TAHUN ANGGARAN
PELAKSANA PENYULUH
1.21.01.19. Program Peningkatan - 163.970.000,00 - 163.970.000,00
Kesejahteraan Petani
1.21.01.19.18. Fasilitas Kelembagaan Tani SL - Agribisnis - 163.970.000,00 - 163.970.000,00
1.21.01.22. Program Peningkatan Penerapan - 13.580.000,00 - 13.580.000,00
Teknologi Pertanian/Perkebunan
1.21.01.22.19. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian - 13.580.000,00 - 13.580.000,00 GPS
2.01.01. DINAS PERTANIAN, TANAMAN 21.006.000,00 6.390.979.923,00 213.700.000,00 6.625.685.923,00 PANGAN DAN HOLTIKULTURA
2.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi 21.006.000,00 636.108.100,00 - 657.114.100,00 Perkantoran
2.01.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 25.725.000,00 - 25.725.000,00 2.01.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya - 55.500.000,00 - 55.500.000,00
air dan listrik
2.01.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 10.200.000,00 - 10.200.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional
5
2.01.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 75.202.000,00 - 75.202.000,00 2.01.01.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan - 20.550.000,00 - 20.550.000,00
kerja
2.01.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 26.414.100,00 - 26.414.100,00 2.01.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan - 19.004.000,00 - 19.004.000,00
penggandaan
2.01.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 4.181.000,00 - 4.181.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor
2.01.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman - 14.404.000,00 - 14.404.000,00 2.01.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 293.128.000,00 - 293.128.000,00
luar daerah
2.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 357.686.150,00 186.400.000,00 544.086.150,00 Prasarana Aparatur
2.01.01.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor - 7.700.000,00 186.400.000,00 194.100.000,00 2.01.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 130.926.400,00 - 130.926.400,00
dinas/operasional
2.01.01.02.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung - 219.059.750,00 - 219.059.750,00 kantor
2.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
Sumber Daya Aparatur
2.01.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
2.01.01.19. Program Peningkatan - 51.537.000,00 - 51.537.000,00
Kesejahteraan Petani
2.01.01.19.16. Peningkatan Kelembagaan Petani - 51.537.000,00 - 51.537.000,00 2.01.01.33. Penyediaan Sarana dan Prasarana - 4.635.531.373,00 - 4.635.531.373,00
serta Infrastruktur Pembangunan Pertanian/Peternakan/Perkebunan
2.01.01.33.01. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan - 4.635.531.373,00 - 4.635.531.373,00 (DAK)
2.01.01.34. Program Peningkatan Produksi, - 340.142.500,00 15.300.000,00 355.442.500,00 Produktifitas dan Mutu
Pertanian/Perkebunan/Peternakan secara berkelanjutan
2.01.01.34.01. Pendampingan Penyaluran Pupuk - 24.725.000,00 - 24.725.000,00 Bersubsidi
2.01.01.34.03. Pengembangan Agribisnis Holtikultura - 52.339.500,00 - 52.339.500,00 2.01.01.34.04. Fasilitas Pengembangan Buah-Buahan - 193.790.000,00 15.300.000,00 209.090.000,00 2.01.01.34.05. Pembinaan dan Koordinasi Antisipasi - 69.288.000,00 - 69.288.000,00
Serangan OPT
2.01.01.35. Peningkatan Nilai Tambah, Daya - 319.974.800,00 12.000.000,00 331.974.800,00 Saing, Pemasaran dan Produksi
Hasil Pertanian
2.01.01.35.01. Pendataan Ubinan Statistik Pertanian - 56.402.000,00 12.000.000,00 68.402.000,00 2.01.01.35.02. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan - 97.161.000,00 - 97.161.000,00
(Pendamping Pengelolaan Air Irigasi Pertanian)
2.01.01.35.03. Pemberdayaan Penangkar Benih Padi - 53.302.800,00 - 53.302.800,00 2.01.01.35.04. Peningkatan Cadangan Pangan Daerah - 36.047.000,00 - 36.047.000,00
(Dampingan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian)
2.01.01.35.05. Pengawasan Mutu Hasil Pertanian - 58.030.000,00 - 58.030.000,00 2.01.01.35.06. Dampingan Kegiatan Pengembangan - 19.032.000,00 - 19.032.000,00
Lahan Pertanian
2.01.03. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 7.000.000,00 2.185.875.580,00 578.403.000,00 2.771.278.580,00 2.01.03.01. Program Pelayanan Administrasi 7.000.000,00 603.040.830,00 - 610.040.830,00
Perkantoran
2.01.03.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 1.620.000,00 - 1.620.000,00 2.01.03.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya - 63.600.000,00 - 63.600.000,00
air dan listrik
2.01.03.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 20.840.000,00 - 20.840.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional
2.01.03.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 7.000.000,00 152.900.000,00 - 159.900.000,00 2.01.03.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 54.565.800,00 - 54.565.800,00 2.01.03.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan - 16.300.000,00 - 16.300.000,00
5
2.01.03.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 24.000.830,00 - 24.000.830,00 2.01.03.01.11. Penyediaan barang cetakan dan - 10.008.200,00 - 10.008.200,00
penggandaan
2.01.03.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 2.162.000,00 - 2.162.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor
2.01.03.01.17. Penyediaan makanan dan minuman - 15.620.000,00 - 15.620.000,00 2.01.03.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 241.424.000,00 - 241.424.000,00
luar daerah
2.01.03.02. Program Peningkatan Sarana dan - 217.728.800,00 20.381.000,00 238.109.800,00 Prasarana Aparatur
2.01.03.02.10. Pengadaan mebeleur - - 6.881.000,00 6.881.000,00
2.01.03.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 37.020.000,00 13.500.000,00 50.520.000,00 2.01.03.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 180.708.800,00 - 180.708.800,00
dinas/operasional
2.01.03.05. Program Peningkatan Kapasitas - 40.000.000,00 - 40.000.000,00
Sumber Daya Aparatur
2.01.03.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 40.000.000,00 - 40.000.000,00
2.01.03.25. Program Pencegahan dan - 481.000.150,00 38.550.000,00 519.550.150,00
Penanggulangan Penyakit Ternak
2.01.03.25.02. Pengadaan Obat-obat/ Vaksin / Bahan - 185.090.000,00 - 185.090.000,00 Kimia
2.01.03.25.03. Pengendalian dan pemberantasan - 123.306.000,00 11.550.000,00 134.856.000,00 Penyakit Strategis
2.01.03.25.06. Operasional Puskeswan - 96.608.650,00 27.000.000,00 123.608.650,00 2.01.03.25.08. Pengendalian dan Pemberantasan - 75.995.500,00 - 75.995.500,00
Penyakit Rabies
2.01.03.26. Program Peningkatan Produksi - 606.633.600,00 272.092.000,00 878.725.600,00 Hasil Peternakan
2.01.03.26.01. Pembangunan sarana dan prasarana - 13.479.600,00 269.592.000,00 283.071.600,00 pembibitan ternak.
2.01.03.26.10. Intensifikasi Pelaksanaan Inseminasi - 258.976.000,00 2.500.000,00 261.476.000,00 Buatan dan Transfer Embrio
2.01.03.26.13. Operasional UPT Pembibitan - 334.178.000,00 - 334.178.000,00 2.01.03.27. Program Peningkatan Pemasaran - 237.472.200,00 247.380.000,00 484.852.200,00
Hasil Produksi Peternakan
2.01.03.27.03. Pembangunan sarana dan prasarana - - 247.380.000,00 247.380.000,00 pasar produksi hasil peternakan .
2.01.03.27.07. Promosi atas hasil produksi peternakan - 143.548.000,00 - 143.548.000,00 dan perikanan.
2.01.03.27.10. Operasional Pasar Ternak - 93.924.200,00 - 93.924.200,00 2.02.01. DINAS KEHUTANAN DAN - 3.084.482.000,00 10.739.000.000,00 13.823.482.000,00
PERKEBUNAN
2.02.01.19. Program Peningkatan - 754.217.000,00 49.000.000,00 803.217.000,00
Kesejahteraan Petani
2.02.01.19.05. Penyuluhan dan pendampingan petani - 85.152.000,00 13.000.000,00 98.152.000,00 dan pelaku agribisnis (Pengendalian OPT)
2.02.01.19.19. Pengukuran Ulang HGU - 669.065.000,00 36.000.000,00 705.065.000,00 2.02.01.23. Program Peningkatan Produksi - 2.330.265.000,00 10.690.000.000,00 13.020.265.000,00
Pertanian/Perkebunan
2.02.01.23.06. Pengembangan bibit unggul - 1.443.571.000,00 - 1.443.571.000,00 pertanian/perkebunan
2.02.01.23.12. Penyuluhan Peningkatan Produksi - 49.710.000,00 - 49.710.000,00 Pertanian/Perkebunan (Pendamping
Ditjenbun)
2.02.01.23.26. Penyediaan Sarana Prasarana Produksi - 836.984.000,00 10.690.000.000,00 11.526.984.000,00 Pertanian/ Perkebunan
2.02. 9.000.000,00 2.504.739.378,00 964.000.000,00 3.477.739.378,00
2.02.01. DINAS KEHUTANAN DAN 9.000.000,00 2.504.739.378,00 964.000.000,00 3.477.739.378,00 PERKEBUNAN
2.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi 9.000.000,00 730.268.000,00 154.800.000,00 894.068.000,00 Perkantoran
2.02.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 39.650.000,00 - 39.650.000,00 2.02.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya - 54.000.000,00 - 54.000.000,00
air dan listrik
2.02.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 12.500.000,00 - 12.500.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional
5
2.02.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 9.000.000,00 138.300.000,00 - 147.300.000,00 2.02.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 34.595.000,00 - 34.595.000,00 2.02.01.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan - 11.700.000,00 - 11.700.000,00
kerja
2.02.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 14.844.000,00 - 14.844.000,00 2.02.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan - 10.420.000,00 - 10.420.000,00
penggandaan
2.02.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 37.792.000,00 - 37.792.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor
2.02.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan - 81.237.000,00 154.800.000,00 236.037.000,00 kantor
2.02.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman - 14.340.000,00 - 14.340.000,00 2.02.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 280.890.000,00 - 280.890.000,00
luar daerah
2.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 149.818.000,00 270.000.000,00 419.818.000,00 Prasarana Aparatur
2.02.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 149.818.000,00 - 149.818.000,00 dinas/operasional
2.02.01.02.28. Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan - - 270.000.000,00 270.000.000,00 Gedung kantor
2.02.01.05. Program Peningkatan Kapasitas - 25.000.000,00 - 25.000.000,00
Sumber Daya Aparatur
2.02.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 25.000.000,00 - 25.000.000,00
2.02.01.15. Program Pemanfaatan Potensi - 217.324.450,00 - 217.324.450,00
Sumber Daya Hutan
2.02.01.15.08. Pengembangan pengujian dan - 71.100.000,00 - 71.100.000,00 pengendalian peredaran hasil hutan
2.02.01.15.12. Pengendalian dan Pengawasan Izin Usaha - 56.100.000,00 - 56.100.000,00 Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Kayu Rakyat
2.02.01.15.19. Operasional KPHP - 90.124.450,00 - 90.124.450,00
2.02.01.16. Program Rehabilitasi Hutan dan - 1.160.086.928,00 539.200.000,00 1.699.286.928,00 Lahan
2.02.01.16.20. One Bilion Indonesian Tree (OBIT) - 99.270.000,00 - 99.270.000,00 2.02.01.16.30. Pendukung DAK Kehutanan 2016 - 138.710.928,00 - 138.710.928,00 2.02.01.16.40. Reboisasi Intensif Hutan Produksi di dalam - 473.501.000,00 - 473.501.000,00
areal KPHP
2.02.01.16.45. Pemeliharaan Tanaman Reboisasi Tahun 1 - 198.250.000,00 - 198.250.000,00 2.02.01.16.46. Pembuatan Dam Pengendali di areal KPHP - 195.475.000,00 - 195.475.000,00 2.02.01.16.47. Pembuatan DAM Penahan di areal KPHP - 26.874.000,00 - 26.874.000,00 2.02.01.16.48. Pembuatan Embung air di Areal KPHP - 28.006.000,00 - 28.006.000,00 2.02.01.16.49. Penataan Areal Kerja KPHP - - 101.200.000,00 101.200.000,00 2.02.01.16.50. Penyediaan Sarana dan Prasarana KPHP - - 70.000.000,00 70.000.000,00 2.02.01.16.51. Penyediaan Sarana dan Prasarana - - 235.000.000,00 235.000.000,00
Perlindungan dan Pengamanan Hutan
2.02.01.16.52. Penyediaan Sarana dan Prasarana - - 133.000.000,00 133.000.000,00 Penyuluhan Kehutanan di KPHP
2.02.01.17. Perlindungan dan Konservasi - 222.242.000,00 - 222.242.000,00
Sumber Daya Hutan
2.02.01.17.01. Pencegahan dan pengendalian kebakaran - 58.077.000,00 - 58.077.000,00 hutan dan lahan
2.02.01.17.05. Penyuluhan Kesadaran Masyarakat - 51.676.000,00 - 51.676.000,00 mengenai dampak perusakan hutan
2.02.01.17.08. Patroli pengamanan hutan dan kawasan - 112.489.000,00 - 112.489.000,00 hutan (sumber dana dari DBH)
2.03. 2.720.000,00 5.058.215.850,00 2.992.700.000,00 8.053.635.850,00
2.03.01. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA 2.720.000,00 5.058.215.850,00 2.992.700.000,00 8.053.635.850,00 MINERAL
2.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi 2.720.000,00 329.748.500,00 13.100.000,00 345.568.500,00 Perkantoran
2.03.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 3.150.000,00 - 3.150.000,00 2.03.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya - 36.000.000,00 - 36.000.000,00
5
2.03.01.01.03. Penyediaan jasa peralatan dan - - 13.100.000,00 13.100.000,00 perlengkapan kantor
2.03.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 7.875.000,00 - 7.875.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional
2.03.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.720.000,00 60.630.000,00 - 63.350.000,00 2.03.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 52.115.000,00 - 52.115.000,00 2.03.01.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan - 6.200.000,00 - 6.200.000,00
kerja
2.03.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 19.915.000,00 - 19.915.000,00 2.03.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan - 9.910.000,00 - 9.910.000,00
penggandaan
2.03.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 2.450.000,00 - 2.450.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor
2.03.01.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga - 2.498.500,00 - 2.498.500,00 2.03.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman - 9.100.000,00 - 9.100.000,00 2.03.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 119.905.000,00 - 119.905.000,00
luar daerah
2.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 97.720.000,00 - 97.720.000,00
Prasarana Aparatur
2.03.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 97.720.000,00 - 97.720.000,00 dinas/operasional
2.03.01.15. Program Pembinaan dan - 57.584.100,00 - 57.584.100,00
Pengawasan Bidang Pertambangan
2.03.01.15.18. Monitoring jumlah produksi,penjualan - 57.584.100,00 - 57.584.100,00 serta pemasaran batu bara, mineral dan
batuan serta pembayaran PNBP (landrent dan royalti)
2.03.01.17. Program Pembinaan dan - 4.459.422.350,00 2.979.600.000,00 7.439.022.350,00 Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
2.03.01.17.02. Perluasan Cakupan Pelayanan Kelistrikan - 80.400.000,00 1.224.600.000,00 1.305.000.000,00 2.03.01.17.03. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan - 72.566.800,00 1.605.000.000,00 1.677.566.800,00 2.03.01.17.05. Pengawasan, Pemeliharaan dan - 49.994.800,00 150.000.000,00 199.994.800,00
Perawatan PJU
2.03.01.17.11. Pembayaran Rekening Listrik PJU - 4.256.460.750,00 - 4.256.460.750,00
2.03.01.19. Program Pemetaan dan - 53.661.000,00 - 53.661.000,00
Inventarisasi Geologi dan SDM
2.03.01.19.10. Monitoring Pemanfaatan Air Tanah - 53.661.000,00 - 53.661.000,00
2.03.01.20. Program Pembinaan dan - 60.079.900,00 - 60.079.900,00
Pengembangan Bidang Migas
2.03.01.20.01. Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian - 60.079.900,00 - 60.079.900,00 BBM
2.04. 2.065.000,00 532.921.156,00 - 534.986.156,00
1.07.02. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, 2.065.000,00 532.921.156,00 - 534.986.156,00 INFORMASI, PARIWISATA DAN
BUDAYA
1.07.02.15. Program Pengembangan 2.065.000,00 487.575.656,00 - 489.640.656,00
Pemasaran Pariwisata
1.07.02.15.18. Dukungan Event Tour d' Singkarak 2.065.000,00 205.977.800,00 - 208.042.800,00 1.07.02.15.21. Pemilihan Uda Uni dan Dukungan event - 207.012.000,00 - 207.012.000,00
kepariwisataan
1.07.02.15.22. Pelaksanaan Promosi Seni Budaya Daerah - 74.585.856,00 - 74.585.856,00
1.07.02.16. Program Pengembangan Destinasi - 45.345.500,00 - 45.345.500,00
Pariwisata
1.07.02.16.12. Penyusunan Ranperda Pariwisata - 45.345.500,00 - 45.345.500,00
2.05. - 2.621.104.529,00 938.600.000,00 3.559.704.529,00
2.01.03. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN - 2.621.104.529,00 938.600.000,00 3.559.704.529,00
2.01.03.16. Program Pemberdayaan - 56.274.750,00 - 56.274.750,00
Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
2.01.03.16.03. Optimalisasi Pengawasan dan - 56.274.750,00 - 56.274.750,00 Pengendalian Perairan Umum
2.01.03.23. Program Optimalisasi Pengelolaan - 942.506.390,00 2.400.000,00 944.906.390,00 dan Pemasaran Produksi Perikanan
5
2.01.03.23.04. Pembangunan dan Peningkatan Sarana - 857.780.000,00 - 857.780.000,00 Pemasaran Ikan
2.01.03.23.05. Peningkatan Forum Komunikasi Perikanan - 84.726.390,00 2.400.000,00 87.126.390,00 dan Gemarikan
2.01.03.25. Program Pengembangan Budidaya - 1.426.341.389,00 782.000.000,00 2.208.341.389,00 Perikanan
2.01.03.25.07. Operasional UPTD BBI - 205.199.000,00 - 205.199.000,00 2.01.03.25.08. Pengadaan induk ikan dan pakan - 264.052.500,00 - 264.052.500,00 2.01.03.25.09. Pengadaan Benih Ikan dan Pakan - 160.795.000,00 - 160.795.000,00 2.01.03.25.10. Pengembangan Ikan Hias - 72.115.000,00 - 72.115.000,00 2.01.03.25.11. Optimalisasi UPR - 48.080.000,00 66.000.000,00 114.080.000,00 2.01.03.25.12. Pembangunan Kolam Budidaya - 477.211.000,00 716.000.000,00 1.193.211.000,00 2.01.03.25.13. Pembangunan /Peningkatan Balai Benih - 198.888.889,00 - 198.888.889,00
Ikan Kab. Dharmasraya
2.01.03.27. Rehabilitasi, Konservasi - 74.042.500,00 - 74.042.500,00
Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2.01.03.27.02. Pembinaan Pokmaswas Perairan Umum - 74.042.500,00 - 74.042.500,00
2.01.03.28. Program Peningkatan Sarana dan - - 110.000.000,00 110.000.000,00
Prasarana Perikanan
2.01.03.28.01. Pembangunan Jalan Produksi - - 110.000.000,00 110.000.000,00 2.01.03.29. Program Kesehatan Masyarakat - 121.939.500,00 44.200.000,00 166.139.500,00
Veteriner
2.01.03.29.01. Operasional Rumah Potong Hewan - 121.939.500,00 44.200.000,00 166.139.500,00
2.06. - 800.096.522,00 1.040.477.000,00 1.840.573.522,00
1.15.01. DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, - 800.096.522,00 1.040.477.000,00 1.840.573.522,00 PERDAGANGAN, USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH
1.15.01.15. Program Perlindungan Konsumen - 189.327.700,00 4.000.000,00 193.327.700,00 dan Pengamanan Perdagangan
1.15.01.15.03. Peningkatan pengawasan peredaran - 55.960.400,00 4.000.000,00 59.960.400,00 barang dan jasa
1.15.01.15.05. Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi - 36.780.300,00 - 36.780.300,00 dan Pembinaan Distributor/Pengecer
Pupuk
1.15.01.15.07. Pemantauan dan Pengendalian Sembako - 30.165.500,00 - 30.165.500,00 dan Barang Strategis Lainnya
1.15.01.15.08. Sosialisasi Perlindungan Konsumen - 66.421.500,00 - 66.421.500,00 1.15.01.18. Program Peningkatan Efisiensi - 610.768.822,00 1.036.477.000,00 1.647.245.822,00
Perdagangan Dalam Negeri
1.15.01.18.04. Pengembangan kelembagaan kerjasama - 71.675.000,00 - 71.675.000,00 kemitraan.
1.15.01.18.08. Pengembangan dan Peningkatan Pasar - 128.566.322,00 1.036.477.000,00 1.165.043.322,00 Nagari dan Serikat ( Pendamping DAK )
1.15.01.18.12. Operasi Pasar dan Pasar Murah - 410.527.500,00 - 410.527.500,00
2.07. - 288.725.000,00 1.205.008.000,00 1.493.733.000,00
1.15.01. DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, - 288.725.000,00 1.205.008.000,00 1.493.733.000,00 PERDAGANGAN, USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH
1.15.01.15. Program Peningkatan Kapasitas - 38.443.000,00 1.205.008.000,00 1.243.451.000,00 Iptek Sistem Produksi
1.15.01.15.05. Pengembangan sistem inovasi teknologi - - 1.205.008.000,00 1.205.008.000,00 industri.
1.15.01.15.06. Penguatan kemampuan industri berbasis - 38.443.000,00 - 38.443.000,00 teknologi.
1.15.01.16. Program Pengembangan Industri - 211.341.000,00 - 211.341.000,00
Kecil dan Menengah
1.15.01.16.02. Pembinaan industri kecil dan menengah - 188.954.000,00 - 188.954.000,00 dalam memperkuat jaringan klaster
industri.
1.15.01.16.06. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri - 22.387.000,00 - 22.387.000,00 mikro, kecil dan menengah dengan
swasta.
1.15.01.17. Program Peningkatan Kemampuan - 38.941.000,00 - 38.941.000,00
5
1.15.01.17.02. Pengembangan dan pelayanan teknologi - 38.941.000,00 - 38.941.000,00 industri.
2.08. 304.000,00 131.708.400,00 94.500.000,00 226.512.400,00
1.13.02. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN 304.000,00 131.708.400,00 94.500.000,00 226.512.400,00 TRANSMIGRASI
1.13.02.16. Program Pengembangan Wilayah 304.000,00 131.708.400,00 94.500.000,00 226.512.400,00 Tertinggal
1.13.02.16.03. Penyediaan dan pengelolaan prasarana 304.000,00 59.076.000,00 90.000.000,00 149.380.000,00 dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan
transmigrasi
1.13.02.16.06. Pembinaan Masyarakat Transmigrasi dan - 72.632.400,00 4.500.000,00 77.132.400,00 Lingkungan Transmigrasi
Jumlah 973.026.500,00 186.293.952.160,00 279.409.872.678,00 466.676.851.338,00
Pulau Punjung, 31 Desember 2015
Pj. BUPATI DHARMASRAYA