• Tidak ada hasil yang ditemukan

Rencana Kerja

Dalam dokumen LAPORAN KINERJA TAHUN 2015 (Halaman 31-38)

Sekretariat BLI sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sasaran dari kegiatan yang ingin dicapai adalah terfasilitasi Kegiatan Perencanaan Program dan Kerjasama; Evaluasi dan Diseminasi; Administrasi Umum dan Pengelolaan Sarana/Prasarana dan Perlengkapan; serta Pengelolaan Kepegawaian dan Penguatan Hukum serta Organisasi Tata Laksana pada Badan Litbang LHK (Setbadan, 4 Puslitbang dan 15 Satker Daerah), dan menjadi bagian dalam mendukung perwujudan reformasi birokrasi dan tata kelola khususnya di lingkup Badan Litbang dan Inovasi serta umumnya di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dalam mendukung Sasaran kinerja tersebut, Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu “Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Litbang sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: “SAKIP” dengan nilai 76 poin di Tahun 2015”.

Untuk mendukung capaian sasaran, output dan indikator kinerja kegiatan tahun 2015 Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi mengalokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 84.665.166.000,- (Delapan puluh empat milyar enam ratus enam puluh lima juta seratus enam puluh enamribu rupiah)

Indikator kinerja kegiatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah “Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Litbang dan Inovasi sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP > 76 Poin di tahun 2015”.

Untuk mendukung pencapaian IKK Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Litbang dan Inovasi pada tahun 2015 merencanakan 20 komponen (unit) utama kegiatan, yaitu;

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Program;

Komponen (unit) utama Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dilaksanakan oleh Bagian Program dan Kerjasama c.q. Sub Bagian Program dengan Rencana Anggaran sebesar Rp 1.210.842.000,-, terdiri dari Sub Komponen:

1.1. Penyusunan dan koordinasi program, dengan rencana anggaran sebesar Rp 666.250.000,-

1.2. Penerapan PUG Bidang Litbang, dengan rencana anggaran sebesar Rp 89.242.000,-

1.3. Pelaksanaan Tugas Dewan Riset, dengan rencana anggaran sebesar Rp 237.350.000,-

1.4. Formulasi strategi penyusunan program penelitian litbang LHK 2015-2019, dengan rencana anggaran sebesar Rp 218.000.000,-

2. Penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan Dan Anggaran (RKA);

Komponen (unit) utama Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan Dan Anggaran (RKA), dilaksanakan oleh Bagian Program dan Kerjasama c.q Sub Bagian Anggaran dengan rencana anggaran sebesar Rp 1.971.011.000,-, terdiri dari Sub Komponen:

2.1. Kegiatan disposisi pimpinan, dengan rencana anggaran sebesar Rp 897.949.000,-

2.2. Penyusunan rencana anggaran, dengan rencana anggaran sebesar Rp 1.073.062.000,-

3. Penyusunan Laporan Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Untuk Penelitian;

Komponen (unit) utama Kegiatan Penyusunan Laporan Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk Penelitian dilaksanakan oleh Bagian Program dan Kerjasama c.q. Sub Bagian Program dengan rencana anggaran sebesar Rp 101.400.000,-

4. Penyusunan Laporan Hasil Kerjasama;

Komponen (unit) utama Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Kerjasama dilaksanakan oleh Bagian Program dan Kerjasama c.q. Sub Bagian Kerjasama dengan rencana anggaran sebesar Rp 572.700.000,-, terdiri dari Sub Komponen:

4.1. Fasilitasi dan monitoring kerjasama penelitian, dengan rencana anggaran sebesar Rp 422.700.000,-

4.2. Bantuan delegasi RI ke sidang Internasional, dengan rencana anggaran sebesar Rp 150.000.000,-

5. Peningkatan Kapasitas SDM Badan Litbang dan Inovasi;

Komponen (unit) utama Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Badan Litbang dan Inovasi dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana c.q. Sub Bagian Administrasi Jabatan Fungsional dengan rencana anggaran sebesar Rp 281.700.000,-,

6. Penyusunan Peraturan Lingkup Badan Litbang dan INovasi;

Komponen (unit) utama Kegiatan Penyusunan Peraturan Lingkup Badan Litbang dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana c.q. Sub Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana dengan rencana anggaran sebesar Rp 212.000.000,- terdiri dari Sub Komponen:

6.1. Pengkajian draft peraturan, permasalahan hukum dan sosialisasi perundangan serta pembinaan ketatalaksanaan, dengan rencana anggaran sebesar Rp 212.000.000,-

7. Administrasi Kepegawaian;

Komponen (unit) utama Kegiatan Administrasi Kepegawaian dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana c.q. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dengan rencana anggaran sebesar Rp 319.900.000,-, terdiri dari Sub Komponen:

7.1. Penyelesaian administrasi kepegawaian, dengan rencana anggaran sebesar Rp 319.900.000,-

8. Administrasi Jabatan Fungsional;

Komponen (unit) utama Kegiatan Administrasi Jabatan Fungsional dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana c.q. Sub Bagian Administrasi Jabatan Fungsional dengan rencana anggaran sebesar Rp 855.260.000,-, terdiri dari Sub Komponen:

8.1. Pembinaan tenaga fungsional peneliti (TP2I), dengan rencana anggaran sebesar Rp 685.260.000,-

8.2. Pembinaan tenga fungsional teknisi litkayasa dan tenaga fungsional lainnya, dengan rencana anggaran sebesar Rp 170.000.000,-

9. Penyusunan Laporan Sistim Akuntansi Keuangan (SAK);

Komponen (unit) utama Kegiatan Penyusunan Laporan Sistim Akuntansi Keuangan (SAK) dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Keuangan c.q. Sub Bagian Administrasi Keuangan dengan rencana anggaran sebesar Rp 341.500.000,-, terdiri dari Sub Komponen:

9.1. Pengelolaan dan pembinaan keuangan, dengan rencana anggaran sebesar Rp 341.500.000,-

10. Penyusunan Laporan Sistim Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN);

Komponen (unit) utama Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Keuangan c.q Sub Bagian Perlengkapan dengan rencana anggaran sebesar Rp 477.600.000,-

11. Penyusunan Dokumen Hasil Tindak Lanjut LHP;

Komponen (unit) utama Kegiatan Penyusunan Dokumen Hasil Tindak Lanjut LHP dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Keuangan c.q Sub Bagian Administrasi Keuangan dengan rencana anggaran sebesar Rp 108.800.000,-, terdiri dari Sub Komponen:

11.1.Penyelesaian tindak lanjut LHP Itjen/BPK RI, dengan rencana anggaran sebesar Rp 108.800.000,-

12. Pengelolaan Kearsipan Dan Tata Persuratan;

Komponen (unit) utama Kegiatan Pengelolaan Kearsipan Dan Tata Persuratan dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Keuangan c.q. Sub Bagian Tata Usaha

dengan rencana anggaran sebesar Rp 276.100.000,-, terdiri dari Sub Komponen:

12.1.Pengelolaan surat dan kearsipan, dengan rencana anggaran sebesar Rp 276.100.000,-

13. Pengelolaan Website Instansi;

Komponen (unit) utama Kegiatan Pengelolaan Website Instansi dilaksanakan oleh Bagian Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan c.q. Sub Bagian Data dan Informasi dengan rencana anggaran sebesar Rp 452.400.000,-, terdiri dari Sub Komponen:

13.1.Pengelolaan website Badan Litbang dan Inovasi, dengan rencana anggaran sebesar Rp 452.400.000,-

14. Pengelolaan Data Dan Informasi;

Komponen (unit) utama Kegiatan Pengelolaan Data Dan Informasi dilaksanakan oleh Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan c.q. Sub Bagian Data dan Informasi dengan rencana anggaran sebesar Rp 338.965.000,-,

15. Pengelolaan Perpustakaan;

Komponen (unit) utama Kegiatan Penyusunan Pengelolaan Perpustakaan dilaksanakan oleh Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan c.q. Sub Bagian Perpustakaan dengan rencana anggaran sebesar Rp 284.460.000,-, terdiri dari Sub Komponen:

15.1.Penyelenggaraan perpustakaan, dengan rencana anggaran sebesar Rp 284.460.000,-

16. Penyelenggaraan Pameran/Gelar Teknologi Hasil Litbang;

Komponen (unit) utama Kegiatan Penyelenggaraan Pameran/Gelar Teknologi Hasil Litbang dilaksanakan oleh Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan c.q. Sub Bagian Perpustakaan dengan rencana anggaran sebesar Rp 461.950.000,- 17. Terbitan Hasil Publikasi Litbang;

Komponen (unit) utama Kegiatan Terbitan Hasil Publikasi Litbang dilaksanakan oleh Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan c.q. Sub Bagian Perpustakaan dengan rencana anggaran sebesar Rp 204.400.000,-, terdiri dari Sub Komponen:

17.1.Penerbitan publikasi hasil litbang , dengan rencana anggaran sebesar Rp 204.400.000,-

18. Penyelenggaraan Seminar/Ekspose Hasil Litbang;

Komponen (unit) utama Kegiatan Penyelenggaraan Seminar/Ekspose Hasil Litbang dilaksanakan oleh Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan c.q. Sub Bagian Perpustakaan dengan rencana anggaran sebesar Rp 580.600.000,, terdiri dari Sub Komponen:

18.1.Penyelenggaraan seminar internasional hasil penelitian (3 rd INAFOR 2015), dengan rencana anggaran sebesar Rp 580.600.000,-

19. Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Dan Evaluasi Kinerja Instansi;

Komponen (unit) utama Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Dan Evaluasi Kinerja Instansi dilaksanakan oleh Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan c.q Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dengan rencana anggaran sebesar Rp 275.750.000,-, terdiri dari Sub Komponen:

19.1.Penyusunan laporan dan bahan koordinasi, dengan rencana anggaran sebesar Rp 85.650.000,-

19.2.Penyelenggaraan evaluasi kinerja, capaian program dan kegiatan litbang, dengan rencana anggaran sebesar Rp 190.100.000,-

20. Penyusunan Desain Sistim Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);

Komponen (unit) utama Kegiatan Penyusunan Desain Sistim Pengawasan Internal Pemerintah dilaksanakan oleh Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan c.q Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dengan rencana anggaran sebesar Rp 28.450.000,-

Sekretaris Badan Litbang dan Inovasi selain sebagai koordinator pelaksana kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Litbang dan Inovasi, juga mendapat mandat untuk melaksanakan, komponen (unit) pendukung, yaitu:

21. Layanan Perkantoran dengan target 12 Bulan Layanan, dengan rencana anggaran sebesar Rp 69.922.035.000,- yang dilaksanakan oleh Bagian Umum

dan Keuangan c.q. Sub Bagian Administrasi Keuangan, terdiri dari Sub Komponen:

21.1.Pembayaran gaji dan tunjangan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 67.196.113.000,-

21.2.Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, dengan rencana anggaran sebesar Rp 2.725.922.000,-

22. Pengadaan Kendaraan Bermotor dengan target capaian 7 unit, dengan rencana anggaran sebesar Rp 532.500.000.000,- yang dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Keuangan c.q. Sub Bagian Perlengkapan

23. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan target capaian 25 unit dengan rencana anggaran sebesar Rp 4.116.336.000,- yang dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Keuangan c.q Sub bagian Perlengkapan, terdiri dari Sub Komponen:

23.1.Pengadaan peralatan kantor dan peralatan multi media, dengan rencana anggaran sebesar Rp 597.038.000,-

23.2.Peralatan LAN , dengan rencana anggaran sebesar Rp 3.468.298.000,- 23.3.Pengadaan perangkat pameran, dengan rencana anggaran sebesar Rp

51.000.000,-

24. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran dengan target capaian 30 unit dengan rencana anggaran sebesar Rp 240.000.000,- yang dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Keuangan c.q. Sub Bagian Perlengkapan, terdiri dari Sub Komponen:

24.1.Pengadaan peralatan kantor dan rumah tangga, dengan rencana anggaran sebesar Rp 180.000.000,-

24.2.Pengadaan buku/e-book dengan rencana anggaran sebesar Rp 60.000.000,-

25. Renovasi/Pembuatan Gedung/Bangunan dengan target capaian 120 M2 dengan rencana anggaran sebesar Rp 498.507.000,- yang dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Keuangan c.q. Sub Bagian Perlengkapan, terdiri dari Sub Komponen:

25.1.Renovasi gedung TP2I, dengan rencana anggaran sebesar Rp 170.507.000,-

25.2.Renovasi blok IV lantai 7 wing C, dengan rencana anggaran sebesar Rp 130.000.000,-

25.3.Pembuatan mushola, dengan rencana anggaran sebesar Rp 198.000.000,-

Rencana Kerja Sekretariat Badan Litbang dan Inovasi Tahun 2015 secara lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 1.

Dalam dokumen LAPORAN KINERJA TAHUN 2015 (Halaman 31-38)

Dokumen terkait