• Tidak ada hasil yang ditemukan

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019 Kabupaten Bangka

URUSAN RUTIN

1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 01PENDIDIKAN

1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rasio Penduduk terhadap Lembaga PAUD 1 : 76 13,632,032,000.00 9.18 7,834,279,433.00 36.17 1,962,181,000.00 0.63 325,018,100.00 16.56 9.81 325,018,100.00 2.38 DINDIKBUD

1.01 . 1.01.01 . 15 . 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Ruang kelas sekolah yang direhabilitasi 5 4,394,637,000.00 48 4,233,753,007.00 1 151,545,000.00 0.00 44,960,100.00 29.67 48.00 44,960,100.00 1.02 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD TK Ngeri yang diselenggarakan 60 24,330,000.00 12 595,882,238.00 12 88,380,000.00 3.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 Porseni IGTKI dan Gebyar PAUD Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD di Kab.

Bangka

5 213,065,000.00 1 71,154,500.00 1 73,620,000.00 1.00 61,838,000.00 84.00 2.00 61,838,000.00 29.02 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 Manajemen BOP PAUD Manajemen BOP PAUD yang dimonev 990 2,000,000,000.00 202 198,148,288.00 198 472,514,000.00 3.78 89,400,000.00 18.92 205.56 89,400,000.00 4.47 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta

Parabotnya

Ruang Kelas Baru yang dibangun 10 1,750,000,000.00 5 1,762,086,000.00 2 351,855,000.00 0.00 128,820,000.00 36.61 5.00 128,820,000.00 7.36 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan

Sedang/ Berat Beserta Parabotnya

Ruang kelas sekolah yang direhabilitasi beserta perabotnya

15 1,750,000,000.00 0 873,290,000.00 3 333,580,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 Pengadaan Alat Permainan Edukatif(APE) PAUD Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD yang diadakan 40 1,750,000,000.00 2 99,965,400.00 8 400,390,000.00 0.00 2.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 Pengadaan Buku Koleksi PAUD Buku Koleksi PAUD yang diadakan 40 1,750,000,000.00 8 90,297,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DINDIKBUD

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Rasio Ruang Kelas terhadap Jumlah Siswa SD 1 : 26 167,914,491,525.00 1 : 26 32,644,186,197.00 1 : 26 31,239,905,400.00 4,844,872,047.67 15.51 4,844,872,047.67 2.89 DINDIKBUD Rasio Ruang Kelas terhadap Jumlah Siswa SMP 1 : 30 1 : 30 1 : 30

Persentase Siswa Penerima Beasiswa SD 0.68 0.68 0.68 Persentase Siswa Inklusi SD Penerima Bantuan 100.00 100.00 100.00

1 2 3 4

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2018) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2019) Realisasi Anggaran RKPD (% )Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s/d Tahun 2019

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 Perangkat Daerah Penanggung Jawab 5 8= 7/6x100% 9= 8 10 = 9/5 x 100% 11 6 7

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Persentase Siswa Penerima Beasiswa SMP 1.87 1.87 1.87 Persentase Siswa Inklusi SMP Penerima Bantuan 34.00 34.00 34.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 Pembangunan gedung seolah Unit sekolah baru yang dibangun 8,522,277,500.00 0 0.00 20.00 1,585,540,000.00 0.00 406,908,882.67 25.66 0.00 406,908,882.67 4.77 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 Penambahan ruang kelas sekolah Ruang kelas sekolah yang dibangun 1,070,968,750.00 86 13,648,606,856.00 20.00 199,250,000.00 0.00 59,400,000.00 29.81 86.00 59,400,000.00 5.55 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 07 Pembangunan ruang serba guna/ aula Ruang serba guna sekolah yang dibangun 1,608,468,750.00 0 0.00 20.00 299,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 13 Pembanguan sarana air bersih dan sanitary Sarana air bersih dan sanitary sekolah yang dibangun 1,070,968,750.00 2 148,450,000.00 20.00 199,250,000.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 17 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Alat peraga siswa yang diadakan 31,126,356,250.00 1 31,967,700.00 20.00 5,790,950,000.00 0.00 1,780,000,000.00 30.74 1.00 1,780,000,000.00 5.72 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 Pengadaan Meubeluer sekolah Mebeuluer sekolah yang diadakan 3,718,097,125.00 14 8,943,114.00 20.00 691,739,000.00 0.11 3,955,000.00 0.57 14.11 3,955,000.00 0.11 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Perlengkapan sekolah (drumband) yang diadakan 2,150,000,000.00 1 1,025,140,582.00 20.00 400,000,000.00 0.00 9,989,400.00 2.50 1.00 9,989,400.00 0.46 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 42 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah Ruang kelas sekolah yang direhabilitasi sedang/ berat 8,927,310,625.00 0 0.00 20.00 1,660,895,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 53 Rehabilitasi sedang/ berat sarana air bersih dan

sanitary

Sanitary/ WC yang direhabilitasi 2,181,143,556.25 0 0.00 20.00 405,794,150.00 0.00 34,499,915.00 8.50 0.00 34,499,915.00 1.58 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 62 Penyediaan buku pelajaran untuk SD/ MI/ SDLB dan

SMP/ MTs

Buku pelajaran SD dan SMP yang diadakan 9,191,250,000.00 27 1,350,016,790.00 20.00 1,710,000,000.00 0.00 0.00 0.00 27.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 Penambahan ruang kelas sekolah di Kecamatan

Bakam

Ruang kelas sekolah yang dibangun di kecamatan Bakam

3,019,648,125.00 1 164,540,000.00 20.00 561,795,000.00 0.00 56,100,000.00 9.99 1.00 56,100,000.00 1.86 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 Penambahan ruang kelas sekolah di Kecamatan

Belinyu

Ruang kelas sekolah yang dibangun di Kecamatan Belinyu

1,344,306,312.50 0 0.00 20.00 250,103,500.00 0.00 24,930,850.00 9.97 0.00 24,930,850.00 1.85 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 Penambahan ruang kelas sekolah di Kecamatan

Merawang

Ruang kelas sekolah yang dibangun di Kecamatan Merawang

2,014,523,125.00 0 0.00 20.00 374,795,000.00 0.00 37,400,000.00 9.98 0.00 37,400,000.00 1.86 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 Penambahan Ruang Kelas Sekolah di Kecamatan

Sungailiat

Ruang Kelas Sekolah yang dibangun di Kecamatan Sungailiat

1,344,306,312.50 0 0.00 20.00 250,103,500.00 0.00 24,930,850.00 9.97 0.00 24,930,850.00 1.85 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 Penambahan Ruang Kelas Sekolah di Kecamatan

Riau Silip

Ruang Kelas Sekolah yang dibangun di Kecamatan Riau Silip

2,014,523,125.00 0 0.00 20.00 374,795,000.00 0.00 37,400,000.00 9.98 0.00 37,400,000.00 1.86 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 Pembangunan perpustakaan Sekolah di Kec.

Sungailiat

Perpustakaan Sekolah yang dibangun di Kec. Sungailiat

1,791,460,625.00 0 0.00 20.00 333,295,000.00 0.00 33,250,000.00 9.98 0.00 33,250,000.00 1.86 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 119 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary di Kec.

Belinyu

Sarana air bersih dan sanitary yang dibangun di Kec. Belinyu

563,273,125.00 1 25,300,000.00 20.00 104,795,000.00 0.00 10,400,000.00 9.92 1.00 10,400,000.00 1.85 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 122 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary di Kec.

Pemali

Sarana air bersih dan sanitary yang dibangun di Kec. Pemali

563,273,125.00 0 0.00 20.00 104,795,000.00 0.00 10,400,000.00 9.92 0.00 10,400,000.00 1.85 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 123 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary di Kec.

Puding Besar

Sarana air bersih dan sanitary yang dibangun di Kec. Puding Besar

1,122,273,125.00 1 24,300,000.00 20.00 208,795,000.00 0.00 20,800,000.00 9.96 1.00 20,800,000.00 1.85 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah Kec.

Bakam

Ruang kelas sekolah yang direhabiltasi sedang/berat di Kec. Bakam

2,772,398,125.00 1 240,540,000.00 20.00 515,795,000.00 0.00 51,500,000.00 9.98 1.00 51,500,000.00 1.86 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 143 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah Kec.

Belinyu

Ruang kelas sekolah yang direhabilitasi sedang/ berat di Kec. Belinyu

9,378,756,875.00 0 0.00 20.00 1,744,885,000.00 0.00 174,400,000.00 9.99 0.00 174,400,000.00 1.86 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 144 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah Kec.

Mendo Barat

Ruang kelas sekolah yang direhabilitasi sedang/ berat di Kec. Mendo Barat

1,665,148,125.00 1 150,540,000.00 20.00 309,795,000.00 0.00 30,900,000.00 9.97 1.00 30,900,000.00 1.86 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 145 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah Kec.

Merawang

Ruang kelas sekolah yang direhabilitasi sedang/ berat di Kec. Merawang

7,722,773,125.00 0 0.00 20.00 1,436,795,000.00 0.00 183,434,700.00 12.77 0.00 183,434,700.00 2.38 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 146 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah Kec.

Pemali

Ruang kelas sekolah yang direhabilitasi sedang/ berat di Kec. Pemali

2,218,773,125.00 0 0.00 20.00 412,795,000.00 0.00 41,200,000.00 9.98 0.00 41,200,000.00 1.86 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 147 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah Kec.

Puding Besar

Ruang kelas sekolah yang direhabilitasi sedang/ berat di Kec. Puding Besar

2,772,398,125.00 0 0.00 20.00 515,795,000.00 0.00 51,500,000.00 9.98 0.00 51,500,000.00 1.86 DINDIKBUD Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8= 7/6x100% 9= 8 10 = 9/5 x 100% 11

yang Dievaluasi (2019) Kabupaten yang dievaluasi (2019) Realisasi Anggaran RKPD (% ) s/d Tahun 2019 Tahun 2019 Program/Kegiatan (Output) (Akhir Periode RPJMD) Tahun Lalu (2018)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1.01 . 1.01.01 . 16 . 148 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah Kec.

Sungailiat

Ruang kelas sekolah yang direhabilitasi sedang/ berat di Kec. Sungailiat

3,982,041,875.00 2 775,343,000.00 20.00 740,845,000.00 0.00 74,005,000.00 9.99 2.00 74,005,000.00 1.86 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 149 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah Kec.

Riau Silip

Ruang kelas sekolah yang direhabilitasi sedang/ berat di Kec. Riau Silip

2,772,398,125.00 0 0.00 20.00 515,795,000.00 0.00 51,500,000.00 9.98 0.00 51,500,000.00 1.86 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 150 Rehabilitasi sedang/ berat ruang Guru sekolah Kec.

Bakam

Ruang Guru sekolah yang direhabilitasi sedang/ berat di Kec. Bakam

1,921,670,000.00 0 0.00 20.00 357,520,000.00 0.00 35,672,500.00 9.98 0.00 35,672,500.00 1.86 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 153 Rehabilitasi sedang/ berat ruang Guru sekolah Kec.

Merawang

Ruang Guru sekolah yang direhabilitasi sedang/ berat di Kec. Merawang

1,921,670,000.00 0 0.00 20.00 357,520,000.00 0.00 24,842,500.00 6.95 0.00 24,842,500.00 1.29 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 156 Rehabilitasi sedang/ berat ruang Guru sekolah Kec.

Sungailiat

Ruang Guru sekolah yang direhabilitasi sedang/ berat di Kec. Sungailiat

1,339,557,500.00 0 0.00 20.00 249,220,000.00 0.00 24,842,500.00 9.97 0.00 24,842,500.00 1.85 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 Rehabilitasi sedang/ berat ruang Perpustakaan

sekolah Kec. Merawang

Ruang Perpustakaan sekolah yang direhabilitasi sedang/ berat di Kec. Merawang

1,312,682,500.00 1 79,050,000.00 20.00 244,220,000.00 0.00 24,842,500.00 10.17 1.00 24,842,500.00 1.89 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 170 Rehabilitasi sedang/ berat ruang Perpustakaan

sekolah Kec. Pemali

Ruang Perpustakaan sekolah yang direhabilitasi sedang/ berat di Kec. Pemali

1,312,682,500.00 1 79,050,000.00 20.00 244,220,000.00 0.00 24,842,500.00 10.17 1.00 24,842,500.00 1.89 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 Rehabilitasi sedang/ berat ruang Perpustakaan

sekolah Kec. Sungailiat

Ruang Perpustakaan sekolah yang direhabilitasi sedang/ berat di Kec. Sungailiat

1,339,557,500.00 1 79,050,000.00 20.00 249,220,000.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 190 Penyediaan BOS SMPN 1 Sungailiat Siswa SMPN 1 Sungailiat menerima BOSDA 3,475 145,689,375.00 695 376,020,000.00 20.00 27,105,000.00 0.00 0.00 0.00 695.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 191 Penyediaan BOS SMPN 2 Sungailiat Siswa SMPN 2 Sungailiat menerima BOSDA 3,655 464,916,000.00 731 333,387,000.00 20.00 86,496,000.00 0.00 0.00 0.00 731.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 192 Penyediaan BOS SMPN 3 Sungailiat Siswa SMPN 3 Sungailiat menerima BOSDA 3,600 303,150,000.00 720 354,960,000.00 20.00 56,400,000.00 0.00 0.00 0.00 720.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 Penyediaan BOS SMPN 4 Sungailiat Siswa SMPN 4 Sungailiat menerima BOSDA 2,470 72,562,500.00 494 235,020,000.00 20.00 13,500,000.00 0.00 0.00 0.00 494.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 194 Penyediaan BOS SMPN 5 Sungailiat Siswa SMPN 5 Sungailiat menerima BOSDA 3,205 47,246,250.00 641 334,810,000.00 20.00 8,790,000.00 0.00 0.00 0.00 641.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 195 Penyediaan BOS SMPN 6 Sungailiat Siswa SMPN 6 Sungailiat menerima BOSDA 985 98,201,250.00 197 143,030,000.00 20.00 18,270,000.00 0.00 0.00 0.00 197.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 196 Penyediaan BOS SMPN 1 Pemali Siswa SMPN 1 Pemali menerima BOSDA 2,500 29,992,500.00 500 231,880,000.00 20.00 5,580,000.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 197 Penyediaan BOS SMPN 2 Pemali Siswa SMPN 2 Pemali menerima BOSDA 1,500 81,270,000.00 300 147,855,000.00 20.00 15,120,000.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 198 Penyediaan BOS SMPN 3 Pemali Siswa SMPN 3 Pemali menerima BOSDA 1,265 88,526,250.00 253 172,690,000.00 20.00 16,470,000.00 0.00 0.00 0.00 253.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 199 Penyediaan BOS SMPN 1 Bakam Siswa SMPN 1 Bakam menerima BOSDA 1,070 79,173,750.00 214 138,390,000.00 20.00 14,730,000.00 0.00 0.00 0.00 214.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 200 Penyediaan BOS SMPN 2 Bakam Siswa SMPN 2 Bakam menerima BOSDA 810 65,467,500.00 162 80,410,000.00 20.00 12,180,000.00 0.00 0.00 0.00 162.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 201 Penyediaan BOS SMPN 3 Bakam Siswa SMPN 3 Bakam menerima BOSDA 1,100 64,274,250.00 220 174,030,000.00 20.00 11,958,000.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 202 Penyediaan BOS SMPN 1 Mendo Barat Siswa SMPN 1 Mendo Barat menerima BOSDA 2,535 318,839,625.00 507 215,223,000.00 20.00 59,319,000.00 0.00 0.00 0.00 507.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 203 Penyediaan BOS SMPN 2 Mendo Barat Siswa SMPN 2 Mendo Barat menerima BOSDA 2,030 309,277,500.00 406 208,810,000.00 20.00 57,540,000.00 0.00 0.00 0.00 406.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 204 Penyediaan BOS SMPN 3 Mendo Barat Siswa SMPN 3 Mendo Barat menerima BOSDA 950 108,037,500.00 190 89,160,000.00 20.00 20,100,000.00 0.00 0.00 0.00 190.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 205 Penyediaan BOS SMPN 4 Mendo Barat Siswa SMPN 4 Mendo Barat menerima BOSDA 805 94,331,250.00 161 88,810,000.00 20.00 17,550,000.00 0.00 0.00 0.00 161.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 206 Penyediaan BOS SMPN 1 Merawang Siswa SMPN 1 Merawang menerima BOSDA 2,350 212,850,000.00 470 229,540,000.00 20.00 39,600,000.00 0.00 0.00 0.00 470.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 207 Penyediaan BOS SMPN 2 Merawang Siswa SMPN 2 Merawang menerima BOSDA 1,490 68,715,075.00 298 149,530,000.00 20.00 12,784,200.00 0.00 0.00 0.00 298.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 208 Penyediaan BOS SMPN 3 Merawang Siswa SMPN 3 Merawang menerima BOSDA 445 56,899,750.00 89 120,798,000.00 20.00 10,586,000.00 0.00 0.00 0.00 89.00 0.00 0.00 DINDIKBUD Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8= 7/6x100% 9= 8 10 = 9/5 x 100% 11

yang Dievaluasi (2019) Kabupaten yang dievaluasi (2019) Realisasi Anggaran RKPD (% ) s/d Tahun 2019 Tahun 2019 Program/Kegiatan (Output) (Akhir Periode RPJMD) Tahun Lalu (2018)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1.01 . 1.01.01 . 16 . 209 Penyediaan BOS SMPN 1 Riau Silip Siswa SMPN 1 Riau Silip menerima BOSDA 2,105 168,183,750.00 421 196,010,000.00 20.00 31,290,000.00 0.00 0.00 0.00 421.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 210 Penyediaan BOS SMPN 2 Riau Silip Siswa SMPN 2 Riau Silip menerima BOSDA 1,455 74,852,250.00 291 150,710,000.00 20.00 13,926,000.00 0.00 0.00 0.00 291.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 211 Penyediaan BOS SMPN 3 Riau Silip Siswa SMPN 3 Riau Silip menerima BOSDA 1,075 90,138,750.00 215 153,610,000.00 20.00 16,770,000.00 0.00 0.00 0.00 215.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 212 Penyediaan BOS SMPN 4 Riau Silip Siswa SMPN 4 Riau Silip menerima BOSDA 1,300 120,937,500.00 260 120,940,000.00 20.00 22,500,000.00 0.00 0.00 0.00 260.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 213 Penyediaan BOS SMPN 1 Belinyu Siswa SMPN 1 Belinyu menerima BOSDA 2,580 35,475,000.00 516 29,155,003.00 20.00 6,600,000.00 0.00 0.00 0.00 516.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 214 Penyediaan BOS SMPN 2 Belinyu Siswa SMPN 2 Belinyu menerima BOSDA 2,340 99,007,500.00 468 163,010,009.00 20.00 18,420,000.00 0.00 0.00 0.00 468.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 215 Penyediaan BOS SMPN 3 Belinyu Siswa SMPN 3 Belinyu menerima BOSDA 2,100 83,527,500.00 420 215,970,000.00 20.00 15,540,000.00 0.00 0.00 0.00 420.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 216 Penyediaan BOS SMPN 4 Belinyu Siswa SMPN 4 Belinyu menerima BOSDA 750 32,701,500.00 150 131,380,000.00 20.00 6,084,000.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 217 Penyediaan BOS SMPN 5 Belinyu Siswa SMPN 5 Belinyu menerima BOSDA 1,050 55,147,500.00 210 116,161,000.00 20.00 10,260,000.00 0.00 0.00 0.00 210.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 218 Penyediaan BOS SMPN 1 Puding Besar Siswa SMPN 1 Puding Besar menerima BOSDA 1,880 143,835,000.00 376 227,205,000.00 20.00 26,760,000.00 0.00 0.00 0.00 376.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 219 Penyediaan BOS SMPN 2 Puding Besar Siswa SMPN 2 Puding Besar menerima BOSDA 1,120 69,982,500.00 224 135,980,000.00 20.00 13,020,000.00 0.00 0.00 0.00 224.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 220 Penyediaan BOS SMPN 3 Puding Besar Siswa SMPN 3 Puding Besar menerima BOSDA 600 12,900,000.00 120 87,030,000.00 20.00 2,400,000.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 229 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

UPTD Pendidikan Kecamatan Sungailiat

tersediannya BOS pada UPTD Pendidikan Kecamatan Sungailiat

727,452,500.00 12 1,539,207,000.00 20.00 135,340,000.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 230 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

UPTD Pendidikan Kecamatan Belinyu

tersediannya BOS pada UPTD Pendidikan Kecamatan Belinyu

821,123,700.00 12 1,046,951,800.00 20.00 152,767,200.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 231 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

UPTD Pendidikan Kecamatan Riau Silip

tersediannya BOS pada UPTD Pendidikan Kecamatan Riau Silip

490,502,075.00 12 1,074,607,700.00 20.00 91,256,200.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 232 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

UPTD Pendidikan Kecamatan Mendo Barat

tersediannya BOS pada UPTD Pendidikan Kecamatan Mendo Barat

1,174,047,275.00 12 777,425,200.00 20.00 218,427,400.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 233 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

UPTD Pendidikan Kecamatan Bakam

tersediannya BOS pada UPTD Pendidikan Kecamatan Bakam

726,592,500.00 12 260,449,444.00 20.00 135,180,000.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 234 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

UPTD Pendidikan Kecamatan Puding Besar

tersediannya BOS pada UPTD Pendidikan Kecamatan Puding Besar

360,945,225.00 12 367,454,460.00 20.00 67,152,600.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 235 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

UPTD Pendidikan Kecamatan Pemali

tersediannya BOS pada UPTD Pendidikan Kecamatan Pemali

398,969,050.00 12 502,401,650.00 20.00 74,226,800.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 236 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

UPTD Pendidikan Kecamatan Merawang

tersediannya BOS pada UPTD Pendidikan Kecamatan Merawang

678,120,750.00 12 691,238,399.00 20.00 126,162,000.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 240 Pembangunan Pagar Sekolah terbangunnya Pagar Sekolah 8,326,896,250.00 2 202,344,000.00 20.00 1,549,190,000.00 0.00 430,071,000.00 27.76 2.00 430,071,000.00 5.16 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 241 Pembangunan Pos Satpam terbangunnya Pos Satpam sekolah 975,804,375.00 0 0.00 20.00 181,545,000.00 0.00 53,895,000.00 29.69 0.00 53,895,000.00 5.52 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 242 Pengadaan Instalasi listrik sekolah terpasangnya Instalasi listrik sekolah 2,152,902,500.00 16 565,863,000.00 20.00 400,540,000.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 243 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

UPTD Pendidikan Kec. Sungailiat

tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan UPTD Pendidikan Kec. Sungailiat

1,554,616,625.00 12 391,454,915.00 20.00 289,231,000.00 2.68 99,562,150.00 34.42 14.68 99,562,150.00 6.40 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 244 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

UPTD Pendidikan Kec. Riau Silip

tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan UPTD Pendidikan Kec. Riau Silip

1,095,734,062.50 12 235,407,500.00 20.00 203,857,500.00 2.11 69,302,500.00 34.00 14.11 69,302,500.00 6.32 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 245 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

UPTD Pendidikan Kec. Pemali

tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan UPTD Pendidikan Kec. Pemali

997,153,875.00 12 222,151,000.00 20.00 185,517,000.00 1.85 57,151,500.00 30.81 13.85 57,151,500.00 5.73 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 246 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

UPTD Pendidikan Kec. Merawang

tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan UPTD Pendidikan Kec. Merawang

739,282,875.00 12 235,859,500.00 20.00 137,541,000.00 1.25 34,034,000.00 24.74 13.25 34,034,000.00 4.60 DINDIKBUD Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8= 7/6x100% 9= 8 10 = 9/5 x 100% 11

yang Dievaluasi (2019) Kabupaten yang dievaluasi (2019) Realisasi Anggaran RKPD (% ) s/d Tahun 2019 Tahun 2019 Program/Kegiatan (Output) (Akhir Periode RPJMD) Tahun Lalu (2018)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1.01 . 1.01.01 . 16 . 247 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

UPTD Pendidikan Kec. Mendo Barat

tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan UPTD Pendidikan Kec. Mendo Barat

1,635,109,937.50 12 359,050,200.00 20.00 304,206,500.00 3.35 122,598,000.00 40.30 15.35 122,598,000.00 7.50 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 248 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

UPTD Pendidikan Kec. Belinyu

tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan UPTD Pendidikan Kec. Belinyu

1,589,500,375.00 12 335,707,375.00 20.00 295,721,000.00 2.40 99,012,800.00 33.48 14.40 99,012,800.00 6.23 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 249 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

UPTD Pendidikan Kec. Bakam

tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan UPTD Pendidikan Kec. Bakam

1,982,224,750.00 12 280,023,500.00 20.00 368,786,000.00 2.57 141,424,000.00 38.35 14.57 141,424,000.00 7.13 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 250 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

UPTD Pendidikan Kec. Puding Besar

tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan UPTD Pendidikan Kec. Puding Besar

1,251,418,250.00 12 174,237,500.00 20.00 232,822,000.00 2.22 111,550,000.00 47.91 14.22 111,550,000.00 8.91 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 265 Rehabilitasi Ruang kantor beserta parabotnya terlaksananya rehabilitasi Ruang kantor beserta

parabotnya

3,615,466,875.00 0 0.00 20.00 672,645,000.00 0.00 102,035,000.00 15.17 0.00 102,035,000.00 2.82 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 272 Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan

inklusi

terbangunnya ruang pusat sumber pendidikan inklusi 3,800,366,875.00 0 0.00 20.00 707,045,000.00 0.00 70,625,000.00 9.99 0.00 70,625,000.00 1.86 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 273 Penunjang Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SD terlaksananya penunjang Kegiatan Dana Alokasi

Khusus (DAK) SD

1,876,154,500.00 0 0.00 20.00 349,052,000.00 0.00 64,512,000.00 18.48 0.00 64,512,000.00 3.44 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 274 Penunjang Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)

SMP

terlaksananya penunjang Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMP

1,471,061,443.75 0 0.00 20.00 273,685,850.00 0.00 45,252,000.00 16.53 0.00 45,252,000.00 3.08 DINDIKBUD

1.01 . 1.01.01 . 18 Program Pendidikan Non Formal Persentase PKBM terhadap Jumlah Desa 16.00 12,969,896,500.00 16.00 653,613,006.00 16.00 2,413,004,000.00 0.00 646,397,639.00 26.79 16.00 646,397,639.00 4.98 DISDIK

1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 Peningkatan Penyelenggaraan Sanggar Kegiatan Belajar

Jumah layanan Sanggar Belajar yang diselenggarakan 2,892,126,250.00 12 293,286,706.00 20.00 538,070,000.00 3.70 263,630,739.00 49.00 15.70 263,630,739.00 9.12 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A,

B, C

Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C

935,895,000.00 12 290,540,100.00 20.00 174,120,000.00 0.00 5,937,200.00 3.41 12.00 5,937,200.00 0.63 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 Penyelenggaraan USBN Paket A, Paket B dan Paket

C

Jumlah peserta UASBN Paket A, B dan C 537,833,250.00 1 69,786,200.00 20.00 100,062,000.00 1.26 29,073,200.00 29.06 2.26 29,073,200.00 5.41 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 18 . 26 Rehabilitasi Ruang Kelas/ Ruang Praktek/ Bengkel

Kerja dengan Tingkat Kerusakan Minimal sedang beserta Parabotnya Non Formal

Jumlah Ruang Kelas/ Ruang Praktek/ Bengkel Kerja dengan Tingkat Kerusakan Minimal sedang beserta Parabotnya PNF yang direhabilitasi

4,089,273,125.00 0 0.00 20.00 760,795,000.00 0.00 228,000,000.00 29.97 0.00 228,000,000.00 5.58 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 18 . 27 Rehabilitasi Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya

(NoN Formal)

Jumlah Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya PNF yang direhabilitasi

617,023,125.00 0 0.00 20.00 114,795,000.00 0.00 34,200,000.00 29.79 0.00 34,200,000.00 5.54 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 18 . 29 Pembangunan Jamban Beserta Sanitasinya Non

Formal

Jumlah Jamban Siswa PNF yang dibangun 208,523,125.00 0 0.00 20.00 38,795,000.00 0.00 11,400,000.00 29.39 0.00 11,400,000.00 5.47 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 18 . 30 Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (Buku

Referensi, Buku Pengayaan, Buku Panduan Pendidikan) Non Formal

Jumlah Buku Koleksi Perpustakaan (Buku Referensi, Buku Pengayaan, Buku Panduan Pendidikan) PNF yang diadakan

269,825,000.00 0 0.00 20.00 50,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 Penyediaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Peralatan dan Media Pendidikan yang

diadakan

1,933,898,125.00 0 0.00 20.00 359,795,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 18 . 34 Penambahan Ruang Kelas Sekolah di Kecamatan

Sungailiat

Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun 956,588,750.00 0 0.00 20.00 177,970,000.00 0.00 53,152,500.00 29.87 0.00 53,152,500.00 5.56 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 18 . 35 Penunjang Kegiatan Alokasi Dana Khusus (DAK)

SKB

Jumlah kegiatan DAK PNF yang dikendalikan dan dievaluasi

528,910,750.00 0 0.00 20.00 98,402,000.00 0.00 21,004,000.00 21.35 0.00 21,004,000.00 3.97 DINDIKBUD

1.01 . 1.01.01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Persentase Guru yang bersertifikasi 100.00 5,466,369,625.00 49.00 234,564,900.00 59.00 1,016,999,000.00 0.00 464,689,000.00 45.69 0.00 464,689,000.00 8.50 DISDIK Persentase Tenaga Pendidikan yang bersertifikasi 44.00 na 10.00

Persentase Pengawas yang bersertifikasi 100.00 100.00 100.00 Persentase Kepala Sekolah yang bersertifikasi 100.00 37.00 51.00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Jumlah guru yang melaksanakan sertifikasi pendidik 424,345,500.00 0.00 0.00 20.00 78,948,000.00 0.00 14,435,000.00 18.28 0.00 14,435,000.00 3.40 DINDIKBUD Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8= 7/6x100% 9= 8 10 = 9/5 x 100% 11

yang Dievaluasi (2019) Kabupaten yang dievaluasi (2019) Realisasi Anggaran RKPD (% ) s/d Tahun 2019

Tahun 2019 Program/Kegiatan (Output) (Akhir Periode RPJMD) Tahun Lalu (2018)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 Diklat Penguatan Kepala Sekolah SD dan SMP

Negeri

Jumlah peserta diklat penguatan Kepala Sekolah SD dan SMP Negeri

4,607,788,625.00 60.00 234,564,900.00 20.00 857,263,000.00 0.00 442,514,000.00 51.62 60.00 442,514,000.00 9.60 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas

Berprestasi TK, SD, SMP Negeri/ Swasta

Jumlah peserta pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi

434,235,500.00 0.00 0.00 20.00 80,788,000.00 1.00 7,740,000.00 9.58 1.00 7,740,000.00 1.78 DINDIKBUD

1.01 . 1.01.01 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Nilai Rata-Rata Ujian SD/MI 232,23 75,478,967,475.00 201.94 3,939,272,570.00 207,99 14,042,598,600.00 1.53 6,596,121,810.00 46.97 1.53 6,596,121,810.00 8.74 DINDIKBUD Nilai Rata-Rata Ujian SMP/MTs 65.00 55.00 57.00

Angka Lulusan SD/MI sederajat 100.00 99.60 99.65 Angka Lulusan SMP/MTs sederajat 99.60 99.12 99.20 Persentase Lembaga PAUD terakreditasi A 14.00 2.00 4.00 Persentase Lembaga SD Berakreditasi A 55.00 41.00 44.00 Persentase Lembaga SMP Berakreditasi A 100.00 64.00 70.00 Persentase Lembaga Pendidikan Kesetaraan

terakreditasi A

91.00 0.00 18.00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 Pelaksanaan Kerjsama secara Kelembagaan di bidang Pendidikan

Penerima Beasiswa IPB Penerima Beasiswa STTP Magelang Penerima Beasiswa STTP Jogjakarta

18 10 20 12,844,417,125.00 18 10 20 3,027,320,000.00 18 10 20 2,389,659,000.00 18 10 20 1,268,100,000.00 100.00 53.07 18 10 20 1,268,100,000.00 100.00 9.87 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen hasil monitoring dan evaluasi 854,184,250.00 12.00 176,657,070.00 20.00 158,918,000.00 0.12 15,142,200.00 9.53 12.12 15,142,200.00 1.77 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 Penetapan Angka Kredit Guru/Penilik/Pengawas dan

Pamong Belajar

Guru/Penilik/Pengawas dan Pamong Belajar mendapat Penetapan Angka Kredit dan Penilaian Kinerja

427,403,875.00 6.00 60,964,000.00 20.00 79,517,000.00 0.00 24,765,000.00 31.14 6.00 24,765,000.00 5.79 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 Updating Data Pokok Pendidikan (Pelatihan Aplikasi

Pendapatan NISN, NPTK dan DAPODIK)

Cakupan Data Pokok Pendidikan Profil PAUD Profil Dikasa

1,210,686,500.00 12.00 363,222,000.00 20.00 225,244,000.00 0.00 25,088,000.00 11.14 12.00 25,088,000.00 2.07 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 Akreditasi Sekolah Cakupan sekolah yang diakreditasi 196,278,875.00 100.00 39,870,000.00 20.00 36,517,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 Penerapan Sistem Informasi dan Pelaporan Berbasis

Teknologi dan Informatika

Cakupan penerapan Sistem Informasi dan Pelaporan Berbasis Teknologi dan Informasi

1,321,336,250.00 1.00 243,429,500.00 20.00 245,830,000.00 0.00 13,105,200.00 5.33 1.00 13,105,200.00 0.99 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 Manajemen Tim BOS APBN dan APBD 1 Cakupan penerima BOS APBN dan APBD yang

dimonitoring dan dievaluasi

54,589,578,225.00 12.00 27,810,000.00 20.00 10,156,200,600.00 3.49 4,689,943,410.00 46.18 15.49 4,689,943,410.00 8.59 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 Pelaksanaan Try Out dan US Tingkat SD dan SMP Jumlah Peserta US SD dan MIN Negeri/ Swasta 2,077,781,500.00 0.00 0.00 20.00 386,564,000.00 3.70 350,378,000.00 90.64 3.70 350,378,000.00 16.86 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 Pelaksanaan Try Out SMP Jumlah peserta Try Out UN SMP 806,250,000.00 0.00 0.00 20.00 150,000,000.00 0.00 149,670,000.00 99.78 0.00 149,670,000.00 18.56 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 Pelaksanaan UN Tingkat SMP, Mts Paket B dan C Jumlah peserta UN SMP, SMPLB dan Paket B 632,933,125.00 0.00 0.00 20.00 117,755,000.00 0.00 59,930,000.00 50.89 0.00 59,930,000.00 9.47 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 Peningkatan Pendidikan Karakter Bangsa Jumlah guru peserta kursus mahir lanjutan gerakan

Pramuka

518,117,750.00 0.00 0.00 20.00 96,394,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DINDIKBUD DINDIKBUD

1.01 . 1.01.01 . 23 Program Peningkatan Kegiatan Belajar Mengajar Peringkat OSN Tingkat Provinsi Peringkat 1 6,898,709,031.25 Peringkat 5 1,070,639,499.00 Peringkat 4 1,283,480,750.00 0.07 172,940,809,000.00 13,474.36 0.07 172,940,809,000.00 2,506.86 Peringkat O2SN Tingkat Provinsi Peringkat 1 Peringkat 3 Peringkat 3

Peringkat FLS2N Tingkat Provinsi Peringkat 1 Peringkat 5 Peringkat 4

Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8= 7/6x100% 9= 8 10 = 9/5 x 100% 11

yang Dievaluasi (2019) Kabupaten yang dievaluasi (2019) Realisasi Anggaran RKPD (% ) s/d Tahun 2019

Tahun 2019 Program/Kegiatan (Output) (Akhir Periode RPJMD) Tahun Lalu (2018)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Peringkat GSI Tingkat Provinsi Peringkat 1 Peringkat 3 Peringkat 3 Persentase Siswa Berkarakter Baik 100.00 96.89 98.75 Sekolah yang Mendapatkan Penghargaan

Adiwiyata

20.00 8.00 10.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 Olimpiade MIPA SD Cakupan peserta Olimpiade MIPA SD 100.00 1,032,041,656.25 1.00 182,207,500.00 20.00 192,007,750.00 0.44 172,636,379,000.00 89,911.15 1.44 172,636,379,000.00 16,727.66 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 23 . 02 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD Cakupan peserta Festival Lomba Seni Siswa Nasional

(FLS2N) SD

100.00 910,382,562.50 1.00 196,110,999.00 20.00 169,373,500.00 0.00 156,130,000.00 92.18 1.00 156,130,000.00 17.15 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Cakupan peserta Festival Lomba Seni Siswa Nasional

(FLS2N) SMP

100.00 1,221,726,750.00 1.00 211,355,000.00 20.00 227,298,000.00 0.00 105,200,000.00 46.28 1.00 105,200,000.00 8.61 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 23 . 04 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Cakupan peserta Olimpiade Sains Nasional (OSN)

SMP

100.00 287,065,312.50 1.00 53,023,000.00 20.00 53,407,500.00 0.00 43,100,000.00 80.70 1.00 43,100,000.00 15.01 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 Lomba Karya Ilmiah Remaja (KIR) SMP Cakupan peserta lomba KIR SMP 100.00 222,492,750.00 1.00 28,743,000.00 20.00 41,394,000.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.01 . 1.01.01 . 23 . 06 Penyediaan Program Beasiswa Bagi Pelajar Tidak

Mampu

Cakupan penerima Beasiswa Bangka Cerdas bagi pelajar tidak mampu

100.00 3,225,000,000.00 330.00 399,200,000.00 20.00 600,000,000.00 0.00 0.00 0.00 330.00 0.00 0.00 DINDIKBUD 1.02 KESEHATAN

1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase Ketersediaan Perbekalan Kesehatan sesuai Standar

100.00 11,129,897,340.63 75 1,073,882,731.00 80 2,070,678,575.00 329,776,184.00 15.93 329,776,184.00 2.96

1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 Pengadaan Obat dan Perbekalan Farmasi Jumlah Jenis Obat Yang Sesuai Dengan Formularium Kabupaten

45 11,129,897,340.63 1,073,882,731.00 5 2,070,678,575.00 329,776,184.00 15.93 329,776,184.00 2.96 DINKES Jumlah Jenis Bahan Habis Pakai Sesuai Dengan

Kompedium Alat Kesehatan Non Elektromedik

250 50

1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Esensial sesuai Standar

100.00 128,127,631,309.14 75.00 7,676,953,559.00 80.00 23,915,350,400.00 1,729,417,151.00 7.23 1,729,417,151.00 1.35 DINKES Persentase Puskesmas yang Melaksanakan

Pelayanan Kesehatan Pengembangan Wajib sesuai Standar

100.00 75.00 80.00