Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019 Kabupaten Bangka
100.00 90.00 92.00 Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar
100.00 75.00 80.00 Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
Pengguna Jasa Rumah Sakit
100.00 90.00 92.00 Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia
Produktif
85.00 60.00 65.00
Persentase Bahan Baku Makan Minum Pasien yang Terpenuhi
100.00 90.00 92.00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
Jumlah gerakan pekerja perempuan sehat produktif (GP2SP)
5 184,190,500.00 - 0.00 1 34,268,000.00 0.00 0.00 0.00 DINKES Jumlah pos UKK 56 56 56
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Anak Sekolah (UKS)
Jumlah remaja yang mendapatkan pelayanan PKPR 162,251,900.00 23,200,700.00 100 30,186,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DINKES Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8= 7/6x100% 9= 8 10 = 9/5 x 100% 11
yang Dievaluasi (2019) Kabupaten yang dievaluasi (2019) Realisasi Anggaran RKPD (% ) s/d Tahun 2019
Tahun 2019 Program/Kegiatan (Output) (Akhir Periode RPJMD) Tahun Lalu (2018)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Jumlah rekening yang mendapatkan konseling
Jumlah remaja yang mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi Jumlah konselor sebaya yang dibentuk Persentase data anak yang sangat kurus disekolah Jumlah anaka yang mendapatkan imunisasi BIAS Data pemberian Fe remaja putri disekolah Jumlah anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut
1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Kenanga
Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan
30 2,562,883,312.50 267,084,697.00 6 476,815,500.00 19,816,610.00 4.16 19,816,610.00 0.77 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah
pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan
15 3
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Belinyu
Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan
30 3,199,441,875.00 499,424,485.00 6 595,245,000.00 63,494,300.00 10.67 63,494,300.00 1.98 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah
pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan
15 3
1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Gunung Muda
Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan
30 1,662,299,375.00 94,767,964.00 6 309,265,000.00 29,771,562.00 9.63 29,771,562.00 1.79 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah
pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan
15 3
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Sungailiat
Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan
30 2,115,882,187.50 758,841,872.00 6 393,652,500.00 34,716,182.00 8.82 34,716,182.00 1.64 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah
pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan
15 3
1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Baturusa
Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan
30 2,322,053,750.00 250,382,488.00 6 432,010,000.00 36,401,499.00 8.43 36,401,499.00 1.57 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah
pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan
15 3
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Pemali
Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan
30 2,235,567,312.50 209,443,502.00 6 415,919,500.00 39,503,288.00 9.50 39,503,288.00 1.77 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah
pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan
15 3
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Bakam
Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan
30 3,796,491,500.00 491,465,906.00 6 706,324,000.00 100,771,760.00 14.27 100,771,760.00 2.65 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah
pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan
15 3
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Riau Silip
Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan
30 3,084,924,812.50 288,558,820.00 6 573,939,500.00 44,232,644.00 7.71 44,232,644.00 1.43 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah
pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan
15 3
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Puding Besar
Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan
30 2,360,431,250.00 259,191,310.00 6 439,150,000.00 45,630,900.00 10.39 45,630,900.00 1.93 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah
pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan
15 3
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Petaling
Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan
30 2,755,493,750.00 815,732,079.00 6 512,650,000.00 74,745,780.00 14.58 74,745,780.00 2.71 DINKES Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8= 7/6x100% 9= 8 10 = 9/5 x 100% 11
yang Dievaluasi (2019) Kabupaten yang dievaluasi (2019) Realisasi Anggaran RKPD (% ) s/d Tahun 2019
Tahun 2019 Program/Kegiatan (Output) (Akhir Periode RPJMD) Tahun Lalu (2018)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah
pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan
15 3
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Sinar Baru
Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan
30 2,127,744,812.50 125,923,990.00 6 395,859,500.00 41,747,000.00 10.55 41,747,000.00 1.96 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah
pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan
15 3
1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Penagan
Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan
30 4,675,908,687.50 225,163,248.00 6 869,936,500.00 120,026,000.00 13.80 120,026,000.00 2.57 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah
pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan
15 3
1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 Peingkatan Strata posyandu Lansia Jumlah posyandu usila 178,417,750.00 22,860,000.00 82 33,194,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DINKES Jumlah usila yang mendapatkan skrining hipertensi
Jumlah usila yang mendapatkan skrining kolestrol Jumlah usila yang mendapatkan skrining gula darah Jumlah usila yang mendapatkan skrining ODGJ Jumlah usila yang di ukur BB dan TB 1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada
Puskesmas Kenanga
Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 6
3,808,187,500.00 266,859,000.00 6 708,500,000.00 17,945,000.00 2.53 284,804,000.00 7.48 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah
pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 3
3 1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada
Puskesmas Belinyu
Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 6
4,410,187,500.00 300,150,300.00 6 820,500,000.00 22,265,000.00 2.71 22,265,000.00 0.50 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah
pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 3
3 1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada
Puskesmas Gunung Muda
Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 6
3,225,000,000.00 194,729,680.00 6 600,000,000.00 50,901,000.00 8.48 245,630,680.00 7.62 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah
pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 3
3 1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada
Puskesmas Sungailiat
Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 6
3,808,187,500.00 247,988,648.00 6 708,500,000.00 3,600,000.00 0.51 251,588,648.00 6.61 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah
pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 3
3 1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada
Puskesmas Baturusa
Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 6
4,407,500,000.00 293,232,250.00 6 820,000,000.00 29,120,000.00 3.55 29,120,000.00 0.66 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah
pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 3
3 1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada
Puskesmas Pemali
Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 6
3,601,250,000.00 244,262,000.00 6 670,000,000.00 23,215,000.00 3.46 23,215,000.00 0.64 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah
pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 3
3 1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada
Puskesmas Bakam
Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 6
4,208,625,000.00 344,990,600.00 6 783,000,000.00 28,740,000.00 3.67 28,740,000.00 0.68 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah
pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 3
3 1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada
Puskesmas Riau Silip
Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 6
4,208,625,000.00 406,299,300.00 6 783,000,000.00 22,290,000.00 2.85 22,290,000.00 0.53 DINKES Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8= 7/6x100% 9= 8 10 = 9/5 x 100% 11
yang Dievaluasi (2019) Kabupaten yang dievaluasi (2019) Realisasi Anggaran RKPD (% ) s/d Tahun 2019
Tahun 2019 Program/Kegiatan (Output) (Akhir Periode RPJMD) Tahun Lalu (2018)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah
pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 3
3 1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada
Puskesmas Puding Besar
Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 6
3,407,750,000.00 260,814,020.00 6 634,000,000.00 43,505,000.00 6.86 43,505,000.00 1.28 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah
pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 3
3 1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada
Puskesmas Petaling
Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 6
4,410,187,500.00 345,055,000.00 6 820,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah
pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 3
3 1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada
Puskesmas Sinar Baru
Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 6
2,805,750,000.00 186,836,800.00 6 522,000,000.00 8,630,000.00 1.65 8,630,000.00 0.31 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah
pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 3
3 1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada
Puskesmas Penagan
Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 6
2,397,250,000.00 253,694,900.00 6 446,000,000.00 23,255,000.00 5.21 23,255,000.00 0.97 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah
pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 3
3
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder Jumlah UKM sekunder 5,020,250,000.00 6 934,000,000.00 16,865,000.00 1.81 16,865,000.00 0.34 DINKES 1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 Jaminan Persalinan (Jampersal) Jumlah ibu hamil yang mendapatkan stiker P4K 11,341,250,000.00 100 2,110,000,000.00 3,568,000.00 0.17 3,568,000.00 0.03 DINKES
Jumlah kelas ibu hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan 10T Jumlah ibu yang terdata Jumlah ibu hamil KEK yang mendapatkan PMT Jumlah ibu yang melahirkan di faskes Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan KB pascasalin Jumlah ibu bersalin yang memberikan asi eklusif (0-5) Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan vit A 1.02 . 1.02.02 . 16 . 46 Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah bahan baku makan minum pasien yang
terpenuhi
60 bulan 33,643,648,534.14 0.00 12 bulan 6,336,935,000.00 3 784,660,626.00 12.38 784,660,626.00 2.33 RSUD Depati Bahrin
1.02 . 1.02.01 . 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan Persentase Produk Pangan Beredar yang Memiliki Sertifikat PIRT
100.00 178,380,125.00 85.00 23,120,000.00 86.50 33,187,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DINKES
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 Peningkatan Pengawasan Keamanan pangan dan Bahan Berbahaya
Jumlah PIRT yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan
61,113,750.00 4,595,000.00 200 11,370,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DINKES Jumlah kegiatan pengawasan pangan dan bahan
berbahaya
Jumlah PIRT yang mendapatkan sertifikasi penyuluhan pangan
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 Peningkatan Mutu pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit
Jumlah tenaga farmasi yang berkompeten untuk menjamin tersedianya perbekes sesuai fornas
117,266,375.00 18,525,000.00 100 21,817,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DINKES
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1.02 . 1.02.01 . 18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Persentase Pelayanan Kesehatan Tradisional yang
diselenggarakan di puskesmas
100.00 150,177,500.00 66.00 16,945,000.00 100.00 27,940,000.00 3,275,000.00 11.72 3,275,000.00 2.18 DINKES % kelompok asuhan mandiri pemanfaatan toga dan
akupresure di wilayah kerja puskesmas
95.00 60.00 70.00 1.02 . 1.02.01 . 18 . 07 Pelayanan Kesehatan Tradisional dan
Komplementer
Jumlah implementasi toga komunitas 150,177,500.00 16,945,000.00 12 27,940,000.00 3,275,000.00 11.72 3,275,000.00 2.18 DINKES Jumlah kelompok penyehat tradisonal yang dibina
Jumlah pengelolah batra puskesmas yang dibina 1.02 . 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
708,575,500.00 0.00 131,828,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
267,078,375.00 49,689,000.00 0.00 0.00 0.00 DINKES 1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 Peningkatan Strata Desa Siaga 441,497,125.00 82,139,000.00 0.00 0.00 0.00 DINKES 1.02 . 1.02.01 . 20 Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan
Perawatan
100.00 6,596,592,375.00 100.00 28,689,000.00 100.00 1,227,273,000.00 2,820,000.00 0.23 2,820,000.00 0.04 DINKES Persentase Balita Yang Dipantau Berat Badannya
(D/S)
94.00 89.00 90.00
Persentase Balita yang Berat Badannya Naik (N/D) 94.00 89.00 90.00
1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 Intensifikasi Penanganan Balita Gizi Buruk Persentase pemberian PMT pemulihan 6,345,773,375.00 3,000,000.00 100 1,180,609,000.00 1,410,000.00 0.12 4,410,000.00 0.07 DINKES Persentase pemberian PMT penyuluhan
Jumlah ibu hamil KEK yang mendapatkan PMT 1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 Penanggulangan Masalah Gizi Kesehatan
Masyarakat
Jumlah puskesmas yang memiliki panti rehabilitas gizi 156,369,500.00 8,117,000.00 2 29,092,000.00 1,410,000.00 4.85 1,410,000.00 0.90 DINKES Data pemberian Fe remaja putri di SMP
Data anak yang kurus + sangat kurus disekolah 1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 Lomba Balita, Ibu ASI dan Senam Usila Jumlah ibu bersalin yang memberikan asi eklusif (0-5)
bulan
94,449,500.00 17,572,000.00 80 17,572,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DINKES Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan vitamin A
1.02 . 1.02.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Persentase Lingkungan Desa/Kelurahan Sehat 100.00 9,955,548,125.00 60.00 0.00 90.00 1,852,195,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 5 741,884,375.00 1 138,025,000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DINKES 1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 Intensifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
(STBM)
5 8,736,901,250.00 1 1,625,470,000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DINKES 1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 Registrasi Cakupan air minum dan penyehatan
lingkungan
5 476,762,500.00 1 88,700,000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DINKES
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
Presentase Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular Langsung
100.00 10,422,879,650.00 75.00 164,800,800.00 100.00 1,939,140,400.00 30,467,240.00 0.00 1.57 0.00 30,467,240.00 0.00 0.29 DINKES Persentase Penemuan dan Penanganan Penyakit
Endemik/Epidemik
100.00 75.00 100.00
Persentase Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular Seksual
100.00 75.00 100.00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
Jumlah pemeriksaan kontak serumah suspect TB 4,090 1,770,374,500.00 10,780,000.00 800 329,372,000.00 450,000.00 0.14 450,000.00 0.03 DINKES 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epidemik Jumlah pemeriksaan mass blood survey (MBS) 24,465 327,122,500.00 41,545,800.00 4765 60,860,000.00 7,398,000.00 12.16 7,398,000.00 2.26 DINKES
Jumlah rumah yang diperiksa jentik 119,500 Jumlah slide malaria yang di croscek 2,500
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 Peningkatan Imunisasi Jumlah desa UCI 405 349,321,250.00 17,340,000.00 81 64,990,000.00 350,000.00 0.54 350,000.00 0.10 DINKES 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan
Penganggulangan Wabah
Kejadian luar biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam 10 382,431,250.00 27,780,000.00 2 71,150,000.00 5,069,240.00 7.12 5,069,240.00 1.33 DINKES 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 Penanggulangan Penyebaran HIV/AIDS Jumlah pemeriksaan sero survey 1,000 678,862,500.00 38,765,000.00 200 126,300,000.00 17,200,000.00 13.62 17,200,000.00 2.53 DINKES
Jumlah kelompok usia 15-24 th yang mendapatkan pengetahuan komprehensip
15,450 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular
(PMT)
Jumlah posbindu 456 6,914,767,650.00 28,590,000.00 90 1,286,468,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DINKES Jumlah usia 30-50 tahun yang diperiksa IVA 521,231
Jumlah usia produktif yang mendapatkan skrining DM 37,643 Jumlah usia produktif yang mendapatkan skrining hipertensi
112,312 Jumlah usia produktif yang mendapatkan skrining ODGJ
1,000 Jumlah usia produktif yang mendapatkan skrining sadanis
103,092 Jumlah usia produktif yang mendapatkan skrining penglihatan dan pendengaran
1,037,002 Jumlah usia produktif yang di ukur BB dan TB 1,037,002 Jumlah jemaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan olahraga
1,701 Jumlah penyelenggaraan kesehatan matra/ krisis kesehatan
100 1.02 . 1.02.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase Puskesmas yang Menjalankan
Manajemen Puskesmas sesuai Standar Akreditasi
100.00 966,248,244.89 75.00 0.00 85.00 181,490,000.00 3,190,000.00 1.76 3,190,000.00 0.33 DINKES % Pelayanan Kesehatan Rujukan yang memenuhi
standar
100.00 85.00 90.00