• Tidak ada hasil yang ditemukan

Perda No. 14 Tahun 2013

Dalam dokumen DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (Halaman 106-111)

KEPALA

SYAHRUL, SE, M.Si

Nip.19660103 198601 1 001 (IV/b)

SEKRETARIS JASRIZAL, SH, M.Si

NIP. 19650706 198603 1 007 (IV/a)

KA. SUB BAGIAN UMUM

KA. SUB BAGIAN KEUANGAN KA. SUB BAGIAN APLIKASI

DAN KEPEGAWAIAN SISTEM INFORMASI

ELLINDA SISWATI, SE A T O S, SE FAUZAN IBNOVI, ST, M.Si

NIP. 19640404 199103 2 007 (III/d) NIP. 19760730 200312 1 002 (III/d)

KA. BIDANG PENDAPATAN KA. BIDANG KA. BIDANG KA. BIDANG KA. BIDANG KA. BIDANG

PENGENDALIAN ANGGARAN ASET AKUNTANSI DAN PELAPORAN PERBENDAHARAAN

ALFIADI, S. SOS, MM AFRIALDI MASBIRAN, SH, M.Hum YULFI YENDRI, SE, MM Drs. FERY E. RINALDI, MM DRS. BASYARUDDIN H. KENNEDI, SE, MM

NIP. 19700802 1991011 001 (III/d) NIP. 19670725 199703 1 004 (IV/a) NIP. 19671223 199303 2 005 (IV/a) NIP. (IV/a) NIP. 19590410 198103 1 001 (IV/b) NIP. 19611116 198612 1 001 (IV/a)

KASI PENDATAAN KA.SEKSI KA. SEKSI ANGGARAN KA. SEKSI KA. SEKSI KA. SEKSI PENERIMAAN

DAN PENDAFTARAN PEMBINAAN WP/WR BELANJA LANGSUNG PENGAMANAN ASET AKUNTANSI PENATAUSAHAN

FIRDAUS, SE Ir. YUNIARTI IR. NURFITRI, M.SI PERWITA SARI, ST, MT SYUKRAL SYAUKANI, SE, Akt, MM HENDRI, SE, MM

NIP. 19591218 198503 1 005 (III/d) NIP. 19650613 199308 2 001 (III/d) Nip. 19700207 199403 2 008/ IV/a NIP. 19720802 200604 2 011/ III/b NIP. 19810417 200501 1 009 (III/c) NIP.19651209 199401 1 001 (IV/a)

KA.SEKSI KA. SEKSI KA. SEKSI BELANJA TIDAK KA. SEKSI PENIL, PENGHAPUSAN KA. SEKSI KA. SEKSI

PENETAPAN PENGAWASAN LANGSUNG DAN PEMBIAYAAN DAN PEMINDAHTANGANAN ASET PELAPORAN PENGELUARAN

SARAMAN, S.Kom JAMBUR SITEPU, SE ADE HENDRAMA, SE, MM DENY, S. KOM EVI KHASNATI, AMAE MARNELITA, SE

Nip.19670615 199703 1 006 (III/d) NIP.19660810 200901 1 003(III/a) Nip.19761227 200212 1 006 (III/c) NIP. 1969 / III/d NIP. 19641001 199003 2 007 (III/c) NIP. 19610910 198611 2 001 (III/d)

KA.SEKSI KA.SEKSI PENGURANGAN KA.SEKSI PENATAUSAHAAN KASI PENATAUSAHAAN

PENAGIHAN & KEBERATAN PERENCANAAN ANGGARAN ASET

AL ANHAR, SHI, MPA DELFITRIYANTI, SE Ir. AKMAL, M.Si HERISMAN, SH

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang

LAMPIRAN 5

TAHUN 2009 TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2009 TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2009 TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,652,606,250 1,700,000,000 1,810,000,000 1,840,000,000 1,870,000,000 1,391,668,299 1,346,276,046 2,067,331,149 2,816,215,475 3,909,125,416 84.21 79.19 114.22 153.06 209.04

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7,500,000 8,000,000 9,300,000 10,500,000 11,250,000 3,402,800 4,771,110 5,870,500 6,827,500 9,280,130 45.37 59.64 63.12 65.02 82.49

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20,000,000 22,500,000 23,000,000 24,540,000 25,350,000 6,302,798 6,040,789 140,523,974 180,095,569 388,524,751 31.51 26.85 610.97 733.89 1,532.64

3 Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40,000,000 41,000,000 42,400,000 43,500,000 44,665,000 33,000,000 12,351,925 - 82.50 30.13 - - -

4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

11,375,000 12,650,000 13,350,000 14,170,000 15,675,000 7,673,000 7,923,000 7,360,000 21,059,400 32,630,750 67.45 62.63 55.13 148.62 208.17

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10,250,000 11,000,000 12,250,000 - 10,250,000 10,147,113 10,861,000 - 100.00 92.25 88.66

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 99,468,000 100,000,000 150,000,000 155,480,000 156,000,000 189,378,500 128,253,650 236,291,500 91,066,620 100,857,700 190.39 128.25 157.53 58.57 64.65

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan 529,608,650 550,000,000 565,060,000 566,200,000 567,540,000 238,256,545 318,078,125 344,413,725 150,160,620 189,386,600 44.99 57.83 60.95 26.52 33.37

8

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

10,000,000 12,000,000 13,270,000 14,350,000 15,670,000 9,895,011 25,550,484 13,229,700 15,866,300 20,707,000 98.95 212.92 99.70 110.57 132.14

9 Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor 43,319,000 44,500,000 45,600,000 46,350,000 47,210,000 114,558,150 163,321,000 475,334,000 1,054,855,800 1,350,450,000 264.45 367.01 1,042.40 2,275.85 2,860.52

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25,960,000 26,000,000 28,200,000 29,460,000 30,830,000 17,652,500 17,438,500 17,560,000 20,894,200 28,913,385 68.00 67.07 62.27 70.92 93.78

11 Penyediaan Makanan dan Minuman 70,845,000 80,500,000 82,280,000 82,450,000 89,440,000 65,525,595 66,523,250 109,928,250 163,019,366 249,445,745 92.49 82.64 133.60 197.72 278.90

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 213,750,000 211,500,000 220,170,000 223,550,000 230,300,000 206,740,300 276,553,700 461,709,700 864,480,300 1,302,208,355 96.72 130.76 209.71 386.71 565.44

13 Penyediaan Alat Kebersihan Kantor 14,560,000 15,870,000 26,680,000 168.12

14 Peningkatan Jasa Pelayanan Publik 570,530,600 580,350,000 605,120,000 614,890,000 620,200,000 489,033,100 309,323,400 244,248,800 247,889,800 210,041,000 85.72 53.30 40.36 40.31 33.87

PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN RENSTRA

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2009 - 2013

NO

. PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN RENSTRA SKPD (Rp) REALISASI CAPAIN (Rp) % REALISASI CAPAIN

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 883,531,000 553,340,000 636,000,000 663,700,000 678,000,000 860,945,415 497,667,141 568,173,180 767,830,199 1,594,744,995 97.44 89.94 89.34 115.69 235.21

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 490,810,000 505,840,000 580,500,000 600,700,000 610,500,000 477,562,800 497,667,141 522,386,255 680,784,098 1,511,744,570 97.30 98.38 89.99 113.33 247.62 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 14,502,000 17,500,000 20,500,000 25,000,000 27,500,000 7,925,000 - 45,786,925 83,000,425 54.65 - - 301.82 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor 27,869,000 30,000,000 35,000,000 38,000,000 40,000,000 23,515,175 - 87,046,101 - 84.38 - - 229.07 -

18 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 350,350,000 278,142,440 - 79.39

19 Pengadaan Sarana dan Prasarana Akibat Bencana - 73,800,000

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 33,175,000 106,000,000 42,500,000 45,300,000 48,700,000 31,871,000 - 24,235,000 28,749,600 44,287,850 96.07 - 57.02 63.46 90.94

20 Pengadaan Pakaian Dinas serta

Kelengkapannya 33,175,000 36,000,000 42,500,000 45,300,000 31,871,000 - 24,235,000 28,749,600 96.07 - 57.02 63.46

21 Pengadaan Mesin Kartu Absensi 70,000,000 48,700,000 - 44,287,850 - 90.94

IV

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 70,000,000 80,000,000 90,000,000 105,000,000 - - - - - - - - -

22 Bintek/Pelatihan/Pendidikan Formal 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000

- - - - - - - - 23 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 30,000,000 30,000,000 20,000,000 20,000,000

- - - - - - - - 24 Bintek Implementasi Peraturan Peundang-undangan 20,000,000 20,000,000 30,000,000 35,000,000

- - - - - - - -

V Program Peningkatan dan Pengembangan dan Ikhtisar

Realisasi Kerja SKPD

- 15,000,000 56,500,000 61,500,000 65,700,000 - 8,703,900 6,512,100 9,372,550 9,785,500 58.03 11.53 15.24 14.89

25

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja

SKPD

15,000,000 16,500,000 18,000,000 20,000,000

8,703,900 6,512,100 9,372,550 9,785,500 58.03 39.47 52.07 48.93

26 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

- 15,000,000 16,500,000 17,500,000 - - - - - - - - 27 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

- 12,000,000 13,000,000 13,200,000 - - - - - - - - 28 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

- 13,000,000 14,000,000 15,000,000 - - - - - - - - 29

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

5,309,323,100 4,325,944,850 4,641,196,556 5,089,285,000 5,449,990,000 2,232,195,141 3,217,049,976 3,189,713,905 4,944,210,489 4,910,158,654 42.04 74.37 68.73 97.15 90.09

30 Penyusunan Analisa Standar Belanja 35,000,000 40,000,000 372,185,491 45,573,900 1,063.39 113.93

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

31 Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD Tahun 2010 153,097,000 155,050,000 165,000,000 175,000,000 180,000,000 79,141,150 123,217,950 163,131,960 266,542,850 302,554,450 51.69 79.47 98.87 152.31 168.09

32

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tahun 2010

71,178,000 72,030,000 75,500,000 80,000,000 85,000,000 11,175,000 4,041,250 18,009,360 39,321,900 13,243,587 15.70 5.61 23.85 49.15 15.58

33

Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD Tahun 2009

158,874,600 160,200,000 165,400,000 175,500,000 181,000,000 147,767,025 176,934,240 201,441,740 292,319,627 278,143,587 93.01 110.45 121.79 166.56 153.67

34

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun 2009

66,178,000 67,180,000 70,504,000 72,500,000 73,000,000 56,301,260 54,100,200 63,318,360 82,300,565 130,579,200 85.08 80.53 89.81 113.52 178.88

35

Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2008

153,601,500 155,250,400 160,000,000 165,500,000 168,000,000 135,860,795 178,928,870 179,544,230 210,102,500 179,749,100 88.45 115.25 112.22 126.95 106.99

36

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2008

66,626,300 68,730,200 70,450,500 72,500,000 74,000,000 73,734,600 67,707,860 86,049,680 105,297,760 109,499,220 110.67 98.51 122.14 145.24 147.97

37 Asistensi Pengelolaan Keuangan 130,919,700 135,400,000 137,600,000 140,000,000 142,000,000 101,605,100 105,848,900 29,207,000 23,972,100 26,503,400 77.61 78.17 21.23 17.12 18.66

38

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

1,926,737,000 750,000,000 800,000,000 850,000,000 900,000,000 136,598,500 69,839,300 86,605,500 389,187,450 483,410,000 7.09 9.31 10.83 45.79 53.71

39

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi

100,000,000 200,000,000 97,750,500 97.75

40 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Bagi Hasil Pajak 1,485,006,950 1,250,000,000 1,400,000,000 1,500,000,000 1,600,000,000 439,863,824 689,679,511 946,918,325 586,009,541 29.62 55.17 67.64 39.07

41 Penatausahaan Keuangan 95,490,000 96,503,000 97,560,800 100,000,000 105,000,000 142,341,875 335,523,000 623,756,500 808,710,125 1,041,346,580 149.06 347.68 639.35 808.71 991.76 42 Pembinaan Administrasi Keuangan 61,300,000 62,500,000 65,500,000 70,000,000 72,000,000 57,752,500 67,977,900 90,382,880 124,889,400 250,853,650 94.21 108.76 137.99 178.41 348.41 43 Penghapusan Aset 54,672,500 55,475,800 57,250,000 60,000,000 65,000,000 56,638,800 96,798,300 113,967,100 109,392,150 207,043,800 103.60 174.49 199.07 182.32 318.53 44 Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah 51,191,000 60,500,000 70,000,000 75,000,000 78,000,000 34,826,600 - 136,156,700 389,575,400 498,464,300 68.03 - 194.51 519.43 639.06 45 Pembuatan Banner Tempat Pemasangan Reklame 76,633,000 77,800,350 81,565,000 85,000,000 90,000,000 76,355,000 - - - 99.64 - - - - 46 Pengendalian Anggaran dan Penyusunan DPA SKPD 140,415,000 145,500,000 150,200,000 155,000,000 158,000,000 89,755,935 82,052,400 79,198,750 198,542,430 229,288,880 63.92 56.39 52.73 128.09 145.12 47 SIPKD/SIKD 74,025,000 75,850,000 80,000,000 85,000,000 90,500,000 104,501,775 47,717,500 130,776,520 89,577,200 680,689,700 141.17 62.91 163.47 105.38 752.14 48 Penyelesaian TPTGR Pemko

Padang 14,600,000 15,800,750 20,000,000 25,000,000 28,000,000 3,519,200 266,000 461,800 16,606,200 15,625,800 24.10 1.68 2.31 66.42 55.81 49 Penilaian Aset Daerah 61,198,500 62,540,600 70,000,000 75,000,000 80,000,000 55,370,300 - 470,699,800 55,637,600 90.48 - 627.60 69.55

50 Evaluasi Standar Analisa Biaya 26,415,050 29,215,950 30,850,690 20,044,350 - 75.88 -

51 Penyusunan Ranperda dan

Ranperwako APBD Tahun 2009 210,849,000 215,000,000 220,400,000 221,500,000 222,600,000 149,370,652 123,103,220 - - 86,774,500 70.84 57.26 - - 38.98 52 Penertiban dan Pembongkaran

Reklame di Kota Padang 75,000,000 80,000,000 85,680,000 86,785,000 87,890,000 38,839,000 44,225,400 143,037,000 368,978,000 150,780,000 166.94 425.16 171.56

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

53 Kajian Potensi Pajak dan Retribusi 121,827,500 125,567,000 135,785,566 200,000,000 250,000,000 83,509,500 - - - - 66.51 - - - 54 Sosialisasi Kebijakan Akuntansi 33,487,500 40,950,000 45,000,000 48,000,000 55,262,300 - - 165.02 - - - 55 Sosialisasi/Pelaksanaan dan Pengawasan Pajak dan Retribusi 40,000,000 45,000,000 50,000,000 - - - - - - 56 Penyusunan Sistem Informasi

Keuangan Daerah 33,000,000 150,000,000 37,000,000 - - - - - - 57 Penyusunan Sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah 33,000,000 35,000,000 50,000,000 - - - - - - 58 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 30,000,000 40,000,000 45,000,000 - - - - - - 59 Peningkatan Manajemen

Aset/Barang Daerah 75,000,000 40,000,000 85,000,000 - - 124,397,400 - - 146.35

60 Peningkatan Manajemen Investasi

Daerah 70,000,000 - -

61 Revaluasi/Appraisal Aset /Barang

Daerah 80,000,000 80,000,000 95,000,000 - - - - - -

62 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan

Belanja SKPD - 60,000,000 51,114,000 - -

63 Perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- 90,000,000 - - -

64 Pendataan Potensi Pajak dan

Retribusi Daerah - 114,455,600

65 Sosialisasi dalam rangka

Pembekalan Kolektor PBB - -

66 Sosialisasi Kebijkanan Akuntansi 34,850,800 67 Sosialisasi/Pelaksanaan dan Pengawasan Pajak dan Retribusi 30,000,000

68 Penyusunan Ranperda Pajak 70,000,000 116,005,475 165.72

69

Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah/ DPIPD)

30,000,000 738,664,000 2,462.21

70

Penunjang Pengembangan Sisitem Informasi Pengembangan Keuangan Daerah (Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah/ DPIPD)

30,000,000 10,909,200 36.36

71 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 25,000,000 -

72 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 70,000,000 -

73 Peningkatan Manajemen Invenstasi

Daerah 50,000,000 -

74 Revaluasi/Appraisal Aset/Barang

Daerah 70,000,000 -

JUMLAH 7,878,635,350 6,770,284,850 7,266,196,556 7,789,785,000 8,217,390,000 4,516,679,855 5,069,697,063 5,855,965,334 8,566,378,313 10,468,102,415 57.33 74.88 80.59 109.97 127.39

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang

LAMPIRAN 6

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

URUSAN WAJIB

I 1.20.01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 4,575,920,530.00 3,092,319,000.00 3,246,319,000.00 3,409,319,000.00 3,579,319,000.00 3,758,319,000.00

1.20.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Output : 16,000,000.00 100% 15,000,000.00 100% 15,000,000.00 100% 15,000,000.00 100% 15,000,000.00 100% 15,000,000.00 100% Tersedianya Jasa Surat

Menyurat

Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas

1.20.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Output : 563,008,000.00 100% 463,008,000.00 100% 463,008,000.00 100% 463,008,000.00 100% 463,008,000.00 100% 463,008,000.00 100% Tersedianya Jasa

Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas

1.20.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Indikator Output : 65,312,500.00 146 Unit 48,591,000.00 100% 48,591,000.00 146 Unit 48,591,000.00 146 Unit 48,591,000.00 146 Unit 48,591,000.00 146 Unit Tersedianya Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas

1.20.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Indikator Output : 242,880,000.00 100% 242,880,000.00 100% 242,880,000.00 100% 242,880,000.00 100% 242,880,000.00 100% 242,880,000.00 100% Tersedianya Jasa

Kebersihan Kantor Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas

1.20.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Indikator Output : 136,394,830.00 100% 127,000,000.00 100% 127,000,000.00 100% 127,000,000.00 100% 127,000,000.00 100% 127,000,000.00 100% Tersedianya Alat Tulis

Kantor

Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas

1.20.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan Indikator Output : 250,347,450.00 100% 250,000,000.00 100% 250,000,000.00 100% 250,000,000.00 100% 250,000,000.00 100% 250,000,000.00 100% Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas

1.20.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Indikator Output : 31,356,250.00 100% 23,000,000.00 100% 23,000,000.00 100% 23,000,000.00 100% 23,000,000.00 100% 23,000,000.00 100% Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Indikator Outcome : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas

1.20.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Indikator Output : 883,590,000.00 100% 150,000,000.00 100% 150,000,000.00 100% 150,000,000.00 100% 150,000,000.00 100% 150,000,000.00 100% Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkantoran

Tersedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkantoran Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkantoran Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkantoran 5 6 7 8 1 3 4 Tersedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya Kebersihan Kantor Tersedia Surat Menyurat dan Administrasi Perkantoran

Tersedia Alat Tulis Kantor

Tersedia Barang Cetakan

PROYEKSI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 - 2019

Dalam dokumen DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (Halaman 106-111)

Dokumen terkait