• Tidak ada hasil yang ditemukan

100.00 90.00 92.00 Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019 Kabupaten Bangka

100.00 90.00 92.00 Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia

Pendidikan Dasar

100.00 75.00 80.00 Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

Pengguna Jasa Rumah Sakit

100.00 90.00 92.00 Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia

Produktif

85.00 60.00 65.00

Persentase Bahan Baku Makan Minum Pasien yang Terpenuhi

100.00 90.00 92.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Jumlah gerakan pekerja perempuan sehat produktif (GP2SP)

5 184,190,500.00 - 0.00 1 34,268,000.00 0.00 0.00 0.00 DINKES Jumlah pos UKK 56 56 56

1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Anak Sekolah (UKS)

Jumlah remaja yang mendapatkan pelayanan PKPR 162,251,900.00 23,200,700.00 100 30,186,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DINKES Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8= 7/6x100% 9= 8 10 = 9/5 x 100% 11

yang Dievaluasi (2019) Kabupaten yang dievaluasi (2019) Realisasi Anggaran RKPD (% ) s/d Tahun 2019

Tahun 2019 Program/Kegiatan (Output) (Akhir Periode RPJMD) Tahun Lalu (2018)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Jumlah rekening yang mendapatkan konseling

Jumlah remaja yang mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi Jumlah konselor sebaya yang dibentuk Persentase data anak yang sangat kurus disekolah Jumlah anaka yang mendapatkan imunisasi BIAS Data pemberian Fe remaja putri disekolah Jumlah anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut

1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Kenanga

Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan

30 2,562,883,312.50 267,084,697.00 6 476,815,500.00 19,816,610.00 4.16 19,816,610.00 0.77 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah

pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan

15 3

1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Belinyu

Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan

30 3,199,441,875.00 499,424,485.00 6 595,245,000.00 63,494,300.00 10.67 63,494,300.00 1.98 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah

pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan

15 3

1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Gunung Muda

Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan

30 1,662,299,375.00 94,767,964.00 6 309,265,000.00 29,771,562.00 9.63 29,771,562.00 1.79 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah

pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan

15 3

1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Sungailiat

Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan

30 2,115,882,187.50 758,841,872.00 6 393,652,500.00 34,716,182.00 8.82 34,716,182.00 1.64 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah

pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan

15 3

1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Baturusa

Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan

30 2,322,053,750.00 250,382,488.00 6 432,010,000.00 36,401,499.00 8.43 36,401,499.00 1.57 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah

pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan

15 3

1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Pemali

Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan

30 2,235,567,312.50 209,443,502.00 6 415,919,500.00 39,503,288.00 9.50 39,503,288.00 1.77 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah

pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan

15 3

1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Bakam

Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan

30 3,796,491,500.00 491,465,906.00 6 706,324,000.00 100,771,760.00 14.27 100,771,760.00 2.65 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah

pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan

15 3

1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Riau Silip

Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan

30 3,084,924,812.50 288,558,820.00 6 573,939,500.00 44,232,644.00 7.71 44,232,644.00 1.43 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah

pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan

15 3

1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Puding Besar

Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan

30 2,360,431,250.00 259,191,310.00 6 439,150,000.00 45,630,900.00 10.39 45,630,900.00 1.93 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah

pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan

15 3

1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Petaling

Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan

30 2,755,493,750.00 815,732,079.00 6 512,650,000.00 74,745,780.00 14.58 74,745,780.00 2.71 DINKES Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8= 7/6x100% 9= 8 10 = 9/5 x 100% 11

yang Dievaluasi (2019) Kabupaten yang dievaluasi (2019) Realisasi Anggaran RKPD (% ) s/d Tahun 2019

Tahun 2019 Program/Kegiatan (Output) (Akhir Periode RPJMD) Tahun Lalu (2018)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah

pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan

15 3

1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Sinar Baru

Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan

30 2,127,744,812.50 125,923,990.00 6 395,859,500.00 41,747,000.00 10.55 41,747,000.00 1.96 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah

pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan

15 3

1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Penagan

Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan

30 4,675,908,687.50 225,163,248.00 6 869,936,500.00 120,026,000.00 13.80 120,026,000.00 2.57 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah

pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan

15 3

1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 Peingkatan Strata posyandu Lansia Jumlah posyandu usila 178,417,750.00 22,860,000.00 82 33,194,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DINKES Jumlah usila yang mendapatkan skrining hipertensi

Jumlah usila yang mendapatkan skrining kolestrol Jumlah usila yang mendapatkan skrining gula darah Jumlah usila yang mendapatkan skrining ODGJ Jumlah usila yang di ukur BB dan TB 1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada

Puskesmas Kenanga

Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 6

3,808,187,500.00 266,859,000.00 6 708,500,000.00 17,945,000.00 2.53 284,804,000.00 7.48 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah

pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 3

3 1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada

Puskesmas Belinyu

Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 6

4,410,187,500.00 300,150,300.00 6 820,500,000.00 22,265,000.00 2.71 22,265,000.00 0.50 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah

pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 3

3 1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada

Puskesmas Gunung Muda

Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 6

3,225,000,000.00 194,729,680.00 6 600,000,000.00 50,901,000.00 8.48 245,630,680.00 7.62 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah

pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 3

3 1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada

Puskesmas Sungailiat

Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 6

3,808,187,500.00 247,988,648.00 6 708,500,000.00 3,600,000.00 0.51 251,588,648.00 6.61 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah

pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 3

3 1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada

Puskesmas Baturusa

Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 6

4,407,500,000.00 293,232,250.00 6 820,000,000.00 29,120,000.00 3.55 29,120,000.00 0.66 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah

pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 3

3 1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada

Puskesmas Pemali

Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 6

3,601,250,000.00 244,262,000.00 6 670,000,000.00 23,215,000.00 3.46 23,215,000.00 0.64 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah

pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 3

3 1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada

Puskesmas Bakam

Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 6

4,208,625,000.00 344,990,600.00 6 783,000,000.00 28,740,000.00 3.67 28,740,000.00 0.68 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah

pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 3

3 1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada

Puskesmas Riau Silip

Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 6

4,208,625,000.00 406,299,300.00 6 783,000,000.00 22,290,000.00 2.85 22,290,000.00 0.53 DINKES Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8= 7/6x100% 9= 8 10 = 9/5 x 100% 11

yang Dievaluasi (2019) Kabupaten yang dievaluasi (2019) Realisasi Anggaran RKPD (% ) s/d Tahun 2019

Tahun 2019 Program/Kegiatan (Output) (Akhir Periode RPJMD) Tahun Lalu (2018)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah

pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 3

3 1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada

Puskesmas Puding Besar

Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 6

3,407,750,000.00 260,814,020.00 6 634,000,000.00 43,505,000.00 6.86 43,505,000.00 1.28 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah

pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 3

3 1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada

Puskesmas Petaling

Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 6

4,410,187,500.00 345,055,000.00 6 820,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah

pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 3

3 1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada

Puskesmas Sinar Baru

Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 6

2,805,750,000.00 186,836,800.00 6 522,000,000.00 8,630,000.00 1.65 8,630,000.00 0.31 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah

pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 3

3 1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada

Puskesmas Penagan

Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 6

2,397,250,000.00 253,694,900.00 6 446,000,000.00 23,255,000.00 5.21 23,255,000.00 0.97 DINKES Jumlah Pelayanan Esensial yang dilaksanakan; Jumlah

pelayanan pengembangan wajib yang dilaksanakan 3

3

1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder Jumlah UKM sekunder 5,020,250,000.00 6 934,000,000.00 16,865,000.00 1.81 16,865,000.00 0.34 DINKES 1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 Jaminan Persalinan (Jampersal) Jumlah ibu hamil yang mendapatkan stiker P4K 11,341,250,000.00 100 2,110,000,000.00 3,568,000.00 0.17 3,568,000.00 0.03 DINKES

Jumlah kelas ibu hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan 10T Jumlah ibu yang terdata Jumlah ibu hamil KEK yang mendapatkan PMT Jumlah ibu yang melahirkan di faskes Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan KB pascasalin Jumlah ibu bersalin yang memberikan asi eklusif (0-5) Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan vit A 1.02 . 1.02.02 . 16 . 46 Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah bahan baku makan minum pasien yang

terpenuhi

60 bulan 33,643,648,534.14 0.00 12 bulan 6,336,935,000.00 3 784,660,626.00 12.38 784,660,626.00 2.33 RSUD Depati Bahrin

1.02 . 1.02.01 . 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan Persentase Produk Pangan Beredar yang Memiliki Sertifikat PIRT

100.00 178,380,125.00 85.00 23,120,000.00 86.50 33,187,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DINKES

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 Peningkatan Pengawasan Keamanan pangan dan Bahan Berbahaya

Jumlah PIRT yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan

61,113,750.00 4,595,000.00 200 11,370,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DINKES Jumlah kegiatan pengawasan pangan dan bahan

berbahaya

Jumlah PIRT yang mendapatkan sertifikasi penyuluhan pangan

1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 Peningkatan Mutu pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit

Jumlah tenaga farmasi yang berkompeten untuk menjamin tersedianya perbekes sesuai fornas

117,266,375.00 18,525,000.00 100 21,817,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DINKES

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1.02 . 1.02.01 . 18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Persentase Pelayanan Kesehatan Tradisional yang

diselenggarakan di puskesmas

100.00 150,177,500.00 66.00 16,945,000.00 100.00 27,940,000.00 3,275,000.00 11.72 3,275,000.00 2.18 DINKES % kelompok asuhan mandiri pemanfaatan toga dan

akupresure di wilayah kerja puskesmas

95.00 60.00 70.00 1.02 . 1.02.01 . 18 . 07 Pelayanan Kesehatan Tradisional dan

Komplementer

Jumlah implementasi toga komunitas 150,177,500.00 16,945,000.00 12 27,940,000.00 3,275,000.00 11.72 3,275,000.00 2.18 DINKES Jumlah kelompok penyehat tradisonal yang dibina

Jumlah pengelolah batra puskesmas yang dibina 1.02 . 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

708,575,500.00 0.00 131,828,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

267,078,375.00 49,689,000.00 0.00 0.00 0.00 DINKES 1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 Peningkatan Strata Desa Siaga 441,497,125.00 82,139,000.00 0.00 0.00 0.00 DINKES 1.02 . 1.02.01 . 20 Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan

Perawatan

100.00 6,596,592,375.00 100.00 28,689,000.00 100.00 1,227,273,000.00 2,820,000.00 0.23 2,820,000.00 0.04 DINKES Persentase Balita Yang Dipantau Berat Badannya

(D/S)

94.00 89.00 90.00

Persentase Balita yang Berat Badannya Naik (N/D) 94.00 89.00 90.00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 Intensifikasi Penanganan Balita Gizi Buruk Persentase pemberian PMT pemulihan 6,345,773,375.00 3,000,000.00 100 1,180,609,000.00 1,410,000.00 0.12 4,410,000.00 0.07 DINKES Persentase pemberian PMT penyuluhan

Jumlah ibu hamil KEK yang mendapatkan PMT 1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 Penanggulangan Masalah Gizi Kesehatan

Masyarakat

Jumlah puskesmas yang memiliki panti rehabilitas gizi 156,369,500.00 8,117,000.00 2 29,092,000.00 1,410,000.00 4.85 1,410,000.00 0.90 DINKES Data pemberian Fe remaja putri di SMP

Data anak yang kurus + sangat kurus disekolah 1.02 . 1.02.01 . 20 . 09 Lomba Balita, Ibu ASI dan Senam Usila Jumlah ibu bersalin yang memberikan asi eklusif (0-5)

bulan

94,449,500.00 17,572,000.00 80 17,572,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DINKES Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan vitamin A

1.02 . 1.02.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Persentase Lingkungan Desa/Kelurahan Sehat 100.00 9,955,548,125.00 60.00 0.00 90.00 1,852,195,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 5 741,884,375.00 1 138,025,000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DINKES 1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 Intensifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

(STBM)

5 8,736,901,250.00 1 1,625,470,000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DINKES 1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 Registrasi Cakupan air minum dan penyehatan

lingkungan

5 476,762,500.00 1 88,700,000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DINKES

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

Presentase Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular Langsung

100.00 10,422,879,650.00 75.00 164,800,800.00 100.00 1,939,140,400.00 30,467,240.00 0.00 1.57 0.00 30,467,240.00 0.00 0.29 DINKES Persentase Penemuan dan Penanganan Penyakit

Endemik/Epidemik

100.00 75.00 100.00

Persentase Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular Seksual

100.00 75.00 100.00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

Jumlah pemeriksaan kontak serumah suspect TB 4,090 1,770,374,500.00 10,780,000.00 800 329,372,000.00 450,000.00 0.14 450,000.00 0.03 DINKES 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epidemik Jumlah pemeriksaan mass blood survey (MBS) 24,465 327,122,500.00 41,545,800.00 4765 60,860,000.00 7,398,000.00 12.16 7,398,000.00 2.26 DINKES

Jumlah rumah yang diperiksa jentik 119,500 Jumlah slide malaria yang di croscek 2,500

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 Peningkatan Imunisasi Jumlah desa UCI 405 349,321,250.00 17,340,000.00 81 64,990,000.00 350,000.00 0.54 350,000.00 0.10 DINKES 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan

Penganggulangan Wabah

Kejadian luar biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam 10 382,431,250.00 27,780,000.00 2 71,150,000.00 5,069,240.00 7.12 5,069,240.00 1.33 DINKES 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 Penanggulangan Penyebaran HIV/AIDS Jumlah pemeriksaan sero survey 1,000 678,862,500.00 38,765,000.00 200 126,300,000.00 17,200,000.00 13.62 17,200,000.00 2.53 DINKES

Jumlah kelompok usia 15-24 th yang mendapatkan pengetahuan komprehensip

15,450 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular

(PMT)

Jumlah posbindu 456 6,914,767,650.00 28,590,000.00 90 1,286,468,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DINKES Jumlah usia 30-50 tahun yang diperiksa IVA 521,231

Jumlah usia produktif yang mendapatkan skrining DM 37,643 Jumlah usia produktif yang mendapatkan skrining hipertensi

112,312 Jumlah usia produktif yang mendapatkan skrining ODGJ

1,000 Jumlah usia produktif yang mendapatkan skrining sadanis

103,092 Jumlah usia produktif yang mendapatkan skrining penglihatan dan pendengaran

1,037,002 Jumlah usia produktif yang di ukur BB dan TB 1,037,002 Jumlah jemaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan olahraga

1,701 Jumlah penyelenggaraan kesehatan matra/ krisis kesehatan

100 1.02 . 1.02.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase Puskesmas yang Menjalankan

Manajemen Puskesmas sesuai Standar Akreditasi

100.00 966,248,244.89 75.00 0.00 85.00 181,490,000.00 3,190,000.00 1.76 3,190,000.00 0.33 DINKES % Pelayanan Kesehatan Rujukan yang memenuhi

standar

100.00 85.00 90.00