Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019 Kabupaten Bangka
100.00 100.00 100.00 Persentase Peningkatan Inovasi Daerah yang
dikembangkan
100.00 100.00 100.00
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
4.06 . 4.02.01 . 16 . 01 Pengembangan Sistem Inovasi Daerah Jumlah inovasi daerah yang dikembangkan 5.00 239,101,500.00 0.00 0.00 1.00 44,484,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bappeda 4.06 . 4.02.01 . 16 . 02 Penyusunan Buku Kajian Pendidikan di Kabupaten
Bangka
Buku Kajian Pendidikan Kabupaten Bangka 5.00 181,218,125.00 0.00 0.00 1.00 33,715,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bappeda 4.06 . 4.02.01 . 16 . 03 Diseminasi Kebijakan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen desiminasi kebijakan pembangunan
daerah yang disusun
5.00 279,403,250.00 0.00 0.00 1.00 51,982,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bappeda 4.06 . 4.02.01 . 16 . 04 Penyusunan Kajian Penyebab Banjir 1.00 182,212,500.00 0.00 0.00 1.00 33,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bappeda 4.06 . 4.02.01 . 16 . 05 Aplikasi Kerjasama dengan Perguruan Tinggi 1.00 268,750,000.00 0.00 0.00 1.00 50,000,000.00 0.00 3,440,000.00 6.88 3,440,000.00 1.28 Bappeda 5. URUSAN PENDUKUNG
5.01 SEKRETARIAT DAERAH
5.01 . 5.01.02 Sekretariat Daerah
5.01 . 5.01.02 . 08 Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Insani
Persentase Partisipasi Aparatur yang Mengikuti Acara Penyegaran Rohani
100.00 16,245,838,062.50 100.00 2,015,957,500.00 100.00 3,022,481,500.00 99,962,072.00 3.31 99,962,072.00 0.62 Persentase Prestasi Regional dan Nasional di
Bidang IMTAQ
100.00 100.00 100.00 #DIV/0! Kesra
Persentase Pembinaan Kegiatan Keagamaan Seni dan Budaya yang diakomodir
60.00 20.00 20.00
5.01 . 5.01.02 . 08 . 01 Seleksi Tilawatil Qur'an Jumlah qori dan qoriah berprestasi 88 prestasi Tk. Kab & 12 Tk. Propinsi & 1 Tk. 4,580,080,500.00 68 prestasi Tk. Kab & 10 Tk. Propinsi & 1 Tk. 68 prestasi Tk. Kab & 10 Tk. Propinsi & 1 Tk. 852,108,000.00 68 0.00 0.00 68 0.00 68 prestasi Tk. Kab & 10 Tk. Propinsi & 1 Tk. 0.00 SETDA/KESRA 5.01 . 5.01.02 . 08 . 04 Pembentukan Halaqoh Pembibitan Calon Qori' dan
Qori'ah
Jumlah qori dan qoriah yang diintensifkan pada kegiatan halaqoh
36 1,117,191,062.50 36 203,629,500.00 36 207,849,500.00 0.00 0.00 12 0.00 12 0.00 SETDA/KESRA 5.01 . 5.01.02 . 08 . 05 Pengiriman dan Pendidikan Calon Hafidz dan
Hafidzah
Jumlah Calon Hafidz dan Hafidzoh yang Hafal Qur'an 12 2,052,900,625.00 12 396,193,000.00 12 381,935,000.00 12 18,188,380.00 4.76 12 18,188,380.00 12 0.01 SETDA/KESRA 5.01 . 5.01.02 . 08 . 06 Pembinaan Mental Masyarakat Pedesaan jumlah desa yang dibina terkat mental masyarakat 32 4,548,153,000.00 32 901,613,000.00 32 846,168,000.00 32 0.00 0.00 32 0.00 32 0.00 SETDA/KESRA 5.01 . 5.01.02 . 08 . 07 Pembinanaan Mental Generasi Muda jumlah generasi muda yang dibina di kecamatan 200 340,500,875.00 200 63,936,000.00 200 63,349,000.00 200 0.00 0.00 200 0.00 200 0.00 SETDA/KESRA 5.01 . 5.01.02 . 08 . 08 Penyediaan Jasa Penatausahaan dan Administrasi
Sekretariat TP UKS
Biaya operasional Sekretariat TP UKS 12 486,706,250.00 12 84,644,000.00 12 90,550,000.00 12 4,300,000.00 4.75 12 4,300,000.00 12 0.01 SETDA/KESRA 5.01 . 5.01.02 . 08 . 09 Penyediaan Jasa Penatausahaan dan Administrasi
Sekretariat Masjid Agung
Biaya operasional Sekretariat masjid agung 12 1,891,376,500.00 12 306,284,000.00 12 351,884,000.00 12 38,047,292.00 10.81 12 38,047,292.00 12 0.02 SETDA/KESRA 5.01 . 5.01.02 . 08 . 10 Pendampingan Keberangkatan Calon Jamaah Haji Jumlah Calon Jamaah Haji yang didampingi 300 268,642,500.00 300 59,658,000.00 300 49,980,000.00 0 0.00 0.00 300 0.00 300 0.00 SETDA/KESRA 5.01 . 5.01.02 . 08 . 13 Pelatihan Imam dan Khotib Jum'at Jumlah peserta Pelatihan Imam dan Khotib Jum'at 250 960,286,750.00 50 50 178,658,000.00 50 39,426,400.00 22.07 50 39,426,400.00 50 0.04 SETDA/KESRA 5.01 . 5.01.02 . 15 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Persentase peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
100.00 26,353,490,625.00 100 3,025,501,000.00 100 4,902,975,000.00 #REF! 772,177,900.00 15.75 15.75 772,177,900.00 25.52 2.93 Bagian Umum
5.01 . 5.01.02 . 15 . 01 Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat
Meningkatnya Pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Masyarakat
5 Paket 7,817,507,500.00 1 Paket 976,480,000.00 1 Paket 1,454,420,000.00 1 Paket 105,180,000.00 7.23 1 Paket 105,180,000.00 1 Paket 0.01 Bagian Umum 5.01 . 5.01.02 . 15 . 02 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/
Depertemen/Lembaga Pemerintah Non Depertemen/Luar Negeri
Meningkatnya Hubungan Kerjasama dan Koordinasi dengan Pejabat Negara/Depertemen/Lembaga Pemerintah Non Depertemen/Luar Negeri
5 Paket 4,278,070,000.00 1 Paket 826,380,000.00 1 Paket 795,920,000.00 1 Paket 51,727,400.00 6.50 1 Paket 51,727,400.00 1 Paket 0.01 Bagian Umum 5.01 . 5.01.02 . 15 . 06 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Lainnya
Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintahan serta Pelayanan Kepada Masyarakat
5 Paket 14,170,838,125.00 1 Paket 1,206,441,000.00 1 Paket 2,636,435,000.00 1 Paket 615,270,500.00 23.34 1 Paket 615,270,500.00 1 Paket 0.04 Bagian Umum
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 5.01 . 5.01.02 . 15 . 08 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan KDH dan WKDH Terlaksananya Layanan Jaminan Kesehatan
KDH/WKDH
5 Paket 87,075,000.00 1 Paket 16,200,000.00 1 Paket 16,200,000.00 1 Paket 0.00 0.00 1 Paket 0.00 1 Paket 0.00 5.01 . 5.01.02 . 18 Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
Persentase Rencana Kerja sama Daerah Yang ditindaklanjuti
100.00 487,195,375.00 100.00 95,641,000.00 100.00 90,641,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.01 . 5.01.02 . 18 . 05 Peningkatan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Laporan dokumen kerjasama daerah 5 Laporan 487,195,375.00 1 laporan 95,641,000.00 90,641,000.00 0% 0.00 0.00 1 Paket 0.00 1 Paket 0.00 Setda 5.01 . 5.01.02 . 19 Program Penataan Peraturan Perundang -
Undangan
Persentase Raperda yang diajukan dan Raperbup yang disahkan
100.00 2,165,369,812.50 98.00 372,234,000.00 100.00 402,859,500.00 #REF! 6,794,000.00 1.69 1.69 6,794,000.00 1.83 0.00 Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Kajian
Draft Produk Hukum (SK, NPHD, Mou, dll) sesuai SOP
100.00 80.00 100.00 Bagian Hukum
Persentase Produk Hukum Daerah yang
tersosialisasikan 100.00 80.00 100.00
5.01 . 5.01.02 . 19 . 01 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Kerjasama Peraturan Perundang-undangan 1.00 171,871,000.00 1 34,637,500.00 1 31,976,000.00 1 5,669,000.00 17.73 1 5,669,000.00 16.37 3.30 Bagian Hukum 5.01 . 5.01.02 . 19 . 02 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan
Perundang-Udangan
Jumlah draft raperda 35.00 618,528,125.00 7 115,072,500.00 7 115,075,000.00 7 575,000.00 0.50 7 575,000.00 0.50 0.09 Bagian Hukum Jumlah draft raperbup 0.00 7 7 7 #DIV/0! 7 0.00 #DIV/0! #DIV/0! Bagian Hukum 5.01 . 5.01.02 . 19 . 03 Legislasi rancangan Peraturan
Perundang-Undangan
jumlah perda 414,724,250.00 7 77,158,000.00 7 77,158,000.00 7 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 Bagian Hukum 5.01 . 5.01.02 . 19 . 05 Publikasi Peraturan Pundang-Undangan Frekuensi sosialisasi produk hukum yang dilaksanakan 280.00 650,396,500.00 280 121,004,000.00 280 121,004,000.00 280.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 Bagian Hukum 5.01 . 5.01.02 . 19 . 08 Kodifikasi Buku Perda dan Pengadaan Buku Hukum
Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)
Jumlah produk hukum yang telah dientry dalam JDIH 225.00 309,849,937.50 45 24,362,000.00 45 57,646,500.00 45 550,000.00 0.95 45 550,000.00 2.26 0.18 Bagian Hukum 5.01 . 5.01.02 . 20 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Persentase Peningkatan Pemekaran
Kelurahan/Desa
100.00 541,552,750.00 0.00 100,754,000.00 100.00 100,754,000.00 #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 APU
5.01 . 5.01.02 . 20 . 01 Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Wilayah
Jumlah Dokumen Pendukung pemekaran wilayah 5.00 541,552,750.00 1.00 100,754,000.00 1.00 100,754,000.00 1.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 5.01 . 5.01.02 . 21 Program Penataan Kelembagaan Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan
Urusan sesuai dengan Pembagian Urusan
100.00 1,234,029,050.00 100 103,279,000.00 100 229,586,800.00 #REF! 11,551,110.00 5.03 5.03 11,551,110.00 11.18 0.94 organisasi
5.01 . 5.01.02 . 21 . 02 Analisis dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat
Daerah Jumlah Dokumen Analisis Evaluasi Perangkat Daerah 5 Dokumen
454,004,750.00
1 Dokumen 103,279,000.00 1 Dokumen 84,466,000.00 0 0.00
0.00 1 0.00 0.00 0.00
organisasi 5.01 . 5.01.02 . 21 . 07 Monitoring dan Evaluasi Jabatan Analisis Beban
Kerja Jumlah Dokumen Monev Evaluasi Jabatan dan ABK 4 Dokumen
780,024,300.00
1 Dokumen 1 Dokumen 145,120,800.00 1 Dokumen 11,551,110.00
7.96 1 11,551,110.00 #DIV/0! 1.48 5.01 . 5.01.02 . 22 Program Advokasi dan Bantuan Hukum Persentase Fasilitasi Advokasi dan Bantuan
Hukum
100.00 2,145,850,500.00 100.00 433,865,000.00 100.00 399,228,000.00 #REF! 25,772,000.00 6.46 6.46 25,772,000.00 5.94 1.20 Bagian Hukum
5.01 . 5.01.02 . 22 . 01 Peningkatan Advokasi dan Bantuan Hukum Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Jumlah kasus hukum yang difasilitasi advokasi dan bantuan hukum
15.00 1,871,612,625.00 3 348,207,000.00 3 348,207,000.00 3 25,397,000.00 7.29 3 25,397,000.00 7.29 1.36 Bagian Hukum 5.01 . 5.01.02 . 22 . 02 Pembinaan Desa Sadar Hukum dan Keluarga Sadar
Hukum
Jumlah Desa Sadar Hukum dan Keluarga Sadar Hukum yang dibina
10.00 155,576,687.50 2.00 43,925,000.00 2.00 28,944,500.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 Bagian Hukum 5.01 . 5.01.02 . 22 . 03 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
(RANHAM)
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)
1.00 118,661,187.50 1.00 41,733,000.00 1.00 22,076,500.00 1 375,000.00 1.70 1 375,000.00 0.90 0.32
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 5.01 . 5.01.02 . 23 Program Pengembangan Potensi Sumber Daya
Alam
Persentase Ketersediaan data Sumber Daya Alam yang Potensial
100.00 499,372,437.50 94.00 54,750,500.00 100.00 92,906,500.00 #REF! 1,150,000.00 1.24 1.24 1,150,000.00 2.10 0.23 Adm Perekonomian
5.01 . 5.01.02 . 23 . 01 Inventarasasi Potensi Sumber Daya Alam Jumlah dokumen inventarisasi potensi sumber daya alam
5.00 175,660,375.00 1.00 1.00 32,681,000.00 1 Dokumen 1,150,000.00 3.52 1 Dokumen 1,150,000.00 #DIV/0! 0.65 Adm Perekonomian 5.01 . 5.01.02 . 23 . 02 Evaluasi Kebijakan KDH dalam Bidang Sumber
Daya Alam
Jumlah dokumen evaluasi kebijakan kepala daerah 5.00 323,712,062.50 1.00 54,750,500.00 1.00 60,225,500.00 1 Dokumen 0.00 0.00 1 Dokumen 0.00 0.00 0.00 5.01 . 5.01.02 . 24 Program Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Prosentase Penggunaan E-Procurement terhadap
:
7,082,349,937.50 100% 1,312,894,000.00 100% 1,317,646,500.00 #REF! 65,146,351.00 4.94 4.94 65,146,351.00 4.96 0.92
Belanja Pengadaan Rp. 50 juta sd. Rp. 200 juta 100.00 100.00 100.00 20% #DIV/0! 20% 0.00 20% #DIV/0!
Prosentase Belanja Pengadaan mulai dari 200 ke
atas 100.00 100.00 100.00 100% #DIV/0! 100% 0.00 100% #DIV/0! Bag. PBJ
5.01 . 5.01.02 . 24 . 01 Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah Paket Pengadaan yang di laksanankan dengan metode Tender
250 Paket 6,453,569,000.00 50 paket 1,231,104,500.00 50 paket 1,200,664,000.00 50 paket 64,811,351.00 5.40 50 paket 64,811,351.00 5.26 1.00 Bag. PBJ Jumlah Paket Pengadaan yang dilaksanakan dengan
metode Pengadaan Langsung
4750 Paket 0.00 950 Paket 950 Paket 950 Paket #DIV/0! 950 Paket 0.00 #DIV/0! #DIV/0! Bag. PBJ 5.01 . 5.01.02 . 24 . 02 Penyusunan Petunjuk Teknis Pengadaan
Barang/Jasa
Jumlah dokumen pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengadaan barang dan jasa
40 Buku 342,468,125.00 40 Buku 63,452,000.00 40 Buku 63,715,000.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 Bag. PBJ 5.01 . 5.01.02 . 24 . 03 Asistensi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan
Barang/Jasa
Jumlah OPD yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai RUP
34 OPD 106,357,812.50 34 OPD 18,337,500.00 34 OPD 19,787,500.00 34 OPD 335,000.00 1.69 34 OPD 335,000.00 1.83 0.31 Bag. PBJ 5.01 . 5.01.02 . 24 . 05 Penilaian Angka Kredit Jabfung PPBJ Jumlah Dokumen Penilaian Angka Kridit Jabfung PPBJ 4 Dok 179,955,000.00 1 Dokumen 1 Dokumen 33,480,000.00 0 0.00 0.00 0 0.00 #DIV/0! 0.00 Bag. PBJ 5.01 . 5.01.02 . 25 Program Ketatalaksanaan Persentase Standar Pelaksanaan Tatalaksana yang
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
100.00 1,491,135,187.50 100 76,097,000.00 100 277,420,500.00 #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 organisasi 5.01 . 5.01.02 . 25 . 02 Penyusunan Standar Operasional Prosedur(SOP)
Administrasi Pemerintahan
Jumlah Dokumen SOP AP yang tersusun 144 Dokumen 346,776,187.50 24 Dokumen 76,097,000.00 24 Dokumen 64,516,500.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 Setda/Organisasi 5.01 . 5.01.02 . 25 . 09 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 294,197,937.50 54,734,500.00 0 0.00 0 #DIV/0! Setda/Organisasi 5.01 . 5.01.02 . 25 . 12 Fasilitasi penilaian inovasi pelayanan publik Jumlah Dokumen Laporan Monev SOP AP 5 Dokumen 850,161,062.50 1 Dokumen 1 Dokumen 158,169,500.00 0 0.00 0.00 0 0.00 #DIV/0! 0.00 Setda/Organisasi 5.01 . 5.01.02 . 26 Pengembangan Wawasan Kebangsaan Partisipasi Aktif dalam upaya peningkatan
kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
100.00 5,459,167,125.00 100% 998,047,500.00 100% 1,015,659,000.00 #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kesra
5.01 . 5.01.02 . 26 . 01 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
Jumlah event perayaan hari besar nasional 55.00 5,459,167,125.00 55 998,047,500.00 55 1,015,659,000.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 Setda/Kesra 5.01 . 5.01.02 . 28 Program Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Persentase BUMD yang memiliki manajemen yg sehat
95.00 595,485,500.00 85% 100,717,000.00 85% 276,738,000.00 #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Adm. Perekonomian
5.01 . 5.01.02 . 28 . 03 Pembinaan dan Pengawasan Kinerja BUMD Jumlah Laporan BUMD 5 Lapora 595,485,500.00 1 Laporan 100,717,000.00 1 Laporan 110,788,000.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 Setda 5.01 . 5.01.02 . 28 . 04 Penyelenggaraan Tim Pengendalian Inflasi Daerah
(TPID)
165,950,000.00 0 0.00 0.00 0 0.00 #DIV/0! #DIV/0! Setda 5.01 . 5.01.02 . 31 Program Reformasi Birokrasi Persentase Standar Pelaksanaan Tatalaksana yang
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
100.00 1,003,932,018.75 100.00 0.00 100.00 186,778,050.00 #REF! 0.00 0.00 0.00 0 0.00 organisasi Persentase Pelaksanaan Program Reformasi
Birokrasi
80.00 71.00 72.00
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
5.01 . 5.01.02 . 31 . 01 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Road Map RB 2 Dokumen 558,434,550.00 1 Dokumen 0 1 Dokumen 103,894,800.00 0 0.00 0.00 0 0.00 #DIV/0! 0.00 organisasi 5.01 . 5.01.02 . 31 . 03 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program
Reformasi Birokrasi
Jumlah Laporan monev Pelaksanaan RB 5 Dokumen 445,497,468.75 1 Dokumen 0 1 Dokumen 82,883,250.00 0 0.00 0.00 0 0.00 #DIV/0! 0.00 organisasi 5.01 . 5.01.02 . 32 Program Koordinasi Pelaksanaan Pilpres Pemilu
DPRD dan Pemilukada
210,718,442.00 0.00 74,732,000.00 11,262,043.00 15.07 11,262,043.00 0 5.34
5.01 . 5.01.02 . 32 . 01 Pemantauan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu DPRD 2019
Koordinasi dan Pemantauan Pemilu (kali) 1.00 210,718,442.00 74,732,000.00 11,262,043.00 15.07 0 11,262,043.00 #DIV/0! 5.34 Setda
5.02 SEKRETARIAT DPRD
5.02 . 5.02.02 Sekretariat DPRD
5.02 . 5.02.02 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
222,955,080,625.00 116,377,887,762.00 41,480,015,000.00 9,815,283,665.00 23.66 9,815,283,665.00 0 4.40
5.02 . 5.02.02 . 15 . 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Terlaksananya Pembahasan Raperda Kab. Bangka 1.00 29,768,147,500.00 1 16,896,587,604.00 5,538,260,000.00 5.00 52,000,000.00 0.94 5 52,000,000.00 0.31 0.17 Setwan 5.02 . 5.02.02 . 15 . 02 Hearing/ dialog dan Koordinasi dengan Pejabat
Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama
Tercapainya jumlah pertemuan dengan pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat
1.00 895,152,500.00 0 234,826,875.00 166,540,000.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 Setwan 5.02 . 5.02.02 . 15 . 03 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Tercapainya pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan
dewan
1.00 3,322,196,125.00 1 1,506,494,375.00 618,083,000.00 8.00 47,850,000.00 7.74 8 47,850,000.00 3.18 1.44 Setwan 5.02 . 5.02.02 . 15 . 04 Rapat-Rapat Paripurna Tercapainya pelaksanaan rapat paripurna selama 12
bulan
1.00 3,973,898,750.00 1 1,588,999,530.00 739,330,000.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 Setwan 5.02 . 5.02.02 . 15 . 05 Kegiatan Reses Tercapainya jumlah pertemuan dalam rangka reses ke
8 kecamatan
1.00 6,211,672,500.00 0 155,102,500.00 1,155,660,000.00 9.2 172,895,000.00 14.96 9.2 172,895,000.00 111.47 2.78 Setwan 5.02 . 5.02.02 . 15 . 06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
Dalam Daerah
Prosentase jumlah kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota dalam Daerah
1.00 3,408,650,312.50 0 1,468,090,410.00 634,167,500.00 3 39,925,000.00 6.30 3 39,925,000.00 2.72 1.17 Setwan 5.02 . 5.02.02 . 15 . 07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota
DPRD
Tercapainya Prosentase peningkatan kapasitas anggota DPRD berupa Munas/Adkasi, Pendidikan/Bimtek, Konsultasi AKD, Study Banding AKD
1.00 172,434,915,437.50 1 94,141,478,368.00 32,080,914,500.00 27.26 9,502,613,665.00 29.62 27.25848168 9,502,613,665.00 10.09 5.51 Setwan 5.02 . 5.02.02 . 15 . 09 Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan Pimpinan dan
Anggota DPRD
Tercapainya prosentase Pimpinan dan Anggota DPRD yang terlayani selama 1 tahun
1.00 1,225,956,875.00 0 386,308,100.00 228,085,000.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 Setwan 5.02 . 5.02.02 . 15 . 10 Pengelolaan Informasi Lembaga Perwakilan Daerah Tercapainya penyampaian informasi kegiatan DPRD
kepada masyarakat
1.00 1,714,490,625.00 0 0.00 318,975,000.00 0 0.00 0.00 0 0.00 #DIV/0! 0.00 Setwan 6. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.01 . 6.01.01 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
144,117,187.50 0.00 26,812,500.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
6.01 . 6.01.01 . 15 . 07 Pemetaan Data Rawan Keamanan dan Data Ketertiban
Tersedianya Data Kamtibmas Di Kabupaten Bangka (data)
5 144,117,187.50 1 26,812,500.00 0 0.00 0.00 0 0.00 #DIV/0! 0.00 Kesbangpol 6.01 . 6.01.01 . 16 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Persentase Partisipasi Aktif dalam Pelestarian
Budaya Bangsa
100.00 671,329,437.50 88.5 0.00 124,898,500.00 4,250,000.00 3.40 4,250,000.00 0 0.63 Kesbangpol Persentase Penanganan Konflik Antar Umat
Beragama
100.00 100