• Tidak ada hasil yang ditemukan

Program Penataan Administrasi Kependudukan. a) Fasilitasi Pelayanan Aka-akta Pencatatan Sipil

Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya Honor Tim intensifikasi, regristrasi dan tim penerbitan pelayanan pencanaan Capil dan tim verifikasi dan klarifikasi, Honor Tim Pelaksana Kegiatan, Cetak 400 bk regester, cetak 20.000 blangko kutipan Akta kel dan Form2 Akta Catatan Sipil 41 rem dan perjalanan dinas Dalam dan Luar Daerah (100%). Anggaran Rp.266.858.000,- realisasi anggaran Rp.263.278.350,- (98,65%) selisih anggaran Rp.3.579.650,-. b) Implementasi System Administrasi Kependudukan.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Rakor Tim Pelaksana Kegiatan, operasional pelayanan Dok ADMINDUK dan Aplikasi SIAK, pemeliharaan dan aplikasi Jaringan SIAK (100%). Anggaran Rp.225.787.000,- realisasi anggaran Rp.225.777.000,- (99,99%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.10.000,-

c) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Target kinerja dan capaian kinerja pendistribusian form kependudukan di 17 Kecamatan, Pengadaan Blangko KK (90.000 lbr), Pelayanan bidang Kependudukan meliputi pelayanan KTP, KK, Pindah datang penduduk dan pindah keluar Penduduk (100%). Anggaran Rp.524.265.000,- realisasi anggaran Rp.522.060.990,- (99,58%) selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.2.144.010,-.

d) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Target kinerja dan capaian kinerja Monev di 17 Kecamatan terjadwal 4 kali dalam 1(satu) bulan (100%). selisih capaian dengan target 3 kali /bln. Anggaran Rp.30.163.000,- realisasi anggaran Rp.30.063.000,- (99,67%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.100.000,-.

e) Pemeliharaan Arsip Kependudukan.

Target kinerja dan capaian kinerja 30.000 Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipelihara, dan penambahan dalam tiap 2 tahunnya kurang lebih 480 regester dan 80 buku (100%). Anggaran Rp.46.850.000,-realisasi anggaran Rp.46.466.350,- (99,18%) selisih anggaran Rp.363.650,-.

f) Penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Target kinerja dan capaian kinerja 850 orang peserta dari 17 Kecamatan (per Kecamatan sebanyak 50 orang dalam tiap 2 penyuluhan yg terdiri dari : Ka. Desa/Kelurahan Ka. Dusun, PKK, Tokoh masy , pemuka agama, LSM dan Ormas Lainya (100%). Anggaran Rp.38.961.500,- realisasi anggaran Rp.38.869.000,- (99,76%) selisih anggaran Rp.22.490,-. g) Koordinasi Pencatatan Perkawinan.

Target Kinerja dan capaian kinerja pemberian uang tranport 34 org pendeta, perjalanan dinas luar dan dalam daerah, papan pengumuman; perkawinan Umum 160 buah, Terlambat Penc 7 buah; Perceraian Umum 12 buah, Perceraian Terlambat Pencatatan 10 buah; Capaian Kinerja pemberian uang tranport 34 org pendeta, perjalanan dinas luar dan dalam daerah, papan pengumuman, Perkawinan Umum 197 buah, Terlambat Penc 13 buah; Perceraian Umum 14 buah, Terlambat Pencatatan 8 buah, selisih capaian kinerja dengan target Perkawinan Umum 17 bh

Terlambat Penc 6 bh; Perceraian Umum 2 bh, terlambat Pencatatan 2 bh. Anggaran Rp.52.975.000,- realisasi anggaran Rp.50.613.550,- (95,54%) selisih anggaran Rp.2.361.450,-.

h) Operasional RATNA.

Target kinerja pelayanan mobil RATNA dilakukan pada siang hari yang terjadwal 4 kali dalam satu minggu ( 192 x /th) dan PANDUSIMA pelayanan di malam hari yang terjadwal 4 kali dalam satu bulan ( 48x/th), Capaian kinerja RATNA siang : 1353 pemohon, Malam: 6 KK dan 19Akta2 Capil RATNA siang : 1.846 pemohon Malam : 18 KK dan 12 Akta 2 Anggaran Rp. 108.591.000,- realisasi anggaran Rp.107.514.800,- (99,01%), selisih anggaran Rp.1.076.200,- i) Pelayanan KTP Elektronik

Target kinerja dan capaian kinerja Tim pelaksana kegiatan, Rakor Dinas terkait Kec Ka Sekolahan, Pendistribusian KTP elektronik, Pengambilan KTP elektronik yg salah/rusak/hilang/tdk terbaca, Aktivikasi KTP elektronik dan Penerbitan dan Pencatatan KTP elektronik. Hasil Perekaman 611.638 jiwa Droping KTP el dari MENDAGRI sebanyak : 562.783 jiwa Didestribusikan sebanyak : 499.574 keping. Rusak atau salah Data: 4558 keping dan pengembangan perekaman KTP el usia 15 tahun (100%). Anggaran Rp.1.135.994.000 realisasi anggaran Rp.924.417.610,- (81,37%) selisih anggaran,- Rp.11.576.390,-.

j) Akuisisi Data Regester Akta-akta Catatan Sipil.

Target kinerja dan capaian kinerja Tim Pelaksanan Kegiatan, Scannisasi Berkas-berkas permohonan akta kelahiran dari Th 2007 s/d th 2008 kurang lebih ada 3.000 berkas (100%). Anggaran Rp.26.758.500,- realisasi anggaran Rp.26.758.500,- (100%)

k) Profile Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Target kinerja dan capaian kinerja tim pelaksana kegiatan, 80 buku profile (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.16.020.000,- (100%).

l) Penyebaran Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Target kinerja dan capaian kinerja Tim Pelaksana Kegiatan, 1 Unit Website (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.17.700.000,- (100%).

12. KETENAGAKERJAAN

Urusan ini dilaksanakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan: 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengiriman 1.200 surat (100%). Anggaran Rp.4.000.000,- realisasi anggaran Rp.2.761.000,- (69,02%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.1.239.000,-.

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Target kinerja dan capaian kinerja penyelesaian tegihan rekening jasa komunikasi, air PDAM, listrik (100%). Anggaran Rp.131.006.000,- realisasi anggaran Rp.121.242.021,-(92,55%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.9.763.979,-. 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor 15 mesin ketik, 35 unit komputer PC siap pakai (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.12.000.000,- (100%).

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya honor untuk petugas kebersihan kantor dan lingkungan 9 orang tenaga

sebanyak 13 bulan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.70.200.000,- .(100%).

5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 40 macam ATK bagi kelancaran tugas (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.16.300.000,- (100%).

6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 8 macam (100%). Anggaran Rp.133.001.000,- realisasi anggaran Rp.13.001.000,- selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.120.000.000,-

7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya komponen instalasi listrik sebanyak 20 jenis (100%). Anggaran Rp.10.000.000,- realisasi anggaran Rp.9.949.100,- (99,49%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.50.900,- .

8) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 2 buku (100%) Anggaran Rp.2.000.000,- dan realisasi anggaran Rp.1.810.000,- (90,50%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.190.000,-

9) Kegiatan Pengadaan Makanan dan Minuman.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat untuk 836 orang (100%). Anggaran Rp.21.343.000,- realisasi anggaran Rp.20.842.500,- (97,65%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.500.500,-.

10) Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah sebanyak 200 orang (100%) Anggaran Rp.166.700.000,- realisasi anggaran Rp.160.270.100,- (96,14%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.6.429.900,-

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya perlengkapan kantor yang memadai sebanyak 4 macam (100%). Anggaran Rp.17.940.000,- realisasi anggaran Rp.17.475.000,- (97,41%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.465.000,-. 2) Kegiatan Pengadaan Mebelair.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya mebelair kantor sebanyak 2 paket. (100%). Anggaran Rp.52.900.000,- realisasi anggaran Rp.52.400.000,- (99,05%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.500.000,-.

3) Kegiatan Pengadaan Komputer.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 1 unit komputer tablet dan 2 Unit Notebook, 1 unit printer, 1 monitor (100%). Anggaran Rp.25.500.000,- realisasi anggaranRp.25.450.000,- (99,80%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.50.000,-.

4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 lokasi (100%). Anggaran Rp.79.910.000,- realisasi anggaran Rp.79.020.500,- (98,88%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.889.500,-.

5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan 12 mobil dinas dan 27 sepeda motor dinas (100%) Anggaran Rp.139.000.000,- realisasi anggaran Rp.121.036.703,- (87,07%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.17.963.297,-.

6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair.

Target Kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan 1 paket mebelair (100%). Anggaran Rp.4.600.000,- realisasi anggaranRp.4.600.000,- (100%).

7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab atap gedung sekretariat dinas (100%). Anggaran Rp.170.000.000,- realisasi anggaran Rp.168.855.000,-(99,32%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.1.145.000,-.

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1) Kegiatan Penilaian Angka Kredit Fungsional.

Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya 4 kali rapat penilaian angka kredit (100%). Anggaran Rp.3.000.000,- realisasi anggaran Rp.2.972.000,- (99,06%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.28.000,-.

2) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Nonformal

Target kinerja terlaksananya penugasan peserta pelatihan dalam 1 tahun. capaian kinerja meningkatnya kemampuan/pengetahuan pegawai (100%). Anggaran Rp.15.000.000,- realisasi anggaran Rp.11.583.000,- (77,22%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.3.417.000,-.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan:

1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya LAKIP (100%). Anggaran Rp.7.698.000,- realisasi anggaran Rp.7.110.000,- (92,36%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.588.000,-.

2) Kegiatan Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD. Target kinerja dan capaian kinerja terselesainya 4 jenis laporan keuangan SKPD (100%). Anggaran Rp.80.000.000,- realisasi anggaran Rp.79.085.000,- (98,85%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.915.000,-.

3) Kegiatan Penyusunan DPA dan RKA SKPD.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya penyusunan RKA, DPA, RKA perubahan dan DPPA (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.16.125.000,- (100%).

4) Kegiatan Penyusunan Laporan Kegiatan Dinas Bulanan dan Tahunan

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya penyusunan laporan dinas bulanan dan tahunan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.8.000.000,- (100%).

5) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan dinas selama 1 tahun. Anggaran Rp.8.500.000,- realisasi anggaran Rp.7.744.000,- (91,11%). selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.756.000,-.

e. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1) Kegiatan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Instruktur

Lembaga Pelatihan Kerja.

Target kinerja dan capaian kinerja terbinanya instruktur Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang profesional bagi 30 orang (100%) Anggaran dan realisasi anggaran Rp.15.500.000,- (100%)

2) Kegiatan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja.

Target kinerja dan capaian kinerja terlatihnya 20 orang karyawan perusahaan dibidang peningkatan produktivitas (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.14.500.000,- (100%).

3) Kegiatan Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi 32 orang. Anggaran Rp.65.000.000,- realisasi anggaran Rp.64.067.000,- (98,56%). selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.933.000,-

f. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja. Target kinerja terlaksananya penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri 200 orang. Capaian kinerja terwujudnya pemahaman informasi pasar kerja dalam dan luar negeri, 162 orang (81% ). selisih capaian dengan Target 38 orang. Anggaran Rp.32.150.000,- realisasi anggaran Rp.32.022.000,- (99,60%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.128.000,-.

2) Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.

Target kinerja terserapnya pencari kerja 100 orang, capaian kinerja penempatan tenaga kerja luar negeri, 243 orang (243%). Selisih capaian dengan target + 143 orang. Anggaran

Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.5.129.500,- selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.4.870.500,-

3) Kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai.

Target kinerja terlaksananya penyiapan tenaga kerja siap pakai 10 orang. Capaian kinerja terlaksananya penyiapan tenaga kerja siap pakai siap mengikuti seleksi magang Jepang 10 orang. Anggaran Rp.12.550.000,- realisasi anggaran Rp.12.550.000,- (100%).

4) Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya penempatan tenaga kerja Dalam Negeri AKL 800 orang AKAD 50 orang (100%). tersebarnya Informasi pasar kerja di SMA/SMK sebanyak 500 anak (100%). dan terlaksananya Bimtek BKK di SMA/SMK sejumlah 40 anak (100%). AnggaranRp.64.600.000,- realisasi anggaran Rp.61.257.000,- (94,82%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.3.343.000,-

5) Kegiatan Penyuluhan Program Pemagangan ke Luar Negeri. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya penyuluhan program pemagangan ke luar negeri 120 orang (100%). Anggaran Rp.2.650.000,- realisasi anggaran Rp.2.650.000,- (100%)

6) Kegiatan Pembentukan Wira Usaha Mandiri.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pembekalan wirausaha mandiri sebanyak 15 orang (100%). Anggaran Rp.35.915.000,- realisasi anggaran Rp.35.879.000,- (99,89%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.36.000,-.

7) Kegiatan Penyuluhan Bimbingan Jabatan.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya penyuluhan jabatan bagi siswa SMU/SMK, 100 siswa (100%). Anggaran Rp.1.750.000,- realisasi anggaran Rp.1.525.000,- (87,14%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.225.000,-.

8) Kegiatan Pembinaan Bursa Kerja Khusus.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan kepada 15 BKK (100%). Anggaran Rp.1.500.000,- realisasi anggaran Rp.1.477.000,- (98,46%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.23.000,-

9) Kegiatan Penanggulangan Pengangguran.

Target kinerja peningkatan penempatan tenaga kerja dalam (AKL dan AKAD) 100 orang. capaian Kinerja 36 orang, selisih capaian dengan target 64 orang. Anggaran Rp.20.000.000,- realisasi anggaran Rp.18.710.000,- (93,55%), selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.1.290.000,-.

10) Kegiatan Pelatihan Peningkatan Manajemen Wirausaha Baru. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya peningkatan manajemen wirausaha baru bagi 30 orang (100%). Anggaran Rp.77.000.000,- realisasi anggaran Rp.76.869.650,- (99,83%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.130.350,-. 11) Kegiatan Pra Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pembekalan calon TKI ke Luar Negeri sebanyak 40 orang (100%). Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi anggara Rp.24.795.000,- (9,18%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.205.000,-. g. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

1) Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja.

Target kinerja dan capaian kinerja terbentuknya tim pengawasan, pengendalian penempatan 7 orang TKI ke luar negeri, 1 tim (100%). Anggaran Rp.10.000.000,- realisasi anggaran Rp.9.664.500,- (96,64%) Selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.335.500,-.

2) Kegiatan Fasilitasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya sidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI) sesuai ketentuan sebanyak 10 kasus / 30 sidang. Capaian kinerja penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai prosedur peraturan perundang-undangan 20 kasus/ 60 sidang. (200%). Selisih capaian dengan target: lebih 10 kasus. Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi anggaran Rp.22.025.000,- (88,1%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.2.975.000,- 3) Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3)

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Bulan K3 dan Apel Bendera Bulan K3 (100%). Anggaran Rp.7.991.000,- realisasi anggaran Rp.7.616.000,- (95,30%). Selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.375.000,-.

4) Kegiatan Bimbingan Teknis Pemberdayaan SDM SP/SB.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Bimtek Pemberdayaan SDM SP/SB sebanyak 30 orang (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.20.000.000,- (100%). 5) Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Hubungan

Industrial Menuju Industrial Peace.

Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya bimbingan teknis sebanyak 30 orang dalam 1 angkatan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.20.000.000,- (100%).

6) Kegiatan Pemberdayaan LK Tripartit.

Target kinerja terselenggaranya porseni dan 5x sidang. Capaian kinerja meningkatnya komunikasi antar unsur Tripartit dan terwujudnya 5 kesepakatan. Anggaran Rp.65.000.000,- realisasi anggaran Rp.64.400.000,- (99,07%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.600.000,-.

7) Kegiatan Pembinaan Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Pekerja.

Target kinerja terselenggaranya 12x pembinaan, pelaksanaan survey selama 8 bulan dan terselenggaranya 3x sidang pembahasan UMK serta 1 kali sosialisasi. Capaian kinerja tewujudnya pemahaman persyaratan kerja dan kesejahteraan pekerja, tersedia data KHL dan terwujudnya usulan UMK. Anggaran Rp.51.000.000,- realisasi anggaran Rp.50.517.500,- (99,05%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.482.500,-.

8) Kegiatan Bimbingan Teknis Penyelesaian Kasus PHI yang Harmonis, Dialogis Adil dan Bermartabat.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya bimtek penyelesaian kasus PHI untuk 20 orang (100%) . Anggaran Rp.20.000.000,- realisasi anggaran Rp.18.650.500,- selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.1.349.500,-

9) Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan pada 150 perusahaan (100%). Anggaran Rp.23.100.000,- realisasi anggaran Rp.19.802.000,- (85,72%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.3.298.000,-.

10) Kegiatan Pemeriksaan Pelaksanaan Norma K3.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemeriksaan pelaksanaan norma K3 pada 90 perusahaan (100%). Anggaran Rp.21.200.000,- realisasi anggaran Rp.20.832.500,- (98,26%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.367.500,-. 11) Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan dan Lingkungan Kerja.

Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemeriksaan kesehatan dan lingkungan kerja pada 4 perusahaan, 130