Selengkapnya mengenai Matrik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 diuraikan dalam Tabel 5.1 berikut ini
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B
3 Dokumen 450.000.000 0 0 0 450.000.000 4 Dokumen 450.000.000
1 23 15 05 Penyusunan Peta Pembiayaan
Kesehatan di Daerah (District Health Account / DHA)
Tersedianya dokumen peta pembiayaan kesehatan di daerah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen DHA 300.000.000 300.000.000 1 Dokumen DHA 300.000.000
1 23 15 07 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Data Kesehatan
Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi data kesehatan daerah
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 150.000.000 150.000.000 1 Dokumen 150.000.000
JUMLAH 16.060.474.000 14.788.196.000 8.814.385.000 0 39.663.055.000 39.538.743.000
Jumlah Program 25 Program
Jumlah Kegiatan 120 Kegiatan
Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 39.663.055.000
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B
1 URUSAN WAJIB
1 02 KESEHATAN
1 02 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pendukung administrasi perkantoran
100% 8.677.261.000 0 0 0 8.677.261.000 100% 8.677.261.000
1 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai, perangko dan buku cek
RSUD Kelas B 966 Buah Materai, 36
Buah Buku Cek, 48 Perangko Langganan
6.240.000 6.240.000 966 Buah Materai, 36
Buah Buku Cek, 48 Perangko Langganan
6.240.000
1 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon, listrik, air, jasa layanan internet dan langganan TV kabel
RSUD Kelas B 12 Bulan 1.177.800.000 1.177.800.000 12 Bulan 1.177.800.000
1 02 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor
RSUD Kelas B 12 Unit Mobil dan 1
Unit Bangunan Kantor
22.000.000 22.000.000 12 Unit Mobil dan 1
Unit Bangunan Kantor
22.000.000
1 02 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
RSUD Kelas B 24 Unit Mobil dan
18 Unit Sepeda Motor
15.000.000 15.000.000 24 Unit Mobil dan
18 Unit Sepeda Motor
15.000.000
1 02 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Tersedianya jasa auditor independen
RSUD Kelas B 1 Tim Auditor
Independen
100.000.000 100.000.000 1 Tim Auditor
Independen
100.000.000
1 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Tersedianya jasa kebersihan dan bahan pembersih lingkungan kantor
RSUD Kelas B 89 Jenis Bahan /
Perlengkapan
235.000.000 235.000.000 89 Jenis Bahan /
Perlengkapan
235.000.000
1 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
RSUD Kelas B 83 Jenis ATK 230.000.000 230.000.000 83 Jenis ATK 230.000.000
1 02 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan
RSUD Kelas B 201 Jenis Hasil
Pekerjaan
640.000.000 640.000.000 201 Jenis Hasil
Pekerjaan
640.000.000
1 02 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik dan elektronik
RSUD Kelas B 41 Jenis Alat Listrik
/ Elektronik
80.000.000 80.000.000 41 Jenis Alat Listrik
/ Elektronik
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana
Lainnya Jumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 02 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Tersedianya peralatan / perlengkapan rumah tangga
RSUD Kelas B 35 Jenis Peralatan /
Perlengkapan
154.897.000 154.897.000 35 Jenis Peralatan /
Perlengkapan
154.897.000
1 02 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah, jasa dokumentasi dan publikasi serta buku peraturan perundang-undangan
RSUD Kelas B 192 Jenis Surat
Kabar / Majalah dan 166 Buah Buku
60.560.000 60.560.000 192 Jenis Surat
Kabar / Majalah dan 166 Buah Buku
60.560.000
1 02 01 17 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu
RSUD Kelas B 6.240 Porsi / Dus
Makan dan Snack
119.000.000 119.000.000 6.240 Porsi / Dus
Makan dan Snack
119.000.000
1 02 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
RSUD Kelas B 1 Tahun 300.000.000 300.000.000 1 Tahun 300.000.000
1 02 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi / Teknis Perkantoran
Tersedianya jasa untuk tenaga kontrak kerja
RSUD Kelas B 12 Bulan 4.679.468.000 4.679.468.000 12 Bulan 4.679.468.000
1 02 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan
Pelayanan Pegawai
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
RSUD Kelas B 12 Bulan 857.296.000 857.296.000 12 Bulan 857.296.000
1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
100% 1.515.551.000 0 0 0 1.515.551.000 100% 1.515.551.000
1 02 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
RSUD Kelas B 1 Paket
Perlengkapan
195.757.000 195.757.000 1 Paket
Perlengkapan
195.757.000
1 02 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
RSUD Kelas B 1 Paket Peralatan 57.794.000 57.794.000 1 Paket Peralatan 57.794.000
1 02 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya kebutuhan mebeulair kantor
RSUD Kelas B 145 Buah Kursi Kerja
dan 9 Buah Meja Kerja
90.000.000 90.000.000 145 Buah Kursi Kerja
dan 9 Buah Meja Kerja
90.000.000
1 02 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Mobil Jabatan
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
RSUD Kelas B 11 Unit Kendaraan 252.240.000 252.240.000 11 Unit Kendaraan 252.240.000
1 02 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
RSUD Kelas B 12 Unit Mobil dan
17 Unit Sepeda Motor
127.760.000 127.760.000 12 Unit Mobil dan
17 Unit Sepeda Motor
127.760.000
1 02 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana
Aparatur
Terfasilitasinya kegiatan pameran dan kunjungan kerja
RSUD Kelas B 1 Kali Pameran dan
1 Paket Kunjungan Kerja
200.000.000 200.000.000 1 Kali Pameran dan
1 Paket Kunjungan Kerja
200.000.000
1 02 02 48 Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
RSUD Kelas B 46 Jenis Peralatan /
Perlengkapan
592.000.000 592.000.000 46 Jenis Peralatan /
Perlengkapan
592.000.000
1 02 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
100% 209.950.000 0 0 0 209.950.000 100% 209.950.000
1 02 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
RSUD Kelas B 728 Stel 144.950.000 144.950.000 728 Stel 144.950.000
1 02 03 03 Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan
Tersedianya baju operasi dokter, perawat dan pasien
RSUD Kelas B 489 Stel 65.000.000 65.000.000 489 Stel 65.000.000
1 02 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Cakupan peningkatan kapasitas aparatur
100% 951.540.000 0 0 0 951.540.000 100% 951.540.000
1 02 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya tenaga medis dan non medis yang profesional
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana
Lainnya Jumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 02 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya pelaporan kinerja dan keuangan yang akurat dan akuntabel
5 Dokumen 15.000.000 0 0 0 15.000.000 5 Dokumen 15.000.000
1 02 06 01 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
RSUD Kelas B 1 Dokumen 5.000.000 5.000.000 1 Dokumen 5.000.000
1 02 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
RSUD Kelas B 2 Dokumen 5.000.000 5.000.000 2 Dokumen 5.000.000
1 02 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
RSUD Kelas B 2 Dokumen 5.000.000 5.000.000 2 Dokumen 5.000.000
1 02 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja
dan renstra
1 Dokumen 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2 Dokumen 10.000.000
1 02 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Terfasilitasinya kegiatan forum SKPD Tahun 2014, dan tersedianya rencana kerja RSUD Kelas B Tahun 2015
RSUD Kelas B 1 Dokumen 10.000.000 10.000.000 1 Dokumen 10.000.000
1 02 26 Program Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata
Persentase tingkat pemenuhan alat-alat kesehatan sesuai standar
80% 40.548.527.000 61.069.749.000 22.000.000.000 0 123.618.276.000 85% 123.018.276.000
1 02 26 19 Pengadaan Obat-Obatan Rumah
Sakit
Tersedianya obat-obatan / perbekalan farmasi RSUD
Kota Tasikmalaya 2.650 Unit 30.560.195.000 30.560.195.000 2.650 Unit 30.560.195.000
1 02 26 22 Pengadaan Perlengkapan Rumah
Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan lain-lain)
Tersedianya perlengkapan rumah tangga RSUD
Kota Tasikmalaya 67 Jenis
Perlengkapan
549.150.000 549.150.000 67 Jenis
Perlengkapan
549.150.000
1 02 26 27 Pengadaan Alat Kesehatan
Rumah Sakit
Tersedianya alat kedokteran dan alat kesehatan RSUD
Kota Tasikmalaya 624 Pcs, 5 Set dan 87
Unit
3.950.316.000 3.950.316.000 624 Pcs, 5 Set dan 87
Unit
3.950.316.000
1 02 26 28 Pengadaan Makanan Pasien dan
Extra Pooding
Tersedianya jenis makanan pasien untuk 333 tempat tidur
Kota Tasikmalaya 364.635 Porsi
Makanan
3.131.058.000 3.131.058.000 364.635 Porsi
Makanan
3.131.058.000
1 02 26 29 Pengadaan Gas Elpiji Tersedianya kebutuhan gas elpiji RSUD
Kota Tasikmalaya 744 Tabung 57.808.000 57.808.000 744 Tabung 57.808.000
1 02 26 34 Perencanaan Interior Gedung
RSUD dr. Soekardjo
Tersedianya dokumen perencanaan interior ruang kerja direktur dan ruang pelayanan RSUD dr. Soekardjo
Kota Tasikmalaya 2 Dokumen 100.000.000 100.000.000 2 Dokumen 100.000.000
1 02 26 35 Pengembangan Gedung Radiologi Tersedianya gedung radiologi
yang dilengkap dengan gedung MRI
Kota Tasikmalaya 1 Unit 200.000.000 400.000.000 600.000.000 1 Unit 600.000.000
1 02 26 45 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kesehatan Rujukan RSUD Kota Tasikmalaya (DAK dan Pendamping)
Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan rujukan pada RSUD Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Paket 1.400.000.000 7.000.000.000 8.400.000.000 1 Paket 8.400.000.000
1 02 26 xx Pembangunan dan Peningkatan
Sarana Gedung Rawat Inap Kelas III RSUD Kota Tasikmalaya
Tersedianya gedung rawat inap kelas III bagi keluarga miskin
Kota Tasikmalaya 1 Paket 36.384.049.000 36.384.049.000 1 Paket 36.384.049.000
1 02 26 xx Pembuatan Site Plan dan DED
RSUD
Tersedianya site plan dan DED pembangunan gedung RSUD
Kota Tasikmalaya 2 Dokumen 300.000.000 300.000.000
1 02 26 xx Feasibility Study Relokasi RSUD Tersedianya hasil FS untuk rencana relokasi gedung RSUD
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana
Lainnya Jumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 02 26 xx Pemenuhan Alat Kesehatan dan
Penunjang Medik BLUD RSUD Kota Tasikmalaya
Tersedianya alat kesehatan dan penunjang medik pada BLUD RSUD Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Paket 24.285.700.000 15.000.000.000 39.285.700.000 1 Paket 39.285.700.000
1 02 27 Program Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata
Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat dan ketepatan waktu pemeliharaan alat
Kecepatan Waktu Maks. 80% dan Ketepatan Waktu 100% 1.873.000.000 0 0 0 1.873.000.000 Kecepatan Waktu Maks. 80% dan Ketepatan Waktu 100% 1.873.000.000
1 02 27 01 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Rumah Sakit
Terpeliharanya ruang perawatan pasien
Kota Tasikmalaya 15 Paket 925.000.000 925.000.000 15 Paket 925.000.000
1 02 27 16 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
Terpeliharanya instalasi pengolahan air limbah RSUD
Kota Tasikmalaya 8 Unit 75.000.000 75.000.000 8 Unit 75.000.000
1 02 27 17 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
Terpeliharanya alat-alat kesehatan dan kedokteran RSUD
Kota Tasikmalaya 346 Buah, 53 Unit 700.000.000 700.000.000 346 Buah, 53 Unit 700.000.000
1 02 27 19 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Meubelair Rumah Sakit
Terpeliharanya mebeulair RSUD Kota Tasikmalaya 254 Unit 40.000.000 40.000.000 254 Unit 40.000.000
1 02 27 20 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Perlengkapan Rumah Sakit
Terpeliharanya perlengkapan / alat-alat kantor RSUD
Kota Tasikmalaya 221 Unit 50.000.000 50.000.000 221 Unit 50.000.000
1 02 27 22 Pemeliharaan Instalasi Air Terpeliharanya instalasi air bersih RSUD
Kota Tasikmalaya 3 Unit 53.000.000 53.000.000 3 Unit 53.000.000
1 02 27 23 Pemeliharaan Alat-alat Besar
Rumah Sakit
Terpeliharanya alat-alat besar (genset, insenerator & lift) RSUD
Kota Tasikmalaya 3 Unit 30.000.000 30.000.000 3 Unit 30.000.000
1 02 28 Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Jumlah kemitraan 2 Mitra 5.876.904.000 0 0 0 5.876.904.000 1 Mitra 5.876.904.000
1 02 28 09 Penanganan Masalah Masalah
Hukum
Tersedianya advokasi hukum bagi tenaga medis
Kota Tasikmalaya 53 Orang 120.000.000 120.000.000 53 Orang 120.000.000
1 02 28 13 Kemitraaan Akreditasi dan
Survey Kepuasan Pelanggan
Tersedianya standarisasi mutu pelayanan, akreditasi pelayanan dan survey kepuasan pelanggan RSUD
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 50.000.000 50.000.000 1 Dokumen 50.000.000
1 02 28 15 Fasilitasi Kerjasama Operasional
(KSO) Medis dan Non Medis
Tersedianya jasa pelayanan konsultasi penelitian
Kota Tasikmalaya 12 Bulan 5.706.904.000 5.706.904.000 12 Bulan 5.706.904.000
1 02 36 Program Standarisasi
Administrasi Kesehatan
Pelaporan keuangan
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
1 Dokumen 103.900.000 0 0 0 103.900.000 1 Dokumen 103.900.000
1 02 36 01 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Berdasar Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
Tersedianya laporan keuangan berdasar standar akuntansi keuangan (SAK)
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 58.900.000 58.900.000 1 Dokumen 58.900.000
1 02 36 02 Pengembangan Sistem
Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit
Terselenggaranya pengembangan sistem pengelolaan keuangan RSUD
Kota Tasikmalaya 1 Paket 45.000.000 45.000.000 1 Paket 45.000.000
1 02 37 Program Peningkatan Pelayanan
Rumah Sakit
Respon penanganan komplain Kurang dari 1 x 24 Jam
24.023.238.000 0 0 0 24.023.238.000 Kurang dari 1 x 24
Jam
24.023.238.000
1 02 37 01 Jasa Pelayanan Tersedianya jasa pelayanan di RSUD
Kota Tasikmalaya 12 Bulan 23.477.488.000 23.477.488.000 12 Bulan 23.477.488.000
1 02 37 02 Fasilitasi Pelayanan Sosial
Kemasyarakatan
Terfasilitasinya pelayanan sosial kemasyarakatan
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLN Sumber Dana
Lainnya Jumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 02 37 03 Pengembangan Instalasi PKRS Tersedianya dokumen hasil kajian PKRS dan kehumasan, tersedianya SK pembentukan dan rencana kerja instalasi PKRS
Kota Tasikmalaya 3 Dokumen 50.000.000 50.000.000 3 Dokumen 50.000.000
1 02 37 04 Implementasi Jaminan Mutu
Pelayanan
Tersedianya dokumen hasil kajian mutu RSUD, SK pembentukan dan rencana kerja komite mutu
Kota Tasikmalaya 3 Dokumen 25.000.000 25.000.000 3 Dokumen 25.000.000
1 02 37 05 Penyelenggaraan Home Care Terpenuhinya kunjungan rumah bagi pasien post rawat inap (laporan)
Kota Tasikmalaya 120 Kali 5.000.000 5.000.000 120 Kali 5.000.000
1 02 37 06 DESK Perencanaan Kebutuhan
Tahunan Rumah Sakit
Tersedianya dokumen rencana kebutuhan tahunan RSUD Tahun 2014
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 10.000.000 10.000.000 1 Dokumen 10.000.000
1 02 37 07 Penyusunan Profil Tahunan
Rumah Sakit
Tersedianya dokumen informasi perkembangan RSUD
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 10.000.000 10.000.000 1 Dokumen 10.000.000
1 02 37 08 Pengembangan Informasi
Layanan Rumah Sakit Melalui Website
Tersedianya perangkat pengembangan website
Kota Tasikmalaya 1 Paket Sistem
Informasi
50.000.000 50.000.000 1 Paket Sistem
Informasi
50.000.000
1 02 37 09 Penyusunan Dokumen Anggaran
Rumah Sakit
Tersedianya dokumen anggaran Tahun 2014 dan perubahan anggaran Tahun 2013
Kota Tasikmalaya 2 Paket Dokumen 102.150.000 102.150.000 2 Paket Dokumen 102.150.000
1 02 37 10 Penyelenggaraan Survey
Kepuasan Pelanggan
Tersedianya dokumen persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan RSUD
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 50.000.000 50.000.000 1 Dokumen 50.000.000
1 02 37 11 Pengelolaan Utang Piutang
Rumah Sakit
Meningkatnya kontrol internal keuangan RSUD
Kota Tasikmalaya 100% 219.600.000 219.600.000 100% 219.600.000
JUMLAH 83.804.871.000 61.069.749.000 22.000.000.000 0 166.874.620.000 166.274.620.000
Jumlah Program 11 Program
Jumlah Kegiatan 64 Kegiatan
Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 166.874.620.000
DINAS BINA MARGA,