• Tidak ada hasil yang ditemukan

100.00 100.00 100.00 Persentase Peningkatan Inovasi Daerah yang

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019 Kabupaten Bangka

100.00 100.00 100.00 Persentase Peningkatan Inovasi Daerah yang

dikembangkan

100.00 100.00 100.00

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

4.06 . 4.02.01 . 16 . 01 Pengembangan Sistem Inovasi Daerah Jumlah inovasi daerah yang dikembangkan 5.00 239,101,500.00 0.00 0.00 1.00 44,484,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bappeda 4.06 . 4.02.01 . 16 . 02 Penyusunan Buku Kajian Pendidikan di Kabupaten

Bangka

Buku Kajian Pendidikan Kabupaten Bangka 5.00 181,218,125.00 0.00 0.00 1.00 33,715,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bappeda 4.06 . 4.02.01 . 16 . 03 Diseminasi Kebijakan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen desiminasi kebijakan pembangunan

daerah yang disusun

5.00 279,403,250.00 0.00 0.00 1.00 51,982,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bappeda 4.06 . 4.02.01 . 16 . 04 Penyusunan Kajian Penyebab Banjir 1.00 182,212,500.00 0.00 0.00 1.00 33,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bappeda 4.06 . 4.02.01 . 16 . 05 Aplikasi Kerjasama dengan Perguruan Tinggi 1.00 268,750,000.00 0.00 0.00 1.00 50,000,000.00 0.00 3,440,000.00 6.88 3,440,000.00 1.28 Bappeda 5. URUSAN PENDUKUNG

5.01 SEKRETARIAT DAERAH

5.01 . 5.01.02 Sekretariat Daerah

5.01 . 5.01.02 . 08 Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Insani

Persentase Partisipasi Aparatur yang Mengikuti Acara Penyegaran Rohani

100.00 16,245,838,062.50 100.00 2,015,957,500.00 100.00 3,022,481,500.00 99,962,072.00 3.31 99,962,072.00 0.62 Persentase Prestasi Regional dan Nasional di

Bidang IMTAQ

100.00 100.00 100.00 #DIV/0! Kesra

Persentase Pembinaan Kegiatan Keagamaan Seni dan Budaya yang diakomodir

60.00 20.00 20.00

5.01 . 5.01.02 . 08 . 01 Seleksi Tilawatil Qur'an Jumlah qori dan qoriah berprestasi 88 prestasi Tk. Kab & 12 Tk. Propinsi & 1 Tk. 4,580,080,500.00 68 prestasi Tk. Kab & 10 Tk. Propinsi & 1 Tk. 68 prestasi Tk. Kab & 10 Tk. Propinsi & 1 Tk. 852,108,000.00 68 0.00 0.00 68 0.00 68 prestasi Tk. Kab & 10 Tk. Propinsi & 1 Tk. 0.00 SETDA/KESRA 5.01 . 5.01.02 . 08 . 04 Pembentukan Halaqoh Pembibitan Calon Qori' dan

Qori'ah

Jumlah qori dan qoriah yang diintensifkan pada kegiatan halaqoh

36 1,117,191,062.50 36 203,629,500.00 36 207,849,500.00 0.00 0.00 12 0.00 12 0.00 SETDA/KESRA 5.01 . 5.01.02 . 08 . 05 Pengiriman dan Pendidikan Calon Hafidz dan

Hafidzah

Jumlah Calon Hafidz dan Hafidzoh yang Hafal Qur'an 12 2,052,900,625.00 12 396,193,000.00 12 381,935,000.00 12 18,188,380.00 4.76 12 18,188,380.00 12 0.01 SETDA/KESRA 5.01 . 5.01.02 . 08 . 06 Pembinaan Mental Masyarakat Pedesaan jumlah desa yang dibina terkat mental masyarakat 32 4,548,153,000.00 32 901,613,000.00 32 846,168,000.00 32 0.00 0.00 32 0.00 32 0.00 SETDA/KESRA 5.01 . 5.01.02 . 08 . 07 Pembinanaan Mental Generasi Muda jumlah generasi muda yang dibina di kecamatan 200 340,500,875.00 200 63,936,000.00 200 63,349,000.00 200 0.00 0.00 200 0.00 200 0.00 SETDA/KESRA 5.01 . 5.01.02 . 08 . 08 Penyediaan Jasa Penatausahaan dan Administrasi

Sekretariat TP UKS

Biaya operasional Sekretariat TP UKS 12 486,706,250.00 12 84,644,000.00 12 90,550,000.00 12 4,300,000.00 4.75 12 4,300,000.00 12 0.01 SETDA/KESRA 5.01 . 5.01.02 . 08 . 09 Penyediaan Jasa Penatausahaan dan Administrasi

Sekretariat Masjid Agung

Biaya operasional Sekretariat masjid agung 12 1,891,376,500.00 12 306,284,000.00 12 351,884,000.00 12 38,047,292.00 10.81 12 38,047,292.00 12 0.02 SETDA/KESRA 5.01 . 5.01.02 . 08 . 10 Pendampingan Keberangkatan Calon Jamaah Haji Jumlah Calon Jamaah Haji yang didampingi 300 268,642,500.00 300 59,658,000.00 300 49,980,000.00 0 0.00 0.00 300 0.00 300 0.00 SETDA/KESRA 5.01 . 5.01.02 . 08 . 13 Pelatihan Imam dan Khotib Jum'at Jumlah peserta Pelatihan Imam dan Khotib Jum'at 250 960,286,750.00 50 50 178,658,000.00 50 39,426,400.00 22.07 50 39,426,400.00 50 0.04 SETDA/KESRA 5.01 . 5.01.02 . 15 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Persentase peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

100.00 26,353,490,625.00 100 3,025,501,000.00 100 4,902,975,000.00 #REF! 772,177,900.00 15.75 15.75 772,177,900.00 25.52 2.93 Bagian Umum

5.01 . 5.01.02 . 15 . 01 Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat

Meningkatnya Pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Masyarakat

5 Paket 7,817,507,500.00 1 Paket 976,480,000.00 1 Paket 1,454,420,000.00 1 Paket 105,180,000.00 7.23 1 Paket 105,180,000.00 1 Paket 0.01 Bagian Umum 5.01 . 5.01.02 . 15 . 02 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/

Depertemen/Lembaga Pemerintah Non Depertemen/Luar Negeri

Meningkatnya Hubungan Kerjasama dan Koordinasi dengan Pejabat Negara/Depertemen/Lembaga Pemerintah Non Depertemen/Luar Negeri

5 Paket 4,278,070,000.00 1 Paket 826,380,000.00 1 Paket 795,920,000.00 1 Paket 51,727,400.00 6.50 1 Paket 51,727,400.00 1 Paket 0.01 Bagian Umum 5.01 . 5.01.02 . 15 . 06 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah Lainnya

Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintahan serta Pelayanan Kepada Masyarakat

5 Paket 14,170,838,125.00 1 Paket 1,206,441,000.00 1 Paket 2,636,435,000.00 1 Paket 615,270,500.00 23.34 1 Paket 615,270,500.00 1 Paket 0.04 Bagian Umum

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 5.01 . 5.01.02 . 15 . 08 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan KDH dan WKDH Terlaksananya Layanan Jaminan Kesehatan

KDH/WKDH

5 Paket 87,075,000.00 1 Paket 16,200,000.00 1 Paket 16,200,000.00 1 Paket 0.00 0.00 1 Paket 0.00 1 Paket 0.00 5.01 . 5.01.02 . 18 Program Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah

Persentase Rencana Kerja sama Daerah Yang ditindaklanjuti

100.00 487,195,375.00 100.00 95,641,000.00 100.00 90,641,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.01 . 5.01.02 . 18 . 05 Peningkatan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Laporan dokumen kerjasama daerah 5 Laporan 487,195,375.00 1 laporan 95,641,000.00 90,641,000.00 0% 0.00 0.00 1 Paket 0.00 1 Paket 0.00 Setda 5.01 . 5.01.02 . 19 Program Penataan Peraturan Perundang -

Undangan

Persentase Raperda yang diajukan dan Raperbup yang disahkan

100.00 2,165,369,812.50 98.00 372,234,000.00 100.00 402,859,500.00 #REF! 6,794,000.00 1.69 1.69 6,794,000.00 1.83 0.00 Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Kajian

Draft Produk Hukum (SK, NPHD, Mou, dll) sesuai SOP

100.00 80.00 100.00 Bagian Hukum

Persentase Produk Hukum Daerah yang

tersosialisasikan 100.00 80.00 100.00

5.01 . 5.01.02 . 19 . 01 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Kerjasama Peraturan Perundang-undangan 1.00 171,871,000.00 1 34,637,500.00 1 31,976,000.00 1 5,669,000.00 17.73 1 5,669,000.00 16.37 3.30 Bagian Hukum 5.01 . 5.01.02 . 19 . 02 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan

Perundang-Udangan

Jumlah draft raperda 35.00 618,528,125.00 7 115,072,500.00 7 115,075,000.00 7 575,000.00 0.50 7 575,000.00 0.50 0.09 Bagian Hukum Jumlah draft raperbup 0.00 7 7 7 #DIV/0! 7 0.00 #DIV/0! #DIV/0! Bagian Hukum 5.01 . 5.01.02 . 19 . 03 Legislasi rancangan Peraturan

Perundang-Undangan

jumlah perda 414,724,250.00 7 77,158,000.00 7 77,158,000.00 7 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 Bagian Hukum 5.01 . 5.01.02 . 19 . 05 Publikasi Peraturan Pundang-Undangan Frekuensi sosialisasi produk hukum yang dilaksanakan 280.00 650,396,500.00 280 121,004,000.00 280 121,004,000.00 280.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 Bagian Hukum 5.01 . 5.01.02 . 19 . 08 Kodifikasi Buku Perda dan Pengadaan Buku Hukum

Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)

Jumlah produk hukum yang telah dientry dalam JDIH 225.00 309,849,937.50 45 24,362,000.00 45 57,646,500.00 45 550,000.00 0.95 45 550,000.00 2.26 0.18 Bagian Hukum 5.01 . 5.01.02 . 20 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Persentase Peningkatan Pemekaran

Kelurahan/Desa

100.00 541,552,750.00 0.00 100,754,000.00 100.00 100,754,000.00 #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 APU

5.01 . 5.01.02 . 20 . 01 Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Wilayah

Jumlah Dokumen Pendukung pemekaran wilayah 5.00 541,552,750.00 1.00 100,754,000.00 1.00 100,754,000.00 1.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 5.01 . 5.01.02 . 21 Program Penataan Kelembagaan Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan

Urusan sesuai dengan Pembagian Urusan

100.00 1,234,029,050.00 100 103,279,000.00 100 229,586,800.00 #REF! 11,551,110.00 5.03 5.03 11,551,110.00 11.18 0.94 organisasi

5.01 . 5.01.02 . 21 . 02 Analisis dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat

Daerah Jumlah Dokumen Analisis Evaluasi Perangkat Daerah 5 Dokumen

454,004,750.00

1 Dokumen 103,279,000.00 1 Dokumen 84,466,000.00 0 0.00

0.00 1 0.00 0.00 0.00

organisasi 5.01 . 5.01.02 . 21 . 07 Monitoring dan Evaluasi Jabatan Analisis Beban

Kerja Jumlah Dokumen Monev Evaluasi Jabatan dan ABK 4 Dokumen

780,024,300.00

1 Dokumen 1 Dokumen 145,120,800.00 1 Dokumen 11,551,110.00

7.96 1 11,551,110.00 #DIV/0! 1.48 5.01 . 5.01.02 . 22 Program Advokasi dan Bantuan Hukum Persentase Fasilitasi Advokasi dan Bantuan

Hukum

100.00 2,145,850,500.00 100.00 433,865,000.00 100.00 399,228,000.00 #REF! 25,772,000.00 6.46 6.46 25,772,000.00 5.94 1.20 Bagian Hukum

5.01 . 5.01.02 . 22 . 01 Peningkatan Advokasi dan Bantuan Hukum Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Jumlah kasus hukum yang difasilitasi advokasi dan bantuan hukum

15.00 1,871,612,625.00 3 348,207,000.00 3 348,207,000.00 3 25,397,000.00 7.29 3 25,397,000.00 7.29 1.36 Bagian Hukum 5.01 . 5.01.02 . 22 . 02 Pembinaan Desa Sadar Hukum dan Keluarga Sadar

Hukum

Jumlah Desa Sadar Hukum dan Keluarga Sadar Hukum yang dibina

10.00 155,576,687.50 2.00 43,925,000.00 2.00 28,944,500.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 Bagian Hukum 5.01 . 5.01.02 . 22 . 03 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

(RANHAM)

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

1.00 118,661,187.50 1.00 41,733,000.00 1.00 22,076,500.00 1 375,000.00 1.70 1 375,000.00 0.90 0.32

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 5.01 . 5.01.02 . 23 Program Pengembangan Potensi Sumber Daya

Alam

Persentase Ketersediaan data Sumber Daya Alam yang Potensial

100.00 499,372,437.50 94.00 54,750,500.00 100.00 92,906,500.00 #REF! 1,150,000.00 1.24 1.24 1,150,000.00 2.10 0.23 Adm Perekonomian

5.01 . 5.01.02 . 23 . 01 Inventarasasi Potensi Sumber Daya Alam Jumlah dokumen inventarisasi potensi sumber daya alam

5.00 175,660,375.00 1.00 1.00 32,681,000.00 1 Dokumen 1,150,000.00 3.52 1 Dokumen 1,150,000.00 #DIV/0! 0.65 Adm Perekonomian 5.01 . 5.01.02 . 23 . 02 Evaluasi Kebijakan KDH dalam Bidang Sumber

Daya Alam

Jumlah dokumen evaluasi kebijakan kepala daerah 5.00 323,712,062.50 1.00 54,750,500.00 1.00 60,225,500.00 1 Dokumen 0.00 0.00 1 Dokumen 0.00 0.00 0.00 5.01 . 5.01.02 . 24 Program Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Prosentase Penggunaan E-Procurement terhadap

:

7,082,349,937.50 100% 1,312,894,000.00 100% 1,317,646,500.00 #REF! 65,146,351.00 4.94 4.94 65,146,351.00 4.96 0.92

Belanja Pengadaan Rp. 50 juta sd. Rp. 200 juta 100.00 100.00 100.00 20% #DIV/0! 20% 0.00 20% #DIV/0!

Prosentase Belanja Pengadaan mulai dari 200 ke

atas 100.00 100.00 100.00 100% #DIV/0! 100% 0.00 100% #DIV/0! Bag. PBJ

5.01 . 5.01.02 . 24 . 01 Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah Paket Pengadaan yang di laksanankan dengan metode Tender

250 Paket 6,453,569,000.00 50 paket 1,231,104,500.00 50 paket 1,200,664,000.00 50 paket 64,811,351.00 5.40 50 paket 64,811,351.00 5.26 1.00 Bag. PBJ Jumlah Paket Pengadaan yang dilaksanakan dengan

metode Pengadaan Langsung

4750 Paket 0.00 950 Paket 950 Paket 950 Paket #DIV/0! 950 Paket 0.00 #DIV/0! #DIV/0! Bag. PBJ 5.01 . 5.01.02 . 24 . 02 Penyusunan Petunjuk Teknis Pengadaan

Barang/Jasa

Jumlah dokumen pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengadaan barang dan jasa

40 Buku 342,468,125.00 40 Buku 63,452,000.00 40 Buku 63,715,000.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 Bag. PBJ 5.01 . 5.01.02 . 24 . 03 Asistensi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan

Barang/Jasa

Jumlah OPD yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai RUP

34 OPD 106,357,812.50 34 OPD 18,337,500.00 34 OPD 19,787,500.00 34 OPD 335,000.00 1.69 34 OPD 335,000.00 1.83 0.31 Bag. PBJ 5.01 . 5.01.02 . 24 . 05 Penilaian Angka Kredit Jabfung PPBJ Jumlah Dokumen Penilaian Angka Kridit Jabfung PPBJ 4 Dok 179,955,000.00 1 Dokumen 1 Dokumen 33,480,000.00 0 0.00 0.00 0 0.00 #DIV/0! 0.00 Bag. PBJ 5.01 . 5.01.02 . 25 Program Ketatalaksanaan Persentase Standar Pelaksanaan Tatalaksana yang

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

100.00 1,491,135,187.50 100 76,097,000.00 100 277,420,500.00 #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 organisasi 5.01 . 5.01.02 . 25 . 02 Penyusunan Standar Operasional Prosedur(SOP)

Administrasi Pemerintahan

Jumlah Dokumen SOP AP yang tersusun 144 Dokumen 346,776,187.50 24 Dokumen 76,097,000.00 24 Dokumen 64,516,500.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 Setda/Organisasi 5.01 . 5.01.02 . 25 . 09 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 294,197,937.50 54,734,500.00 0 0.00 0 #DIV/0! Setda/Organisasi 5.01 . 5.01.02 . 25 . 12 Fasilitasi penilaian inovasi pelayanan publik Jumlah Dokumen Laporan Monev SOP AP 5 Dokumen 850,161,062.50 1 Dokumen 1 Dokumen 158,169,500.00 0 0.00 0.00 0 0.00 #DIV/0! 0.00 Setda/Organisasi 5.01 . 5.01.02 . 26 Pengembangan Wawasan Kebangsaan Partisipasi Aktif dalam upaya peningkatan

kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

100.00 5,459,167,125.00 100% 998,047,500.00 100% 1,015,659,000.00 #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kesra

5.01 . 5.01.02 . 26 . 01 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

Jumlah event perayaan hari besar nasional 55.00 5,459,167,125.00 55 998,047,500.00 55 1,015,659,000.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 Setda/Kesra 5.01 . 5.01.02 . 28 Program Penataan dan Penyempurnaan

Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Persentase BUMD yang memiliki manajemen yg sehat

95.00 595,485,500.00 85% 100,717,000.00 85% 276,738,000.00 #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Adm. Perekonomian

5.01 . 5.01.02 . 28 . 03 Pembinaan dan Pengawasan Kinerja BUMD Jumlah Laporan BUMD 5 Lapora 595,485,500.00 1 Laporan 100,717,000.00 1 Laporan 110,788,000.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 Setda 5.01 . 5.01.02 . 28 . 04 Penyelenggaraan Tim Pengendalian Inflasi Daerah

(TPID)

165,950,000.00 0 0.00 0.00 0 0.00 #DIV/0! #DIV/0! Setda 5.01 . 5.01.02 . 31 Program Reformasi Birokrasi Persentase Standar Pelaksanaan Tatalaksana yang

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

100.00 1,003,932,018.75 100.00 0.00 100.00 186,778,050.00 #REF! 0.00 0.00 0.00 0 0.00 organisasi Persentase Pelaksanaan Program Reformasi

Birokrasi

80.00 71.00 72.00

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

5.01 . 5.01.02 . 31 . 01 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Road Map RB 2 Dokumen 558,434,550.00 1 Dokumen 0 1 Dokumen 103,894,800.00 0 0.00 0.00 0 0.00 #DIV/0! 0.00 organisasi 5.01 . 5.01.02 . 31 . 03 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program

Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan monev Pelaksanaan RB 5 Dokumen 445,497,468.75 1 Dokumen 0 1 Dokumen 82,883,250.00 0 0.00 0.00 0 0.00 #DIV/0! 0.00 organisasi 5.01 . 5.01.02 . 32 Program Koordinasi Pelaksanaan Pilpres Pemilu

DPRD dan Pemilukada

210,718,442.00 0.00 74,732,000.00 11,262,043.00 15.07 11,262,043.00 0 5.34

5.01 . 5.01.02 . 32 . 01 Pemantauan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu DPRD 2019

Koordinasi dan Pemantauan Pemilu (kali) 1.00 210,718,442.00 74,732,000.00 11,262,043.00 15.07 0 11,262,043.00 #DIV/0! 5.34 Setda

5.02 SEKRETARIAT DPRD

5.02 . 5.02.02 Sekretariat DPRD

5.02 . 5.02.02 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

222,955,080,625.00 116,377,887,762.00 41,480,015,000.00 9,815,283,665.00 23.66 9,815,283,665.00 0 4.40

5.02 . 5.02.02 . 15 . 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Terlaksananya Pembahasan Raperda Kab. Bangka 1.00 29,768,147,500.00 1 16,896,587,604.00 5,538,260,000.00 5.00 52,000,000.00 0.94 5 52,000,000.00 0.31 0.17 Setwan 5.02 . 5.02.02 . 15 . 02 Hearing/ dialog dan Koordinasi dengan Pejabat

Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama

Tercapainya jumlah pertemuan dengan pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat

1.00 895,152,500.00 0 234,826,875.00 166,540,000.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 Setwan 5.02 . 5.02.02 . 15 . 03 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Tercapainya pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan

dewan

1.00 3,322,196,125.00 1 1,506,494,375.00 618,083,000.00 8.00 47,850,000.00 7.74 8 47,850,000.00 3.18 1.44 Setwan 5.02 . 5.02.02 . 15 . 04 Rapat-Rapat Paripurna Tercapainya pelaksanaan rapat paripurna selama 12

bulan

1.00 3,973,898,750.00 1 1,588,999,530.00 739,330,000.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 Setwan 5.02 . 5.02.02 . 15 . 05 Kegiatan Reses Tercapainya jumlah pertemuan dalam rangka reses ke

8 kecamatan

1.00 6,211,672,500.00 0 155,102,500.00 1,155,660,000.00 9.2 172,895,000.00 14.96 9.2 172,895,000.00 111.47 2.78 Setwan 5.02 . 5.02.02 . 15 . 06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

Dalam Daerah

Prosentase jumlah kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota dalam Daerah

1.00 3,408,650,312.50 0 1,468,090,410.00 634,167,500.00 3 39,925,000.00 6.30 3 39,925,000.00 2.72 1.17 Setwan 5.02 . 5.02.02 . 15 . 07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota

DPRD

Tercapainya Prosentase peningkatan kapasitas anggota DPRD berupa Munas/Adkasi, Pendidikan/Bimtek, Konsultasi AKD, Study Banding AKD

1.00 172,434,915,437.50 1 94,141,478,368.00 32,080,914,500.00 27.26 9,502,613,665.00 29.62 27.25848168 9,502,613,665.00 10.09 5.51 Setwan 5.02 . 5.02.02 . 15 . 09 Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan Pimpinan dan

Anggota DPRD

Tercapainya prosentase Pimpinan dan Anggota DPRD yang terlayani selama 1 tahun

1.00 1,225,956,875.00 0 386,308,100.00 228,085,000.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 Setwan 5.02 . 5.02.02 . 15 . 10 Pengelolaan Informasi Lembaga Perwakilan Daerah Tercapainya penyampaian informasi kegiatan DPRD

kepada masyarakat

1.00 1,714,490,625.00 0 0.00 318,975,000.00 0 0.00 0.00 0 0.00 #DIV/0! 0.00 Setwan 6. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

6.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

6.01 . 6.01.01 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

144,117,187.50 0.00 26,812,500.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00

6.01 . 6.01.01 . 15 . 07 Pemetaan Data Rawan Keamanan dan Data Ketertiban

Tersedianya Data Kamtibmas Di Kabupaten Bangka (data)

5 144,117,187.50 1 26,812,500.00 0 0.00 0.00 0 0.00 #DIV/0! 0.00 Kesbangpol 6.01 . 6.01.01 . 16 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Persentase Partisipasi Aktif dalam Pelestarian

Budaya Bangsa

100.00 671,329,437.50 88.5 0.00 124,898,500.00 4,250,000.00 3.40 4,250,000.00 0 0.63 Kesbangpol Persentase Penanganan Konflik Antar Umat

Beragama

100.00 100