.164.086.000,- (98,87%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.876.000,-

7) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

a) Pembangunan Talud Jalan Jenawi - Anggrasmanis

Target kinerja dan capaian kinerja talud 55m x 3/5,5m (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.197.269.000,- (96,63%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.731.000,-

b) Pembangunan Talud Jalan Ngadiluwih – Matesih

Target kinerja dan capaian kinerja 203m x (0,7-1,75)m (100%). Anggaran sebesar Rp.150.000.000,- realisasi anggaran Rp.147.540.000,- (98,36%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.460.000,

c) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Kutho – Ngargoyoso

Target kinerja dan capaian kinerja 307m x (0,8-2,3)m (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.197.206.000,- (98,60%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.794.000,-

d) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Sudimoro – Ngargoyoso

Target kinerja dan capaian kinerja 49,5 m x 4 m (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.197.182.000,- (98,59%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.818.000,-

e) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Matesih – Tawangmangu

Target kinerja dan capaian kinerja 138m x (1,5-3,5)m (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.197.174.000,- (98,59%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.826.000,-

f) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Beji Pojok

Target kinerja dan capaian kinerja 457m x 1m (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.197.172.000,- (98,59%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.828.000,-

g) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Seloromo – Jenawi

Target kinerja dan capaian kinerja 21 m x 3,2/3,8/8m (100%). Anggaran sebesar Rp.150.000.000,- realisasi anggaran Rp.148.001.500,- (98,67%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.998.500,-

h) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Tegalgede – Matesih

Target kinerja dan capaian kinerja 370m x (0,7-2,5)m. (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.197.114.000,- (98,56%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.886.000,-

i) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Jenawi – Kadipekso

Target kinerja dan capaian kinerja 40,5m x 4m (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.197.345.000,- (98,67%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.655.000,-

j) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Jatiyoso – Jatipuro

Target kinerja dan capaian kinerja 92 m x 3/4/5 m (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.195.122.000,- (97,56%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.4.878.000,-

k) Pembangunan Talud Jembatan Bean

Target kinerja dan capaian kinerja 121 m x (0,7-5) m (100%). Anggaran sebesar Rp.175.000.000,- realisasi anggaran Rp.173.101.000,- (98,91%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.899.000,-

l) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Tlobosempon – Matesih

Target kinerja dan capaian kinerja terbangunnya talud penahan tanah 15 m x 4/5 m; pelebaran jembatan 2,5 m (100%). Anggaran sebesar Rp.179.188.000,- realisasi anggaran Rp.177.612.500,- (99,12%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.575.500,-

m) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Kebak – Gemantar

Target kinerja dan capaian kinerja terbangunnya talud penahan tanah 8,5Km x 15m (100%). Anggaran sebesar Rp.196.021.000,- realisasi anggaran Rp.193.535.500,- (98,73%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.485.500,-

n) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Gaum

Target kinerja dan capaian kinerja terbangunnya talud penahan tanah 180 m x 1 m (100%). Anggaran sebesar Rp.100.000.000,- realisasi anggaran Rp.98.208.000,- (98,21%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.792.000,-

8) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan a) Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten

Target kinerja dan capaian kinerja 200 Km selama 6 bulan (100%). Anggaran sebesar Rp.3.890.099.700,- realisasi anggaran Rp.3.535.302.682,- (90,88%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.354.797.018,-

b) Pemeliharaan Berkala Jalan Sringin – Tunggulrejo

Target kinerja dan capaian kinerja1,7 Km x 3 m HRS (100%). Anggaran sebesar Rp.697.262.000,- realisasi anggaran Rp.687.762.000,-(98,63%) selisih anggaran dan realisasi sebesarRp.9.500.000,-

c) Pemeliharaan Berkala Jalan Gemantar - Kebak.

Target kinerja dan capaian kinerja 2,6 Km x 4 m HRS (100%). Anggaran sebesar Rp.950.500.000,- realisasi anggaran Rp.940.551.000,-(98,95%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.9.949.000,-

d) Pemeliharaan Berkala Jalan Petung - Ngepungsari

Target kinerja dan capaian kinerja 2,7 Km x 3 m HRS (100%). Anggaran sebesar Rp.746.710.000,- realisasi anggaran Rp.727.510.000,-(97,43%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.19.200.000,-

e) Pemeliharaan Berkala Jalan Jambangan - Pendem.

Target kinerja dan capaian kinerja 1,7 Km x 3 m HRS (100%). Anggaran sebesar Rp.547.048.000,- realisasi anggaran Rp.528.128.000,-(96,54%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.18.920.000,-

f) Pemeliharaan Berkala Jalan Danliris - Tohudan.

Target kinerja dan capaian kinerja 1,3 Km x 4 m AC (100%). Anggaran sebesar Rp.597.493.000,- realisasi anggaran Rp.590.935.000,-(98,90%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.6.558.000,-

g) Pemeliharaan Berkala Jalan Jatiyoso – Wonokeling.

Target kinerja dan capaian kinerja 1,8 Km x 4 m HRS (100%). Anggaran sebesar Rp.845.234.000,- realisasi anggaran Rp.832.863.000,-( 98,54%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.12.371.000,-

h) Pemeliharaan Berkala Jalan Mojosongo – Wonosari.

Target kinerja dan capaian kinerja 1,63 Km x 5 m HRS (100%). Anggaran sebesar Rp.863.970.000,- realisasi anggaran Rp.854.761.000,-(98,93%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.9.209.000,-

i) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Palur

Target kinerja dan capaian kinerja 0,8 Km x 3,5 m (Latasir) (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.197.492.000,-(98,75%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.508.000,-

j) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Badranasri Barat Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan jalan 0,77 Km x 2,5-3,5 m Latasir & Beton (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.197.402.000,-(98,70%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.598.000,-

k) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Temu Ireng

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan jalan 1,05 Km x 2/2,5/3 m (Latasir) (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran

Rp.197.117.000,-(98,56%),- selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.883.000,-

l) Pemeliharaan Berkala Jalan Harjosari - Jatirejo

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan jalan 0,825 Km x 3 m Latasir & Levelling (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.197.355.000,-(98,68%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.645.000,-

m) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Tegalwinangun Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan jalan 0,81 Km x (2,5-3,5) m Latasir & Beton (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.197.211.000,-(98,61%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.789.000,-

n) Pemeliharaan Berkala Jalan Mojo - Jantiharjo

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan jalan 1,15 Km x 3 m Latasir (100%). Anggaran sebesar Rp.300.000.000,- realisasi anggaran Rp.296.628.000,- (98,88%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.372.000,-

o) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Perum Pelita Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan jalan 0,435 Km x 2,5/3,3 m (Latasir) (100%). Anggaran sebesar Rp.100.000.000,- realisasi anggaran Rp.98.498.000,- (98,50%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.502.000,-

p) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Popongan

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan jalan 0,858 Km x 3 m (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran

Rp.197.005.000,-(98,50%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.995.000,-

q) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Tegal Jaten

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan jalan 0,75 Km x 3,5 m Latasir (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.197.379.000,- (98,69%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.621.000,-

r) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Tegalgede

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan jalan 0,8 Km x (2,25-3) m Latasir (100%). Anggaran sebesar Rp.150.000.000,- realisasi anggaran Rp.147.933.000,-(989,62%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.067.000,-

s) Pemeliharaan Berkala Jalan Sedayu - Kebak

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan jalan 1,26 Km x 4 m Latasir & Beton (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.196.388.000,- (98,19%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.612.000,-

t) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Tegalasri

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan jalan 0,69 Km x 3 m Latasir (100%). Anggaran sebesar Rp.150.000.000,- realisasi anggaran Rp.147.584.000,-(98,39%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.416.000,-

u) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Kadipiro

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan jalan 0,875 K98,80m x 3 m Latasir (100%). Anggaran sebesar Rp.180.000.000,- realisasi anggaran

Rp.177.833.000,-(98,80%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.167.000,-

v) Pemeliharaan Berkala Jalan Jatiyoso - Beruk